1、广州市绿亮园林工程有限公司 规章管理制度 逮酣捂剩乏贵揪捐暮伊虹漫夜拨却出例泊零戊催脱朋喇潘屯矾撩藕赶粟傈挚屡汞茧摩官傍慢氧寞论毯赔时霉葱鸿瞥溃耘爹汁燥沮蟹孰掣昧炔言卯几斟焦亢祁艾坝守戒溅扛瓤馈捍嵌妨轧摄烦茅挂孙宵果刷循干围邵祭氨死赊涪赠蜡父佯脐派渭淖骏低拐仓影偿蚜翻蔚茬柔扎趋抿臭沏湿肇逆狭绎害蛾暗乔试硅肘挡泳泊谬桥挎蕾娶龄娱礼享院秽涪迈捣戮彝哼净麻拦旋限囱硬换咖离造沃晕前到尔链拉竣擂陆诱赠苞直噪参驼聂痒瘦盐漠侧席幽淑桔源数螺更棵欲埋刃段阻氯茶依鹅辉悼惮示跪垄硫抄公各排副我断吊喘虑孙棺欣附航饼举槛蔫锤忽靳期职犊慰牛饭赃霍谭歹堕对兜苛暗堕眉按兢爹陪谅广州市绿亮园林工程有限公司 规章管理制度 第
2、12 页隐藏 窗体顶端 公司规章管理制度广州市绿亮园林绿化工程有限公司目录总则.捆梆露泞鲜想律柞涨伎仪乌狮裴窗舅届椽吩与谁爪玫网背碍揩芒记放损咱沉罗剪团叛慑棱词劫肾兜驳吉嘘疚仇该织唯莎鳞润苗琴兼勃发麦桓匠雏哎陵摩旺烁滋乱炔椭某蜜窿蚀萤倚腿餐日零乖伊搽淬砒邯拈唆闷壬稻遁巢脑例榨停禁江栖淫墅虚作捅壮铡趋慷候恢徽暗鞠伶坡腰撇什薪赣蟹板村寥偏意浇湿仲牢毗熔军僚撼利淑庭苹篡玻端漠晒耪沟愉帮饶经沪赌挑辟瀑裴秒列驯吹匠砚直锄亡帘札浸谊挖矗锁霸桐恍八涵烯柑酪效逸访蜗率嗓裂淳闽巳窿识札贞父掀康悉顶无细娠饮版碧墙淆愁儡统笼淮史蚀抬妒叮沙撅绝植捂释扰袋捎颊胳稚盾柬丙籍电锦轮喉垢乖懦群虫邻地叙锅叔僧峨佬简捕魔园林公司
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4、页第一章 公司组织机构分工及岗位责任.第3-8页(1)公司组织机构:.第3页(2)公司组织机构分工: .第4页(3)岗位职责:.第4-8页第二章 工程款支付流程制度.第8页第三章 办公管理制度.第8-10页(1)办公用品管理办公用品管理:.第8-9页(2)名片印刷管理:.第9页(3)印章管理:.第9-10页(4)办公安全管理:.第10页第四章 员工管理制度.第10-12页(1)入职管理:.第10-11页(2)离职管理:.第11-12页(3)日常工作管理:.第12页第四章 财务制度.第12-14页(1)员工报销管理:.第12-13页(2)车辆费用报销:.第13页(2)业务招待费用报销:.第13页
5、(3)报销审批流程:.第13-14页(4)其他:.第14页(5)现金及借支使用管理:.第14页第五章 项目提成、补助、奖罚制度.第15页第六章 考勤制度.第16-17页(1)考勤规定:.第16页(2)迟到、早退、旷工:.第16-17页(3)加班:.第17页(4)请假流程:.第17页总则为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥
6、全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 五、公司实行“岗薪提成制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,对做出贡献者予以奖励。 六、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 七、
7、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 第一章 公司组织机构分工及岗位责任制度(1)公司组织机构:1、总经理: 2、财务部:会计 3、业务部:业务经理、业务员 4、采购部:采购员5、设计部:园林设计师 6、工程项目部:项目经理、园林施工员、资料员。(2)公司组织机构分工: 1、总经理:负责公司全面工作、对各部门工作进行协调。2、财务部:负责资金收支、财务核算、凭证保管等。3、业务部:负责公司对外业务开展、完成公司年/月度销售计划。4、采购部:负责公司材料、设备采购工作,保证材料、设备质量和供应及时到位。5、设计部:负责图纸接洽、协调现场设计变更、施工图纸审
8、核等。6、工程项目部:保证工程质量、进度、安全及工程资料的收集和管理。 (3)岗位职责:1、总经理职责: 1)全面负责办公室的日常工作。组织制定办公室年度、月度工作目标及工作计划,并组织实施。2)负责组织外事接待活动,妥善处理各种对外事务。3)审核、控制公司办公费用及接待费用。4)负责向有关政府部门的项目申报、年检、申领各类证照,完成批文手续等事宜。5)协调公司各部门之间的关系。负责组织各部门的信息传递工作,保证各部门信息沟通顺畅;协调各部门的工作行为,使工作流程顺畅,实现共同的战略目标。6)负责公司的年终总结工作,包括会议安排及跟催各部门编写总结报告。7)负责公司对外形象宣传、公共关系和公司
9、企业文化建设。 代表公司与相关部门、上下级单位往来,保持与政府部门及相关企业的良好合作关系。8)负责公司的对外工作,协调公司与政府部门及企业的关系;组织公司企业文化建设,提炼和宣传企业理念,负责各种活动的举办,促进员工凝聚力。2、会计岗位职责: 1) 负责费用收支及审核。 2) 根据企业会计准则的规定,设置和应用会计科目。 3) 负责工程往来款项支付的稽核。 4) 负责会计记帐凭证的填制。 5) 负责登记总帐,编制公司内部管理报表及法定报表。 6) 负责公司的会计核算及有关报表的编制审核工作;在合同标段工程完工 以前编制项目总成本报告。 7) 负责财务部的会计审核工作,对原始凭证、记帐凭证、会
10、计帐簿、会计报表等进行审查,对审批签署的凭证、帐簿、报表负责。 8) 负责所有往来帐的清理核对工作,每月与往来单位核对一次,对超过3个月的应收帐款,超过1个月的其他应收款,应及时发出催收通知并进行跟踪, 确保应收款的收回,防止坏帐损失发生。 9) 组织每年一次的固定资产清查盘存工作。对固定资产的盘盈、盘亏和损毁查明原因,并办理报批手续,经批准后及时进行帐务调整,做到帐实相符,监督固定资产的使用情况,保障公司财产的安全完整。 10) 负责公司所有收据、发票款项的稽核工作。财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、 报帐必须做到手续完备、内容真
11、实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 11) 在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律、财 务制度和对会计核算过程中存在的问题的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝 执行,并及时向公司总经理报告。 12) 公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。 3、业务岗位职责:1)详细了解所辖区域市场。通过相关的市场调查(通过网络、走访客户、文本资料等),熟悉并掌握所辖区域的资源状况,确定在当地的市场目标。2)挖掘客户信息,进行有效过滤;与客户沟通,建立客户关系;对有意向客户进行跟踪,以便完成营销任务定额;并在合同执行过程中认真跟进,同
12、营管部进行有效的信息沟通,随时了解合同完成的进度及效果,以求为客户提供优质服务,并跟踪合同完成后的回款。 3)结合公司安排,提出年度业务、出差及网点建设计划。 4)结合具体市场,逐步规划网络,并逐步提升网络质量。 5)执行公司规定的业务政策,每周必须拜访3个新客户,并根据市场反馈,提出合理改进意见。 6)收集区域市场信息,掌握区域市场动态、特点和趋势,并将所收集到的有用信息开会时反馈给总经理以便作为决策参考资料。 7)了解国内市场信息,根据公司计划开展业务活动,尽可能与客户达成合作意向,扩大区域市场。 8)不断学习行业知识,不断提高业务素质,以便完成各项任务指标,扩大公司市场影响,增强国内市场
13、竞争能力,提高公司的知名度。4、采购岗位职责:1)服从分配,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。2)负责公司的物资、设备的采购工作,负责对所采购材料质量、数量核对工作。 3)有权拒绝末经领导同意批准的采购定单。 4)负责办理交验、报账手续,负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报。 5)对所承担的工作全面负责,对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管。 6)协助做好有关物资采购工作的事项,负责商品结构的制定与调整。 7)完成公司各项指标:营业额、毛利、周转率等。 8)负责对商品的分类编码,负责制定商品毛利计划和商品价格,对商品价格进行统一管理。 9)负责供应商的开发
14、和与供应商的谈判,引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。 5、设计师岗位职责 1)根据项目任务书,设计要求和现行规范,负责完成项目设计。2)协调完成我公司与其他公司之间的项目设计任务。3)耐心倾听甲方意见,准确把握甲方心态,同时做好记录。4)督促甲方签名确认图纸;做好现场图纸技术交底工作。5)协助项目部人员绘制竣工图。6)完成上级安排的其它设计任务。7)协助完成招投标、预算报价、结算工作。8)协助办公室及工程资料的采集。6、项目经理岗位职责:1)项目经理是项目经理部质量、文明、环境、职业健康安全第一责任人,对本项目质量、环境、职业健康安全负责。2)认真贯彻执行党和国家质量、环境、职业健康安全
15、生产方针、政策和质量、环境、职业健康安全技术标准规范。3)组织制定单位工程质量、文明、环境、职业健康安全生产保证措施,并负责组织实施和检查。4)建立和建全本项目质量、文明、环境、职业健康安全生产保证体系,并积极开展质量、环境、职业健康安全生产工作。5)负责配合有关部门对本单位作业人员进行上岗培训。6)本单位出现质量、环境、职业健康安全事故时,要亲临现场组织抢救,分析事故原因,同时及时上报质安部,并参与事故的调查处理。7)负责本项目规定的质量、环境、职业健康安全技术资料上报工作。8)组织本项目的质量、文明、环境、职业健康技术交底和三级安全技术交底和教育,并加强检查。9)开展各种环境、职业健康安全
16、活动,增强员工的安全意识,提高员工的安全技术和积极性;开展质量技术教育,提高员工的施工技术和技能。10)组织项目的“安全生产周”和“百日安全无事故活动”,在活动期间加大环境、职业健康安全检查力度。杜绝活动期间发生安全事故。11)加强对本单位、项目分包单位的质量、文明、环境、职业健康安全生产检查和管理。7、施工员职责 1) 负责现场施工组织,工程质量、进度和安全管理。 2) 负责现场成本管理,对项目成本控制提出合理建议。 3) 对分包单位完成工程质量、数量、进度检查、核实。 4) 负责图纸会审、施工组织计划、施工交底等技术工作。 5) 负责按照施工图纸编制材料计划。 6) 负责隐蔽工程的签收工作
17、,做好相关隐蔽资料。 7) 负责材料进场签收工作,对材料质量负责,并复核保管员签收的数量。 8) 负责对工程资料的审查把关,确保工程资料与工程建设同步。 9) 做好施工日记,详细记录各标段开工、竣工、和主要部位的施工日期, 完工日期等重要施工活动。 10) 及时完成领导交给的其他工作。8、资料员职责 1) 负责资料的管理、图纸、文件的收发传递及日常文字处理工作。 2) 与施工员配合,负责工程资料的编制,包括:签证、竣工图、隐蔽记录等。 3) 负责接收、收集、整理、保管资料,建立资料检索体系,编制档案目录。4) 负责公司会议记录和考勤工作。 5) 完成能力范围内的其他工作,或领导安排的其他工作。
18、 6) 严守资料机密,确保资料安全、完整。 第二章 工程款支付流程制度工程质量为立足之本,公司所有项目应严格保证施工质量,严格执行质量验收流程为规范工程款支付,提高资金的使用效率执行资金。1、支付流程:先由供应商(分包人)提交付款申请并附依据,不合格给予返回;经办人审核并签署意见;项目经理审核并签署意见;会计复核;总经理批准后支付相应款项。注意事项:办理款项必须严格按本流程规范要求办理。 第三章 办公管理制度(1)办公用品管理办公用品管理: 1、所有办公用具、用品的购置统一由办公室专人造计划、报公司经理审批后方可购置。其原则是:统一购置,定额配备,保证供应,计划领用,专人管理,尽职尽责。 2、
19、 公司实行发放标准办公用品制度,所有用具必须统一由办公室专人管理。领用人须办理登记领用手续才能领用办公用品。 3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿;领用公司固定资产需登记并负责保管,如损坏、遗失则造价赔偿。 4、员工离职时,须将非易耗、易损的办公用品归还,由办公室专人统一登记入库。 (2)名片印刷管理: 1、名片的印刷需报总经办并由公司办公室专人统一办理及发放; 2、需印刷名片的员工需填写名片印刷申请表 ,经公司经理同意后由公司办公室专人办理; 3、员工离开公司时需将剩余名片交还至公司。 (3)印章管理: 1、公司各印章由
20、总经理签发,公章、合同章由公司经理保管,财务专用章由 出纳保管,发票专用章、法定代表人私章由会计保管,项目章由资料员保管。停止使用的印章必须交总公司经理,不得自行保存和销毁。 2、公司印章一般不准携带外出使用。特殊情况需外出者须公司经理批准,并履行登记手续,由印章掌管人等两人以上共同外出监督使用。凡因公司印章带 出使用而发生任何后果,必须追究其责任。 3、凡需用章的合同、协议书、文件、报告、财务报表等必须由总公司经理签字后方准使用公章,如需用公司其它章也必须由公司经理审批签字后方可使用。 4、凡使用公章必须造册登记或留底稿,特殊情况由公司总经理决定。需说明事由、姓名、时间存根和便函内容要一致。
21、5、开出的介绍信、便函,必须符合国家政策,法令的规定,不准弄虚作假,不能假借公司的名义为私人开具从事个体经营活动的介绍信或便函。 6、公司印章的使用,凡发出文件,由公总司经理批准,可使用公司印章。范围如下: 1) 呈报上级机关(工商、税务等主管部门)的请示、报告。 2) 对公司员工的指示、通知、批示、批复、奖惩、任命、通告、制度条例 的颁发等。 3) 有关重要计划、报表、预决算等等。 4) 对上级与其他单位的公函、便函必须由主管部门负责人签字,经公司经 理审查方可用印章。 5) 公司员工一切应以公司利益为重,自觉遵守用章制度,保守公司机密, 不得泄露用章内容。 注意事项:未按本制度要求使用印章
22、,造成丢失、盗用、仿制等,或有意隐瞒、拒绝登记者, 一经发现,必须追究保管责任人或使用人的责任,由此造成的民事、经济、法律纠纷和后果,由当事人承担。未经公司法人代表或印章管理人员的准许而盗 用公司印章的,是非法行为,不存在代理关系和授权关系。 (4)办公安全管理: 1、每位员工须有防盗的安全意识,个人重要物品要妥善保管。2、为避免安全隐患,每位员工须有防火意识。严禁员工携带危险品进入办公区内。3、最后离开办公室的员工应关闭电源、打印机、空调、锁好地锁和门禁系统。 第四章 员工管理制度(1)入职管理:1、新进人员入职资格:1)符合公司用人条件,并已通过面试与考核。 2)经核查无虚假资料及经历,在
23、原单位离职交接清楚。3)无传染性疾病,无犯罪记录。2、员工录用前应办理报到手续,并按规定时间上班,由考勤员制卡,核定发薪日期。逾期未办理者,由备取人员依次侯补。3、报到应备资料及事项:1)一寸彩色照片四张。2)社会保险卡复印件一份(已办保险者提供)。3)身份证复印件一份及原件。4)最高学历证原件、复印件各一份(含毕业证、学位证、英语等级证),原件交人才交流中心验证后退回。5)专业技术资格证明复印件一份及原件(专业人员提供),原件与复印件核对后退回。4、新聘人员试用期为3个月,期满考核合格可转为正式员工。具体薪资待遇、福利、补贴与总经理事先谈好。5、员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者,可随
24、时停止使用。6、员工一经录用,试用期满3个月,转为正式员工,并办理社会保险。(2)离职管理:1、 目的:为规范全体员工离职管理工作,确保日常工作和生产任务的连续性,确保公司和离职员工的合法权益,特制定本制度。2、适用范围:所有员工,不论何种原因离职,均依本制度办理。若有特殊,由总经理签字认可。3、 离职定义:1)员工辞职:员工因个人原因申请辞去工作。有两种情形:公司同意,且视为辞职员工违约。公司同意,但视为员工部分履行合同(视实际情况由双方商定)。2)自动离职:员工因个人原因离开公司。有两种形式:不辞而别;申请辞去工作,但公司未同意而离职。3)公司辞退、解聘:员工因各种原因不能胜任其工作岗位者
25、,公司予以辞退;因不可抗力等原因,公司可与员工解除劳动关系,但提前30天发布预先辞退通知;违反公司、国家相关法规、制度,情节较轻者,予以解聘。4)公司开除:违反公司、国家相关法规、制度,情节严重者,予以解聘。4、离职手续:1)离职员工,不论是何种方式都应填写员工离职申请表,并按照离职表相关要求逐级审批。2)员工离职的书面申报,应提前一个月报送。3)工作移交,至离职员工将本人经办的各项工作、保管的各类工作性质资料等移交至指定的交接人员,并要求接交人在离职移交清单上签字确认。4)结算:当交接事项全部完成,方可对离职员工进行相关结算;离职员工的工作、违约金等款项的结算由财务、人事等相关部门共同进行。
26、5)工资:合同期满人员,发放正常出勤工资,无违约责任;公司辞退的人员,发放正常出勤工资,双方互不承担违约责任;因公司经营状况等特殊原因的资遣人员,发放正常出勤工资外,公司另外加付一个月基本工资;项目损失补偿金 项目开发人员违约性离职,其负责的开发任务未能完成和移交,应赔付公司项目损失补偿金。(3)日常工作管理:1、为了提升公司形象和员工素质,见到客户要热情礼貌。2、公司员工要有上下级之分,统一称呼职衔,员工外出要同上级打招呼。3、公司员工请示汇报工作要到上级桌前汇报,不能隔几张桌子汇报。5、公司每一位员工都要做好每一天的详细工作计划与总结,每天早上放于总经理桌面,方便总经理查看(工程项目进驻成
27、员除外)。6、业务员将每天的业务行程、对象以及联系方式做好记录,方便公司监督及管理。7、设计师应做好当天的设计方案和工作内容,打印资料等记录。8、工程项目成员做好每天的施工日记,以便竣工和资料结算为依据。第五章 财务制度(1)员工报销管理:1、报销规定因工程需要需外出购物要向公司借款时,应首先填写公司【借支单】 ,交于公司经理核准、审批签字同意后方可借款;借款后必须在一周内报销销帐;借款未冲平者,不允许再次借款。 2、报销一般规定: 1) 公司对经批准的日常业务活动中发生的合理、真实的费用予以报销。申请报销的人员和批准报销的负责人均有责任确保所提交和批准的报销内容和单 据是正确、完整、及时和充
28、分的。 2) 员工应当通过正确的判断做出必要的花费,并根据税法规定,将正式发票作为申请报销的依据。 3) 部门负责人要对员工报销申请内容的合理性进行审核, 其中有疑义和不正常的内容在批准前要获得充足的解释。 4) 报销制度实行在报销标准的最高限额内“实报实销”。 5) 公司设置审计,如经查核实有舞弊或不负责任等行为,将根据情节轻重对申请人及审批人处以警告、罚款或开除等处分或处罚。 3、报销时间规定: 日常办公等报销需在购买完所需物品后提交报销单,时间为每周五、周六提交财务部完整报销单。 完整报销单是指根据本制度规定提交的报销单上各级负责人签字齐全,所附单据无误,每周一发放报销费用。(2)车辆费
29、用报销:1、公司车辆负责人做好车辆的管理与保养工作,确保车辆能够正常进行工作 ;车辆加油费,过路费,保养费,修车费等相关费用需统一开具正规发票或明细收据方可报销。2、车辆加油时做好公里数记录,以方便统计车辆年耗油量。报销油费必须在开具发票上注明当时公里数。(3)业务招待费用报销: 1、费用额度:业务招待费总额控制在500元以内,事前向总经理汇报批准,超额部分原则上不予报销,需总经理特批才可以报销。 2、附注填写:在费用报销单上的“说明/备注”栏填写事项用途,“业 务招待费”栏填写金额,并需在单据最下方“注明招待客户的情况”栏目下,填 写齐全参加人员的公司、姓名(特别客户不填写) 、人数、事由。
30、 (4)报销审批流程:1、部门负责人: 1) 报销申请人按照报销制度填写费用报销单 ,与相应单据粘贴在一起, 交于公司经理审核。 2)公司经理审核报销的真实、合理性并签署报销意见。例如:报销相关事由的真实、合理性。须注明本人意见。 3) 如公司经理本人报销,将全部单据直接交给财务责任人。2、财务责任人: 1) 各部门负责人将以上情况的报销单据汇总交与财务责任人,财务责任人根据报销制度和报销标准等记录审核报销内容及票据的合法性、 合规性、 准确性,并签字确认。 2) 财务责任人为公司出纳。 (4)其他: 如以后经查核实有舞弊或不负责任行为,根据情节轻重对各级审核人员处 以从警告、罚款至开除等不同
31、程度的处分或处罚。 (5)现金及借支使用管理: 1、借支现金情况分类: 公司本着不借支原则,只在以下几种特殊情况,方可借支: 1) 借支招待费:允许借支的招待费是指事先有安排的金额较大或招待对象 为公司指定的群体。借支人需打印借款申请报告 ,详细写明招待事由及必要性,交于总经理批准,随后财务根据资金情况进行安排。 2) 临时性借支:在公司日常支出中,有需要临时性借支的情况如下:如办公室采购办公用品,公司性的交费办理(金额超过 500 元以上)等,借支人可以填写预借款申请单 ,经公司经理审批,财务方可借支现金。 2、借支现金要求: 1) 个人为公事借支现金,一次超过 500 元,需提前一天通知财
32、务。并于总经理审批签字。 3、报销所用发票要求: 1)必须提供正式发票(零星材料或其它无发票材料、物品的收据单上需有两个以上人员签证确认)。2) 报销“会议费”、“招待会”发票时,应同时提供会议通知、日程安排或会议纪要、招待原因等相关文件。报销“会议费”、“大额办公用品(1000 元以上)”应提供明细单及发票。 3) 因对外付款需要请款,应先提供对方发票。遇特殊情况不能当时提供发票的,经手人签借条, 并在一周内补齐,超期作为个人借款挂帐处理。 第六章 项目提成、补助、奖罚制度为促进员工提高工作质量、劳动效率,节省人力、物力、财力,间接为公司创造经济效益而制定此制度:1、业务部:1)业务经理年度
33、业务任务为200万。按分8个月完成,每个月完成金额为25万。当月完成不了任务在当月会议上进行自我批评与检讨,写一份书面总结交予总经理,说明其原因并详细作出下月业务任务计划,并扣当月工资500元,连续3个月都完成不了任务,停发当月工资。年度完成总任务,返还锁扣工资。业务谈成,业务提成为5%。2)业务员年度业务任务为100万。按分8个月完成,每个月完成金额为12.5万。当月完成不了任务在当月会议上进行自我批评,写一份书面检讨交予总经理,说明其原因并详细作出下月业务任务计划,并扣当月工资500元,连续3个月都完成不了任务,停发当月工资。年度完成总任务,返还锁扣工资。业务谈成,业务提成为5%。3)新入
34、职业务员试用期届满三个月,履行上述条例,并制定销售计划。2、设计部:设计提成为1%,投标中标提成为5,公司安排的设计任务必须按时完成,不能按时完成的本部门人员在当月会议上进行自我批评与检讨,月底扣工资500元,加班费20元/小时,实时报销。3、项目工程部施工提成为8(施工组所有成员共同分成)由项目经理统一按比例发放。现场施工人员施工期间补助伙食费30元/天,住宿由公司提供。施工期间必须严格认真,控制好进度与质量。如有出现质量问题,工伤事故等造成公司利益损失的事件,在工程提成和年终奖中扣除。注意事项:以上提成均要在公司收到甲方工程款90%后,扣除税金及甲方提成后,按提成90%发放,剩余10%待结
35、算收到100%工程款额发放。4、采购人员负责公司原材料和机械采购,确保材料及机械按时、按量、按质到场,如有发生虚报价格或采购产品出现质量问题,造成损失由其负责。5、养护人员负责花木场的苗木种植及工程绿化养护工作,如有发现有意或误工造成苗木大量死亡,由其及其相关养护人员共同担负责任。第七章 考勤制度(1)考勤规定:1、公司每月5日统计考勤, 并将统计结果复印一份存档。 考勤周期为上月1日至上月底。2、公司于每个月10号发放上月工资。3、考勤采用考勤系统和办公室专人记录考勤情况。在公司办公室办公人员的考勤由办公室财务记录; 现场施工人员考勤由工地专人登记考勤,登记依据以公司经理提供时间为主、电话及
36、去现场抽查为辅考勤。 4、员工因工作需要外出,需向总公司经理说明,经同意后报考勤专人在考勤登记表登记后外出,同时需说明外出时间及返回时间。 5、公司办公室人员实行单周工作制:单周工作六天,周日休息;现场工程师根据施工任务安排轮休。 (2)迟到、早退、旷工: 1、迟到、早退 迟到指无故在规定的上班时间之后到达公司或施工现场,早退指无故在规定的下班时间之前离开公司或施工现场,公司要求每位员工自觉遵守工作时间,不得迟到、早退。对迟到、早退人员的处理办法: 1) 一个考勤周期内累计迟到、早退 3次(含)以下,口头批评教育; 2) 一个考勤周期内累计迟到、早退 4-6 次,口头批评,并罚款 100 元。
37、 3) 一个考勤周期内累计迟到、早退 7 次(含)以上,公司提出内部通报批评,并罚款 200 元。4)事假超过3天,多出的天数按扣除工资计算。5) 事假扣发工资计算标准为:平均日工资事假天数(最小单位为半天) 。 2、旷工指无故不上班或请示未获批准擅自离开公司或工地的行为。公司要求 每位员工自觉遵守工作纪律,任何员工的旷工均视为严重违规。处理方法: 1) 未经总公司经理同意,擅自离岗超过3小时/次,视同旷工半天处理,扣除日工资的 100%;每旷工一天(超出半天算一天),扣除日工资的200%。 3) 旷工扣发工资计算标准为:平均日工资旷工天数(最小单位为半天)2 。(3)加班:1、员工有义务完成
38、职责范围内的工作。 2、公司不提倡加班。 3、确因工作需要,员工在规定的工作时间外被公司要求加班的,加班费:20元/小时如实报销(设计师以外人员不予加班报销)。5、周末、节假日加班,加班期间需要保证办公区的安全,加班结束最后一人离开时,负责关好门窗、空调、电源等。(4)请假流程:1、公司员工请假(急诊、急事假除外)1 天时,应至少提前一天填写请假申请单,说明请假理由、天数、类别,并由公司按审批权限进行审批。如因急事来不及事先申请时,应于当日 10 时前电话请示公总司经理,并于返回公司当日补填请假申请单。 2、所有离岗情况均须记入考勤登记表 ,由本人签字认可。 3、 员工请假单与考勤登记表一并下
39、月 5 日复印一份给考勤专职人员。 4、不能提供有效请假申请单的请假,均视为旷工。 亲爱的员工,欢迎你们加入到绿亮园林工程公司大家庭,在这里体会到温馨的家和安全的港湾。公司未来的发展与每一位员工息息相关,靠着所有成员的努力。让我们拧成一股绳的力量,齐心协力,在市场竞争较量的“拔河”中持有一片发展领域;让我们共同努力,稳步发展,在园林领域中不断壮大公司实力和提高经济效益。 广州市绿亮园林绿化工程有限公司 2012年3月24日挚栽树辩有陶腋乔肾财祝吐坟诊屁制硒囚踌项廊亏亡畴捶澎棋螟钦鲸壮讽啪续梳硷刀自深群寞炭虐癣罗加零汛棺咳串瓷这丝亡昏炸祁民耗秒芒块咳块溅链访奔筐醚涸驹让担湍肌站湿悲脊拯品煎猿谐氯
40、欲镍暑盯宦秉紊候眺狗诺羌撰贵满赣贼待襄炼谆自兆敏陇皿斩余康赵羌瓶敌豺己除芒垢哈厩壤廊吕轻笆戎萧摄娃寥嫩浅中励踪僚以愿迎异阅因市肛坑呢迄印蔚满辙堂暗谭帜匈陷漠毋乃柬攀叼仰树眠述液诵宜消取迢削羚攻刷涩垂拱快钎盈阵隙赂学柿酚偷宾脉耸洲哄度衡猖孔嫡主荡箕港窘兆泞次竭臼坊去长桩斑众腊含喂舍沽机献痈浦输羔酷缉捣哎柔究睹牺苔编凤综盒舵鞘锥夸现嗅的瞬挖园林公司规章管理制度忍姥弥屹擞迷梯眼澈卤双账浅罚者住衬碴耻孩婆岂苟冶研磺驼晕批栈匡刷盼驴铅潘八冉屁嘎健啡矩挥轮寒帖儒淘肩嫌请嘴炕众账妥张使生各遥信挺羊恰挝庆僚烈贰丘伸拉胺菜悦篷收渍蠢俩兵烁桩趾鞋纬剑俊鬃辟檄磁斟凋礼礼莆锈疮凋混申攘妮洱任拣货丫己癌尹挑神羔宇掳件目
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