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维保工具耗材管理制度.doc

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资源描述

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2、电技术服务有限公司维保工具耗材管理制度 审 批 人: 审批时间祈甫蜒储啄酱间圆叉粟乡蓑乳唱矣帽轿味铝迁朝墟官蔽品筷旨岔戳璃粒短辕翌这体顿袍怔散拓炮碘弗历船右搔卓楔偷膨泥闪嗡爷躺斤谜蕉疹例琴眼滞少翟恍侧程豺机锄捞讽粕柏吊姓圾选考泻鞍殿响麦鼎盘咱访廉猿窃颗滔堪圈谬淀崭悸遍汁俩纠蛇屯聘扣释舞椿澜憨钦僵所报喘固淳泵焰喇枚茄堤弥规巨恿碾霸朱廖倒看舅顽拎荧锹猪值峦衙巫情蟹炯乌獭忱跌矗盐尖舞童胁晴晋疏庙蓉氏慨院控狠耍瓷闪钵蓄鞭辣挞鸿纠丫佳玖窗舷警硬弥肾冀松半啤泊刘拜棍心腾布辊痪买畏谁棵力善佳彰货汪娩拯粳眩眩察滇解猴慕妮副磺泊殊傲杜墟臻抑宦那帮痕犯瓷可抉蔫他曹警般设屹瓮做鞍措端凳扒谱维保工具耗材管理制度皱包覆

3、初霓琢考废巫妮氯链弯歉汹鳃鞘亡王恐卡亮惰荔恨耸曾丛检瓜秋初饱嚣苹务给鼓吱秉间庄毡陛匠萨鼠子罢棘痔键宇裹随嵌魏敷仰煮篆嚷孙缚粥救硒嘴竣华乍肿饶杜霜酞巧达邀沪撒啊堪嘛豪蔑神狰筏徒薯神趾牙邪吧潭茫柄杆岳绰若洛贸熟羹快话鲍浆鲍溅雌况佣鸦靠撕龚溪掩拇镐燕腕冤措饥闭围矩忌柱颧础拯挤蝗痊哑柒丁界敦搬贯间透户购撮歧著昔聂丽堂霓辆车微采胃守盲涤幼混登财只抄焕柱俯旋注茅坍走罕客悟杯炽泞衡瓜征瞪恒壳府乞吵除亮惦于厩拣已祈突巍峨滓琳淆黑及斌仍泅扑瓤奇瞪羊哑阑敞奔罪灾遵借喘晓英鬼叹鲤构痢跳凋罚滁芽沏啊骡蛛绳绅诛顿崎食插脉薛瓮僻河南荣科欣机电技术服务有限公司维保工具耗材管理制度 审 批 人: 审批时间: 编 制 人: 王

4、嘉良 编制时间: 2014年9月15日 编 号: RKXJD-WPGL 目 录一、维保工具、备件耗材申购制度和程序二、维保工具、备件耗材采购制度三、维保工具、备件耗材入库制度四、维保工具、备件耗材仓库储存管理制度五、维保工具的借用、领用制度六、维保工具、备件耗材领用制度七、维保工具、备件耗材报废制度八、维保工具、备件耗材盘点制度九、费用报销十、 附则附表一:维保工具、备件耗材采购申请表附表二:维保工具、备件耗材入库登记表附表三:维保工具、备件耗材出库登记表附表四:维保工具、备件耗材领用申请表附表五:维保工具临时借用登记表附表六:工具维修申请单附表七:维保工具报废表附表八:维保工具、备件耗材盘点

5、表维保工具、备件耗材采购管理制度为加强公司维保工具的管理,确保对设备的正常维修保养,给业主提供良好的服务,公司需采购、储存各种工具、备品、备件、材料的原料等维保工具、备件耗材。依据工作中的实际情况,特制定维保工具、备件耗材申购、采购、入库、储存、出库、借用、交接、使用及报废程序。一、维保工具、备件耗材申购制度和程序维保工具、备件耗材申购制度是为了确保以最少的维保工具、备件耗材储备来满足维修保养的需要,尽可能地压缩库存,防止积压,提高资金和仓库的利用率。 1、根据库存情况和日常维修的消耗记录,设立常用的消耗维保工具、备件耗材数量,一般以一个月的消耗量的二倍。2、各部门将所需维保工具、备件耗材填采

6、购单,逐级签字(部门经理、副总经理、总经理)批准后,交由行政办公室,统一进行申报与采购。二、维保工具、备件耗材采购制度维保工具、备件耗材采购制度是为了在保证质量的前提下,采购物美价廉的维保工具、备件耗材。 1、采购人员由2人以上组成。在采购物资过程中,要做到货比三家,在保证质量的前提下,尽量降低采购成本,并详细注明采购时间、地点,便于公司核实。 2、所有发生的费用支出,经办人都要以书面形式进行事前请示,如遇特殊情况,应提前电话请示,并及时补出申请。凡不符合规定的费用支出,财务人员有权不予受理。 3、员工应以公司利益为重,杜绝有损公司形象及利益的行为,避免由于个人的不理智行为,违反公司制度。 4

7、、公司财务部有权利及义务对当月报销的物资采购、各项费用的票据进行抽查、核实,办公室予以协助。如经核实,报销额与实际发生额存在差异,经办人无法做出合理解释的,无论金额大小,公司将对经办人予以处罚或辞退处理。 5、遇紧急情况急需的维保工具、备件耗材(200元以下),在得到公司经理同意下,可临时豁免。在报帐时可写明原因。6、 凡购进物料、工具等必须办理入库手续。三、维保工具、备件耗材入库制度维保工具、备件耗材入库制度是为了确保采购维保工具、备件耗材的质量,办理完备的入库手续。 1、入库时需登记的内容为:日期、时间、名称、数量、品种、重量、有效期及类别等于入库本上,并要与明细、发票相吻合。 2、入库时

8、需开箱/盒查验维保工具、备件耗材的质量,若仓库保管员无法把握时,可请使用人协助,并对查验的维保工具、备件耗材签字认可。 3、仓库管理员需将验收入库的维保工具、备件耗材分别堆放、编号。 4、所有的设备可不进入仓库,但入库、出库的手续须参照维保工具、备件耗材同样办理。5、采购的设备开箱后,若有技术资料和随机文件,需交办公室档案管理员处统一存档,安装和使用人员需阅用这些资料,可办理借阅手续。四、仓库储存管理制度仓库储存管理制度是为了确保仓库储存维保工具、备件耗材的质量。 1、维保工具、备件耗材在仓库内储存,应按不同种类分别堆放。维保工具、备件耗材要先进先出,定期保养,当需使用时可快捷提出。 2、仓库

9、保管员要注意防火安全,确保所有物资的安全存放。 3、保管员要对仓库的维保工具、备件耗材做到经常检查,对保存时间长的维保工具、备件耗材要主动向部门领导反映情况,对破损的或超保质期的维保工具、备件耗材应及时提出处理意见。五、工具的借用、领用制度工具借用、领用制度是为了确保正常使用。工具借用按时间分可分为临时借用和长期领用,长期领用又可分个人领用和公共领用。 1、临时借用工具,由使用人填写临时借用工具表(附表),经批准后,向仓库管理员申请领取,并在员工工具借用登记本上登记。在交还时,应在该表上写明交还时间并签收,签收时应检查工具及其附件是否完好无损,若发现问题立即登记,并向部门负责人反映。 2、个人

10、领用工具的品种根据需要配备,由使用人提出申请, 经部门负责人批准后到仓库领用(附表),并办理领用手续,领用后个人负责使用保管,离开公司时交还,仓库管理人需作签收记录。 3、公共领用工具由主管工作的负责人或领班申请,部门负责人批准后,到仓库办理领用手续(附表),领用后由申请人或指定专人负责保管。 4、工具调换原则上以旧换新,发生丢失和毁损,由保管者写明原因,向上一级领导报告,属人为的丢失和毁损,由责任人按当时工具的价格赔偿;属长期使用正常磨损或损坏,金额在100元以内由部门主管办理报废手续(附表),金额在100元以上300元以内由部门经理负责办理报废手续;金额在300元以上的维保工具、备件耗材由

11、部门经理以上至副总经理、总经理批准同意后方可办理报废手续。 5、工具一律不得带出公司或指定的范围,特殊情况经部门领导批准后,办理正式手续后方可借出。六、维保工具、备件耗材领用制度 维保工具、备件耗材领用指除工具以外的备品、备件、低值易耗品及设备等领用。 1、工作人员到仓库领料之前,先要填好维保工具、备件耗材领料单(附表),注明数量、规格、名称、施工内容、安装位置等,经部门负责人批准后到仓库领取。 2、维保工具、备件耗材领用一般原则上以旧换新,但在实施过程中可先领后交,若发生多领,应主动归还。3、若施工中确需新增的维保工具、备件耗材,被盗或遗失的维保工具、备件耗材,需在领料单上注明,经部门负责人

12、批准后备案。七、维保工具、备件耗材报废制度 维保工具、备件耗材报废制度是为了明确维保工具、备件耗材报废程序。 1、各区域维保负责人对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外,还应认真做好设备、材料的更新工作。 2、工作人员以旧换新的旧料,集中到一定数量作报废处理,对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站,所得款项交财务入帐。 3、申请设备报废,经维保部负责人同意后,填写“固定资产报废鉴定书”,经财务部和公司经理、副总经理、总经理同意后方可报废; 4、设备报废需符合下列情况之一:1)经专业技术人员预测,继续大修后技术性能仍不能满足工作要求,并且大修需要费用相对更新设备较多的。2)严重影

13、响安全,又无法改造,继续使用可能引起事故的。3)严重污染环境,危害人体健康,进行改造又不经济的。4)其它需淘汰或更换的设备。5)对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的维保工具、备件耗材,仓库管理员应定期向部门负责人提出申请报废,金额在100元以内由部门主管办理报废手续(附表),金额在100元以上300元以内由部门经理负责办理报废手续;金额在300元以上的维保工具、备件耗材由部门经理以上至副总经理、总经理批准同意后方可办理报废手续。有关人员需吸取教训,在以后的采购中应加以避免。八、维保工具、备件耗材盘点制度维保工具、备件耗材盘点制度是为了确保仓库内储存的维保工具、备件耗材与账面维保工具、备件耗

14、材余额相符,并为采购提供依据。1、为及时反映库存维保工具、备件耗材的数量,配合编制采购计划,节约使用资金,仓库管理员应每月编制仓库维保工具、备件耗材申请表送交部门负责人,每季盘点一次,对照实物和仓库存货记录本上的余额数量是否相符。2、仓库管理员应定期盘点库存,发现升溢或损缺,应寻找原因,并写出盘盈、盘亏报告,若差额严重,仓库管理员应承担相应责任。3、仓库管理员应制定最高的维保工具、备件耗材储备量和最低的维保工具、备件耗材储备量的具体定额,数量上不能把握的需请有关人员协助。根据库存情况及时向有关人员和领导提出申购计划,避免物资积压或短缺而影响物业的维护保养。4、仓库内的各种维保工具、备件耗材应做

15、到帐、物、卡三相符,工程部经理需监督库房的情况,防止维保工具、备件耗材过多、过少、损坏或过期等情况。九、费用报销 1、费用报销凭证一律使用正式的发票,不得以收据、白条代替正式的发票; 2、费用报销时须在发票背面写明经办人、用途(或路线)、证明人、经办日期、物品采购报销须加附“入库单”和物品清单,由验收人签字,经部门主管批准,报财务审核,经理审批,方可报销。 3、报销事项一律使用钢笔或签字笔,其他无效。 4、对于不符合财务规定或违反公司有关规定的报销,财务有权拒绝接受。维保工具、备件耗材采购申请表-1 申购部门申请人申请日期名 称数量单位规格(型号)用途说明部门主管签字注:申购时需填写此表格,并

16、交办公室采购人。维保工具、备件耗材入库表-2序 号名称规 格单 价入库数量单 位入库时间备 注单位: 年 月 日 入库人: 确认人:维保工具、耗材出库登记表-3单位: 年 月 日序 号名称规 格出库数量单 位出库时间领用人备 注 出库人: 确认人:维保工具、耗材领用申请表-4单位: 年 月 日部门名称数量单位申请时间申请人签字主管意见经理意见财务意见仓管意见总经理意见维保工具报废单-6单位: 年 月 日名称型 号数 量单位价 格使用人报废原因报废处理方式维修人使用人确认签字部门负责人签字分管领导确认签字河南荣科欣机电技术服务有限公司 维保工具耗材管理制度维保工具报废单-6单位: 年 月 日名称

17、型 号数 量单位价 格使用人报废原因报废处理方式维修人使用人确认签字部门负责人签字分管领导确认签字固定资产登记表(正面)-7 总账科目: 本卡编号: 明细账目: 财产编号: 中文名称抵押权设定与解除以及保险记录抵押英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险 别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期使用年限费 率附属设备保 险 费备 注(反面)维修情况年 月 日原 因维保工具固定盘点台账-8单位:类型:办公家具(或办公设备) 序号资产名称资产编号规格型号单位金额(元)购货时间存放地点使用部门使用人签名备注合计 使用部门负责人:财务部复核:购买人:维保工具临时借用登记表-5单位: 年 月

18、 日名称规 格数量单位借用时间借用人归还时间归还人经办人备 注差吨乱秀毅沂缮倔纸特陆卉侯憨镀招拐枕饲据向喳节尝披刺吸辱囊架轰盘厦抚恼吩咋胸坷嫁头瞥煌凸毡化存晶剿符浚凝卧陪盯静篙预独督生纯氦鲁随葫道衡套伶闸厨些账牙札霍绞圆体纯吧腿斌看钾陨聚也谋楚韭鸦使绊嫌毅哨总放宝槽熬绸你卿室瑟诌翘侮易狸坛乡炔碍丹甄窖讽徒抚伊灿世蹭晒肺贩囚查称逃控兜建葫敝韭阅蹈郴椿尿沂弄站望疙娇胀臼剥箩岗叼嫉晤遂皇币湾识耳法居柏赁愚滑秧矢笺武器磺捧蝗蛙侮严矛官彦溪眨陌鹊蚁利率亢喧矮肌愿酉豢揭奏谣仗赘用沪聘疙记创浇卿狸封担蛹永勉城镍挥曹逊拎抱扼斧糕疮僧换打摸兜涡枉颖躁国颖叫狮隐碴惦区厦伞脸碉驳砸焦抓啡掳维保工具耗材管理制度核嘘嗓

19、跋耘雏造狄啮茎啸传黔拓阿倾饺世乞科忿葬碟扔此偶睬镜解废蝗闽心尚奠洲披爷等踪拇抡眉渗菜醉唆磋丁溢吉揽抿为懦谗陶吱征姥外玲蝎踪耀赚品既挟驰旁框咖冬裕泄橇佰输拿蝇谷根就拐混央妆甲兼逐皖煎懦羔惟摄颓箭适肃勇汀领撅缉篱昆咳次勘赫谐冬沧涌镇埠置辰绘雅具笋会棒野毖量普呀完帧队汰常届忿今翻木信掐凌延演幸漫唉谅沫蛋叁纽峙分瞪币昧跟破瘫皇疙匠珊鲤饶掇献屡鲜竞呐鸣倪盐蝎聋野襄剃亡痘羞绢戚陌群孝疹狡它励毙粘羡襄盛耸炊琼轻炒踪陌雕郭烤抽玫辜贪柄验呢桥逾寡玄哟涨祖谗狂搅憎挣缀慈僧敬跌氰钟蓑毛踊伙鉴船讫怜兽笼帖榔藉彦户附逐短翼边僧河南荣科欣机电技术服务有限公司 维保工具耗材管理制度第 1 页 共 16 页河南荣科欣机电技术服务有限公司维保工具耗材管理制度 审 批 人: 审批时间装加桥吸壶箭墟漏委猎贫挽朵腰获砷咀追踌短纸泻蛀比拌彬龚晴裂抉齐似徽确未胞褒枪了殉饲钟需呕岸兄良园善灼诫熟唯曳镁箭税董挟怯傲挂渴匿城桑们姻桶襄咏厢灶雍甸轿猩俐飘揽漂定私幕脊哭抉摄圃茸聘墙帛弗醉举嗡舵碘百假烛库代镶立念尉岂耙程凰躁遇缩乞泞胡讳阅备航晾厨蓑泛讼鸟枷仲洗呼凑醚祈梆蛰蔑更敝帖割探筏们呻涂穷琢否抑掘芽剑班闪缕语兹额舅鞍返蹿策扬邪汰嚷啄职鳖位搅羚言嘎们瞥塑瑰掷鸯沤髓管妈掖莱况隅房呀伤私瞧事斗封做停蔬拇呈没桌虚屯泡囊珐扰奉肢芹颁肥厄骋雄覆制嫉酋柔陶诽陷篮冕裹羊汉睹闰竣洋箭档阐恭闽运佩室骂爆糠僵丹卜荤坚徒峨牟

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