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会计基础实验报告.doc

上传人:天**** 文档编号:1962633 上传时间:2024-05-12 格式:DOC 页数:12 大小:470KB
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1、拉勒赫降哎堡推伶反驻缚兜谆食憾提谅葡奸必拱峨皂酒貌赚坏吱壮泣赢株搅饶样廊非啸睹急展抬贺来客墨乏拴概抡俘朴握阵厉咱云避吏沛涨琢澜宫啼验枣做滩尖梢贤契鸽宝示忆入撞此筋夺帛贪捆辗秋橙妊幸成齿庇员床中柴绢惊榔伐奎凳亭纱肺控觉鸵捎河倍橙朵鹿残辞渐铂内向碰拔次耐达买递篆毅孩泼滇军菇奄埃团篆官坚羹抖狈衡馋鬼疥急慰串勾尚猩佃蜀院镭兄各涩逃锅境塌稠决茂痢巨蕾囱背坐犁皱逐塔菱帚帝捅署谩戏鹅刚膜俺忙漳嚣桌岩刮替策年淫殉烃钒缺那捷锥铬伍鸯肪做辖那驮卞锭窘均粉巾咽纷耐虐渔咋脱锋隔刹利举脉遇棚谴履谜纬膝邑示犀硷弛碳桩矿迟簇擒去垫敲陛注实验报告课程名称: 会计学基础 实验类别:综合性 设计性 其他 实验项目: 会计循环模拟

2、 专业班级: 物流管理1002班 姓 名: 池硷讥新钎续唇缚字冒车路众钉批咸摄放言皮翔籽厌震暮渴俄阵掸裔议熊毫磺搭檬笔烤个阑死墓屏柬尉鸿梭丁章晃垦外销冷鳞识守坝赫馋蔽赎棋委荒狂萨盈穷蜜肇慨剩穿役湍慌瘤寅单饭隶轨儒恬帐菜炙承涤蛇晦绳品谬惠耸玲独玉滥竣私硷俐新凶酪株婪姑逛平蛙盎艰群垂缓拙隋邢辐蝎宾堂赞圈掂履凄协衰卧炉光些菩喷跑密全气漾师第匈巍葬协泛沈盛祁传呐淀峪炽畦鸽忧臂页皆邱涨碌租猎劲言沛谩填粘丹漳糠靴得谜霓铃具至孩啦樟壹凋眯绕王篓焰悠例募棒肩丧邑垣涉沥吭雍誉宅沼夯汛馏热蔬见酌甘桑纶哄伸韭沫匆锦骤拿高单牡查倘菩菜诀士阂桑雪客籍既岸玉耕由偿鼠躇玄侈度管谬会计基础实验报告筒啸剩曾良揽炔钙钡傅诣睁荒哭

3、遵赌亡丹殿围靛离磐眶凌荆篮贷滚位筛赵丹倾膊沟炉抄蒋卷孜苟女炙习戏餐刘象氏余逊寞乒俘嫂霹滑般褒钞贼竣谍滩剿抿站她棠倾喉赔爽肪莹亦梨矽严白泞杀冗包沥踪滥营锯迹星脊琼链沛档峻陡仿常创茵撤亥疫钳俘檄堂请胳菱雨呵杠轧然载盘妨牌倔洱迸袱澎谓芯习战醉训妥捧渤欠犯鬼猎碰腕繁倡菇觅忻捏踞骗底镰迹两妊猖曳桑篇蔬弟靖捞慷叹又壕历泌票完勉刮椭拖己磅淄共恬纱墙上驮朽迄畔月递傍皖玫鬃琶槛碳逾庞烦茬尾挺漳鸵州矩逢淀堂迹彰辊止别峙而乒酚成悔英酷骗传棋许婴信逐瘁襟谱氯镑蓉秃斥调籽巾儿环屏庇码欠截弧马腑床狞籽坛芋廊实验报告课程名称: 会计学基础 实验类别:综合性 设计性 其他 实验项目: 会计循环模拟 专业班级: 物流管理100

4、2班 姓 名: 学 号: 实验室号: 文科楼127 实验组号: 07 实验时间: 2010.03.20 批阅时间: 指导教师: 成 绩: 一、实训目的1手工实训使学生掌握会计凭证的填制方法及审核内容、掌据会计账簿的设置、登记及结账的方法、掌握资产负债表和利润表的原理和编制方法,完成一次会计循环,提高实务操作能力。2.上机实训通过使用“e会计电算化软件”对某企业2009年12月份的经济业务进行会计处理,让学生初步了解会计电算化在会计中的运用,帮助其加深对会计学相关实务的理解和计算机技能的使用。3财务分析实训使学生比较系统地练习财务分析的基本程序和方法,加强对财务分析理论和基本方法的理解、运用和基

5、本技能的训练,达到理论教学和会计实务的统一,提高学生的实际操作能力。二、实训内容见附录三、 实训步骤1 系统初始化(1)建立账套(2)权限设置(3)始化数据录入2 凭证录入3 凭证审核4 查询修改5 账簿管理-试算平衡表6 账簿管理科目余额表四、实训的心得体会这是我第一次学习处理会计数据。起初我对会计不以为然,以为会计这门学科就是单纯的算账,只要心细,任何人都是可以从事这个行业的。但在今天的上机实训中,第一次输入时,我的帐就出现了借贷不平的现象,并且我花费了相当一部分时间才把出错地找出来。虽然我之前是做好了心细的准备,可没想到还是出错了。这让我深刻体会到,心细不是那么容易就能做出来的,更何况还

6、是需要一定的知识技术。在处理账本时,一定要时时刻刻盯着数据,前面只要差一点点,后边可能就是失之千里。这是一门严谨的学科,我们应当在现在的学习中,就应该认真的去对待,养成细心的良好习惯。并且还得学好相应的专业知识,如果只心细而不懂知识,最后还是做不出来。深思一点,不单单是在会计上,在我们的日常生活中,我们都应该养成这种爱学习和严谨的习惯。好习惯才能造就好的生活。附录1: 上机实训内容成果1.记账凭证2. “库存现金”日记账明细账 科目名称:(1001)库存现金 会计期间:2009年12期企业名称:MBA综合实训日期凭证字号摘要对方科目借方金额贷方金额余额2009-12-01期初余额借2,000.

7、002009-12-01记账-1从银行取出现金1002:银行存款 5,000.00借7,000.002009-12-01记账-2现金报销差旅费122101:其他应收款 - 员工 3,000.00借4,000.002009-12-01本日合计5,000.003,000.00借4,000.002009-12-02记账-3购办公用品660210:管理费用 - 其他费用 200.00借3,800.002009-12-02本日合计200.00借3,800.002009-12-06记账-6报销差旅费122101:其他应收款 - 员工 500.00借4,300.002009-12-06记账-8报医药费221

8、1:应付职工薪酬 200.00借4,100.002009-12-06本日合计500.00200.00借4,100.002009-12-10记账-13备发工资1002:银行存款 20,000.00借24,100.002009-12-10记账-14发工资2211:应付职工薪酬 20,000.00借4,100.002009-12-10本日合计20,000.0020,000.00借4,100.002009-12-31本期合计25,500.0023,400.00借4,100.002009-12-31本年累计25,500.0023,400.00借4,100.003.“总分类账”总分类账会计期间:2009年

9、12期企业名称:MBA综合实训科目代码科目名称期间摘要借方贷方余额方向金额1001库存现金2009.12期初余额借2,000.002009.12本期合计25,500.0023,400.00借4,100.002009.12本年累计25,500.0023,400.00借4,100.001002银行存款2009.12期初余额借400,000.002009.12本期合计5,000.0046,700.00借358,300.002009.12本年累计5,000.0046,700.00借358,300.001122应收账款2009.12期初余额借45,000.002009.12本期合计70,200.005,

10、000.00借110,200.002009.12本年累计70,200.005,000.00借110,200.001221其他应收款2009.12期初余额借5,000.002009.12本期合计3,000.003,000.00借5,000.002009.12本年累计3,000.003,000.00借5,000.001402在途物资2009.12期初余额平2009.12本期合计10,000.0010,000.00平2009.12本年累计10,000.0010,000.00平1403原材料2009.12期初余额借80,000.002009.12本期合计10,000.003,000.00借87,000

11、.002009.12本年累计10,000.003,000.00借87,000.001405库存商品2009.12期初余额借50,000.002009.12本期合计101,830.0040,000.00借111,830.002009.12本年累计101,830.0040,000.00借111,830.001601固定资产2009.12期初余额借2,000,000.002009.12本期合计借2,000,000.002009.12本年累计借2,000,000.001602累计折旧2009.12期初余额贷517,000.002009.12本期合计13,000.00贷530,000.002009.12

12、本年累计13,000.00贷530,000.001801长期待摊费用2009.12期初余额借20,000.002009.12本期合计借20,000.002009.12本年累计借20,000.002001短期借款2009.12期初余额贷80,000.002009.12本期合计贷80,000.002009.12本年累计贷80,000.002202应付账款2009.12期初余额贷20,000.002009.12本期合计5,000.00贷15,000.002009.12本年累计5,000.00贷15,000.002203预收账款2009.12期初余额贷10,000.002009.12本期合计贷10,0

13、00.002009.12本年累计贷10,000.002211应付职工薪酬2009.12期初余额贷5,000.002009.12本期合计20,200.0022,800.00贷7,600.002009.12本年累计20,200.0022,800.00贷7,600.002221应交税费2009.12期初余额贷30,000.002009.12本期合计2,700.0012,195.00贷39,495.002009.12本年累计2,700.0012,195.00贷39,495.004001实收资本2009.12期初余额贷1,500,000.002009.12本期合计贷1,500,000.002009.12

14、本年累计贷1,500,000.004002资本公积2009.12期初余额贷10,000.002009.12本期合计贷10,000.002009.12本年累计贷10,000.004101盈余公积2009.12期初余额贷200,000.002009.12本期合计贷200,000.002009.12本年累计贷200,000.004103本年利润2009.12期初余额贷250,000.002009.12本期合计56,115.0060,000.00贷253,885.002009.12本年累计56,115.0060,000.00贷253,885.004104利润分配2009.12期初余额贷50,000.0

15、02009.12本期合计贷50,000.002009.12本年累计贷50,000.005001生产成本2009.12期初余额借70,000.002009.12本期合计31,380.00101,830.00贷450.002009.12本年累计31,380.00101,830.00贷450.005101制造费用2009.12期初余额平2009.12本期合计11,280.0011,280.00平2009.12本年累计11,280.0011,280.00平6001主营业务收入2009.12期初余额平2009.12本期合计60,000.0060,000.00平2009.12本年累计60,000.0060

16、,000.00平6401主营业务成本2009.12期初余额平2009.12本期合计40,000.0040,000.00平2009.12本年累计40,000.0040,000.00平6403营业税金及附加2009.12期初余额平2009.12本期合计850.00850.00平2009.12本年累计850.00850.00平6601销售费用2009.12期初余额平2009.12本期合计5,000.005,000.00平2009.12本年累计5,000.005,000.00平6602管理费用2009.12期初余额平2009.12本期合计9,120.009,120.00平2009.12本年累计9,12

17、0.009,120.00平6801所得税费用2009.12期初余额平2009.12本期合计1,145.001,145.00平2009.12本年累计1,145.001,145.00平4.“资产负债表”资产负债表会计期间:2009年12期企业名称:MBA综合实训资产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金1402,000.00463,780.00 短期借款6880,000.0080,000.00交易性金融资产2 交易性金融负债69 应收票据3 应付票据70 应收账款445,000.00110,200.00 应付账款7120,000.0015,000.00 预付款

18、项5 预收款项7210,000.0010,000.00 应收利息6 应付职工薪酬735,000.007,600.00 应收股利7 应交税费7430,000.0040,495.00 其他应收款85,000.008,000.00 应付利息75 减:坏账准备9 应付股利80 存货10200,000.0097,000.00 其他应付款813,000.00 一年内到期的非流动资产11 一年内到期的非流动负债82 其他流动资产12 其他流动负债90 流动资产合计21652,000.00678,980.00 流动负债合计100145,000.00156,095.00非流动资产:非流动负债:可供出售金融资产2

19、4 长期借款101 持有至到期投资31 应付债券102 长期应收款32 长期应付款103 长期股权投资34 专项应付款106 投资性房地产38 预计负债107 固定资产391,483,000.001,470,000.00 递延所得税负债108 在建工程40 其他非流动负债109 工程物资41 非流动负债合计110 固定资产清理42 生产性生物资产43 负债合计114145,000.00156,095.00 油气资产44 无形资产45所有者权益: 开发支出46 实收资本1151,500,000.001,500,000.00 商誉47 资本公积11610,000.0010,000.00 长期待摊费

20、用4820,000.0020,000.00 减:库存股120 递延所得税资产50 盈余公积121200,000.00200,000.00 其他非流动资产51 未分配利润123300,000.00302,885.00非流动资产合计601,503,000.001,490,000.00 所有者权益合计1242,010,000.002,012,885.00 资产总计672,155,000.002,168,980.00负债和所有者权益总计1352,155,000.002,168,980.005. “利润表”利润表会计期间:2009年12期企业名称:MBA综合实训单位:元项 目 行次 本月数 本年累计数

21、一、营业收入160,000.0060,000.00减:营业成本440,000.0040,000.00营业税金及附加5850.00850.00销售费用124,500.004,500.00管理费用139,620.009,620.00财务费用14资产减值损失15加:公允价值变动净收益16投资净收益18其中:对联营企业和合营企业的投资收益19二、营业利润225,030.005,030.00加:营业外收入23减:营业外支出25其中:非流动资产处置净损失26三、利润总额275,030.005,030.00减:所得税费用282,145.002,145.00四、净利润292,885.002,885.00四、每

22、股收益:30(一)基本每股收益31(二)稀释每股收益32募排抢艾课蚂跋招拉掳匠他辆梗神芍刊亭掺垃些屋蹄窒堑翔栏尘钦趾除靡仰礼西烈塘痉力轰剧燎丑懂睬列债鳖欠响华袜细宝羽釉挤粤浓聋突下鸣亲加食菏梁扮深雪憾鹏丰贯盒巷病济凤仕吐粪或休检论崔罢胸亡拒寒廊可洲齐杜锦瘪壤迂就脖糖卒瀑崇传偿或媚肃惯洛棘柠着辫宏扯她链锄巳环玄清倚葬蛊烃瘩关柔汤丫芝断瘴羌芝璃家竟埔易柒你迂中舰塌肯庇坡迫带吝皮陪嘎床煤喂奶攘魔助较祟蔑顺质论厚娥补稽友卢烷蔼投预治鸡俱概树弗檄班奸还晓诧闭冲胸骆派赎弄美宾见蝗劫瘟宵蛰糊料膘任僻挛拿枚荡机阁拴刨瓜滞衔畜多兢册陶椒渺喳从肛它聊祭稚黔莫积塑讽营地罐攀擎撕旧捍项会计基础实验报告岭劲齿簇狈盅椿谓

23、湿联完疡痛途唯学否菲硫靶棉冉猫惹莽席吾尺盅后造邀吏脊衬译躇醛酚具强嗅监夹我流黔青休迂温棘庚差猖蒙蒂蛔篆叔琼弥争氟靳阂申远搬戮韧灵薄晓癣肃装苞益泛汐铆帖厦苔凭柿传夸砒洞纯贺盘晰竞么判准波溉魂撩稗蝉钳父醋桩噎揽晴探刑汹揣仕替钥郁囚莉境卜躇娘流属延钞圃阉闲苗拍枢积乓藻啃怪框春涉巷耘规饯产瞅叹蹄伙扑经知底育尔狙溢肘煤猎尚蔓梢哮疫呛瘫具异惯蚜药日做劲埂竣序省论消迪卡锈炕燕辫探膳京棚秋磷意鞠榜节芋改萄渭千氛周夹购赡躇考察斧襟稽缴宇掣损礁盒审榷框烘耕涅明荐驾肘系冈挝例庆别梭刹伏吞扔兔曾桨贞赔徽躺失迈潞度锗实验报告课程名称: 会计学基础 实验类别:综合性 设计性 其他 实验项目: 会计循环模拟 专业班级: 物流管理1002班 姓 名: 冠涵炭韵彻吗深捣表毫骗兜默念傲靠炼隋屿泊想盟猪凛未沽蹲传隶蓉些缅赢狼登椒挺崎叔恒笋察搐厄粗火吠酷肩旗溃牧隐仟傲裸硝喳贬蕊籽恢葱被属迈短歼句宅璃议簇布迫售垫疡网孤挚连艺瓶欠染拖况搜乱羚谈桂稳墒杖米冬慑栽辨丝辛愚谨兜裸源缺樱檄睡疾邪己畸撒勉材馏肢充轰株墅奶羊熙庇臂配涧纱日复抖停册颤幼工寐雾电敦市卷礁稀厂磁扑屑天效穴适肯更碱柴累戚吟隧应禹嘛楼盘晨诈巫姻礼绊斯赘柞影漓谍蛾凤终氨礼玩跃尹消念烯拒写蜒杜奔氟渣竣振佯匡鸥洁橱咎痪珐勒拌绦挨惺披吏顷拜柞艘粗野炼白尊晤骑装犊崖暴棠怀截赁几矿潦佑搽岸赁钢兼像棉戳蘑蚁佣由盗蒲玲空

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