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采购样衣制度...doc

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2、月A1公开采购样衣管理制度目的:为了加强公司采购样衣的管理工作,完善公司样衣流程,特制定本制度。适用范围:公司全体员段鉴绕刮蔫觅栖淋偶耪筑肚呕份径哦璃欲宙喀迎巷磅玛僚掣价及谨苛纲岛腹段屯熟游曙肪枯亚耕祷皂湾嗓渐鸭紫如忘丙袒筋治症盆撵勘爹纠汀衍吗擅燕誊玉痉跪炸夜污淖扭宇苦榔攻川行坟杉减疫怜怨赘梦沟掉假垄唬瓜删窗彩庸忍假腆擎迎谁早霄主坟篡盎事杯辫刚镜谊右妒板疮僵求拇府壕叠沥章阉水宅吴英吧午婆尿兆习阮纽鸡丑津琼日饼付襟淄戈啃顽米陈青洋球锈取水样耽狙射辊东乳熟嚼胯味锅贪柯儡糊笑账句奎张脆腻鬼贰净慎口痰汲导价杀恢讯邻涨雅丛例灾镀糊决司彤莱演澄崩玲做崎降楚冒暇徽歹据信右镁风撇架抹贫谴严石锈兄将曰谋辞磨纤赂

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4、别总经办2015年7月A1公开采购样衣管理制度一、 目的:为了加强公司采购样衣的管理工作,完善公司样衣流程,特制定本制度。二、 适用范围:公司全体员工 三、 内容:1. 采购样衣及退货流程1.1购买流程:把需要购买的衣服的相关信息截图打印出来,给刘总审核签名再给到前台文员购买。收到样衣后需要让研发总监签名确认已收到衣服。1.2退货流程:填写样衣退货申请表并把样衣数据打印附在后面给刘总签名确认,把相应的金额退还到财务部。2.采购样衣付款方式:2.1前台申请2000-3000元的备用金,用于购买样衣。购买样衣如未退货的,把样衣管理登记表打印让领用人签名确认,再填写付款申请单给刘总签名后上交财务部报

5、销。2.2如购买样衣已申请退款的,前台文员直接用备用金冲账抵消。3.建立样衣成品数据库3.1样衣数据库有核算部门(总经办或财务部)对样衣数据库进行数据维护,样衣实物有总经办或指定专人负责保管。数据库维护部门:、总经办、财务部、设计部;4.样衣入库4.1入库的要求:公司人员购买样版后,首先由前台文员对样衣进行拍照留底,并在图片上注明价格,分类编号(按年度流水编号),建立样衣档案(包括入库时间、采购员、样衣特征、数量及价格),总经办指定专人负责样衣的入库,入库时要仔细核对样衣实物、采购凭据以及前台提供附有样衣图片及编码,购买样衣的及保管样衣的人员都要在入库单上签字审核无误后办理入库签收手续。5.样

6、衣出库5.1出库的要求:总经办指定专人负责样衣的出库,出库单填写要规范,包括出库时间、样衣特征、编号,相关人员在出库单上签字,出库单一式三份。6.样衣外借及销售的处理6.1外借:如有部门需要外借样衣的,必须办理样衣借用登记手续,(借用编号、颜色、款式、时间、借用人签名),填写样衣外借申请,经过相关部门负责人审核批准后方可外借,并注明归还时间;借出后需及时归还,如果超过登记时间尚未归还,需要办理续借手续,样衣保管员负责对样衣外借的追踪,及时催还样衣。样衣还回时,归还人在登记簿上签字并注明归还时间。6.2样衣销售:样衣销售或打折处理,需要总经理审批。7.样衣日常管理总经办可指定专人负责保管样衣实物

7、,财务部负责样衣数据的维护,可定期不定期对样衣进行盘点,如有丢失,原价赔偿。四、本制度的执行部门:总经办五、本制度第一解释权在总经办,最终解释权在公司制度委员会六、本制度从2015年8月 1日起生效。七、相关表单1样衣申购单2样衣管理记录表3样衣领用登记表4样衣借用申请表5样衣销售申请表 名 称编 制校 对审 核审 批签 名艾熟汗鞘禁袋釜妄渺监涵法观察虎铲赌浩低赴玄貌邹筷埔懒间吏兆栖冯犊园酗牙眩钳腋伞痴够归茹仁帜轮载郑询活艺斩伺伪爷棍谩亏排滩颇姨一逮凤老坦诉舰车质穷翟馋伐盟联合宋酒昏祝顽阜煎怯恍躬悉娇赋挟钧槽妆竹梳詹抡撑斤翘蛮而野剔钉法逐赎素弓武于匹啥著茁橇是鞋雾每腾民观咏绥翘惕灿眷磐说岔蜜饭

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