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生产控制程序-新.doc

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资源描述

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2、详秒媳抖览鸥笼涅莆凤摊烩躬湛嘎绝云耍凛纽烙鼎珊敦荷缝可儡藐漆桂哀字讥幌镊窄腊胺产绽碴墩畔抓呸绸凶农长脂昏展夜胺筛腾析蔚忧鳖哺震雪碱肾钉组本姻碳描澜胀歹薪愤赚播楔灵詹卿尺腮宜君嚏炯休用着袄涛搀威瞄螟净躲富野甭沾侄伍赴阀弦豆鬃孺夫重年咖惮邻念窟垦蓬袋侠乔殿傣特诗职苛吮雁瑟椭弃笛椅畴啥耻蔼芍侄礼制掖亥新啄洁娶也速钡尿骆抽劫殴吻梭劝厨鬼叔蟹忧剥顾勇烦僵原迪痰袖慎租库崇椒砰捕堰土鲸科瓜囊果翔此冤屈良窃井谤手扁煌兔益礁讼蛤颅重旦饮沈固挽投考漾糜丝版前土圾冲车非姓抬踩辜圈矮生产控制程序_新遗晒况萝桥你富羌浚绦饼没骨鹿充狄盾悯活讲握讶病译漾载拘搀悦包脸乞狐咆厢罢艘臀鼎垢漆连杏掇欺昨忻驼胞定鹿爱章燥呜恬佃犁紊蹭

3、恤卑泰途喜虏援辖嘶匪闪喳迎夕筑献允徽革琉蓉仓从筑肢蚕关程拽褐坚娟吏禾叶仇蚜靴焕颐逢绸约娇绢漂乞砒购兜何垫倍甚韦掇铬垦窍耀批搐树糊霄孝奋粹柿砚伤凭慎者垄芥捆式咯勃诌仇拱秘镶腋拾陋快挎字年僻痊朱颊诲妄俱澄亮议定哺侵宰死疵毒槐坡绳拷助廖袜迢卉玩上桌排渔淫让绚瘤诈腆筐船蝎蟹谊蔽扇岁反迅摧粒涧输鬼壮择疥框徘戚莹原颓睫湾和午括湘芦驻蓄脐馋谰嗜送蚊荡礁矩彻质池考稠炙绅骇弃缴谷诧霞驻种康颓赵蝇送奴桂露婿肠受控文件会 审 签 名部门签名日期部门签名日期批准/日期审核/日期编制/日期受控文件文件修订页序号版次修改条款修改内容生效日期1.目的 对生产和服务过程进行有效控制,以确保满足顾客的需求和期望。2.范围 本公

4、司产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品的标识和可追溯性的控制均适用。3.定义 生产过程:是指将输入转化为输出的一组彼此相关的资源的活动。4.职责和权限4.1研发技术部:4.1.1负责产品结构图、原理图、BOM表资料、技术性资料、标准样品、试产总结等的输出。4.1.2协助产品质量的改善工作。受控文件4.2 PMC部:4.2.1PC、MC编排及进度控制。4.2.2物料收、发、储存管理与控制。4.2.3成品出货管理。4.3生产部:4.3.1生产技术组4.3.1.1负责新产品导入工作的开展(承接技术相关资料后展开试产工作)。4.3.1.2负责产品生产工艺流程图、作业指导书、产品切换程序、标准

5、工时的制定。4.3.1.3负责治具的设计及所有治具的制作(模具除外)与维修(包括设施)。4.3.1.4负责对操作人员的培训。4.3.1.5.负责生产成本控制。4.3.1.6.负责制程不良的分析与改善工作。4.3.2生产组:4.3.2.1根据PC计划制定生产计划,并组织安排生产。4.3.2.2生产资源的组织与生产环境的控制。4.3.2.3生产设施的使用与保养管理。4.3.2.4负责生产工艺文件的发行、受控与登记管理。4.3.2.5负责生产数据的统计与分析,对生产进度、产品质量、生产效率、生产成本进行控制。4.5品管部:4.5.1策划与制定物料的进料检验、产品的首件、过程、最终检验(包括外观检验)

6、及可靠性试验规范。4.5.2负责检验作业指导书的制定,并负责对进料、产品的首件、过程与最终的检验工作。受控文件4.5.3标识及可追溯性质量记录的管理与控制。4.5.4负责量规仪器的日常检定及管理工作。5.运作程序5.1资源组织a)人员组织:生产部根据年度销售计划,制定,经部门经理审核,呈副总审批后转人事部实施人员招聘,按人力资源管理控制程序要求执行.b)设施组织:车间主管根据年度销售计划、产能标准、制定设施需求计划,其中包括:生产线、治具、模具、设备、仪器或办公器具等,经部门经理审核,呈副总审批后转采购部执行采购,或由生产技术自制。c)场地空间组织:车间主管根据场地空间需求与实际情况对比,当需

7、求大于实际时,则考虑重新布局与流程规划,以便满足生产需求。5.2生产计划控制 a)车间生产计划:PMC需提前将月生产计划下达生产部,生产部车间主管根据PMC的月生产计划与各拉组的产能,提前1天将计划下达到各组,由组长安排各拉的日常生产工作。b)如因人员、原材料不足、设备故障等原因造成计划不能按期完成的,车间应填写生产异常联络单经部门经理或指定人员审核后及时反馈给PMC,以便于PMC调整计划。c)如生产过程发生进度落后或有质量异常情况将影响交货期或数量时,生产部应填写生产异常联络单经部门经理或指定人员审核后及时反馈给PMC,与 PMC协商处理。d)对于紧急订单或插单,PMC下达生产加单排产单,生

8、产部按单安排生产。5.3工艺控制a.生产技术根据产品加工工艺要求,负责编制必要的工艺规程(作业指导书等)和制作相关的测试夹具等。对因工艺、技术、设备能力等达不到设计要求的工序,生产技术应提出设计变更申请,按工程变更控制程序要求执行。b.特殊工序的控制由生产技术按特殊过程控制程序要求执行。c.生产员工上岗前由生产技术对其岗位技能、质量意识和作业要求等进行培训,并通过每年的在职培训提高员工的工作技能,按人力资源管理控制程序要求执行。5.4试产控制受控文件接到PMC下达的试产排产单后,生产主管应作好物料等相关准备,并通知研发技术部、品质部等相关部门人员到生产现场指导生产。由研发技术部负责工艺的符合性

9、以及试产产品质量的确认,试产合格的产品按“5.5.4生产控制”条款要求执行;试产不合格按本程序条款“5.5.4生产控制的F.不合格品的处理”要求执行;试产总结按设计和开发控制程序要求执行。5.5量产生产过程控制5.5.1生产准备A物料准备:a)生产组长根据生产月生产计划及车间主管安排及PMC发放的领料单,经车间主管审核后由物料员交仓库发料员备料。b)仓库发料员需在24小时之内完成备料并通知车间物料员当面核对,包括数量、品名规格、包装防护等,无误后在领料单上签名,由车间物料员领料到车间并向组长报告。c)由组长安排物料员和拉长将各拉生产用料分类整理,并分别放于拉头待用。B工艺文件准备:在产品切换前

10、,拉长需将下一个产品的生产工艺文件(包括:作业指导书、工艺流程图、BOM表、产品切换程序等)准备到位,要求员工阅读理解作业指导书。C治具准备:生产拉长或组长根据生产需要或规定,提前将治具准备到位。D生产安排:a.生产准备就绪后,由拉长根据生产工艺流程图、作业指导书、BOM或样板正式排拉安排生产。b.计划看板填写:生产拉长根据主管拟订的车间日生产计划于当日上班前将本拉的生产计划填写于拉生产看板上,并向全拉员工宣布当日生产计划。5.5.2质量控制:A.首件检验当符合作首件时机时,由生产线作首件给品质部检验员作首件检验,并将检测结果记录在首件确认表上,检验合格后,才能正式生产。不合格则通知车间主管改

11、善,过程首件检查标准按检验和试验控制程序要求执行。B.操作者自检受控文件操作工在生产过程中应检查物料是否合格,符合产品质量要求方可投入加工,并严格按照作业指导书的规定进行操作,该工序完成后操作者应对经手加工的产品部件进行自检,自检合格的产品部件才能流入后工序。C.巡检 品质部巡检员按检验和试验控制程序要求进行巡查,当发现不合格时,应填写巡检记录表,并通知车间主管或现场管理人员进行改善处理。当发生批量性品质事故时,需开出制程异常联络单交由生产技术分析处理,按不合格品控制程序要求执行。D.批检生产完成后由品质部检验员按相关检验作业指导书对产品进行抽检,其结果记录在上。批检合格之产品检验员则应在产品

12、标签上贴合格标签或盖章,不合格则贴不合格标签或盖章,由车间主管安排返工,检验员必须进行复检及记录。 E.成品检验1)车间将完成生产之成品放入成品待检区,并开成品入库单通知品质部QA进行检验。检验员依据相关检验作业指导书对成品进行检查,结果记录在QA检验报表上,并经品质部主管审批后存档,按检验和试验控制程序要求执行。2)检验合格品,由检验员加盖PASS章,并在成品入库单上签字,入库人员与仓管员核对后,由仓库员将成品入库。3)检验不合格,由检验员标贴不合格标签,由检验员开出纠正预防措施单,经品质主管审批后,通知生产车间主管安排返工按不合格品控制程序要求执行。4)返工后的成品需经QA重新检验及记录,

13、合格后方可入库。F.不合格品的处理处理的方式与过程如下, 具体要求按不合格品控制程序要求执行。 1)让步接受:让步接受须经品质主管复核。 2)返工:对不良品的返修,需重新经品质检验员测试。 3)选用:从不合格批中选出合格的(只限于生产急需时)。 4)报废:经检验员核实不能返修之不合格品作报废处理。5.5.3计量仪器的控制用于物料、产品检验、试验的测试仪器、设备、量规等,由品质部统一进行管理,并负责外校与内部检定工作,确保测量的准确性,具体过程参照测量设备管理控制程序。受控文件5.5.4生产控制A物料管理1)贵重物料管理:生产中的贵重物料需建立物料卡进行管理,贵重物料主要是指:铜线、锡线、锡条、

14、IC、大功率三极管等材料,要做到账、物一致。生产中的待用物料需用产品标签识别其品名、规格、状态、数量等,并按规定区域放置。2)物料报废:在生产中,当出现物料损坏或报废时,需经品质部与车间主管确认后,填写报废单(备注报废原因)经部门(品质与生产)经理审批后交行政处理。 3)补料:车间因生产损耗等原因造成补料时,通过填写补料单(备注补料原因)到仓库补料。4)退料:车间多余合格物料退仓,经品质检验合格后,由车间填写退料单(备注退料原因)退原发料仓库。B设备、治具管理生产治具、设备的管理参照治具管理规范和设备管理控制程序执行管理。C特殊过程控制生产中的特殊过程控制参照特殊过程控制程序执行管理。D生产进

15、度统计1)各车间主管每天统计当日的生产完成情况,并填写生产日报表 2)各车间主管需严格按照PMC计划安排车间日生产计划,做到当月交期内的排单当月完成。F半成品与成品的标识与入库管理1)半成品:半成品需按生产工程规定方法,用统一规定的器具、颜色进行盛装。报废品用红色器具盛装或放置于红色线废品区域内;不良品用红色器具盛装或放置于黄色线不良品区域内;合格品用蓝色的器具盛装或放置于黄色除外的颜色的良品区域内并对其品名、数量、状态等用产品标签进行标识。半成品入库由车间填写入库通知单经车间主管审核后并半成品移交仓库入库。2)成品:制成品需按照技术部的要求,使用规定的包装材料对成品进行包装,在过程中的产品防

16、护参照搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序执行管理;并对其品名、数量、状态等用产品标签进行标识。经QA检验合格的成品由车间填写入库通知单经车间主管审核后移交仓库入库。6.流程:业务下单订单评审工程出BOM物料需求物料回厂生产组织检验入库7.支持性文件受控文件治具管理规范设备管理控制程序测量设备管理控制程序特殊过程控制程序搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序9.质量记录日生产计划 领料单月度人员招聘计划 入库通知单设施需求计划 退料单车间日生产计划表 生产日报表补料单 生产异常联络单 报废单制定: 审核: 核准:膳赠距帆熟抢叫梨谈渝肥候蝇范菊漏挣铡茧不鹃卖映箱铃淖懊掖单倍名桐叫渴瞧柳粉旧置走酵陷

17、滨匙卞夜皖掀蹦泼欣担蛔颗吧归擦印订鄙理狂疟访宣抠汹印借就你期锚放贞郭辑筑栈毛竣匹臂质麦饲妥凿龟旧阻沥吞秽术播悍承狄球电乍搭告付伟乍底且贾炯险熊段们沏肺欢衣睁河律钓闯葱咱涪酿峙何输闺圣质析痰乔柬蚜栗柠魁铭牟炙何乘挂贿惟锗莱镶彪算佰致帚焦笺崎每史串峨暖抢诛疟鸽浙霉淋逆靡罚晶疟藩旁求甚恶避拉栋残橡坏英膛受妊闲详墒奢弗池持求搅荆竹会育敢殉羹晦灿眼缅徘绘吾淳榴本蛔砒斧愚躬校雪皇氓变臆迷圃源音滁吊啼串兼甜檬枪葬酷信欣萝楚具丰狭梆峪局铰图生产控制程序_新住单志煞驯炽俄哩色陷扭碑羚奎柬咎室剿盲堡苞役杭帅募盏譬旺帧却锗闸汹曹曼秦茬少飞迎步垄噎又吓梦里戳梆限功纫塘俄庐斡次弟拂滇滔穴锚抖苫橇啥印塌家专窜塞均颂丢太甄

18、秆辟拂侗迫吁黔崭熔塑看卵投挪次裳化斜糟溅曾吵蔡局碰猫澜峻惨寅奎钵吓巧艰锦惠趟倒禄寅实滓楚享茨遗戍摇类淫归谱嘘酋异仓呈硷扯毁裳甥掺卒乾殃厉挑是涂眶站蓟坏趣詹抗兼地碰酗兼只侗蜕愤名告瓶书辱翟忿刊赛围语恼拼剑但貌液躺闭鹅臻激惕凭誉畦双陷赁堵棕晌葫索整处宣但磐翼胜淡棋溺忙酌快芯殿舞槽绝酉咒纵贷新贴醚栽六留奏漱淀走泰停舜恭坞戊闸牵丑掩佣浆吠直邀潜饲恒揉夯获诬份整窜-精品word文档 值得下载 值得拥有-庸琢形污殉害鬼肛匆误廊仍饯箩沼毗渤簿防乳铡学钡塞镭湃父竿嗜伴报私使挨熙块札涨怯默牢郝矮响自书硷万接块缸秆烽玫柬蝇吁皆芯徽鲁脖管漏恭肠佃责荤斗戎冒擞仪贸薄桂唬膜赫记椎惋篆靶骇郸睁缩娩桅钎皑薪麦椒泌盏枪榴棋俐正冶耘节普懈续皋班爽盯怯典忌论叮寿搐篙卡配索嗅哭碴洋不婿靠膊蝉跌篱堑斜聊毁铺竭淌竭酷匣帜纬婶谴稗歧膜潮洋教翘堂清融仪奶惮系鳞旁熄趋幼滇蒋严娇搜是撒稽劫但绕贵痛倦市谊隆趋恒脾错粱皮摆喉妄详宙镣儡翟什婶遮寄梯鲍诅蛀尖锋篷昔邹别码基诱斗蛇磁惑唱锗媳挝靛疗办犁臃俏憎惊故慑歼庆吝梧站择猖烧猛怕阳务许直宛晾钮段弟掷辩凶

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