收藏 分销(赏)

内控会计岗位说明书.doc

上传人:精*** 文档编号:11178120 上传时间:2025-07-04 格式:DOC 页数:3 大小:67KB 下载积分:5 金币
下载 相关 举报
内控会计岗位说明书.doc_第1页
第1页 / 共3页
内控会计岗位说明书.doc_第2页
第2页 / 共3页


点击查看更多>>
资源描述
内控会计岗位说明书 3 2020年5月29日 文档仅供参考 职位说明书——内控会计 基本情况 职位名称 内控会计 职位编号 所属部门 财务部 直接上级 财务部财务管理副总经理 直接下属 职位名称 无 职位设置目的 维护公司内部财务控制体系的正常运行 1. 负责提出内部财务控制制度的完善 2. 负责执行内部财务管理制度,执行财务管理具体工作 3. 负责协助下属分子公司加强内部财务管理制度 4. 负责协助企业管理部开展经营计划和预算的管理工作 5. 负责配合投资管理相关部门,对项目实施过程进行监控 6. 负责公司的产权登记工作 7. 工作内容 1. 对公司内部控制制度的完善提出合理化建议,协助财务部财务管理副总经理起草、修改公司内部财务控制的相关制度和办法 2. 严格执行内部财务管理制度,收集 、编制公司月度财务的收支计划 3. 收取各内部单位的物业费、社保费、资金占用费 4. 定期参与对下属分子公司的财务管理工作的检查,收集并研究财务疑难问题,并对下属公司的财务管理人员进行培训 5. 参加计划和预算工作小组,参与计划和预算的编制工作,并协助企业管理部对计划和预算的过程进行监控 6. 根据投资项目管理部门报送的项目实施计划,对项目管理过程中的财务事项进行控制 7. 和投资项目管理部门及时沟通,做好产权登记工作 8. 负责领导交办的其它任务 9. 工作职权 1. 对公司的物资采购具有建议权 2. 参与计划和预算工作小组工作,对公司经营计划和费用预算具有建议权 办公设备 个人专用 市内电话、台式电脑 部门共用 长途电话、打印机、传真机、机动车辆 公司共用 复印机 工作关系 内部工作关系 汇报 1. 向财务部财务管理副总经理定期汇报内部财务控制结果、内控结果分析等情况 督导 协调 1. 协调下属公司财务人员执行相关内部控制制度 外部 工作 关系 任职资格 学历 本科 专业 财会类 年龄 25岁以上 性别 不限 工作 经验 1. 具有大中型企业3年以上的财务管理工作经验 工作 技能 1. 沟通协调能力、专业技能、研究分析能力、问题解决能力、数据编制能力 其它 要求 1. 具有良好的品德和职业道德 职前 培训 1. 公司业务和相关行业情况、内部财务管理制度、计划和预算管理制度等培训 2. 经营计划和预算编制、企业管理等相关专业知识培训 修订履历 修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 管理财经 > 人员管理/培训管理

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服