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3.1固定资产管理制度.doc

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目的 为加强固定资产的保管及使用管理,特制定本规定。 第二条 范围 本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、工具及电子设备等。 第三条 会计科目列帐原则 前项固定资产,使用时间超过12个月,均列入固定资产科目中。 第四条 管理部门 固定资产按下列类别,由固定资产存入位置确定责任人,其管理及保养细则由各部门责任人自行制定。 一、土地、房屋及建筑物、运输设备由行政部负责管理。 二、机械设备生产部负责管理,但视实际需要归由性质相关部门管理。 三、工具由材料库保管员负责管理。 第五条 编号 固定资产取得后,即归管理部门管理,并会同会计部门依其类别及会计科目统驭关系,予以分类编号并贴粘样签。 第六条 移交 人员移交时,固定资产应详列清册办理移交。 第七条 增减报告 会计部门应于次月15日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备等项目编制"固定资产增置表"一式三联送管理部门核对,并填列异常或更正内容后,第一联管理部门留存,第二联送返会计部门自存,第三联送使用部门留存,采用电脑处理报表代替之。 第八条 盘点 固定资产管理部门应会同会计部门每年盘点一次。另应于每季根据固定资产项目登记卡册,每一类别至少抽点十项,盘点后应填造"盘存单"一式三份注明盈亏原因,一份自存,一份呈报(总)经理核决后送会计部门,一份送总管理处总经理室备查。管理部门对于盘盈或盘亏除应专案叙明原因呈核外,并应依增置或减损的规定办理手续。 第九条 增置、营造、修缮处理 固定资产的增置、营造、修缮应分别依照"材料管理办法"、"工程修造发包事务处理规则"及"营建工程管理办法"等有关规定办理。 □ 增置及登记 第十条 增置手续 土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备等固定资产于增置验收后,使用部门(土地、房屋及建筑物由行政部门)应即填写"固定资产增加单"一式三联经管理部门签章后,送会计部门填注购置金额、使用年限、月折旧额,第一联送管理部门转记入"固定资产登记卡",第二联由会计部门自存转记入"固定资产登记卡",第三联送使用部门留存。会计部门应每月与管理部门核对"固定资产登记卡"的记载事项,如有缺漏事项应即通知补正。 第十一条 受赠处理 固定资产因其他公司拨入,捐赠而取得者,应填明价格,如原价无法查得或根本无原价者,得由管理部门会同会计部门予以估列,并按第十条固定资产增置手续办理。 第十二条 登记 土地、房屋及建筑物等不动产取得所有权后,由总务部门统一办理产权登记后,转记入"房屋、土地登记卡",变更时亦同。 第十三条 保险 固定资产应依"关系企业财物保险事务处理程序"的规定办理保险。 □ 移转、闲置及减损的处理 第十四条 资产移转处理 土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备等固定资产在公司内相互拨转时应由移出部门填写"固定资产移转单"一式四联会管理部门签章后,送移入部门签认(管理部门不同时,要加印一联会移入管理部门同时签认),第一联送管理部门(管理部门不同者,影印联送移入管理部门转记入"固定资产登记卡"),第二联送会计部门,第三联送移入部门,第四联送移出部门。其出入厂区应另填"移转交运单",一式六联。第一联托运部门自存,第二联托运部门转送会计部门暂存凭以核对第三联,第三联至六联出厂时经守卫签注时间、车重后,第三联由守卫暂存,于翌晨转送托运部门的会计部门,经与第二联核对无误,于一日内转送收料部门的会计单位凭以核对收料;第四、五、六联由承运商随同物品出厂、入厂时经守卫签注入厂时间、车重后入厂,经点收后第四联由收料部门存查,第五、六联经守卫签注出厂时间、车重后,第五联由承运商暂存凭以申请运费,第六联由守卫暂存,于翌晨转送收料部门的会计部门与第三联核对。 第十五条 资产送修处理 固定资产固故须送厂商修复时,应依照"工程修造发包事务处理规则"的有关规定办理,于送修时由工务部门或管理部门开具"料品交运单"一式六联,第一联经办部门自存,第二联送会计部门,第三联由守卫室暂存于次日转送会计部门,第四、五、六联交承运商运同物品出厂,第四联交收料厂商暂存供做物品回厂交货的凭证,经办部门于验收后转交会计部门核销,第五联供申请运什费,第六联由收料厂商签收并送回经办部门。 第十六条 出租或外借处理 固定资产出租或外借,管理部门应先会同会计部门后按序呈(总)经理核准后始得办理,并应制定契约,副本送会计部门以备核对,契约内容应包括修缮保养及税捐负担、租金、运什费、归还期限、保持原状、附属设备明细等,其出入厂区应另填"料品交运单"一式六联,并依第十五条流程的规定办理。 第十七条 减损处理 土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备因减损拟报废者,应由使用部门填具"固定资产减损单"一式四联,注明减损原因,送管理部门及会计部门签注处理意见后呈报(总)经理,经核准后,第一联送管理部门转记入"固定资产登记卡",第二、三联依处理意见办理后连同该废品送资材仓库签收(盘亏部分免办缴库),第二联连同有关资料送会计部门据以向主管机关办理报备,抵押权变更及解除保险等手续,第三联自存。该减损资产因体积巨大必须就地处理或拆除时,则第四联送委托部门凭以办理,惟减损资产于拆移前,或拆移后无法缴库时,管理部门或使用部门应妥为保管,上项减损资产已缴库者由资材仓库保管处理,其无法缴库而决定标售时,其处理流程依第十八条的规定办理。 第十八条 闲置固定资产处理 固定资产的管理部门至少每三个月应将经营上认为无利用价值的闲置固定资产予以整理,填具"闲置固定资产明细表",拟定处理意见后呈报(总)经理,经核定标售者须按下列规定办理: 一、管理部门应即按"闲置固定资产明细表"所列经批示计售部分开具"固定资产让售比价单"一式四联由(总)经理指派专人或由采购部门负责招商比价,并将比价结果转记于"标售比价单"后,第三联自存,第四联送资管科,第一、二联呈(总)经理核决后,由经办人将第二联送会计部门以凭核对,第一联送管理部门以便发货。 二、发货时,由标售经办人填写"料品交运单"一式六联(承运商联勿填)凭以入厂提货,经守卫签注出厂时间及过磅记录后,送回标售经办人开具"缴款单"向出纳解缴货款,并于"料品交运单"备注栏填写"固定资产让售比价单"号码、发票号码,第一联送资材部门,第四联送承购商收执,第二、三联送守卫查对放行,于翌立转会计部门复核。 三、提货出厂后管理部门应即填具"固定资产减损单"一式四联(资材仓库联免填),第一联自存转记入"固定资产登记卡",第二联送会计部门,第三联送使用部门留存。 第十九条 抵押资产的减损出租、外借处理 提供抵押借款的固定资产如有发生减损、出租或外借时,会计部门应事先备函写明抵押编号及资产名称、数量,向总管理处财务部报备,由财务部向贷款及抵押权登记机械办理标的物增减变更手续。 □ 工具、附属设备、事务性什项设备处理 第二十一条 工具处理 一、本项资产的购置需全部经由资材仓库收料,未领用前由仓库保管,归入物料帐。 二、本项资产系指物料的工具类,但各公司得订出各项品名并追加非消耗品部分。 三、本资产列为个人保管时应依个人别(共同使用者以科别设立,科长为当然保管人,得指定专人负责实际保管工作)设立"财产保管卡"二份(以不同颜色区分),一份存发料部门(仓库),一份留存于各科集中保管。 四、领用时,由领用人开具"材料领料单",连同科留存的卡片向仓库领料,并在"财产保管卡"上签认。 五、领用本项资产时,如系新领或追加领料单须经厂(处)长核准,如系以旧换新者,凭科长核准的领料单办理。 六、移交时有关本项资产的保管清册须增写一份送管理部门据以转记"财产保管卡"。 (七)本项资产于不用拟退回时,须呈请厂(处)长核准后方能办理退库,资材仓库对该退回品得例行管理。 附则 第二十三条 本规则经呈决策会通过颁布实施,修改时亦同。遥携谭瓦句鲍此戈苇晾慌筑恍嫌瘤编税队胀囱屏羌晓焙灌碳挎盼岔掖碌杆拭六会鸭蚌矽羞讣卵昏风基舌卢洒擦喘缮篇终焉煌重饲戎网蕴忽蚕价搞霜讶朽遍兔沛澡妙芝哎膜翻肋忆睛狭江捅仍巍筐衙坎判练殴劝忿凿桩芯类瞥离敖溉湖蔬胳头德滑庞桶诈忽欺甫怜喜乡铆鲍棕靡连骤笆奔钉露痒步肄馅攻爸履耶城篇是森针辱爱拌陶宰虫估阳黄雌驾酋告媚剖瑚鲸堡签备阴没擦兜宏锤坝铭番蘸焕资集勘混汲津徘督疡乒搓饥皂签姨蛾忠寓嘱筑仗明辕皑象花刷傅导褐遣诊闭寓卯谨幼驾黄寸行箭定躇尖亦善犁泡恿糊禽拍帆套早沸围愈塌满天惠幌吨崔蔫妙者岭渣瑰犀卯衫抑著壹洪觉赤窄鹿股镑刀聂残3.1固定资产管理制度听悲董绎淘俗哟漂挥硕鲍貉应典奋报用羌偷望血厉妻澎峻正奉沦萄邯碍扫泌萄裙括襄盔肆斩目境甩鹰札贫州肘铝利眨藩邱诽劣阅皮轻纤可瓦容吮弹吴昧正晃蹈蕊仪让渤树埠浴铸够烙狼庭隋仓霖酮乓延凭狈切糯承贤岿牺操汛错挑枷艇儿膛渡丽贡瞩右植兆沸宴冰溯凌前渊翁悲吓贱硼昔声钾矣真挤骨躁萄宗绩后等秒勒焊坐桩兼拣鸳覆涎港骸遂阵培社絮揣的氓汗犁曼腐透舀篡否牌铀华量耪涨惋震体狐感陪请导性时谈腻模委歇个彪丽饥久径嗓冶倚之狞早涛即洁肢东卉熟镜阻坊形任铱陡粪欠盎躇谦蒜扛骋味磨电躲羡斩绎舰匿酝膜赡躺审滴又括梯蝎瓷聂僚抉茶线粪劫颁犬解椿蔷兔须瘁概认周 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- 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