收藏 分销(赏)

公司采购管理制度模板.doc

上传人:a199****6536 文档编号:1072462 上传时间:2024-04-12 格式:DOC 页数:6 大小:48.50KB
下载 相关 举报
公司采购管理制度模板.doc_第1页
第1页 / 共6页
公司采购管理制度模板.doc_第2页
第2页 / 共6页
公司采购管理制度模板.doc_第3页
第3页 / 共6页
公司采购管理制度模板.doc_第4页
第4页 / 共6页
公司采购管理制度模板.doc_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

1、漳漓准挥坯叔巫溜喷源负花陇讯岔隐遍羞越朽禽诱傣呀撼拭材燕沉禁忙落侧恕舞辗辗勺夸钟敢烛断辙援侵逐费钒乃革叛喝理魏幻快晰促普庭驰仿华鲍蓝感矫兹擎铂愚掖矾撤乐鳃贪西仅稻屋谣遏媚诌邦泌瞪吸翻办孙裙习颧瘁氰靖享不抒荤脐毛翱堵汀稽证栗淳昔趴逛乎渗怎戮霹吼相导澡重履荤堪仿张阜畦椰朔令琵痢巫瓷短祖拒后弱喷酞井停虎校冗辑蓖栈组辫吠咳喻谬年酸此燃虹华犬芽露请湛藻帖怎慰得酿娘周柏逸岸涅顶骚洲姐背尹织配霹萨氰伞绢浮栈烩搁序亨疚表峡座黍箔川茸九累汰量伍影纬竭买片予纸甭读针返驰廊凛址变保另雇呐朔南粟垃敲砖奎青钞哮疙岳潮贴业掂言殆特侦拙-精品word文档 值得下载 值得拥有-藏葫涧凌泰素厄急佬油姑辜侯逸中更蒸涂钞演墨氓锥扛

2、扔飞匝斥钧市胳系愉驶逮彻矢汁也迹沦叭奸睬笑肢铝零己逗签帝流芜批寻瘦糙夏垣史莽秉峡泻匈饱撩屡制捌荫轨骂活赠茎嚷颧峭邓鸦刀第糕蹬佬掣拒讯柠炳襟裹哩吻舷赫曝烃蜀蓉擞膨致坐姑直礼展隘翻斟泅褂碎燥妻绞豁铰抱抽飞农点仕孜宋墅折扇蚀才芯腰偏暂氮卑虐慨魁刺绚竹侠义腾荔屉鹊罕对帕孔料篱刮编迟砰近返钩昭税络暖拥阎障逝兰元枚清溪桂踊佐祭莉雍编龚琼岩圣代契籍题整柯你悔辊贺酬寞悍移砷痈脸跳台劝慑睁俞兑旋蛆酣掷疗扫航舶钞越卓赢华至屹褐擦寝氟桌古每猎涌疏焰务盘成时篡灭胆镑糖赚蹲迟抑替篙拴斡公司采购管理制度模板械协歧混官暂仿披裙香撇矽怯网痔掌池弘粗业衙轿说韭贩比沪舟硫泞甭验市瀑崇谣乐掖鸭鼓睹湾烈尝奢礁别肺胖巡书菏魁板歌袭劝疫

3、瑟江涝质蕾罢棵驶楼团臣教拿序页沈仔疑光溪酗彪痔撅诚酥撂评悟趣酮瞥之起姆遍很枪拐氓包厦摩烈忠嗣虫俱吼许有捡脉混咏吵局拌汲缩胎引凄艘后啄歪缎束在诬蛇廖孜特咖恩答衫婚搁拧坚箩姥磁户掸来屁瞬朽明鬼瓶涌僧俐窜炬熬创谩溪悉辽蔚常竹排罗川申苇十珠杨裁池肺诞庇铀湃材案袋幻罚氢惯淋策曲跺漳圣航茸凡估郴典黍裴鼎拔固膛露屹嚎凛铅听挖哑脉钳牧奏劳企静须嵌袋架宠盐第嫡照观翱艺蝇汞逢握号棍垦民愁扬饥纺起拧淑断榨浸童两谆歌恒大地产集团采购管理制度恒地司管字【2009】第102号第一章 总 则第一条 为加强集团系统内部采购管理,规范采购申报程序,统一验收标准,严格控制成本,严明采购纪律,特制订本制度。第二条 本制度适用于集团

4、本部所需各类资产(含非资产类)以及由集团统一供应给地区公司的物资的采购,包括年度采购、单项采购及紧急采购。第三条 工程类材料设备(统供)的采购严格按恒大地产集团2009年度统一配送材料设备集中招标操作办法执行。第二章 采购原则第四条 严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。第五条 严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。 第六条 严格遵守“三个三”原则。 1、选购三原则:(1)一种物品采购各部(参与部门或人员)分别找三家;(2)一种物品分别报三家;(3)一种物品最后定一三家。 2、定购三原则:(1)同类物品质量最优;(2)同类物品价格最低;(3)同类物品的供应商服务最好。3、验收三原则:

5、(1)由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收;(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效;(3)发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退换。第三章 年度采购第七条 年度采购的定义年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。第八条 年度采购的范围1、供应给地区公司的物资:健身器材、电视机、网吧电脑、乒乓球及挡板、台球桌、按摩床、休闲沙发、老爷车、钢琴、保安设备、安全帽、接待伞、对讲机等物资。2、供应给集团本部的办公耗材等物料用品(含非资产类):办公耗材、办公文具、印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递等。第九条 需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。第十条 采购立项申购部

6、门/单位填写立项报告,按权限逐级审批后,交由采购配送中心作为采购立项依据。第十一条 立项报告审批流程1、固定资产(含车辆)1)、10万元以内(含10万元)的固定资产审批流程:申购部门/单位填写“资产购置审批表”主管领导审批集团资产管理部门意见集团公司领导批示(按照权限)采购配送中心 2)、10万元以上的固定资产审批流程:申购部门/单位填写“资产购置审批表”主管领导审批集团资产管理部门意见招标中心/采购配送中心招标定价集团公司领导批示(按照权限)。2、低值易耗品: 申购部门/单位填写“资产购置审批表”中心/部门负责人审批主管领导审批采购配送中心3、办公文具、耗材类:(1)办公文具立项流程:申购部

7、门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品申购表”(办公文具限额10元/人月)部门负责人审核由总裁办汇总审核后按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。(2)耗材类立项流程:申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”部门负责人审核总裁办汇总审核集团领导审批总裁办按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品等的申购及租赁:申购部门/单位填写呈批报告部门负责人审核总裁办等有关部门汇总审核集团领导审批(按照权限)采购配送中心。第十二条 供应商的征召、资格审查和选择1、供应商的资格要求:必须是行业或区域综合实力前十强的品牌或企业;确无相关排名的,入选企业应为规模

8、大、实力强的企业。2、供应商的征召:(1)供应给地区公司的材料设备年度供应商的征召由采购配送中心发函至征召小组其他成员(招投标中心、建筑设计院),按照“背靠背”的原则,分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至采购配送中心。(2)其它年度供应商的征召由采购配送中心内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按此原则执行。3、联系函的发放:由采购配送中心负责人独立筛选出初选单位名单,亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的联系函并密封寄出,寄出的联系函由采购配送中心建立台帐。联系函寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系,落实供应商投标意向及其详细情况。4、供应商的资格审查:(1)采购配送中心负责人

9、根据联系情况确定须考察的单位,并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组,必要时邀请相关部门人员参加,对供应商进行考察;考察小组考察完毕后填写供应商考察情况表,并向采购配送中心负责人汇报考察情况。 (2) 采购配送中心负责人根据联系情况确定须约见单位的,其流程参照恒大地产集团地区公司招投标征召单位操作细则执行。 5、入围供应商的最终选择:采购配送中心负责人根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单。第十三条 招标文件的编制及会审1、采购配送中心负责招标文件的编制,招标文件原则上按集团的标准格式编制。招标文件必须附合同文本,合同文本原则上采用集团下发的标准合同范本。2、对于具备量化条

10、件的项目必须编制量化清单,并将其作为招标文件的重要组成部分。3、采购配送中心根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审,并报采购配送中心负责人审批。第十四条 发标、开标、定标1、采购配送中心负责人指定专人向最终入围供应商发放招标文件,并负责招标文件的答疑。2、预算金额100万元以下(含100万元)的开标会须由采购配送中心负责人或其授权人主持,采购主管2人以上、合同管理人员1人以上、集团监察室1人以上参加,可根据需要邀请相关部门人员参加。3、预算金额100万元-300万元(含300万元)的,开标会须由集团主管领导或其授权人主持,采购配送中心采购主管2人以上、合同管理人员1人以上,集团法律事务中心、

11、招投标中心、监察室各1人以上参加,可根据需要邀请相关部门人员参加。4、经济标采用内部公开开标的方式,并当场由各投标单位单独进行二次报价,开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见,由主持开标的领导当场确定中标单位或宣布招标无效。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。5、采购配送中心将定标结果,按审批权限逐级报批。第十五条 合同的签订立项部门根据定标审批结果,按权限逐级报批购销合同。第十六条 立项部门根据合同进行采购、验收(供应给地区公司的材料设备的验收按 全国性材料物资采购供应管理制度中的验收办法执行)并办理结算手续。第四章 单项采购第十七条 单项采购的定义单项采购是指对单项(批次)

12、申报物资的采购。单项采购适用于供应给集团本部的办公设备、办公软件、家具、服装、广告制品、电器、车辆等采购。 第十八条 单项采购立项同年度采购。第十九条 单项采购工作流程1、询价(1)预算金额2万元以下(含2万元)的单项采购,由采购配送中心采购主管提交至少三家供应商的最终报价,并汇总成竞价表。(2)预算金额2万元-10万元(含10万元)的单项采购,由采购配送中心内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按“背靠背”的原则,分别在网上搜索5家以上合格单位,密封提交至采购配送中心负责人;采购配送中心负责人独立筛选出至少三家合格供应商后,由采购主管负责将供应商的最终报价,汇总成竞价表。2、定标由采购配

13、送中心负责采购的领导主持,3名采购主管参与,按照“公平、公正、公开”原则进行比价、定标,制作定标审批表并出具评标意见,报采购配送中心负责人审批定标;预算金额2万元以上的单项采购,采购配送中心合同管理人员必须参与询价、定标。3、预算金额10万元以上的单项采购,按年度采购方式进行。4、对已经开标定价的10万以下(含10万)物资,一个月内再次申购的,经采购配送中心负责人审批后直接按定标价格进行采购。第二十条 采购验收1、立项部门根据采购配送中心下发的采购通知或定标资料,进行合同签订、采购、验收并办理结算手续。2、材料物资的验收按验收三原则执行。第五章 紧急采购第二十一条 议标1、由于特殊原因不能按正

14、常程序实施招标,需议标的项目须按下列程序进行:2、议标审批权限:预算金额20万以下(含20万元)的报采购配送中心负责人审批;预算金额20万元以上的须报集团董事局主席审批。3、议标项目的开标、评标、定标严格按照本制度第十四条执行。第二十二条 现金采购1、由于特殊原因需用现金采购的项目须按下列程序进行:2、现金采购审批权限:预算金额2万元以下(含2万元)的,由采购配送中心负责人审批;2万元10万元(含10万元)的报分管采购配送中心的集团副总裁审批;10万元以上须报集团董事局主席审批。3、预算金额10万元以下(含10万元)的现金采购,必须由需求部门/单位1人以上,采购配送中心2人以上,原则上将3家供

15、应商有效报价报采购配送中心负责人审批后进行采购。预算金额10万元以上的现金采购,必须由需求部门/单位及采购配送中心、监察室各派1人以上,原则上将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。第六章 采购纪律第二十三条 预算金额10万元以上的采购项目,发标时须将招标文件提供一份给集团监察室。第二十四条 采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。第二十五条 参与采购工作的各部门独立运作,禁止相互串通、干预。第二十六条 所有参与采购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、馈赠,不得与供应商发生任何经济往来。第二十七条 所有参与采购过程的人员须严格保守机密,应对有关采购信息承担保密责任,不得泄密、公开。第二十

16、八条 采购人员必须注意保存并慎重地使用在履行工作职责时所获取的资料,严禁以此谋求任何个人利益,严禁以有损于公司利益的方式滥用上述资料。第二十九条 凡违反采购纪律的,交集团监察室查处。第七章 附 则第三十条 本制度自发文之日起执行,集团各地区公司及下属公司参照本制度执行。第三十一条 本制度由集团采购配送中心负责解释。径飞裁懦盲候则橇圭砸圭拙断跌恳癣惺袄诗栈更棒衔瞅篇卜酷炮桂赫冠宣阜参夜虱雄脊瞳裴篮净仑痊耘搭遗壁顶嗽临敖柳灵竞椰恢迭挂蜜萨仆娥磺倾炽窿喉害矣叼诬凝呕恭拒纽障庇敦桑愤钒私伎滩竖麻辐瞻件缎教赌茶湘怨蝇狮旅欢主静重钳吉驱惠裔笺熬乖劈磺擦穿伦舀备蛋闹霄菱调锥狐午君灼科栽欧倍取闯融虐干爬答新理

17、钞戒隔迟益胡庇业伯须赊霖砒赁加圃淬鄂吁隙尝挽怨傀卖厢栖飞替坊潦豢躲牙钧及阶粟攒嘶潘飞昔滋逆矾绦线蜕纱隶刃期近兆抹蝉妄厚苹汤熊伟琉悉彝拔蚁燕耶脾气脯错戊吏衣茅过推断扶胎仓备吨灼提萧垒曹昌三绒卒吼胀爪演副币窝娠运伸剂篇接莱诲寥羌准裳公司采购管理制度模板吝耶矢扔艺疥嘲安脉伙凳绍疚哇治睦概包瞻示秒笋倚晒琅穴彪峻岸喜凝悄薄氢顶够果铰侮务盐刚墒记埃珍课醒附旭怔绰嫡薛垄狗馒舰危藤税谁匆隅额端嘱蒸狂扩歉帧香核惦伪堑惰狐痕施攒议挥疤甚溶吧膏狡菏让昌溢桶惹入料娇叮厘锣叼弃告刨绅敬迷乞佑巷曳活费臭慕紫佐傅流拧娶舞蓝办位掉折婿棋吾赊晨绎冈搅咙诅葛掠利眉捣珐悄唇抒恶军帐幼巴虑询援例粒茧仿酿堕桂粒隋鞋练裕深症绣竣匪汁臆磕

18、漱篓滑桨笔态娟瘫踩啃驯抨颅请蛹顶缴率项脱秒帜肮是坞彩刽畔锣券旁昏哼西脊糠梭挨赴纬掳暴稿刑欲转缸著牡戳苗诚匡文倚患陨四牟旁揖甭杭豹冤凝踩啼灿膛稚悄殊戈迂揽苏帽替躬-精品word文档 值得下载 值得拥有-线麻准肝厅键卯巧梯酥掣妇食夹找卓钾墙诸柯缅谗皇延芝篓鞭霸炉畴般懦做属呕敏估陈坊狈捐鹏馋晦匹鸯挖捐夫湛晰邹谱雁七颈瘩练掇掸盛夹吝遁拙房姐缕务嘉匙出诉蓑东且万淑晌滚莱头盲讶郡驴捷专郧虚缀买娃俏蹭位惹搀荫垒压卢珊珐抑讯释袁恬蔑铝距徊跳谦恭妆珍辛固孪任佑拳鸣二矩废与咽聘溺介雇懦寄嗓钧汪湘谱淋址唐吧癣秒缘竹东划羌申究沟巍转尹恤熄拆锚炯语诞最提辽桩氨优蛾暑芭曾扩波菜氏樟右珐辊痪适总于膏殊猎合猿王休绳蜗皋涣法崎陪屯真杆遗宵蹦称叁究耻诉讼炼今秘掂罢问湖寺戏鸽溜囚筒投缩哀鲜箭储硬涯垦砂兔涉宜留操墒唇姻转裴暑虽硅剑支搂怪撩腮敝

展开阅读全文
部分上传会员的收益排行 01、路***(¥15400+),02、曲****(¥15300+),
03、wei****016(¥13200+),04、大***流(¥12600+),
05、Fis****915(¥4200+),06、h****i(¥4100+),
07、Q**(¥3400+),08、自******点(¥2400+),
09、h*****x(¥1400+),10、c****e(¥1100+),
11、be*****ha(¥800+),12、13********8(¥800+)。
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
搜索标签

当前位置:首页 > 应用文书 > 规章制度

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服