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《办公用品采购制度》
为了加强XX机关办公用品采购管理,规范机关办公用品采购行为,明确职责范围,提高采购效率、降低行政成本,促进节约型机关建设。根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规规定,结合我XX实际,制定XX机关办公用品采购管理制度。
一、采购
1、平时常用且数量较大的物品,年初联系多家销售商进行招标定点。
2、采购大宗物品需XXX审定,由XX财务室报政府采购中心审批,到政府采购中心指定的厂家进行采购。
3、办公用品的采购:各XX根据需求,填写《办公用品采购审批单》报XX领导审批,送XXX安排人员适时进行采购。
4、采购人员将采购后的物品交XX负责事务人员验收入库,并造册登记。
5、物品采购,必须两人以上,并在采购单和发票上签字。
6、大型资产、房屋装修等工程项目由XXX研究确定,根据政府有关文件规定进行询价采购。
二、验收入库
1、凡采购的所有物品均应办理入库手续。采购人员依据购货发票所列品名、规格、数量、金额,填写“入库单”一式三份(一联存根、二联存仓库、三联会计记帐),连同实物与发票交XX负责事务的人员验收。不宜搬运的物资,XXX管理人员应到现场验收。
2、负责事务的管理人员验收公物时,应仔细检验是否完好,规格、数量是否与发票相符,经核对无误后,在“入库单”验收人处签字,采购人员凭此单和发票交予财务统一报销。凡购置性支出,无完备的入库手续,会计不予办理报销。
3、负责事务的管理人员验收过程中,如发现物资的品名不对、规格不符,数量短缺,质量不合格等情况,不予接收入库,并督促采购人员查明原因,及时进行退换。
三、保管
1、经验收入库的公共财务必须分类建立《明细帐》,XX财务要根据入、出库凭证及时记入有关帐簿。帐簿的使用登记,按会计工作规范办理。
2、入库的公共财物,要按其不同种类、不同性质采取不同措施严格管理,做到整齐卫生,存放有序。无完整的出库手续,任何人不得动用库存公共财物(包括一张纸、一支笔)。
3、负责事务的管理人员在日常工作中,要做到收有凭,付有据,工作细心,收付准确。做到帐单相符,帐卡相符,帐物相符。
四、领退、使用
1、公共财物领用,必须办理出库手续,统一由领物人填写《领物单》,负责事务的管理人员凭《领物单》发放物品,不得先领后补。
2、各XX需要维修的器材,应根据维修项目填写《维修单》,经分管XXX审批后送XX主任,由专人联系维修。需以旧换新的公物在领用时交旧换新。
3、临时性办公机构使用的公物,按审批权限批准后,指定专人办理暂借手续,单位撤销后的及时退还,负责事务的管理人员随时了解借用单位的变化情况,保证公物按时收回。
附:1、《办公用品采购审批单》
2、《领物单》
3、《维修单》
办公用品采购审批单
申请股室
申请人
申请日期
申请事由
及品名
物品参考价格
部室负责人意见
办公室
处理意见
分管办公室领导意见
主要领导
审批意见
备注
《领物单》
物品名称
数量
(单位)
领取股室
领取人
领取时间
经手人
备注
《维修单》
年 月 日
申请部门
申请人
维修品名
维修型号
维修数量
故障品
故障时间
故障发生
条件
第一次发生()
经常性故障()
紧急程度
严重影响工作()
暂不影响工作()
上门要求
服务
是()
否()
期望完成时间
维修单位
维修电话
备注
缺陷现象及已进行的
处理措施
业务部门负责人签字:
检修结果
办公室负责人签字:
维修产生
的费用
财务签字:
分管领导
复核
分管领导签字:
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