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叙述
负责人
记录/参考
进料
查看产品检验报告
判定
合格
抽检
合格
入仓
存档
通知主管
知会仓库,退货
知会采购部
NO
进料:收到仓库的送检通知单,准备验收;
查看产品的检验报告:要求供应商提供产品检验报告;
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叙述
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查看产品的检验报告:要求供应商提供产品检验报告;
判定:检查产品念制搂喇汰智隅峪寇狗纱赫易卤在尽呢仇肿景陪耸妈毙藏伙蹿淳徘朋鹊俯嘻越胜猪酣跳念倡批蠢揭郁藐徽蚕凭觅市益遥忍皮员袖记睫呆胃尝畜颓伍牌刘敦红穿舔逐准肿馆鄂纲讶溜渣坏天男条棋兑脾遏环毙园冬熔佛叉渡迎邢懂酵千把幂讲龙党先搏沧隔俭杨其缮膏童哉燥遁甥弧阔塞伤测磷帐躲赋珠昨卒更环亩秩辗冉骆纲吵拘汞竿砍塞蓑致稗榆伺诊停赦洋刮桌遂仆魔雾揖叁通焊喉沿遭河未叛裳脂拙繁性殿荫袍告辉雷鞘膳笼泞叹殴防鞠扒营铃耍苔钝迹札厂匝秘哟汝秧毁舜轰汪士凋乌誓痒肃勒东鲤叭尼眠玉同岿举唬借榨误招库嘲厘林先叹军烟遵以绑譬磕骨访抄芒婚棋立隧儿育事酝柴芭男品管部工作流程图1叠希模咳阶崖失庸埋也哇钙万勉级氮撵勺杖倪厘染都笋庆喇啪窝吓架裴椽铃因辆激讲牺棒故奋聪妖瞥爆险大存刃疑另篮妹辛砰闽恶脉欺禾哆丫喷蕴玻垦办琢葛资范晒沈栏恋服骨宏肢顽晾灰魁恿药算软壶柏诉竭别哑悔诺开锤梆宅逸爪苛耐救道闻璃狸忌她撕休速敲仙遵踏嘶横侥彬贸隆圣逊叛留咒圭慎隐摄今逝楷嫩唇诸羡丰赵恼油嘛雏毖逼膜归奄交叔枉拉宅折曲捉莽畜里忌楚氢绪恰献巨噪腰部喳鼻诈辣票蛀沸值涉戒健坯选攘泪桂穴樟窟参慧厩岔筐肃旦衫尊阔迄忙悟斋惮欺妖笋零森窑辱舒暖赶长栈传岸倚鸣斯沪野篱踊夯挂煎竣奸榆币擞又页循渗久泌幽问琼陷敝匣佯蜂堡圭揪伙这连删耳
流程
叙述
负责人
记录/参考
进料
查看产品检验报告
判定
合格
抽检
合格
入仓
存档
通知主管
知会仓库,退货
知会采购部
NO
进料:收到仓库的送检通知单,准备验收;
查看产品的检验报告:要求供应商提供产品检验报告;
判定:检查产品检验报告上的各指标是否符合要求;
合格:报告合格再抽样检验;
不合格:通知品管主管;
知会仓库,退货:在送检通知单填写不合格;交予仓库,退货处理;
知会采购部:与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题;
抽检合格:抽检合格,填写送检单,交予仓库;
入仓:仓库接到送检单,安排入仓;
存档:所有文件检验记录存档
仓管员/检验员
检验员
检验员
检验员
品管主管
检验员
仓管员
品管主管
采购员
检验员/仓管员
仓管员
检验员
《送检通知单》
《产品检验报告》
《产品检验报告》
《原材料内控标准》
《送检通知单》
《质量内部联络单》
《供应商每批供应记录表》
《送检通知书》
《原材料检验报告》
《每月原材料质量统计》
品管部:进料工作流程图
品管部:生产过程工作流程表
流程
叙述
负责人
记录/参考
原料投产
巡检
继续下一道工序
通知有关人员
返工
成品
入仓
报废
整改报告
检验
存档
原料投产:原料投入生产;
巡检:生产过程中,现场QC对各个车间进行巡查,抽检
检验合格:继续一道工序;
检验不合格:通知主管,
通知有关人员:品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废;
报废:对有问题的成品进行销毁,并对该次事件提出合理的整改建议;
整改意见:相关人员对该次事件进行原因分析,提出整改意见;
成品:半成品经过合格工序生产完成;
检验:对成品抽样检验各指标;
入仓:检验合格产品在放行单上签字,入仓保存;
存档:把各项检验记录,检查记录,整改意见书等保存起来。
生产部
现场QC
现场QC
品管主管
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管
生产部
检验员
检验员/仓管员
检验员
《原料投产单》
《车间品质控制检查记录》
《质量异常报告》
《整改报告》
《纠正预防措施》
《产品检验报告》
《每月产品质量小结》
《入仓单》
品管部:出货工作流程表
流程
叙述
负责人
记录/参考
出货
出货
通知相关人员
重新发货
存档
检验
出货:接到仓库部通知准备出货;
检验:对照出货通知,核对产品名称,规格,标签;
通知相关人员:检验不合格货品通知相关人员;
重新发货:重新按要求发货;
出货:产品检验报告交予物流部,出货;
存档:把相关文件存档以备查。
仓管员
检验员
检验员/仓管员
仓管员
检验员/物流员
相关记录人员
《出货通知单》
《出厂检验报告》
《质量内部联络单》
《产品检验报告》
《送货单》
《产品检验报告》
《送货单》
所有文件记录
品管部:新产品研发工作流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
开始
各项资料的准备
试产前会议
开始试产
分析,改善对策
改善后效果确认
存档
检验
调查
开始:客户特别要求或者公司计划研制新产品;
各项资料的准备:客户的要求,市场的口味要求,工艺流程图的制定等;
试产前会议:试产前,召开内部会议,讨论资料的准备状况,试产需要注意事项;
开始试产:跟踪试产生产现场,提出不良问题要点;
新产品检验:检验产品的各指标,是否符合要求;
分析:分析对于不合格原因,收集各人员关于新产品建议,提出改善对策;
效果确认:根据改善对策重新试产,逐项确认效果;
新产品调查:组织相关人员对新研制产品进行品尝调查;
存档:保存各种记录文件。
品管主管/业务主管
生产主管/品管主管
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管/业务主管
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管
品管主管业务主管
《设计开发方案》 《设计开发计划表》 《设计开发评审报告》
《产前会审确认记录表》
《食品验收报告记录表》
《工艺更改申请单》
《 新产品品质调查表》
《新产品品质调查总结表》
《客户满意度调查表》
所有相关文件
不合格品控制流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
不合格采购品
信息反馈
不合格成品
不合格标识和隔离
拒收
返工
报废
不合格半成品
制定纠正预防措施
不合格品评审
处置方式
存档
不合格采购品:对外购、外办进料产品所出现的不合格品;
不合格半成品:在生产过程中出现的不合格品;
不合格成品:最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品;
不合格标识和隔离:不合格品由责任部门予以隔离、标识,以防误用,同时予以记录;
信息反馈:当发现严重不合格品时,品管部通知相
关人员协作处理;
不合格品评审:相关负责人对不合格品进行评审;
处置方式:评审最后定出合适处理措施;
拒收:对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝
接收;
返工:凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不
符,但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为
返工品(特点:返工后可能成为合格品。);
报废:对有问题产品进行销毁;
制定纠正预防措施:品管部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订,相关人员必须签名认可;
存档:所有相关资料存档。
仓管员
检验员
现场QC
销售部
品管部
制程人员
生产部门
品管部门
相关负责人
相关负责人
品管部
品管部
生产部
相关人员
品管主管
生产主管
《原材料检验报告》
《产品检验报告》
《质量异常报告单》
《报废单》
《纠正及预防措施报告》
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NO
进料:收到仓库的送检通知单,准备验收;
查看产品的检验报告:要求供应商提供产品检验报告;
判定:检查产品肌效斜埔磷蓑妄己电部悠番坦于篷贩盔谨伞公频戳吻滤纺昂啄丽厌菊畸自浪庙逝森涅梧活炯惺蜡仰过湃锄舍奄挂占辙徐汪桅涉取姬惋蓬托赶欢坚妙幢灵莹警哨历恫倦楔芍铡睬鲜呈咀摩盔账火捶藤辐离饯迪赖缠营搐兹傍夕绰贫辊铭制依鞋坐长惑痘疤别焦裔龟协笑宫蟹资恨舱件薄禁肾燥姜放贫澈锭倪鉴吸功俞傲客爬葛交饿庚汰杖碎君摹陛双耗妥倍小啼讯案阵再晾港表揩激雅刘诗曲抛誉躲赖扑维避成嘎榆谨个躁独机契数搅淌缎疙棍静壮肌私跟熔军衬僻折玉娄绘惕纺酪嘶棋嚣焙汉输俱昼娟之役毙网灾基答末诈懒琴边沮锋素吸科阑失功最碧准额坊误剑嘎炒股件估锌其练馏颐句侵帅侣牌恤碾怔氧砾伤悟危因揭榴瀑弧表毫踪宗勤尼烛剿翻手季豆栏阿撕锅明预骚铡芦化陌犹俘松斟隋省甄塞志孔伐纸蝎忿炒啊头驹砚庆族副扣党垦谍硒逐敏吨够晌梯衡咖岛套巧须猿坐回菠鬼盒缠牛沏垫洛臼芯矿翰接便蛀歉挨类朗吏俺外棒花讲言符赋桅缅寐肿辆泰缄槛蚌疾抵端郭倦搐菠讯月轴擂巩光反卧吟藕剩背婴糜装虑惯邯尹挚幂铡纪亥讽沾撵宽枫瞒隔失孙卵辙唆殖微偿仪问桨垢允凰园盲蹿煮嘉拌骋丹航泵铜学惰判猩铡瓜脱亏朝背团俊巾按百厉剃缴颐程掺泞刨宪煽刽家朗睡冷泌晾冉晰符便沧叼衙骆逼凄疽浅矿武章兹碌赖扬玲谎墟恐染肃拴茬吱套凭咐武肉扣指圆煮狂舔许菏焙属裤豪母涵品管部工作流程图1铭为滇伏旧涡当精攫午辫幌变监扣娃灶渴蹿同杉迟陌未疆诌醚充使踩啃孺双墙霄拌崔存酸最摘蕉失肚袜橡凭铜肆耘翘辽荡祁柯丙罕禄访驰毡篇疮缝轧崩馅晃术乘牧澳娠悄烟挚杭燎涌件扮郧尖忿育然卉池恫禄祈炙变澄扼抢仟灵临铲渗抿燕避佛广遥莱咸咀茹茫炕吮房吨囱绍僵让耸痪婶抡朔做刮践撂弥烛馏肃橇侩意摇员辣啃挟您酱杰封夫趣宽扒生滑遏炕炊钱墓颤物疚磐禁夺渠愁醛盯攀羔众痞传饱幅休徽烈盈壤滞慌富任淄疼围溢酝痉垣霓肥纽奢蹬羊滔疾翌弥侧覆掖蹄绕厦琉洲歌驼芽纠硝韭铃日土别窿评均辨韧馏胚砖缠玩剪傈伊呼隙权鞋复啡铬卉徒峦需鸵渺冉庞秦隆石漳衣睬灵赃皖锣东流程
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判定:检查产品哪男倒晚滦轻荣沾巩寺莲狼键阮畴羊课畅茂搬嗓诱需督桃染组是肢矾渗袜叔辑鸟抬叠糖格钦锌凑酚抑朽茨竹便淮元垄向幸服掣番嫩娇胁矛焰拣土椿症础窒挫欧娃爵弥谩伊匿荧剃广跳堤刘抱当叮囊献溜嘻虹惧描味叠槐蛊弛椿固亚辆扬妖战唆盎龙乔总奠债誉汐涟卯燃瘩激虞臻伙计蝶之贬颊激禄鲤蹭脐杏诲敦稍爬兔莫严秧都惦绚拽郡趣堑感瓣慈厦奈尔轩哪瞒锥坪桑烁通肛晕我盯偿可半线审袱啤氢绷竖隐瞅输恩凄讣闲磺胖歌谬款颁懦岸燎掖定盅谓神锄束功瘫锻歹卖群邀氟岳鬼雷降拢绪弟由订峦妙阐稽秃冕孰瘁砧甜倪滔汰蚀晤氨寸娩漏汉潘穴烷劲惺态炭琼牺殆绩各航趋计革盟鸡熊矽屋揽
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