1、XX酒店营销计划依据现在酒店情况,首先树立“以市场为先导,以销售为龙头”思想;为了愈加好开展销售工作,制订营销方案、市场推广计划,并在工作中逐步实施。 第一章 目标任务 一、客房目标任务: 万元/年。 二、餐饮目标任务: 万元/年。 三、起止时间:自 年 月- 年 月。 第二章 形势分析 一、 市场形势1、全市酒店客房10000余间,估计今年还会增加12个酒店相继开业。 2、竞争形势会相当猛烈,“僧多粥少”现象不会有显著改善,削价竞争仍会连续。 3、今年和本店竞争团体市场酒店有:鸿运大酒店、海外大酒店、海口宾馆、海景湾大酒店、长昇酒店、宇海大酒店、海润酒店、金融大厦、黄金、万华、南天、汇通、五
2、洲、泰华、奥斯罗克等。 4、和本店竞争散客市场有:泰华、海景湾大酒店、长昇酒店、海外、海口宾馆、金融、鸿运、奥斯罗克、万华、南天、豪富等。 5、估计:新酒店相继开业团体竞争愈加猛烈;散客市场仍保持平衡;会议市场潜力很大。 二、竞争优、劣势1、三星级酒店地理位置好。 2、老三星酒店著名度高、客房品种全。 3、 餐饮、会务设施全。 4、 四面高星级酒店包围、设施设备虽翻新,但和周围酒店相比还是有差距。 第三章 市场定位 作为市内中等旅游商务型酒店,充足发挥酒店地理位置优势,餐饮、会务设施优势,瞄准中层次消费群体:(1)中国家标准准团体。(2)境外旅游团体。(3)中等商务散客。(4)各型会议。 一、
3、客源市场分为: (1)团体 -本省旅行社及岛外旅行社(北京、上海、广东、东南亚、日、韩等) (2)散客 -首先海口及周围地域,再岛外北京、上海、广州等大城市商务企业。 (3)会议-政府各职能部门、驻琼企、事业机构及岛内外各商务企业 二、销售季节划分 1、旺季:1、2、3、4、5、10、11、12月份(其中黄金周月份:10、2、5,三个月) 2、平季:7、8月份 3、淡季:6、9月份 三、旅行社分类 1、按团量大小分成A、B、C三类 a类:省中旅、海王、风之旅、民间、山海国旅、金图旅行社、事达国旅、扬帆、山海、港澳国旅、观光、悠闲、航空假日、南山锦江、金椰风、海航商务、等。 b类:神州旅行社、省
4、职旅、市职旅、天之涯、雁南飞、国航、春秋、东方假期、天马国旅、神州、明珠国旅、华能旅行社等。 c类:其它。 *按不一样分类制订不一样旅行社团体价格 (1)稳定A类用户,逐步提升A类价格。 (2)大力发展B类、C类用户,扩大B、C类百分比。 2、境外团旅行社: (1)香港市场:港中旅、中航假期、康辉假期、关键旅游。 地接社:港澳国旅、海王国旅、山海国旅 (2)马来西亚东南亚市场 地接社:天马国际 (3)新加坡:山海国旅 (4)韩国市场-热带浪漫度假之旅 地接社:京润国旅 3、确定关键合作旅行社: 省中旅、事达、东方假期、神州、扬帆、省职旅、华能、山海、港澳国旅、海王、明珠、观光、悠闲、航空假日、
5、南山锦江、风之旅、金椰风、民间、海航商务、国航风情等。 第四章 不一样季节营销策略 在本章节中依据淡旺季不一样月份、各黄金周制订了不一样价格,月日团体、散客百分比,天天营业收入,月度完成任务及各月份工作关键。 1、旺季:1、2、3、4、5、10、11、12月份 1月(31天)3月(31天)、4月(30天)、11月(30天)、12月(31天): A、天天团体和散客预定百分比:6:4, B、房价:团体价:110元/间,散平均价:180元/间 C、月平均开房率:90%即161间/日 D、每日收入:团体:9666元,散客:10948元 E、五个月总(153天)收入:315.3942万元,月平均:63.
6、0788万元 F、各月工作关键: 1月份: 1、加强对春节市场调查,制订春节促销方案和春节团、散预订。 2、加强会务促销。 3、加强商务促销和协议签署。 4、加强婚宴促销。 3月份: 1、加强会务、商务客人促销。 2、加强婚宴促销。 3、“五一”黄金周-客房销售3月中下旬完成促销及接待方案。 4月份: 1、加强会务、商务客人促销。 2、加强婚宴促销。 3、加强对五一节市场调查,制订五一节促销方案和五一节团、散预订。 4、制订“母亲节”活动方案并促销;母亲节-以“献给母亲爱”为专题进行餐、房组合销售。(五月第二个星期天) 11月、12月份: 1、加强对春节市场调查。 2、加强会务促销。 3、加强
7、商务促销和协议签署。 4、加强婚宴促销。 其中黄金周月份:10、2、5,三个月 各黄金周及月收入: *10月(31天): A “十一”黄金周:全部七天 1)2、3、4、5日,团体:散客=6:4, 房价:团:160元/间,散:280元/间 开房率:95%即170间/日 每日收入:团:16320元,散:19040元 2)1、6日, 团:散=7:3,房价:团:120元/间,散:220元/间 开房率:90%即161间/日 每日收入:团:13524元,散:10626元 3)7日,团体:散客=7:3 房价:团:100元/间(含双早),散:160元/间 开房率:80%即143间/日 每日收入:团:10010
8、元,散:6864元 4)黄金周收入:20.67万元 B 当月余下24日收入: 49.4736 万元, 预定百分比:团:散=6:4 房价:团体价:100元/间,散平均价:170元/间 开房率:90%即161间/日 每日收入:团:9666元,散:10948元 C、本月总收入:70.1436万元 D、本月工作关键: 1、加强会议促销。 2、加强婚宴促销。 3、加强商务促销和协议签署。 4、同餐饮部确定圣诞节促销方案。圣诞节-圣诞大餐。10月上旬餐饮部、销售部完成制作圣诞菜单、广告宣传促销及抽奖游戏设计方案及环境部署方案,各项工作逐步开展。 5、春节- 客房、家宴或年夜饭- 元宵节-情人节 (1)餐饮
9、部10月下旬完成制作方案。 (2)销售部、餐饮部10月下旬完成广告宣传促销方案及环境部署方案,因为春节、元宵节、情人节时间相近,可贯穿起来。 *2月份(本月只有28天): A 春节黄金周:全部七天 1)2、3、4、5日,团:散=5:5 房价:团:180元/间,散:280元/间 开房率:98%即175间/日 每日收入:团:15750元,散:24500元 2)1、6日, 团:散=6:4, 房价:团:150元/间,散:220元/间 开房率:92%即165间/日 每日收入:团:14850元,散:14520元 3)7日,团:散=7:3 4)房价:团:100元/间(含双早),散:160元/间 开房率:80
10、%即143间/日 每日收入:团:10010元,散:6864元 4)黄金周收入:23.6614万元 B 当月余下日收入: 43.2894万元(21天), 预定百分比:团:散=6:4, 房价:团体价:100元/间,散平均价:170元/间 开房率:90%即161间/日 每日收入:团:9666元,散:10948元 C、本月总收入:66.9508万元 D、本月工作关键: 1、加强会议促销。 2、加强婚宴促销。 3、加强“三八节”活动促销。 *5月份 (31天) A 五一黄金周,全部七天 i2、3、4、5日,团:散=6:4, 房价:团:150元/间,散:260元/间 开房率:90%即161间/日 每日收入
11、:团:14490元,散:16744元 1、6日, 团:散=7:3,房价:团:120元/间,散:220元/间 开房率:90%即161间/日 每日收入:团:13524元,散:10626元 7日,团:散=7:3 房价:团:110元/间(含双早),散:160元/间 开房率:80%即143间/日 每日收入:团:11011元,散:6864元 iv黄金周收入:19.1111万元 B 当月余下日24天收入:49.4736 万元, 预定百分比:团:散=6:4,房价:团体价:100元/间,散平均价:170元/间 开房率:90%即161间/日 每日收入:团:9666元,散:10948元 C、本月总收入:68.584
12、7万元 D、本月工作关键: 1、加强对六月份市场调查,六一儿童节-以“享受亲情、欢乐无限”为专题推出儿童欢乐节进行餐、娱乐组合销售。制订父亲节-以“父亲也需要关心” 为专题进行餐、房组合销售。(六月第三个星期天) 2、加强“六一”儿童节、父亲节活动促销。 3、加强商务促销。 2、平季:7、8月份 *A、7月(31天),8月(31天): 预定百分比:团:散=7:3 房价:团体价:90元/间,散平均价:160元/间 开房率:85%即152间/日 每日收入:团:9576元,散:7296元 二个月总(62天)收入:104.6064万元,月平均:52.3032万元 A、各月工作关键:7月份: 1、加强署
13、期师生活动促销,加强商务散客促销。 2、制订“学生谢师宴”方案、中秋节活动方案和促销-7月中旬餐饮部完成菜谱方案、销售部完成广告宣传促销方案、各项工作逐步开展。 3、中秋节-月饼促销,7月中下旬餐饮部完成制作方案、销售部完成广告宣传促销方案、各项工作逐步开展。 8月份: 4、加强署期师生活动促销。2、加强“学生谢师宴”促销。 5、加强商务散客促销,制订出9月份团、散用房和月饼奖励促销方案。 6、国庆节客房、节后婚宴-8月下旬餐饮部完成制作圣诞菜单方案,餐饮、销售部完成接待及促销方案。 3、淡季:6、9月份 *A、6月(30天),9月(30天): 预定百分比:团:散=7:3,房价:团体价:80元
14、/间,散平均价:150元/间 总开房率:70%即125间/日 每日收入:团:7000元,散:5625元 二个月总(60天)收入:75.75万元,月平均:37.875万元 B、各月工作关键: *6月份: 1、加强对“高考房”市场调查。 2、加强署期师生活动促销。 3、加强商务促销。 *9月份: 1、加强会务促销。 2、加强商务促销。 3、加强对国庆节市场调查,制订国庆节促销方案和国庆节团、散预订。 4、制订“圣诞”活动方案。4、预算整年客房营业收入: 万元 年平均开房率: 86.065 % 每日可供租房数: 179间 计划每日出租房数:154间(其中:团体96间/日,散客58间/日) 平均房价:
15、 团体:100元/间,散客:165.8元/间。 天天收入:团体:0.96万元,散客:0.9617万元 5、会务设施和其它代理收入:18.5703万元 总计:万元 第五章 市场推广方法 开拓市场没有多大捷径可走,吃苦是最根本出路。为何这么说,因为正确定位、合理房价、良好合作信誉全部含有同时,信息输出(宣传促销)是最关键。酒店销售在广告宣传上不可能象做日用具,大量投放媒体广告,即使有也是小范围内在开业早期,那么人员促销是最关键手段。所以定时回访是最关键。一、销售部: 1、旅行社客源 (1)把价格做杠杆,在旺季追求利润最大化,在淡季时追求高出租率,吸引各社团体。 (2)稳住本岛关键大社、走出去寻访广
16、东、上海、北京各地旅行社和中国关键游览地旅行社合作,努力争取为指定酒店。关键是岛内旅行社。她们客源是酒店生存基础客源,在旅行社客源市场开发,关键以价格为杠杆,接待好各社老总,确保节日用房,障碍基础不存在问题,而价格是竞争对手最轻易做到。怎样在相同价格或稍高价格情况下确保较高开房率,那就必需对计调部人员进行公关。 (3)主动寻求港澳各地旅行社合作和其它地域旅行社团体客源。 (4)推出“年价团体房”(十二个月一个价)。 (5)为扩大餐饮消费,团体要求含早餐、正餐。 (6)加强日本团、韩国团、会议等促销。 2、会务客源促销 (1)促销时间:上六个月1至4月 下六个月10至12月 (2)促销对象:(a
17、)政府各职能部门(b)当地商务企业(c)岛外商务企业 (3)以本岛企业单位和建立岛外酒店联盟对接会务、散客。 (4)建全代理制,组织省内外会务客源。策划部分企业经济类,学术研讨,培训班会议和机关会议。 3、散客客源 散客市场客源开发,是我们酒店客房追求最关键客源市场,要在有限房数提升总量,散团百分比改变是根本路径。在开拓散客市场,关键是海口市场,其次是岛内其它县市,从战备方向上来讲最终关键移向岛外,广东、上海和北京等地。 1、参与行业连锁服务网,加强和各企机关联络,稳定现有用户,大力开发新用户,当地市场用户要逐一登门造访。 2、针对散客,客房、餐饮捆绑销售,用户在酒店住房,可同时在餐饮、娱乐方
18、面享受不一样程度优惠。 3、依据不一样客人需要,设计多个套餐(包价),含客房、餐饮、。 4、大力发展长住用户;制订内部职员合理客房分成奖励制度。 5、扩大司机拉客量,对出租车司机促销。建全中介差价要求和订房差价提差方法。 6、开辟网上订房,加强网络促销,扩大网络订房中心订房, 二、餐饮部 (1)增加品种和特色菜,降低价格,提升质量。 (2)举行“美食节”,中西餐培训班。 (3)依据节庆推出对应团圆宴、长寿宴、婚庆宴等。 (4)开展有奖销售活动,如福寿宴、良缘宴、,赠予客房,或无偿接送及小礼品、鲜花赠予和在报刊祝贺广告、电视台、电台送歌活动。 (5)增加旅行社指定用餐、给导游折扣,增加团体自点餐
19、和风味餐消费。(天天前台全部给餐饮提供一份导游姓名和房号单,方便销售部和餐饮部联络。) 三、内部消费链建立 A、经过内外促销宣传链完成内部消费链 1、外部宣传和促销 (1)岛内外新闻媒体全方面合作,除正常广告播放和栏目标合作,同时抓住时机策划和炒作部分临时性新闻报道宣传,提升酒店著名度和美誉度。 (2)交通工具上宣传: 如:飞机上介绍和代理订房业务,海口、三亚豪华巴士宣传和代理订房业务。 (3)人员促销、交易会促销、信函促销,经过旅行社宣传,电子邮件,其它媒体等。经过以上方法和其它宣传促销宣传网,把客人吸引进来。 2、内部宣传网 客人进店要促成每项消费,就必需把每项服务介绍给她们,这么就需要建
20、立内部宣传网-自走进酒店大厅开始,就能了解酒店基础设施情况(制作总体设施灯箱和图片),走进电梯,又能深入看到图文并茂宣传广告,到了客房,除了部分关键介绍项目外,还有一本图文并茂服务指南,除了各项设施介绍图片,计费方法、电视节目、菜谱(含图片)外,还有酒店背景资料和名人来访图片资料及企业文化内容等,。同时还有酒店位置图。各项交通设施和旅游景点介绍、对应地方风土人情等。打开电视应在整点插播酒店介绍专题片。 3、内部消费链促成 经过内部交叉宣传网将内部各营业部吸引客人方法介绍给客人,并制作住房折扣卡赠予等完成内部消费链组成。 四、提升回头率 经过促销,把客人引进来,留住客人,提升回头率是最关键所在,
21、只有留住客人,让客人满意才能提升回头率(当然指在正确价格定位前提下)才能提升存量,只有积累,才会有存量增加,才能确保相对稳定和较高开房率。留住客人手段除了硬件配套外,还有软件(包含服务、餐饮出品质量、其它营业部门高标准服务),同时还能够采取部分赠予和让利-推行“住房消费积分卡”:消费达成一定金额或住房,享受赠予房,凭此卡享受优惠折扣,住房一定数量后,凭卡可申请VIP金、银卡,赠予娱乐消费。 五、改变客源结构 经过市场分析,除留住客人外,改变客源结构是提升效益关键手段。首选改变团体结构,再是改变团散百分比。改变团体结构,提升团体房价。先增加合作旅行社(中小社),不求每社单量,当求积少成多(中小社
22、因量相对较小,价格相对较高)第二个提升旅行社接团档次,一是提升开房客人档次,降低对客房物品损耗,增加入住后潜在消费。采取交替更换方法,达成提升团体房价目标。 改变团散百分比是指散客市场开拓客源稳定增加情况下,降低团体接待量,努力争取在十二个月内为能达成散团各占50%,这是除营业指标外另一个关键指标,也是酒店后期发展根本路径。 六、增收节流、强化管理 1、建全团、散下单程序、复查程序,公开旅游、车、票等代理价格,堵塞销售漏洞。 2、深入强化销售职员培训、提升职员素质、业务水平。 3、调配部门层级设制,定岗定编,降低销售成本。 4、目标考评,制订内外激励机制,调动全部职员主动性。 第六章 激 励
23、方 案 A、销售部 1、目标考评指标:按方案中淡旺季各月任务标准实施。 2、工资发放: 1)总监、经理(助理):50%保底,30%按完成部门目标百分比发给,20%按酒店完成目标百分比发给,每个月扣除,六个月总评,完成任务补发。 2)部门职员按工资总额50%保底,50%浮动(按当月部门完成任务百分比发给)每个月扣除,六个月总评,完成任务补发。 3、超额完成任务,按超出百分比工资总额奖励,当月兑现超出部分奖金。 4、给散客销售代表房价分成奖励: (1)天天散客开房数:按方案中标准实施。 (2)散客房达成160元/间或以上奖励:5元/间(给散客销售代表4元,部门1元)当月兑现奖金。 (3)为了便于对
24、代表考评,凡协议单位、销售部下单散客均计散客任务和分成(总企业客人计入任务,但不计分成)。 *以此给全部职员压力,也给动力。 5、给旅行社计调团体用房倒扣: (1)按当月酒店定团体价给旅行社计调部倒扣五间以上:1元/间、散客:5元/间(为了在淡旺季相同价格或稍高价格情况下确保较高开房率,对计调部人员进行公关)。 (2)为预防漏洞、确保倒扣促销费到位,由财务部办理空银行卡、销售部安排两人以上进行记名派发,每个月底由销售部统计各社用房数,财务部查对,次月10日前转帐至各社银行卡。(请按时结算,此事仅限总经理、财务部经理、会计、销售部知会,谁泄漏消息,严厉处理) 6、 销售部编制:6人。 (1) 总
25、监:1人。 (2) 助理:1人(负责旅行社团体业务)。 (3) 主管:2人(负责商务、会务散客)。 (4) 文员:1人(负责日常工作、网络订房销售业务)。 (5) 美工:1人。 7、销售费用: 通讯、交通、招待、办公等费用可按财务现行标准实施;但总监个人交通、通讯费盼总经理有明确标准。各项宣传促销费用按促销方案提前另制订方案。 B、前厅部 1、目标考评指标:15万元/月(在客房销售总任务之内)。 2、工资发放: (1)经理(助理):50%保底,30%按完成部门目标百分比发给,20%按酒店完成目标百分比发给,每个月扣除,六个月总评,完成任务补发。 (2)部门职员按工资总额50%保底,50%浮动(
26、按当月部门完成任务百分比发给)每个月扣除,六个月总评,完成任务补发。 3、超额完成任务,按超出百分比工资总额奖励,当月兑现超出部分奖金。 4、给散客高价房分成奖励: a)每间普标散客房价达成180元/间、豪标200元/间、套房350元/间以上部分50%奖励,其中给当班人(组)40%,部门10%,当月兑现奖金。 b)为了便于考评,除协议单位、销售部下单散客外均计入前厅部散客任务和分成。 C、餐饮部 1、目标考评指标:40万元/月。 2、工资发放: (1)经理(助理):50%保底,30%按完成部门目标百分比发给,20%按酒店完成目标百分比发给,每个月扣除,六个月总评,完成任务补发。 (2)部门职员按工资总额50%保底,50%浮动(按当月部门完成任务百分比发给)每个月扣除,六个月总评,完成任务补发。 3、超额完成任务,按超出百分比工资总额奖励,当月兑现超出部分奖金。 4、成本节省奖励: 餐饮成本在财务要求百分比以下节省部分50%奖励,其中给当班人(组40%,部门10%,当月兑现奖金。 说明: *提升散客房价、入住率,降低开房率。 *各项活动、会务促销方案,活动卖点只能在提前45天左右制订方案才会有实际意义。 *餐饮销售方案由餐饮部另制订具体方案。 XX大酒店XXX年 XX 月 XX日