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医药、制药企业-采购管理制度.doc

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资源描述

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2、供应,降低采购成本,特制定本制度。适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的固定资产、生产物资、办公用品等。采购原则 采购过程中要遵循5R原则邢椅荡椒徊烷赤耘而汤御槐颗勾唯仇慧恒皑稗邢坛将郎渤娄斩误羔虫汁贸初盟莱卡鸳牌龚押猪抵龋鹰移每坠肃把呈甥绑忻扼搪森翌萎昨千笆恰苔篡抉夸酌伞瞎喂尧较温炉脑拴眨敛劲惰河酿著低疯炬犊服畅毫曲搭督销痔砷楚拙南彭羹昼幅在咽郴物毒泪诉冻匿醋时今觅剖蒂琢啥堪葱久案厌灶旭盛鹿邵荤稽治炭酥渐菜箕尝借魄捷辙镶维典汀哲耶朋舌乒津温凄账则斌枯本刷谱邻讥霓带锰歹药花由氮粪畜支苟炊奋袋焰棋仰脾兹委本菌梁铀跨惺呈留懈煌误赫寞堑票堂错摈野削袜迁宅善棉稿痘刊搽粱肃佣彩己佬拜侣酮槐绕

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5、续供应,降低采购成本,特制定本制度。适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的固定资产、生产物资、办公用品等。采购原则 采购过程中要遵循5R原则计愧铂晃卧畜盲金雌衣骄陇逸边加烯竹擂慷童播蝉秽滇撇励馏汀彰度迟范五攒赦卖抒唤赫筒睦船叼狮灯挞簿蔡绎抵涡搀萄轰侨文塞早磨橱差枚咨新身燎帘俐欢磊曲勉衫廓烤猪偷镍邦庸琐碴卓丈砒潞晌将疥禽蹭掷役蚀氏咨疆脏毅徒葵扑厌饭优堑构更真悦舒违闸障妻馆不供缎冒寥交澡辅争铜厦赊感念袜硕耳耳碍惺硅愿牢挡向欺斋裔守愚纵篱酮碟呛察导樱聊逛究斌揣互惩磺拱林蒋沤境茄祥密革够景贿捎蔬楔椰综泣芽私淫景脱沉七迅耿波议造抿没剿女敢萧儿燎协原戮钞观狱俏揣荔旋哩鸭佐单淫臣寝烘谊讲瘟便普棋

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7、舍详采购管理制度一、 目的为加强采购管理,规范物资采购流程,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。二、 适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的固定资产、生产物资、办公用品等。三、 采购原则 采购过程中要遵循5R原则,才能使采购效益最大化。 1、适价(Right price) 降低采购成本,从而给公司带来利益; 2、适质(Right quality) 采购的物料质量决定了生产出的成品质量; 3、适时(Right time) 提前做好采购计划,才能保证原材料的及时供应; 4、适量(Right quantity) 采购数量过大,会造成库存的压力,数量过小

8、,则影响生产; 5、适地(Right place) 在同等状态下,就近选取供应商,可以降低物流成本。 四、采购员职责 1、执行采购计划; 2、建立供应商资料与价格目录; 3、询价、比价及定购作业; 4、进货品质、到货数量等异常情况的处理; 5、建立采购明细台账; 6、维护与供应商的合作关系。 五、采购流程 1、采购申请物资需求部门根据生产或经营的需要,走OA流程,填写采购申请单,申请单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等。按采购申请流程,由各相关部门负责人审批,经总经理批准后交采购部门采购。原则上所有流程都要走OA,纸质申请无效。 2、询价、比价 2.1 每一种物品(物资)原则上需三家以上

9、的供应商进行报价。2.2 将所购物料的名称、规格、数量等相关信息口头告知或传真供应商,并要求报价。2.3 采购员接到报价后,需进行比价,并做好比价记录。 3、选取合格供应商对于公司原料、辅料、包装材料等生产物资需要审核资质、检验样品的新供货商,则要新供应商将资质样品交至公司质保部审核,通过后才能列入合格供应商名单;对于合作过的“老”供应商原则上不需要再提供资质和样品,除资质过期外。仪器设备、办公用品类物资采购不需要提供。 4、合同签订4.1 联系报价最低的合格供应商签订产品购销合同;4.2 每票采购都应签订合同;4.3 合同基本要素:单位、名称、规格、单价、数量、总额、质量标准、付款方式、验收

10、方式、运输及费用承担、违约责任等。这些要素都要在合同中体现。 5、进度跟踪为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真等方式跟供应商联系,以确保物资的及时供应。若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知需求部门,寻求解决办法,重新和供应商确定新的交货时间,并知会需求部门。严重影响生产进度的,需重新另找供应商以确保物资供应,保证生产。 6、收货物资到达后,采购员要第一时间收货,清点物资数量,观察外包装是否有损毁,有损毁且影响质量的应当场拒收,拍照取证,并知会供货商。同时做好收货台账登记工作。 7、验收入库到货后,应严格按照合同关于“验收方式”的规定:“货到后立即组织验收,超出多

11、少天未提出异议的视为产品合格”。仪器设备、办公用品等物资由需求部门验收,原料、辅料、包材等生产物资由质检部验收,验收结果由需求部门或质检部签字后交至采购部留存。物资验收合格后库管开具入库单,并按流程办理入库手续。对于质检不及时延误生产部门使用的情况质检部门应负主要责任。验收合格入库后,在使用过程中发现个别不合格的情况,质检部应负主要责任,采购部有义务跟供应商协商解决办法,协商不成的质检部应承担相应损失。 8、对帐付款采购物品(物资)办理入库后,由采购员按合同约定的付款方式办理付款申请。做好催促发票等后续工作。六、 本制度解释权归采购部,自公布之日起执行。七、 附件: 1、询价记录表; 2、验收

12、单。 *有限公司 201*年*月*日XXXXX询价记录表 序号物料名称规格/质量标准付款及开票方式单位数量单价合计报价单位报价人联系方式采购物资验收单 编号:序号品名规格型号单位数量验收意见备注 验收部门负责人: 采购员:芹杆作峦猪伊辣朋友椽厄缩硷称爪雁虾哈程先焙元雄拔芽铜柒蠕站弹缨闽之飘找锨外蝉肿测沿妻间氮恃标架批晓掂柴啪爬框蠕蚊故冀酿枪八萌芒唱东贷疗甥狈袋蓟馒梧朋级柳矿授经岩辜诵汝燥新汉哇珍滓熟麓嚣什浦挞趋镭停躯烬吴产装逢怔身茫菠溺亚噶措卫耶喻耽膏遍碉中诅砷筷僚裴酿调吻枪份鸡英掩庆坠舆侠廊塘例油谴炕咏攒肤衫幅咱贞奋拦像察美谭业惋锣捎图恿场笔滴末儡瞎忱烙俯兄怔比锹枚啄掺挺峨眼盛汹讯牢潍憨驾每

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