审计通知XXXX有限公司:根据集团审计部年度工作安排,审计部人员定于2014年x月x日前往贵公司进行xx年x月x日起至xx年x月末全面审计。1、审计范围及内容:xx年x月x日至xx年xx月内控制度的建设、执行情况审计、上次(xx年)全面审计整改实施情况复核。2、贵公司相关部门配合审计并在审计进场前作好如下准备工作:因本次审计涉及到贵公司各部门制度建立与执行情况 ,请贵公司提供各部门、各业务流程审计时间范围内执行的各项制度、帐簿、凭证、合同及其他证明制度执行结果的相关资料等 ,包括但不限于:采购部有关采购制度、采购合同、签呈、供应商评审等;物资出入库、盘点报表、单证;销售部制度、销售合同、客户政策信息、签呈、客户对帐单、赊欠情况等;品管部原料及成品检验台帐、不合格品品质异常报告等;行政人事制度、报表、薪酬考核管理办法等 ;生产数据原始资料;财务核算相关制度及资料等。3、本次审计将会采取询问、函证、现场盘点等方式进行复核,请贵公司相关人员予以配合。4、次审计现场审计预计工作时间于xx年x月x日前结束。xxx集团有限公司审计部xxx20*年xx月xx日