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知识产权管理体系认证知识产权体系内部审核检查表-采购部.docx

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知识产权管理体系内部审核检查表(采购部)编号:*920-38 A0受审核部门采购部被审核人员XXX内审员C审核日期-7-25序号标准条款审核内容审核方法审核记录判定 18.3实施和运行采购a)在采购涉及知识产权的产品过程中,收集相关知识产权信息,以避免采购知识产权侵权产品,必要时应要求供方提供知识产权权属证明;供方知识产权权属证明抽查两家供应商有提供权属证明64-供应商知识产权审查表查看以上合同中供应商的评审资料,是否针对供应商进行必要的知识产权信息收集和评审。抽查2家供应商,有对供应商进行64-供应商知识产权审查b)做好供方信息、进货渠道、进价策略等信息资料的管理和保密工作;采购信息资料管理记录查看采购过程中产生的商业*信息如何管理,并评价现场实施情况是否符合企业的保密管理要求。对采购合同、采购单等资料进行归档管理c)在采购合同中应明确知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等。采购合同30-合同知识产权审查表抽取查看采购合同,委托生产采购合同,是否包含有关知识产权条款,(知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等)。抽查2份采购合同,有增加知识产权条款,合同模板在签订前有进行合同知识产权审查。说明:符合 严重不符合:资料完全缺失 一般不符合:有资料,但内容不齐全或不符合 观察项:待进一步观察或未发生相关业务或活动- 1 -

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