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成品仓库管理规章制度
全文目录
第一章 总则 1
第二章 成品的入库管理 1
第三章 成品的储存保管 2
第四章 成品的盘点管理 3
第五章 成品的出库管理 3
第一章 总则
成品仓库是企业供应体系的一个重要组成部分,是企业物流作业的最后一道管控环节,因而显得尤为重要,主要业务职能包括:成品的入库管理﹑成品储存保管管理﹑成品的盘点管理、成品的出库管理等各项工作,为了更好地发挥成品仓库的管控功能,进一步规范公司流通、保管和控制程序,促进本公司成品仓库的各项工作安全、高效、有序、合理的运作,特制定本制度。
第二章 成品的入库管理
第 1条 车间生产的成品入库前,必需先经品管部检验合格,盖上合格章,并在其外包装贴上《物料标识卡》后,方可移交给成品仓库,办理入库。仓管员应对比 生产车间所开据的《入库单》,对成品的名称﹑规格﹑数量核对,确认无误后,办理交接手续。
第 2 条 成品入库时,仓管员应按订单号进行归类摆放,要求叉车司机将成品放入指定的库位。
第 3 条 物料标识卡上要求填写客户、订单号、规格、数量及入库日期。
第 4 条 车间生产的不良品成品入库时,要求在《入库单》上注明不良品原因,并经车间主任审核,呈报生产部副总经理审批,方可办理入库手续。
第 5 条 不良品成品入库前,车间先做好相关物料的标识〔统一用物料标识卡〕,并要求品管部在物料标识卡上盖上不合格章,成品仓库关于不良成品的存放要统一放在不良品仓库进行摆放。
第 6 条 成品入库后,仓管员依据《订单计划执行单》和《出货通知单》的内容对成品进行核对,无误后贴好唛头。
第 7 条 成品入库后,仓库应建立成品电子明细帐,登记物料进库、出库﹑结存的具体状况。
第 8 条 成品电子明细表必需严格按照成品的出、入库凭证及时登记,填写清楚﹑准确.仓管员要常常核对,确保帐﹑物、卡相符。
第9 条 成品入库后,《入库单》必需仓管员和包装组长签字方为有效,.一联车间留底,一联仓库留底做为电子帐务的凭证!
第三章 成品的储存保管
第10条 成品的储存保管,叠放的原则是上小下大,上轻下重,最好是同种规格叠放在一列,木门和地板的高度不能超过五米,并依据仓库的条件合计划分区域,合理存放使用仓库面积.
第11条 成品不可以直接摆放在地面,易受潮,一律要求摆放在托盘上与地面隔离。
﹑防盗﹑防潮﹑防锈﹑防腐﹑防霉﹑防尘﹑漏电等.
第13条 切实做好安全保卫工作,严禁闲人进入库区,库区内严禁烟火﹑携带易燃易爆物资和明火作业.对库区的电灯电线、电闸﹑消防器具﹑设施要常常检查。
第14条 仓库5S工作做为日常工作要继续严抓,每次作业完毕,要及时清理现场,确保库房整洁.
第四章 成品的盘点管理
第15条 强化公司财产管理,及时掌握仓库存货的准确数量,仓库每月月末进行定期的全面盘点.
第16条 仓库盘点的原则:数据要真实﹑准确﹑完整.
第17条 盘点的范围:仓库所有的成品
第18条 盘点工作的使命划分:
总盘人:由PMC部经理担任,负责盘点工作的统一领导和督查盘点工作的有效进行及盘点异常事项的处理;
主盘人:由仓库主管担任,负责盘点工作的推动及实施;
盘点人:由仓库各仓管员担任,负责盘点工作;
会点人:由财务部门指派专人担任,负责盘点记录工作。
协点人:由PMC部计划成员担任,负责协助盘点人工作的展开;
监点人:由财务部门派人担任,监督盘点工作。
第19条 盘点物品时,会点人应依据盘点实际数量做具体记录;盘点人应按要求进行盘点;协点人应大力配合盘点工作;监点人要做好监督工作。
第20条 盘点结果必需经各有关人员签名确认,一经确认则不得更改。
第21条 盘点完毕,盘点人应将《盘点统计表》汇总编制,〔一式两联〕第一联自存,第二联送财务部门,供核算盘点盈亏金额。
第五章 成品的出库管理
第22条 外贸成品按《成品装箱出货单》装柜,仓管员收到外贸部的《成品装箱出货单》后,要仔细复核仓库成品的客户、订单号、规格和数量是否相符,以确保成品出库的准确性。
第23条 仓管员在复核成品时,同时要进一步确认成品的外包装是否完整,托盘脚有没有松脱现象。
第24条 仓管员在装柜前,要先检查集装箱外观是否有破损和开裂,箱内是否潮湿,否则不给予装箱。
第25条 内贸成品的发货,仓管员按《内贸产品定购单》明细表,核对仓库成品的客户、客订单号、箱唛、规格和数量是否与订单相符。
第26条 内贸产品的出货,正常以车间生产一生产批次〔即一份订单〕完成入库后,即可以联系物流公司当日出货,如内贸部有特别要求:对一份订单分批出货〔工程急单之类〕,则必需以书面形式通知PMC部。
第27条 仓管员与物流公司进行成品交接时,双方当面盘点核对实物,开据《交接运输单》,双方签字。其中一联留底,一联交物流公司。
第28条 仓管员出货装车时,必需亲自在现场监督装卸,要求轻拿轻放,特别关于玻璃门要注意摆放在表面层,尽可能减少堆压,防止压碎玻璃。
第29条 成品出货后,仓管员填写《出货明细表》,由仓库主管审核,一式四联:一联财务部、一联内贸部、一联PMC办公室、一联留底。外贸集装箱的柜号和封条号要做好相关的记录。
第30条 仓管员发货完毕后,应做好现场整理工作,及时核销进、销、存卡,以坚持物料的帐、物、卡一致,及时准确地反应物料进出、存取的动态。
本制度从公布之日起执行!
编制
姜琳
审核
审批
日期
2021-4-16
日期
日期
6 / 6
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