其其他他费费用用抽抽查查表表被被审审计计单单位位:索索引引号号:31733173项项目目:财财务务报报表表截截止止日日期期:编编制制:复复核核:编编制制日日期期:复复核核日日期期:序序号号记记账账日日期期凭凭证证编编号号业业务务内内容容对对应应科科目目金金额额核核对对内内容容(用用或或表表示示)备备注注1 12 23 34 45 5核核对对内内容容说说明明:1.1.原原始始凭凭证证是是否否齐齐全全;2.2.记记账账凭凭证证与与原原始始凭凭证证是是否否相相符符;3.3.帐帐务务处处理理是是否否正正确确;4.是是否否记记录录于于恰恰当当的的会会计计期期间间;5.分分配配基基础础是是否否合合理理。审审计计说说明明: