资源描述
生鲜配送企业仓库管理流程
包括仓库管理的四种工作流程:入库流程、出库流程、进箱流程、货损流程。
一、入库流程
供货商
采购
退换货
待检区
入库
质检
不合格
合格
分类存放
采购:仓库配备采购员(业务员)。根据采购单购买货物,放入仓库待检区,交由仓库管理员。采购遵循生鲜新鲜未质变、可贮存商品未过保,可安全食用原则。
入库:仓库配备仓库管理员。待检区货物清点,在供货商的送货单上签字,将货物扫码入库,编制入库单。将待检区入库货物交由质检员。
质检:仓库配备质检员。将待检区入库货物根据入库单核对、验收,遵循货物未质变、未过保和数量一致的原则。不合格货物由业务员联系供货商两天内退换货;合格货物交由库存保管员。
分类存放:仓库配备库存保管员。将合格货物分类存放,编制“货物存放表”,定期盘点(小盘点/周、大盘点/月)。
采购单:一式两联,并打印盖公章。仓管部根据库存盘点情况,填写品名、规格、数量/单位、供货商、联系人、电话、预计交货日期、备注、订货日期等编制采购单,仓管部、采购部各留一联并签字。
采购单填写注意事项:仓管部填写品名、规格、数量/单位、供货商、联系人、电话、预计交货日期、备注、 订货日期等信息,交由业务部采购货物。
入库单:一式三联,并打印盖公章。仓管部根据入库货物盘点情况,填写名称、规格、单价、数量/单位、金额合计、保质期限、备注、 入库日期等编制入库单。仓管部、质检部、供货商各留一联并签字。
入库单填写注意事项:仓管部填写名称、规格、单价、数量/单位、金额合计、保质期限、备注、 入库日期等信息,交由质检部清点、验收货物。
“货物存放表”: 库存保管员根据合格货物的分类存放, 填写名称、规格、数量/单位、存放位置、供货商、备注、 存放日期等编制“货物存放表”,并签字。以便定期做货物盘点(小盘点/周、大盘点/月)。
“货物存放表”填写注意事项:库存保管员填写名称、规格、数量/单位、存放位置、供货商、备注、 存放日期等信息。
采购单
序号
名称
规格
数量/单位
供货商
联系人
电话
预计交货日期
备注
2
负责人
采购员
3
4
仓管部: 采购员: 订货日期: 年 月 日
入库单
仓管部: 质检员: 供货商: 入库日期: 年 月 日
序号
名称
规格
单价
数量/单位
金额合计
保质期限
备注
3
①
仓
管
部
②
质
检
员
③
供
货
商
4
5
6
7
8
货物存放表
库存保管员: 存放日期: 年 月 日
序号
名称
规格
数量/单位
存放位置
供货商
备注
1
2
3
二、出库流程
仓管部
负责人(小二)
包装
拣货
配货单 未审核
审核 出库单
质检
待检区
不合格
分装
合格
出库
“小二”签字提货
负责人(小二):小二递交配货单至仓库管理员审核。
仓库管理员:审核配货单,“审核通过”生成出库单并签字,交由拣货员;“未审核”退回至负责人(小二)。
拣货:仓库配备拣货员。根据出库单上货物拣货,交由质检员。遵循质量未质变、未过保和数量一致的原则。
质检:仓库配备质检员。根据出库单对已拣货物清点、查验,不合格货物重新拣货;合格货物盖戳交由包装员。
包装:仓库配备包装员。根据出库单对合格货物定量包装、精确称重、粘贴标价。
分装:仓库配备分装员。根据出库单对已包装货物进行分装。交由仓库管理员。
出库:仓库管理员通知负责人(小二)签字提货。并作出库记录。
出库单:一式六联,并打印盖公章。仓管部根据负责人(小二)提供的配送单,审核通过后根据名称、规格、单价、数量/单位、金额合计、备注、出库日期等编制出库单。仓管部、拣货员、包装员、质检员、分装员、负责人(小二)各留一联并签字。
出库单填写注意事项:仓管部填写名称、规格、单价、数量/单位、金额合计、备注、出库日期等信息,交由拣货部拣货。
出库单
序号
名称
规格
单价
数量/单位
金额合计
备注
2
仓管部拣货员包装员④质检员⑤分装员⑥负责人
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
仓管部: 拣货员: 包装员: 质检员: 分装员: 负责人: 出库日期: 年 月 日
三、进箱流程
配送
进箱
数据分析
结算
未出售
出售
标准 订单
货损流程
配送:仓库配备负责人(小二)。小二将出库单上的货物、“价格表”和“消费记录表”放入箱中。
进箱:生鲜商品一天更换一次,被更换商品作三天限时打折优惠(优惠幅度逐日递增),三天之后未售出生鲜先入库后做货损处理;可贮存商品在过保质期一周前撤回,并联系供应商更换商品。
出售:截止到结算日客户已消费商品,负责人(小二)配货时要在“消费记录表“中标明。
结算:负责人(小二)在结算日(一周两次)首先发送消费清单给客户,后上门结算;如果消费不满二十元则累计至下个结算日一并结算。
数据分析:仓库管理员对“消费记录表”实施监管,并根据客户消费数据编制合理的出库单。
价格表:仓管部根据名称、规格、单价、数量/单位、备注等编制价格表。
价格表填写注意事项:仓管部填写名称、规格、单价、数量/单位、备注等信息,交由负责人(小二)与出库单上货物一同放入箱中。负责人(小二)配送清点时要在“消费记录表”中标明客户已消费商品,以便结算。
消费记录表:仓管部根据名称、规格、单价、数量/单位、金额小计、金额总计、备注、记录日期等编制消费记录表,并签字。
消费记录表填写注意事项:负责人(小二)根据配送清点时客户已消费商品,填写名称、规格、单价、数量/单位、金额小计、金额总计、备注、记录日期等信息。
价 格 表
序号
名称
规格
单价
数量/单位
备注
1
2
3
消费记录表
记录员: 记录日期: 年 月 日
序号
名称
规格
单价
数量/单位
金额小计
金额总计
备注
1
2
3
当日未售出
四、货损流程
入库(2)
入库(1)
可贮存
生鲜
供货商
三天后未售出或不合格 过保一周前撤回
质检
调换
货损处理
包装
待检区 订单 不合格 待检区
质检
分类存放
合格
出库
打折标签
送货
结算
生鲜:负责人(小二)将生鲜一天更换一次,更换下架的生鲜交由仓管部。
入库(1):仓管部把更换下架的生鲜作入库记录,在微信等平台作三天限时打折优惠(优惠幅度逐日递增),有客户订单则交由包装部;三天后未售出或不合格生鲜作货损处理,并编制货损单。
质检:将待检区入库更换下架的生鲜根据入库单核对、验收,遵循生鲜未质变、数量一致的原则。不合格生鲜返回仓管部;合格生鲜交由包装部。
包装:对客户订单的打折生鲜重新粘贴标签(折扣标价及限时天数)。
出库:仓管部对重贴打折标签的生鲜作出库记录,交由负责人(小二)。
送货:负责人(小二)将打折生鲜配送给客户。
结算:负责人(小二)在结算日(一周两次)首先发送消费清单给客户,后上门结算;如果消费不满二十元则累计至下个结算日一并结算。
货损处理:三天后未售出或不合格生鲜做成有机肥料变卖。
货损单:仓管部根据三天后未售出或不合格生鲜盘点情况,填写名称、规格、单价、数量/单位、金额合计、货损原因、货损处理、备注、 提交日期等编制货损单。并签字。
货损单填写注意事项:仓管部填写名称、规格、单价、数量/单位、金额合计、货损原因、货损处理、备注、 提交日期等信息。交由财务部做账。
可贮存:可贮存商品在过保质期一周前必须撤回,撤回后交由仓管部。
入库(2):仓管部把过保一周前撤回货物作入库记录,安排业务部联系供货商调换。调换完毕将待检区货物清点,在供货商的送货单上签字,将货物扫码入库,编制入库单。将待检区入库货物交由质检员。
质检:将待检区入库货物根据入库单核对、验收,遵循货物未质变、未过保和数量一致的原则。不合格货物由业务员联系供货商两天内退换货;合格货物交由库存保管员。
分类存放:仓库配备库存保管员。将合格货物分类存放,编制“货物存放表”,定期盘点(小盘点/周、大盘点/月)。
退换单:一式二联,并打印盖公章。仓管部根据负责人(小二)撤回的可贮存货物盘点情况,填写名称、规格、数量/单位、退换原因、备注、 退换日期等编制退换单。仓管部、采购员各留一联并签字。
退换单填写注意事项:仓管部填写名称、规格、数量/单位、退换原因、备注、 退换日期等信息。交由采购员联系供货商退换货物。
货损单
仓管部: 提交日期: 年 月 日
序号
名称
规格
单价
数量/单位
金额合计
货损原因
货损处理
备注
1
2
3
4
退换单
业务部: 退换日期: 年 月 日
序号
名称
规格
数量/单位
退换原因
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
展开阅读全文