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南宁市武鸣区太平镇社会保障服务中心.doc

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南宁市武鸣区太平镇社会保障服务中心 2016年部门决算 目 录 第一部分:太平镇社会保障服务中心概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:太平镇社会保障服务中心2016年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:太平镇社会保障服务中心2016年度部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况。 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 五、其他重要事项情况说明。 第一部分:太平镇社会保障服务中心概况 一、主要职能 负责为实施新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、社会救助、抗灾救灾、劳动力技能培训与转移就业等农村社会保障工作提供相关服务;负责本辖区用人单位的监督检查,协调处理一般劳动保障监察案件,并配合上级劳动保障监察机构开展各类执法活动;对因劳动纠纷有引发突发性苗头的,及时向上级劳动保障监察机构报告。 二、部门决算单位构成 2016年太平镇社会保障服务中心部门预算编制只设有社保中心一个全额预算拨款单位。2016年机构编制数7人,在职人员4人,退休人员1人。 第二部分:太平镇社会保障服务中心2016年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 表一:收入支出决算总表 单位:元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 313008.10 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、国防支出 三、事业单位经营收入   三、文化体育与传媒支出 四、其他收入   四、社会保障和就业支出 284498.40   五、医疗卫生与计划生育支出 11106.70   六、节能环保支出     七、城乡社区支出     八、农林水支出 九、资源勘探信息等支出 十、住房保障支出 17403.00 十一、粮油物资储备支出 十二、其他支出 本年收入合计 313008.10 本年支出合计 313008.10  用事业基金弥补收支差额   结余分配    上年结转   年末结转与结余         收入总计 313008.10 支出总计 313008.10 表二:收入决算表 单位:元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 313008.10 313008.10           208 社会保障和就业支出 284498.40 284498.40           20801 人力资源和社会保障管理事务 212906.20 212906.20           2080109 社会保险经办机构 212906.20 212906.20           20805 行政事业单位离退休 56892.20 56892.20           2080502 事业单位离退休 56892.20 56892.20           20899 其他社会保障和就业支出 14700.00 14700.00           2089901 其他社会保障和就业支出 14700.00 14700.00 210 医疗卫生与计划生育支出 11106.7 11106.7 21005 医疗保障 10553.20 10553.20 2100502 事业单位医疗 10553.20 10553.20 21007 计划生育事务 553.50 553.50 2100799 其他计划生育事务支出 553.50 553.50 221 住房保障支出 17403.00 17403.00 22102 住房改革支出 17403.00 17403.00 2210201 住房公积金 17403.00 17403.00 表三:支出决算表 单位:元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 313008.10 313008.10       208 社会保障和就业支出 284498.40 284498.40       20801 人力资源和社会保障管理事务 212906.20 212906.20       2080109 社会保险经办机构 212906.20 212906.20       20805 行政事业单位离退休 56892.20 56892.20       2080502 事业单位离退休 56892.20 56892.20       20899 其他社会保障和就业支出 14700.00 14700.00       2089901 其他社会保障和就业支出 14700.00 14700.00       210 医疗卫生与计划生育支出 11106.70 11106.70       21005 医疗保障 10553.20 10553.20       2100502 事业单位医疗 10553.20 10553.20       21007 计划生育事务 553.50 553.50 2100799 其他计划生育事务支出 553.50 553.50 221 住房保障支出 17403.00 17403.00       22102 住房改革支出 17403.00 17403.00       2210201 住房公积金 17403.00 17403.00       表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次   1 栏 次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 313008.10 一、一般公共服务支出 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、国防支出 2   3   三、文化体育与传媒支出 3   4   四、社会保障和就业支出 4 284498.40 284498.40   5   五、医疗卫生与计划生育支出 5 11106.70 11106.70   6   六、节能环保支出 6   7   七、城乡社区支出 7 八、农林水支出 九、资源勘探信息等支出 十、住房保障支出 17403.00 17403.00 十一、粮油物资储备支出 十二、其他支出 本年收入合计 12 313008.10 本年支出合计 29 313008.10 313008.10 年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30   一般公共预算财政拨款 14     31   政府性基金预算财政拨款 15     32     16     33   合计 17 313008.10 合计 34 313008.10 313008.10 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 313008.10 313008.10 208 社会保障和就业支出 284498.40 284498.40 20801 人力资源和社会保障管理事务 212906.20 212906.20 2080109 社会保险经办机构 212906.20 212906.20 20805 行政事业单位离退休 56892.20 56892.20 2080502 事业单位离退休 56892.20 56892.20 20899 其他社会保障和就业支出 14700.00 14700.00 2089901 其他社会保障和就业支出 14700.00 14700.00 210 医疗卫生与计划生育支出 11106.70 11106.70 21005 医疗保障 10553.20 10553.20 2100502 事业单位医疗 10553.20 10553.20 21007 计划生育事务 553.50 553.50 2100799 其他计划生育事务支出 553.50 553.50 221 住房保障支出 17403.00 17403.00 22102 住房改革支出 17403.00 17403.00 2210201 住房公积金 17403.00 17403.00 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出  224012.90 302 商品和服务支出  14700.00 30101 基本工资  94435.20 30201 办公费  5000.00 30102 津贴补贴  75909.00 30202 印刷费   30104 其他社会保障缴费  12628.70 30205 水费  1000.00 30107 绩效工资  41040.00 30206 电费  1000.00 30199 其他工资福利支出 30211 差旅费 7700.00 303 对个人和家庭的补助  74295.20 310 其他资本性支出   30301 离休费   31001 房屋建筑物购建   30302 退休费  56892.20 …… ……   30311 住房公积金  17403.00 31099 其他资本性支出   …… ……   304 对企事业单位的补贴   30313 购房补贴   30401 企业政策性补贴   30399 其他对个人和家庭的补助支出   …… ……         307 债务付息支出         30701 国内债务付息         …… ……         399 其他支出         39901 赠与         …… ……   人员经费合计  298308.10 公用经费合计  14700.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:元 2016年度预算数 2016年度决算数 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0  0.00 0.00  0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位:万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计              类                款                项                               注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第三部分:太平镇社会保障服务中心2016年度部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总体情况 (一)收入总计313008.10元。 1.财政拨款收入313008.10元,为县级本级财政当年拨付的资金。 2.上年结转和结余0元。 (二)支出总计313008.10元。包括: 1. 社会保障和就业(类)284498.40元:主要用于社保中心在职干部基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资以及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 2.医疗卫生与计划生育(类)11106.70元:主要用于本级按国家规定为在职干部缴纳各项医疗保障的单位部分支出。 3.住房保障支出(类)17403.00元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金单位部分的支出。 4.年末结转和结余0元。 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 太平镇社会保障服务中心2016 年度一般公共预算支出313008.10元,其中:基本支出313008.10元,项目支出0元。主要用于财政事务支出,包含按国家规定发放的在职干部基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。 三、2016年度政府性基金支出决算情况 太平镇2016年度政府性基金支出0元: 四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出313008.10元,其中:人员经费298308.10元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资和社会保障缴费;公用经费14700.00元,主要包括:办公费、差旅费等。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算0元。具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出0元。 (二)公务用车购置及运行费支出0元。其中: 公务用车购置支出0元。 公务用车运行支出0元。2016年,太平镇社保保障服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0元,平均每辆0元。 (三)公务接待费支出0元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。 (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,2016年“三公”经费预算数0元,其中公务用车购置及运行费0元,公务接待费0元。2016年“三公”经费决算数0元,其中公务用车购置及运行费0元,公务接待费0元。2 六、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明。 2016年本部门机关运行经费支出0元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)。 (二)政府采购支出情况说明。 2016年本单位政府采购支出总额0元。 (三)国有资产占用情况说明。 截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,本单位无价值50万元以上大型设备。
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