资源描述
办公及劳防用品的管理制度
1、目的
为健全公司办公、劳防用品的管理特制定此制度
2、适用范围
本公司全体员工
3、使命
人事行政部:
负责核实及汇总各部门及车间上交的办公、劳防请购总数量
负责办公用品的盘点及发放
Ⅰ类办公、劳防用品以旧换新的执行及监督
3.2采购部:
所采购物品出现的质量问题处理
3.2.3负责每月采购办公、劳防用品费用的报销
3.3计划仓储部辅料仓库:
Ⅰ类劳防用品以旧换新的严格执行
4、基本流程
人事行政部汇总各部门请购单
交采购部
各部门填写请购单
交人事行政部
请购物品到货后各负责部门
依据请购单盘点用品
采购部接收请购汇总表
进行采购
发放人做好领用台账登记
通知各部门依据请购单领取
物品相关负责人发放用品
采购部进行报销
相关负责人核对送货清单及
发票,核对准确交采购部
5、申购
5.1办公用品:
Ⅰ类办公用品请购按照以旧换新方式执行,假设请购数量超过
以旧 换新的数量,必需在请购表上注明原因,经部门主管签字
并由人事行政部总监核定后采购部方可采购
Ⅱ类办公用品请购按每月的参照使用数量〔见附表〕执行,假设
请购数量超出参照数量,必需在请购表上注明原因,经部门主管
签字并由人事行政部总监核定后采购部方可采购
Ⅲ类〔非常用〕办公用品的请购,必需在请购表上注明用途,
经部门主管签字并由人事行政部总监核定后采购部方可采购
各部门必需在每月20日之前填写完下月办公用品请购表,在
该表得到部门主管确认后上交人事行政部
5 各部门上交请购表时必需将旧的Ⅰ类办公用品交人事行政部行
政文员,以便以旧换新
5 人事行政部行政文员在每月23日之前将各部门办公用品请购
汇总表经人事行政部总监批准后交采购部,Ⅰ类、Ⅱ类办公用品
采购部必需在每月28日之前完成采购
突发或非计划内的采购,由申请部门总监批准,人事行政部总
监复核后予以采购,自行采购不予报销
劳防用品:
5.2.1 各部门必需在每月20日之前填写完下月劳防用品请购表,填
写时必需把物品的品种、规格写明,保证采购正确,在该表得到部
门主管确认后上交人事行政部
5.2.2 人事行政部行政文员在每月23日之前按劳防用品发放分配表
审核汇总后经人事行政部总监批准交采购部,同时行政文员把各
部门的请购单及请购汇总表交仓储部辅料仓库,以便领用时核对
5.2.3 定制工作服,工作服每年夏、冬装各发放2件,人事行政部通
知各部门、车间应提前一个月把所必需的数量、规格或尺码统一上
报人事行政部,经人事行政部总监及总经理审核后予以制作
6、领用
办公用品:
6.1.1 办公用品送货方交货后,由人事行政部按请购汇总表数量进行
盘点所有办公用品,盘点无误后通知各部门前来领用
6.1.2 各部门按请购数量填写领料单,经部门主管签字后到人事行政
部领取,人事行政部按各部门领料单发放办公用品,各部门由专
人负责该部门办公用品的领用发放
劳防用品:
6.2.1 员工领用劳防用品必需由车间统一办理,开出领料单凭领料单
及劳防用品领用卡,由统计员到辅料仓库领取。由辅料仓库负责
人在劳防用品领用卡上登记
6.2.2 Ⅰ类劳防用品的领用必需按照以旧换新方式执行:例如当月请
购数量为200只12层口罩,废旧口罩有150只,领用时由辅料仓
库发放人按盘点的旧口罩数量150只发放,剩余50只存放在辅料
仓库,待有废旧12层口罩后另行换取,即以一换一
7、报销
7.1 由采购部每月将请采的办公用品发票及送货清单交行政文员复
核后签字,经人事行政总监确认后方可报销
由采购部每月将请采的劳防用品发票及送货清单交辅料仓库复
核后签字,经人事行政总监确认后方可报销
8、办公、劳防用品管理
员工辞职但劳防用品〔含工作服〕未满期限者〔2年为满期〕或
胸卡未交者,相对应的劳防用品折价〔劳防用品价格÷12个月
×剩余未满月份数〕后在工资中扣除,胸卡未交者则直接扣除
10元,由车间统计员确认后将劳防用品领用卡交人事行政部,
由薪资员在其当月工资中扣除
9、奖惩
处罚:
对冒领物品者以冒领物品价格的十倍处罚。
违反以下〔—〕制度及造成公司办公、劳防资源浪费
者,第一次给予口头警告,第二次给予20元罚款,第三次给予40
元罚款,以此类推,相关班组长同时给予处罚,每人每次10元
办公、劳防用品不可多领,行政文员及辅料仓库仓管员必需严
格做好以旧换新工作,不可在无旧用品的状况下私自下发新用品
全体员工在上岗时应穿好工作服,戴好手套、口罩、胸卡等劳
防用品
9.2 奖励:
对公司劳防及办公用品提出合理建议并被公司采纳,实施后有
显然效果的;对节约劳防及办公用品的各部门、车间,公司按《奖
惩条例》对其进行适当奖励
10、附表
10.1 Ⅰ类办公用品
10.2 Ⅰ类劳防用品
10.3 Ⅱ类办公用品耗用参照
10.4 劳防用品耗损领用上限
嘉兴恒誉金属制品
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