资源描述
捷新通仓库管理制度
一、目的
为加强仓库管理,保证库房规范、高效、有序运作,保障公司财产物资安全,减少不良、呆滞物料损失,降低库存占用资金,满足生产经营对物料管理的要求,制定本制度。
二、适用范围
适用于公司仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。
三、仓库的分区
为提高仓库的管理和运作效率,保证工作质量,将仓库进行如下分区:原料待检区、退货区、合格品存放区(原材料存放区、半成品\成品存放区)、不良品存放区 、呆滞物料暂存区。
四、工作程序
1.入库
1.1原材料(包括外协加工的零部件)入库
1)供应商交货时凭《送货单》向库管人员申请办理入库手续,必要时需提供《产品购销合同》。
2)库管人员将供应商提供的《送货单》与本公司《产品购销合同》(或采购明细表)进行核对,确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符。
① 所送物料的规格型号、名称、数量等与《送货单》不符的,直接拒收。
② 《送货单》与本公司《产品购销合同》(或采购明细表)不符的,通知采购部确认。采购部确认核实的,按送货单与实际物料办理下一流程,采购部未确认的,不予办理接收。
③ 库管人员核对无误后,将物料放置在原料待检区,在送货单上签字确认,并通知进料检验人员(IQC)进行质量验收。
3)对库管人员清点、核对无误的来料,IQC接到通知后,依据产品检验标准及时实施检验,并填写《进料检验记录》,并对来料做好质量标识。
① 进料检验判定合格的,做好合格标识后,通知库管办理入库手续。
② 进料检验判定不合格的,由IQC通知采购部、技术部、生产部相关负责人对不合格品进行评审,确认不合格品的处置方式。
挑选使用:由采购员联系供应商安排人员挑选,处理完毕经进料检验人员(IQC)复检合格后方可入库。
特采使用:特殊使用适用于物料对产品影响较轻微,同时生产周期要求紧张,采购周期无法满足的情况。对物料进行特采时,需技术部、质量部、采购部共同签字确认,经总经理批准,库管方可按特采对物料办理入库。特采使用包括让步和降级:
让步:经评审确认虽然不符合产品的检验标准,但使用对公司产品影响甚微,不会引起顾客注意的,可以让步使用。
降级:经评审确认虽然不符合产品的检验标准,但使用对公司产品影响较轻,不会引起客户抱怨的,可以降级使用。公司要求对降级使用物料需对采购价格调整的,由采购部与供应商协商事宜。
退货:库管将物料移至退货区。采购员及时联络供应商办理退货手续,库管人员与厂商对清物料数量、品名一致时,进行物料交接,并做好相应的登记。
4)库管针对需要入库的物料进行登记,填写入库单,并与采购员签字确认。1.2半成品\成品入库
生产部门凭《半成品\成品入库单》和品质部检验合格证明到仓库办理半成品\成品的入库。
库管核对《半成品\成品入库单》与实物是否相符,检验合格证明是否符合公司要求。完全相符的,库管予以办理入库手续,并在《半成品\成品入库单》上签字确认。《半成品\成品入库单》与实物不相符、没有检验合格证明或检验合格证明不符合公司要求的,一律不予办理入库。
1)生产过程中未完全使用或消耗的物料,由生产部填写《生产退料单》,并由品质部对物料进行检验并出具检验合格证明,方可到仓库办理生产退料入库。手续不全或物料与《生产退料单》不符者,库管不予办理入库。
2)生产过程中发现和造成的不良物料办理退料入库时,填写《不良品退料单》,库管根据《不良品退料单》办理不良品的退料入库,并将其移至不良品放置区。并通知品质部、技术部、生产部及采购部对物料进行确认和评审。
① 确认为来料不良的,出具确认报告后由采购部联系供应商处理,处理方式包括:
让步:经评审确认虽然不符合产品的检验标准,但使用对公司产品影响甚微,不会引起顾客注意的,可以让步使用。但但必须提醒供应商注意产品质量的改善工作。
降级:经评审确认虽然不符合产品的检验标准,但使用对公司产品影响较轻,不会引起客户抱怨的,可以降级使用。但必须提醒供应商注意产品质量的改善工作,公司要求对降级使用物料需对采购价格调整的,由采购部与供应商协商事宜。
退货:经评审确认对产品影响较大的,由采购部联系供应商办理退货。
② 确认为生产造成不良的,出具确认报告并评审产生处理方式,处理方式包括:
特殊使用:特殊使用适用于物料对产品影响较轻微,并难于返工维修,同时生产周期要求紧张,采购周期无法满足的情况。对特殊使用的不良品超标范围不得超过让步、降级的超标范围,同时需经总经理签字确认后方可实施。
维修使用:对于维修后可以满足标准要求的,同时维修成本低于采购成本的,可以对物料进行维修后,经检验合格后使用。
报废:对于无法特殊使用,也无法维修或维修成本部低于采购成本的,予以报废处理。
3)库管根据评审结果对物料进行处理。
① 让步、降级以及特殊使用的移至合格品区,做好让步、降级、特殊使用标识。
② 退货的与采购部、供应商共同办理退货手续。
③ 报废的按照报废程序实施报废。
2.储存保管
2.1仓库必须建立物料管理台帐(明细表),做到及时记帐、帐面清楚,帐、物、卡一致,定期核对账、卡、物,发现问题及时查对,凭证要装订成册,妥善保管,账目不准随意涂改,改正必须盖章或签字。
2.2物料存储实施分类、分区存储,并按物料的料号、名称、规格型号等做好标识。
所有物料应遵循“先进先出”的原则。
2.4对长期积压的物料,根据呆滞物料处理办法进行处理。
上班后及下班前认真检查,了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况,对发现的不安全隐患及时解决。
做好仓库内的防潮、防火、防盗工作。
物料储存要考虑其特性,根据物料的保管条件要求,做好仓库环境和安全的维护工作,保证物料安全和不变质。
3.出库
生产部根据生产计划填写《生产领料单》,并由生产主管签字。领料员凭主管签字的《生产领料单》到仓库领料。库管根据《生产领料单》的要求和信息为生产部准确、及时发放物料。领料员与库管共同在《生产领料单》上签字确认。
摆渡车的成品出库由总经理、库管和押运人员共同办理。押运人员凭总经理批准的《摆渡车押运计划》到仓库办理摆渡车的出库手续,库管和押运人员共同在《出库单》上签字确认,总经理在《出库单》上签字批准。
已入库物料需要办理退货时,由采购部与库管办理。采购员与供应商协商好退后事宜后,到仓库办理需退货物料的出库手续。双方填写《出库单》并签字确认。库管凭共同签字的《出库单》将需要退货的物料移至退货区,采购员负责将物料退还给供应商。
物料的报废流程参见公司《物料报废、销毁处理管理规定》
呆滞物料是指存量过多,耗用量极少,而库存周转率极低的物料。
对于呆滞物料,由总经理组织仓库、生产、采购、品质等相关人员进行组成评审小组进行评审,做出处理。
评审小组对呆滞物料做出“是否会再利用”的评审结果,得出“不会再利用”和“极可能再利用”的结论;品质部队呆滞物料进行检验,得出“合格”与“不合格”两种判定。于是将呆滞物料分为:
5.2对于极可能再利用合格物料,将其继续作为库存物料保存,如可替代其他物料参与生产而不影响产品质量的,经总经理批准亦可暂时替代其他物料参与生产。
5.3对于不会再利用合格物料,由采购部与供应商协商,能做退后处理的进行退后处理,如无法办理退货的,可以转售给其他使用商。
5.4对于极可能再利用的不合格物料和不会再利用不合格物料,首先判定其是否具有转售价值,可以转售的进行转售,不可转售的进入报废、销毁程序。
6.仓库盘点管理规定:
实行缺料盘点法,当某一物料的存量低于一定数量时,库管应及时盘点,核对数量与帐目是否相符。
实行循环盘点法,每月底由库管对库存物料逐一盘点,核对数量与帐目是否相符。
实行定期盘点法,每年一次,在年底进行,盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录,并注明“年底盘点”,交财务部和副总经理。
五、仓库安全管理规定:
1.仓库严禁吸烟和使用明火。
2.物料堆放不得影响照明,不得妨碍机械设备的操作,不得妨碍通道与出入口,不得妨碍消防器具的紧急使用,不得堵塞电气开关及急救设备。
3.物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。
4.有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。
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