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出差报销规定2.doc

上传人:精**** 文档编号:3055432 上传时间:2024-06-14 格式:DOC 页数:6 大小:21.50KB
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资源描述

1、 关于出差报销的规定 1 公司员工因公出差,借支费用的需填写备用金借款单,经公司部门经理、总经理同意、财务经理签字后,方可到财务部领取现金出差。2 出差住宿标准如下:A单人出差 :出市者,一般地区200元天;北京、天津上海等直辖市270元天;广州、海南、深圳、汕头、珠海、厦门等国家经济特区290元天。据实报销,超标部分自负;B双人出差:出市者,同性的双人主一间,所有地区一律270元天;据实报销,超标部分自负;C三人以及三人以上出差:三人出差,应住三人间,标准为300元/天、间,若无三人间,则按双人和单人出差处理,以下类推处理;D公司总经理出差按实际情况处理。 E与外国专家一同出差住宿者,标准提

2、高到250元/天。3、 出差伙食补助标准如下:A公司正式员工按下面标准执行,即在区外市内出差者20元天;出市者一般地区100元天;北京、上海等地100元天;广州、海南、深圳、珠海、汕头、厦门等国家经特区100元天;在公司所在地内出差,没有补助;虽然出区但不足半天的,也没有补助;以上含通迅补贴。B 公司实习员工和没有签订正式劳动合同的员工在区外市内出差者10元天;出市者30元天;在公司所在地内出差,没有补助;虽然出区但不足半天的,也没有补助。C公司员工外出开会、参加培训,会议期间,如果缴纳的会务费包括住宿费、餐饮费的,没有补贴,会务费、培训费实报实销;如果会务费中不包括住宿和伙食,则报销时必须提

3、供住宿费发票并经总经理签字,可改按本规定执行;在途期间的补贴,按规定计算发放;参加展览会按本规定执行。D、出差人员每天发放10元的电话通讯补贴(部长、经理以及享受按月发放电话补贴的人员不再包括在内,名单列后),不再额外报销电话通讯费用,出国人员祥见第10条第款;4、卧铺补助标准如下: 乘火车以晚8时至次日晨 7 时之间,在火车上6小时以上或连续超过12小时者,可购硬卧铺,应购未购卧铺者,分别按慢车或直快列车硬席票价的 60 和特快列车硬席票价的 50 发给卧铺补贴;已购买卧铺(包括卧铺汽车、火车)则没有补贴;5、乘软卧的规定:有非常特殊情况的,经总经理批准可购软卧车票乘车,但不再享 受在途补贴

4、。6、一般工作人员乘坐飞机需经公司总经理批准,可报销机票、订票费、建设费、保险费及机场至目的地的车票(原则上为航空公司的班车),没有特殊情况,不允许乘出租车由目的地到机场或由机场到目的地,否则,费用自理。7、没有特殊原因,不应乘坐出租车,因时间紧迫、工作急需的,可以乘出租车,但应尽量选择就近住宿的原则,出租车票要注明乘车区间,先由部门经理审查是否属实并报公司有关领导审查。8、员工购餐车茶座的费用由个人自理,不予报销;订票费、送票费可报销。9、关于出差时间日期的说明:A下午下班后或休息日晚上18点以后乘车,只按规定给予乘车卧铺补贴,不再另外给予其他补贴;已购卧铺者,则只报销车票费用; B时间标准

5、:在早晨上班以前下车的,该日不计算出差补助;在中午13点以前下车的,按半天给予出差补助;在中午13点以后下车的,按一天给予补助;10、出差期间由于已经发放误餐补贴,将不再额外报销餐费,如果特殊情况需要招待开支的,必须经总经理签字批准;11、出差期间发生的共同费用的报销,报销单需有同行人员的签名确认,订票费用必须是合法的票据,否则,不予报销;12、新招聘的外地专业人员,原则上不报销前来报到发生的各项费用,包括单程路费以及行李托运费用,当年毕业的大中专学生例外,特殊情况需要报销的,须报总经理批准;13、公司参加展览会,项目部必须派专人统一负责与会人员的日常伙食开支,从出差补贴中列支。不允许再报销餐

6、费,在会议期间由公司出面统一招待的费用,经总经理签字后方能报销;14、出国访问、考察、培训及安装技术服务的有关规定:A 在国内期间(上飞机前及下飞机后),按国内有关规定处理;B 在国外期间的住宿费标准:按实际报销,原则上欧美国家不超过每天50美圆或欧元,其他地区不超过40美圆或欧元。(以目的国货币为准)C 在国外期间的伙食标准:20欧(美)元/天D 在国外期间的交通费用,实报实销。但出国期间自行旅游观光的费用自理。E 根据实际情况,公司给予每人每天10美圆或欧元的零用补贴;技师出国安装调试机器和维修,按每人每天30美圆或欧元发放零用补贴。F 原则上,所有的费用加起来,不得超过100美圆一天;技

7、师为120美圆或欧元一天。G 技师出国服务期间的通讯费用,报销实际话费清单中的长途加漫游和短信等项目H 公司总经理出差费用,原则上按此标准执行,如有特殊情况,按实际情况报销。I 由于在实际情况中,住宿和伙食混在一起,因此,财务部按以下原则报销:以上费用,除零用补贴外,均以国外出具的发票为准,住宿费和伙食费统一合并计算,两者费用加起来不超过70或60欧元或美元一天(以发票为准),超过部分扣减相应的零用补贴,特殊情况,必须有由总经理批准。财务部统一计算报销。J 所有出国人员,出差前须借用外汇的,需先从公司借用人民币,然后持身份证自行到银行兑换外汇(财务人员可以代办),在国外期间需要兑换所在国货币的

8、,兑换单据要保存好,做为报销依据。原则上一律以人民币结算,外币零钱自行处理。K 出国人员在国外期间,要严格遵守工作纪律,尊重所在国的风俗。坚决不去不应该去的地方,不参加不应该参加的活动,否则,后果自负,费用自理。L 公司所有人员出国前必须办理人身意外保险.出国护照及有关证件费用,公司不再报销,签证的费用须经总经理签字批准。15、出差者返回后五日内,必须到财务部报销结帐。否则,不再支付新的借款。报销时,首先应由部门经理审核签字,然后由公司主管领导签字后,到财务部报销,手续不全者,财务部有权拒绝报销。16、财务经理负责对所有财务事项的最终审核,对于报销时出现的计算错误,财务部经理有权进行更正,对于不符合规定的各种票据,虽然领导已经签字,财务部经理也有权改正。17、如果因为自己疏忽大意,丢失车票或因被盗,丢失报销单据,必须有列车长或乘警及相关人员的证明,个人写出事情经过书面材料,说明丢失车票的范围,经总经理批准后,财务部可根据其乘车路线按普通车票的标准报销车票费,其他费用自理;对于丢失的钱物,个人自理。18、以上规定由公司总经理监督执行,财务部负责解释及修订19、此规定于1996年10月北京召开的董事会上通过,2002年10月第一次修订,2003年5月第二次修订,2005年1月第三次修订,2006年2月第四次修订,2007年1月第五次修订,2007年10月第六次修订。

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