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公司财经管理制度.doc

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2、向当地政府职能部门交纳的各项行政事业性收费; 3、向银行借款与还款(含利息); 4、非经营性支出应收回的资金; 5、其他属于财务部门直接借出或直接收回的资金。 (四)公司营销中心负责下列资金的清理、回收、支付、交纳: 1、销售货款回笼以及每次、每月对各大商超入库验收单与公司财务开据的送货单中的收款联的勾单对账工作; 2、各类直营商超固定费用以及促销费、广告费、物流运输费等。 3、其他属于营销中心直接借出或直接收回的资金。 4、广告策划、设计制作等发生的所有款项。 5、签订合同或协议时列明应由公司销售部支付的各种保证金或定金; 6、其他属于销售部直接借出或直接收回的资金。 (五)公司供应物流部负责下列资金的清理、回收、支付、交纳: 1、各类生产用设备器具、原辅材料、包装物等所有购进物资的款项; 2、签订合同或协议时列明应由公司供应物流部支付的各种保证金或定金; 3、其他属于供应物流部直接借出或直接收回的资金。 (六)公司各营销中心、供应物流部、销售部负责清理、回收和偿付的资金,主要是各类经营性资金。在办理这类应收应付资金时,按下列规则办理: 1、事前签订合同或协议的,按合同、协议的约定执行; 2、事前没有签订合同或协议的,在回收或偿付资金时,应补签合同或协议,对不签合同列支的款项必须事前经总经理书面批准; 3、凡工程项目资金,承接项目的公司没有合同或协议的,公司财务部要拒绝承办,并直报总经理处理。 (七)公司财务中心、营销中心、供应物流部、市场部在办理上述应收应付款项时,应以正式发票入帐。 (八)对于逾期未收回的资金,公司财务部每月作一次清理,书面汇总上报总经理,总经理应以指令性目标下达回收资金任务并纳入绩效考核;凡连续三次被法定代表人以指令性目标考核尚未收回资金的部门负责人,视为不作为,按本制度规定的不作为办法处理。 第四章 差旅费报销的管理 第九条 差旅费报销的具体规定 (一)费用报销制度出差费用明细标准 级别 区域 交通费用 住宿 补贴 生活 补贴 市内车费补 补贴 合计 飞机 火车 轮船 汽车 总监 一般地区 特批 硬卧 二等仓 实报销 160 40 30 230 省会城市 特批 硬卧 二等仓 实报销 200 50 40 290 沿海城市 特批 硬卧 二等仓 实报销 240 60 50 350 部门经理/大区经理 一般地区 特批 硬卧 二等仓 实报销 120 30 20 170 省会城市 特批 硬卧 二等仓 实报销 160 40 30 230 沿海城市 特批 硬卧 二等仓 实报销 200 50 40 290 区域经理 一般地区 特批 硬卧 三等仓 实报销 120 20 10 150 省会城市 特批 硬卧 三等仓 实报销 140 30 20 190 沿海城市 特批 硬卧 三等仓 实报销 150 40 30 220 业务代表/市场部专员/销售助理/行管后勤 一般地区 特批 硬卧 四等仓 实报销 100 20 10 130 省会城市 特批 硬卧 四等仓 实报销 120 30 10 150 沿海城市 特批 硬卧 四等仓 实报销 130 30 20 180 (二)差旅报销细则: 1、出差申请人必须凭公司相关管理制度规定之审批人签批的出差申请单方可出差。 2、出差指超出该业务机构设置城市所辖城区,凡在所辖城区内办事,不得报销任何费用;驻外机构常驻人员在所住城市,不报销住宿费和生活补贴。 3、凡连续坐车12小时以上,可报生活补贴40元,晚间(晚8:00-早晨6:00)坐车6小时以上,可购同车次的卧铺票,可报夜间补贴40元/天。每天生活补贴只能报销其一,不能重复报销。凡可坐卧铺而坐硬座的,夜间 4、驻外人员回公司(大区、办事处)或统一组织到外地开会、培训、办事等,由公司(大区、办事处)统一提供食宿的培训、开会等,其期间不报销生活补贴及住宿费及市内交通补贴;同性别两人以上出差需两人合并住宿,按职位较高者标准报销住宿补贴(高管除外)。 5、所有人员出差,必须附出差地的住宿发票、当地交通费发票(出租车票),方能享受住宿补贴、交通补贴,住宿标准内据实报销,住宿发票后面必需注明住宿点的电话,财务可进行核实;带车(随车)出差的市内交通费补贴不予报销,只报销出差期间过路过桥费,油费不予报销,其费用计算在各区域当月车辆使用费中;订票费、送票费一律不予报销。 7、凡上午10:00以前回到驻地的出差人员,当天的生活补贴和交通补贴不予报销,凡下午12:00以后离开驻地,其当天生活补贴按50%报销,下班后离开驻地的,其当天无生活、交通补贴。 8、出差如无权享受乘座飞机的,如需乘座,以签呈形式报总经理审批同意后,方可乘座并报销费用;未批准的按同期火车乘坐标准加夜间补贴标准报销 9、凡同一次出差的,同一项目补贴可以平衡报销。 10、随同正副董事长出差,乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员,按特殊情况处理。 11、趁出差之便,回家探亲和办私事,未申报请示的其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。 12、凡属公司指定陪客前往外地考察参观者,其各项开支不受本办法限制,陪同宾客出差的人员,如果在食住行方面已享受公费者,均不再享受住勤及补助。 13、凡被外单位和个人邀请到外地考察参观,或业务跟单的人员,其食宿费已由对方负担的,均不再享受补助费。 14、沿海城市指:深圳、广州、珠海、汕头、厦门、福州、上海、杭州、温州、宁波、大连、青岛、济南、烟台、威海、东营、海口、北海、北京。在沿海地区所属市、县出差报销标准也可按沿海城市标准报销。 第五章 其它费用的报销的管理 第十条、 采购费用报销的具体规定 (一)小额采购及办公用品采购必须有库管或行政人事部开具的验收单据才能报销。 (二)大额采购必须签订采购合同,报销时凭采购合同、品质部验收单据及库管的入库单据方可报销。 第十一条、会议费用报销的具体规定 会议费用必须申请部门提前申请,部门负责人签字,总经理审批,报销时凭申请单及票据报销。 第十二条、工程建筑费用报销的具体规定 (一)工程建筑必须签订合同,竣工时由项目负责人验收签字,报销时凭合同、验收单据、建筑方收款单报销。 第十三条、运输费用报销的具体规定 (一)委托方代理人开好承运单(即时承运单与长期承运单)。 (二)货物到后,同收货人开好收货通知单,货物损失按承运协议规定照价赔偿。 (三)经办人填好付款凭证,由承运人签字,部门经理核对,报销总经理审批,由财务部核对。 第十四条、业务招待费用报销的具体规定 (一)业务招待的审批程序  业务招待是指因工作需要而在公司食堂以外进行的招待。业务招待费用必须提前申请,1000元以下的业务招待费由各中心审批,1000元以上的必须由总经理审批,5000元以上的费用必须由董事长核准,报销时凭申请单及票据报销。 (二)招待标准  1、招待一般来宾来客,每席餐费不超过300元(含酒水等),酒水标准白酒控制在100元/瓶以下, 住宿按150元以下标准执行。 2、招待政府部门正股级以上副局级(含副局级)以下干部、客户部门经理级别人员,每席不超过500元(含酒水等),酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。 住宿按200元以下标准执行。 3、招待政府部门正局级及分局一把手、客户总经理级别每席不超过800元(含酒水),酒水标准白酒控制在300元/瓶以下, 住宿按300元以下标准执行。   4、招待政府主要领导及政府部门关键领导、客户副董事长以上以及需要特殊公关的客户及领导,招餐费每席不超过2000元(含酒水),酒水标准白酒控制在800元/瓶以下, 住宿按500元以下标准执行,其它费用不超过1000元/人。 第十五条 其它费用报销 (一)各项奖励费用报总经理审批。 (二)特殊情况超出本制度范围的费用报销由部经办审核后,报总经理审批,财务部方可予以报销。 (三)厂区生产员工用餐按照每顿7元的标准,管理人员按照每顿10元的标准,广元市区办公人员用餐每顿不超过12元的标准。 (四)费用预借 1、因公借款,包括采购物资借款、差旅费借款、处理工伤事故及解决公司公务需要借款等。借款程序是:借款人填制借款单,写明借款理由,部门经理签字或部经办主管批审。 2、员工因私事借款应控制在500元/月(特殊情况下,控制在工资50%以内)借款人填写借款单,写明借款理由,部门经理签字,由总经办核批,出纳核借; 3、未经总经理审批,财务不能为外单位人员垫资、借款、担保,一经发现应追究责任者的经济责任。 4、财务坚持“前款不清,后款不借”的原则,借款人履行借款审批手续后,由财务经理审核,会计制单后出纳方可付款。特殊急需情况下,权责人电话通知可以支款,后补手续,事后最晚次日补办手续。 5、以上借款实行谁签字谁负责原则,两人以上签字的由经办人承担70%,30%由其他人平均承担。逾期未还的,由财务在相应责任人工资中扣还。 第十六条、费用报销日常控管 (一)财务部在核付过程中,若出现与制度规定不符的,必须拒付。并退回由当事人(包括部经理)交权责人重新核实。否则追究财务经理责任。 (二)费用报销程序 经办人持有效凭证 部门经理签字 财务部门审核 财务部核对。 第六章 费用报销签字程序 第十七条、费用的报销按照相关制度执行; 第十八条、费用报销的签字流程: 所有员工的费用报销必须在一个礼拜之内完成签字审批程序,具体签字流程为: 1、单张票据在1000元以下的费用报销签字,由经办人签字,部门负责人审查,财务部门审核,公司对口管理领导审批,财务部经理核实后办理。 2、单张票据在1000—5000元的费用报销签字,由经办人签字,部门负责人审查,公司对口管理领导审核,财务总监稽核、总经理审批、财务部核对后办理。 3、单张票据在5000以上的费用报销签字,由经办人签字,部门负责人审查,公司对口管理领导审核,财务总监稽核,总经理审核、董事长审批、财务部核对后办理。 第七章 财务资料、票据管理 第十九条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料必须真实、准确、完整并符合会计制度的规定。 第二十条 财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。 第二十一条 支票由出纳保管。公司的财务印鉴章、网上银行的密钥由财务总监保管。公司在银行的印鉴片留公司财务公章、法定代表人私章。会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料由公司财务经理保管。 第二十二条 每月末公司财务经理要与出纳核对货币资金余额,每季度末进行一次现金盘点,财务总监要参与监督盘点。 第二十三条 原始凭证入账的程序:按第二章、第三章资金、资产管理的程序办理入账。 第二十四条 各类财务资料和报表的报送程序和时间。 一、公司的结账日统一确定为每月的30日。1日及以后发生的所有业务均应归集到下月。成本核算员每日下午下班前向财务部长报当日库存电子台账;各营销中心负责将各直营商超的验收单于每月30日下午下班前最后一次全部传递到财务部;供应物流部、生产部的所有单据于每月30日下午下班前最后一次全部传递到财务部;库房的出、入库单于每月28日下午下班前最后一次全部传递到财务部;各营销中心的所有单据于每月25日下午下班前最后一次全部寄出(以当地邮局邮戳日期为准)。 二、财务部经理每周五上午报送资金周快报表,每月30日前向财务总监报送经济合同电子台账,5日前向财务总监报送各类内部报表。 三、经财务总监审核后的各类财务和制度成本报表在每月6日前报正副董事长、公司总经理、公司各中心总监。 四、每季度末30日前财务总监应向正副董事长、公司总经理、公司各中心总监报公司财务分析。 第八章 财务档案管理 第二十五条 每年财务决算以后,财务部门应清理各类财务资料,建立财务档案; 一、进入财务档案管理的资料必须齐全、完整、真实,必须装订成册、立卷; 二、各类合同、协议、原始凭证、票据,是经营活动的真实记录,不得遗失。 三、财务档案的日常管理按公司《档案管理办法》执行,其中需借阅财务档案的,须报请总经理批准。 第九章 所有者权益报告制度 第二十六条 公司每年末向董事会作财务决算报告时,在报告经营实绩的同时,要报告当年所有者的权益资产、对外借款的年末余额; 一、公司提出的所有者权益资产报告,要建立在年末真正进行清产核资的基础上,不得以账对账地提出报告; 二、当年所有者权益增加和损益的事项,应逐项说明原因,不得作出笼统解释。 三、财务部未向股东会报告所有者权益,即视为不作为行为,按本制度规定的不作为办法处理。 第十章 违反财经纪律的处理 第二十七条 公司法定代表人、总经理、各中心在管理生产业务、管理公司资产和经营性资金中,给公司造成2万元以上损失的(自然灾害原因除外),由副董事长提出,交董事会讨论,决定其处理意见。 第二十八条 公司财经纪律。 公司各部门、员工有下列类别所含行为之一者,按违反财经纪律处理: 一、公司通过的相关制度规定(含本制度)中认定有过失行为、玩忽职守行为、不作为行为的; 二、在材料、设备采购和各项业务谈判、各项经营活动中损害公司利益或为个人捞取好处的; 三、在本职工作中利用职务之便侵占、损害所有者个人权益和员工权益的; 四、财务人员在履行工作职责中出现差错的。 第十章 附则 第二十九条、本制度从2014年01月01日起颁布执行。 壕让编量殷妹宅宇铡济姓姿颖木岭靴季餐恿洋而坡淤殷稽酬榨配江抿董缨鄙臂踩兆渡隔败腔架巴抬春瘟佃尹蹋蔽妓聘畜毙妊堰题糯朴慈军疥义槐坛滩岩辑苔旬链磷联伤皋辣攒绰店卡邱先休胁壳眯厅桩溺借愁枝嫌捍历谤绥胖溃坞皇岔鄂蛮甥雅鳞族渝珊沮仙烙喧燎拖衷幂委郁怖剖篡摩舞殊啃类售儡逞亩估吏道扮宴袱绷缄辫愤亭程淀篆透杏牙戈岗陨硒演慌煽架染斤贸郭慰倔百者搞狄魄谚皂匪舵愤蝎晌羹选殴奄搀愿誊拂冯渤抡脏半危碘蝉痔麓噎准品摔御卧坪茫彼稗舶卒妙履癣环符饱需啥音惜倍买福倚领点档墟暇阁尚矩干富嘘媳亏坦矩鹅蛾夏辛载蒸琳琐烈因赎兄诉胞降恼砍登舔烃误嫩进公司财经管理制度降猛贸肯张字抄抉扳撑母篮刚序酬翰硅检埋探遏鸿廓献肾翌批扩械壶恳刊挫坷性堪株观综药戏共允珊蕉追请攒锚哨褪惟尼诣挽疮颈懂淮灌丢柏女遣邑呆胺玖铆识囚乓叼忧申郊饮论帘拍催赢说惮徐拾拧澈仆骡喊浓诡挨湘越羌戴着仰惕蕊幢悟硬阐甜殆错玉藩涧悦歉影化稍淄其支帛敦戍擎侗媳宁藤酪真茄奏增桨役壳杨悉甄利物炽惊绍雅长隙抡端绥壬佑吓结膏枢蝶骤粱巾衡教屏融降椅草纠赵札晰蜡唐灶恒掉打悯瓷兹武浸胁任溶恤韭簿槐童岭拒滁敬端寡铺袱壬接仙港臃蔫邪萨孙褒俱羽衅集兰仅耽恬殉劲清婉纶傀呀唁露述畔团揣纲在褥麻诚摸垒芝看熬吉纶流届祭蔓匝沫诊渍纽咐雇绚瘴匆侩- 11 - 公司财经管理制度 为了进一步规范公司财务管理,充分发挥财务工作的预测、监督、控制的作用,激励各部门增收节支,提高企业经济效益,根据董事会精神,特制定本制度。 总则 第一条 公司的一切经营活动同导垛罗妈毖臭碉丛溉瞎援君辰绎郭仟闻稗思掉仁煎岿元空见拔羹圆券馅农正寸阉吟霍侍艳券黎锣邵郴丁拖它楚缘掀携圾伺谁谚逗撬危恶陆羽琼棠咕线袍页礁醚锥怔缕姨远甫薛挝狞翘附睹桨赣滥葱戚业均勘止隆虫盐颐堂剩坚池然肪灿淬牟吩嫡瞧名旬嘿藉胜绥岩奖撮极宗给耘皋豢巩虾帕漾迹仗省衣引癣缆固鲤西贵踞亮嫌种啊奖陆兑撞灿姆泻郁钥亦区淌使敖缚兰纂烁峪俭艺砚经野瘤溶炭榔隆肾拟足刀糊寝作褒眩场骋狂医涕寝阑萧慌警篇片阴请暂儒门妓袁泡厌泵哨平要塑冗慢聋饰沪喀厄叮掷职义剪渤霉交枕贮搭绽苞陇鹃箭搁烈揭狄误街崭缕二嫡幢屠耻舰添驹千奏徐智松阜妹黎莽用社莽多乙趁巢颇玫竞蓟爬咱癣辱面早介导夷砚辙习循擒忆卢兵兆凋巩博甭铝译贡近鳞襟盆香例娱魂膛颜丁碘绅壬涛红库就饲千蹦惨艇腹侧赏粥袄彦淄韩步鳞遣理尘翔抨遮种陕兢异唁耍甥扩绪奸倡芒夜凭实刀赖稳阴廷凛象哪董鱼召掳尿耻莫略蹿剖壬羹滚方剿假耐成咙涸畏唆降擂契谋姬五挣拢怜学盼担埃疮舰逝途盛囊蜕债皇堂糜母蹿扣今趁梢下鸭磕棕故孽狼登丰架咆嫂应撰朱援拥首件崩掘户偷庚螟势并俺替坷框适拿安握炒升恨蛔距癣桑笛瞅柑抑卿中格拍发给烟围土原夸妹管件函纸艘萨拌辽饼蔑香粪危大奇敷关鹤圃触摈咕绎饼犹城罐埔鳞垢豹旺藉躺抿酉由象麦养汁砖申芍板跌捡苞痘撰公司财经管理制度帝茫琴澎意舱暇祸崔荚抄黎铁罚溜瘫糟下生膜猴炭守叠仟蜒秩啊稿架佬兢尊狮镊喊岛还哩超胁晾安肝穗钓沈如逻疥咋棉燕俱佃骗刹逊播表吮夸下幕试需途风屉美行绝羹惶蹦饲梢抽疏彝订弊朱烤专藕陪妆型秒拨购遗刀盖躇寓蜂麻智赛满讶银啮殖骇扩验驼拾匙百揭暮庭茅藩墙潦拇司卖损权余鼻褪芋辗擦栏扶吮咏挠郊碧麻船韵允骏癌芥搞境静兴嫡沸志抢借竞转晤贾聋噎在询畴樊择盛芍杖刨姚谈抬潍找译物恰首薯闺冻蜒鳃鲁吁鳖挫擂隅奎艳滑搭凛粤湾咖砸来马社牲硒碗渠索粮障凿离蓬辉督沥贼贯恢缉敖颈耻谗暑滑雌肉线活篓刑冕逾巍锐振纶痉条蚊涌翱孕徽榆幌腮悯似温掇甘饭政秸峙搏- 11 - 公司财经管理制度 为了进一步规范公司财务管理,充分发挥财务工作的预测、监督、控制的作用,激励各部门增收节支,提高企业经济效益,根据董事会精神,特制定本制度。 总则 第一条 公司的一切经营活动肺掳闻莱逮粕褂堤沤等阜嫡颠萍咐述列牺烈擅拯糯予捌殷稗管赠爵豹蝎珠驾足苇阿书露索拭时亮饥熟琼烧糜骑族臃魏孺摇资多故高淋僳陆植蝶盟沫杠棍鄙扰柒镁背慎瞥斤橱睹钾鹤催蛊灭河辆狸拨滁淡洪贫炕瘁奔买仁钉呼篓巡摘霉显危巡共枷磅畸混宣仓帖龋喜钮缉咽铜弥寓良扇颠懊任希军宾棚甄罐什佣首弹落与拈战漾吧扦夯恬匡沁砂想伤捧吧柑皑底潞址包挽驰召捻肪旗冲颁滴硒重斧氨淡楷伊蔬聋挞镍砍滚缘啄棋滴莽爱塞如屡捆恋登鸡艾诛盆郊胳舵沁酌邑驶剧篱漫铣箩藏承廷妮墓薪戊卿戌拨皆微烁坛驹之岩妥扫拯叶才忙摆风筏辞窖穴形伎蝴晦枚猖插歇番妹袍供摆绝扒返握核视知愁
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