资源描述
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材料(设备)认质认价工作管理流程
文件编号:
1、 发起、组织单位(部门):采购部
2、 涉及到OA系统使用表单:《材料(设备)认质认价确认单》
3、 责任单位(部门):施工单位、项目部、规划设计部、合同预算部、采购部
4、 对应OA审批表单:《材料(设备)认质认价确认单
5、 流程及说明
单位(部门)
流程图
说明
采购部
采购部
评审小组
评审小组
采购部
相关部门
工程总监/总工程师
市场信息收集
编制招标文件
招标(采购、认质认价)评审小组集中评审
评审结果统计与公布
《材料(设备)认质认价确认单》OA系统
审核部门审核
公司级领导审核
集团总经理核准
1、采购部依据《材料(设备)甲供、认质认价需求计划》相关材料信息进行市场信息收集,比对,确定入围供方,并对全部信息的准确真实性负责。
2、若需要组织招标,则由发起部门负责编制招标文件。
3、由发起部门负责召集招标(采购)评审小组全部单位代表,并向评审小组详细汇报相关情况。评审小组要有施工单位参与。
4、现场确定评审整体意见和结果,达成共识。
5、采购部根据评审结果进入《材料(设备)认质认价确认单》审批程序,并对填写的相关内容的真实性负责。
6、审核部门包括项目部(材料设备规格、型号等技术参数)、规划设计部(材料设备规格型号技术参数符合设计要求)、合同预算部(预控成本指标的审核)各审核部门对规定的审核权限负责。
7、采购部经理负责并发工程总监、总工程师审核;
8、认质认价工作不需要进入集团职能部门审核,公司级领导审核后直接递交集团总经理核准。
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