资源描述
品质管理制度
一、 总则
为提升产品制造质量,增强产品市场竞争力,特制订本制度。
二、 适用范围
1. 本制度适适用于原材料、零配件质控管理。
2. 本制度适适用于制造过程中半成品质控管理。
3. 本制度适适用于成品出厂质控管理。
三、 职责
1. 综合管理部负责原材料、零配件及成品出厂前检验和判定工作。
2. 生产部负责制造过程中检验和判定工作。
3. 其它相关部门配合实施。
四、 管理内容
1、原材料、零配件质控管理
1.1 当营业管理部采购原材料、零配件到货后,由营业管理部通知综合管理部质检员进行检验。
1.2 综合管理部依据研发部提供相关检验资料进行检验,质检员做好“原材料、零配件检验统计单”,检验合格填写“产品报验单”,一式提交配件仓,一式提交营业管理部,一式质检员立案留底。检验合格方可入库。
1.2 如检验不合格,填写“不合格通知单”,一式提交营业管理部,一式一式质检员立案留底。营业管理部负责对不合格品处理。
1.3 原材料、零配件让步接收
A.当送检原材料、零配件出现轻微不合格,但总体不影响成品性能,为确保生产正常进行,可做让步接收处理。
B.由综合管理部质检员填写“不合格通知单”,通知营业管理部申请让步接收。
C.营业管理部填写“让步接收申请单”,经综合管理部会审、研发部论证同意后许可让步接收,办理入库。如论证后无法达成制造要求,则按上述1.2条实施。
C、同一供给商同一产品十二个月内连续3次以上让步接收,营业管理部应考虑更换或淘汰供货资格。
2、制造过程半成品质控管理
2.1 生产部巡检员负责各工序半成品巡查检验工作,作好“日常检验统计“,方便追溯。
2.1 当出现不合格时,作好标识及统计,并隔离放置。立即通知生产经理给予返工或返修。
3、 成品出厂质控管理
3.1 成品装配后,综合管理部质检员依据检测要求,对产品进行全检,做好“日常检验统计”。
3.2 如检验不合格,综合管理部质检员作好不合格统计,并标识隔离,通知生产部给予返工或返修。
3.3 成品让步接收:如成品出现轻微不合格,但不影响总体性能或基础能满足用户要求,为确保交货期可申请让步接收。
A. 综合管理部质检员填写“不合格通知单”。通知生产部申请让步接收。
B. 生产部填写“让步接收申请单”,提交综合管理部会审、研发部论证,经总经理审批同意后许可成品入库。
C.成品让步接收非万不得以不得随意申请,一旦出现让步接收,说明产品制造过程控制犯错。到时,将依据不合格原因,结合相关操作工序,对责任人及相关检验员做出50~500元/次处罚。
4、检验统计和统计汇总
4.1 质检员应对每次检验立即作好检验统计,统计是判定及追溯不合格关键依据。
4.2 质检员每个月月底将当月不合格情况作统计汇总,提交上级领导审阅立案。
5、纠正和预防
5.1 当重大或批量性出现不合格时,质检员应会同相关部门研究制订纠正和预防方法(必需时召开协调会),形成决议后填写“纠正和预防方法表”,并分发相关责任部门,以确保生产顺利进行。“纠正和预防方法表”以书面形式立案保留,方便跟进及追溯。
5.2 依据每个月质量统计汇结果,质检员提炼关键不合格原因,提请召开月度质量会议,和相关部门研究制订纠正和预防方法,填写“纠正和预防方法表”应 “纠正和预防方法表”以书面形式立案保留,方便跟进及追溯。
5.3 纠正和预防应“举一反三”,以避免其它产品存在同类不合格。
附:原材料、零配件检验统计单
产品报验单
不合格通知单
让步接收申请单
日常检验统计
纠正和预防方法表
原材料、零配件检验统计单
送检单位: 送检日期: 送检数量:
零部件名称: 型号/规格: 所属整机型号/规格:
序号
检验项目
抽检数
实测结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
备注:如通用原材料或零配件,可不填写“所属整机型号/规格”栏。
检验员:
日期:
日常检验统计
工序
检验项目
合格
不合格
不合格原因
不合格处理情况
检验员: 日期:
产品报验单
报验单位
报验日期
年 月 日
产品名称
产品型号/规格
报验数
单位
检验数
实收数
检验结论
检验员签字
备注
备 注
1、具体产品检验统计见验收统计单。
2、从验收合格日起,24h内凭此单办理产品入库手续,逾期造成不良后果由营业管理部负责。
检验日期 年 月 日 验收日期 年 月 日
注:报验单一式三联 ①仓库 ②营业管理部 ③综合管理部质检员
不合格通知单
送检单位: 日期:
产品名称
型 号 规 格
单 位
数 量
不合格原因
检验员:
注:报验单一式二联 ①营业管理部 ②质检员
让步接收申请单
产品名称
型号/格
数量
实际质量情况
∧
由检验员填
∨
项 目 名 称
技术要求
实测数据及质量情况
不合格率
检 验 员 签 名
日期
让步接收数量
让步接收理由
署名/日期:
质控部门意见
署名/日期:
研发部
意见
署名/日期:
总经理审批
署名/日期:
备 注
1.成品让步接收须由总经理审批后方可实施。
2.原材料、零配件由研发部签署意见后即可实施。
注:本单为一式四联:一联提出部门、二联质控部门、三联研发部、四联仓库。
纠正和预防方法表
不合格内容
不合格原因分析
纠正和预防方法
责任部门/人
完成日期
制表人: 日期:
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