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关键装置-重点部位综合检查表.doc

上传人:精*** 文档编号:9995278 上传时间:2025-04-16 格式:DOC 页数:20 大小:252.04KB 下载积分:10 金币
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资源描述
重点部位承包人安全活动记录编号1 重点部位名称 溴化釜 所在车间 溴化聚苯乙烯车间 厂级领导 宗宪庆 活动时间 年 月 日 序号 活 动 内 容 参加活动及检查情况 需整改的问题或安全工作指示 1 参加班组安全活动 检查操作人员是否持证上岗及三级安全教育情况 承包人: 检查督促承包岗位员工技术练兵 组织班组学习法律法规、我厂安全生产方针、目标等 参加班组事故应急预案演练 参加班组安全例会或事故案例分析会 检查班组开展安全标准化情况,实现安全生产 2 安全生产检查 反应釜安全装置、连锁报警、气体监测等设施运行情况 反应场所的消防设施、防护器具完好情况 反应釜配套生产设备完好运行情况 反应的工艺指标控制情况 3 检查安全生产中存在的问题和隐患,督促隐患整改 4 督促安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实 5 督促事故处理按“四不放过”原则的落实 6 解决影响安全生产的突出问题 关键装置承包人安全活动记录编号 关键装置名称 溴化聚苯乙烯装置 所在车间 溴化聚苯乙烯车间 厂级领导 宗宪庆 活动时间 年 月 日 序号 活 动 内 容 参加活动及检查情况 需整改的问题或安全工作指示 1 参加班组安全活动 检查操作人员持证上岗及三级安全教育情况 承包人: 检查督促承包岗位员工技术练兵 组织班组学习法律法规、我厂安全生产方针、目标等 参加班组事故应急预案演练 参加班组安全例会或事故案例分析会 检查班组开展安全标准化情况,实现安全生产 2 安全生产检查 安全装置、连锁报警、气体监测等设施运行情况 溴化聚苯乙烯装置的消防设施、防护器具完好情况 溴化聚苯乙烯装置的生产设备完好运行情况 溴化聚苯乙烯装置的工艺指标控制情况 3 检查安全生产中存在的问题和隐患,督促隐患整改 4 督促安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实 5 督促事故处理按“四不放过”原则的落实 6 解决影响安全生产的突出问题 重点部位安全检查表 重点部位:反应工序 检查单位: 溴化聚苯乙烯车间 时间: 年 月 日 编号 序号 检查项目 检查标准内容 检查方法 检查情况 符合性评价 备注 1 防护用品 完好、齐全、表面卫生良好 查现场 2 灭火器 压力正常、无腐蚀、表面卫生良好 查现场 3 应急水 水源充足、干净 查现场 4 作业现场 无明显的安全隐患或对特殊隐患做到有效控制 查现场 5 运行状态 运行正常、主要安全控制指标符合标准 查现场 6 安全生产设施 监视、检测、报警、事故处理等设施运行正常 查现场 7 安全活动记录 齐全符合要求 查记录 8 其他 检查人员: 说明:安全部、车间、班组使用此表 关键装置安全检查表 关键装置:溴化聚苯乙烯装置 检查单位: 溴化聚苯乙烯车间 时间: 年 月 日 编号 序号 检查项目 检查标准内容 检查方法 检查情况 符合性评价 备注 1 防护用品 完好、齐全、表面卫生良好 查现场 2 灭火器 压力正常、无腐蚀、表面卫生良好 查现场 3 应急水 水源充足、干净 查现场 4 作业现场 无明显的安全隐患或对特殊隐患做到有效控制 查现场 5 运行状态 运行正常、主要安全控制指标符合标准 查现场 6 安全生产设施 监视、检测、报警、事故处理等设施运行正常 查现场 7 安全活动记录 齐全符合要求 查记录 8 其他 检查人员: 说明:安全部、车间、班组使用此表 溴化聚苯乙烯车间综合安全检查表 编号:TX/JL04-023 检查计划 目的:排除事故隐患,确保安全生产。 要求:按照检查标准认真检查,发现隐患及时整改。 内容:按下表内容检查。 时间: 检查组长: 参加检查人员: 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查结果 1 安全作业 1、 按规定办理各种安全作业票证 2、 执行安全作业规程,杜绝违章 3、 正确穿戴劳动防护用品 4、 严格执行安全操作规程,严格控制工艺指标 5、 各种压力表、温度计、流量计显示灵敏、准确 6、 按时进行工艺指标的记录,记录书写规范,认真、准确 7、 严格进行交接班,并填写交接班记录 8、 当班发现问题及时处理,无隐患 9、 当班解决不了的问题及时进行汇报 现场查看 查看记录 2 安全消防设施 1、 安全消防设施配备齐全、摆放规范 2、 按规定进行维护保养 3、 维护保养应有记录 4、 安全消防设施完好有效 5、 安全消防设施定期检验检测 6、 静电接地良好 7、 消防通道畅通 现场查看 查看记录 3 现场 1、 设备、平台、护栏无腐蚀、缺失 2、 无跑冒滴漏现象 3、 生产装置区、罐区周围无杂物 4、 罐区无隐患 5、 电器线缆敷设良好、无私拉乱扯现象 6、 地面无积水,清洁干净 7、 工作场所无吸烟及烟头 8、 物品摆放整洁 9、 设备运转正常,定期润滑 现场查看 4 安全标准化记录 记录清晰、工整、齐全 查看记录 5 文件传达 及时将文件传达到相关人员 查看记录 6 应急演练 按照计划进行演练 现场查看、 查看记录 7 安全教育、班组活动及交接班情况 1、新入厂工人进行三级安全教育 2、安全教育应符合教育制度规定 3、对转岗、外来施工人员进行安全教育 4、员工熟悉本岗位安全技术操作规程 5、按照年度培训计划内容进行培训、考核 6、安全教育记录齐全 7、各级人员应持证上岗 8、班组活动按计划开展 9、特种作业人员持证上岗,定期复审,资格证书在有效期内 现场查看、询问 查看记录 8 其他 溴化聚苯乙烯班组安全检查表 编号:TX/JL04-067 检查计划 目的:排除事故隐患,确保安全生产。 要求:按照检查标准认真检查,发现隐患及时整改。 内容:按下表内容检查。 时间: 检查组长: 参加检查人员: 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查结果 1 安全作业 1、 按规定办理各种安全作业票证 2、 执行安全作业规程,杜绝违章 3、 正确穿戴劳动防护用品 4、 严格执行安全操作规程,严格控制工艺指标 5、 各种压力表、温度计、流量计现实灵敏、准确 6、 按时进行工艺指标的记录,记录书写规范,认真、准确 7、 严格进行交接班,并填写交接班记录 8、 当班发现问题及时处理,无隐患 9、 当班解决不了的问题及时进行汇报 现场查看 查看记录 2 安全消防设施 1、 安全消防设施配备齐全、摆放规范 2、 按规定进行维护保养 3、 维护保养应有记录 4、 安全消防设施完好有效 5、 安全消防设施定期检验检测 6、 静电接地良好 7、 消防通道畅通 现场查看 查看记录 3 现场 1、 设备、平台、护栏无腐蚀、缺失 2、 无跑冒滴漏现象 3、 生产装置区、罐区周围无杂物 4、 罐区无隐患 5、 电器线缆敷设良好、无私拉乱扯现象 6、 地面无积水,清洁干净 7、 工作场所无吸烟及烟头 8、 物品摆放整洁 9、 设备运转正常,定期润滑 现场查看 4 安全标准化记录 齐全 查记录 5 其它 消防安全每日巡查重点部位签到单 部位: 时间: 年 月 日 日期 时段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 8:30-9:30 9:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 抽查记录 消防安全管理人签字: 填写说明 1. 每月进行一次重点防火部位检查,由安全员牵头开展,遇上级文件要求或特殊情况,应增加检查次数,并做好记录。 2. 按照检查表逐项检查,检查发现异常后应将存在问题进行记录并制定整改措施和时限,经值长检查整改效果后签字确认。 3. 纸质版记录、台账采用蓝黑钢笔或碳素笔书写,并按格式逐项填写,不准留空白,字迹要工整、清晰,内容要详实、准确。 重点防火部位检查表 重点防火部位:主变压器 检查时间: 检查人: 检查内容 检查结果 存在问题 整改措施/时限 整改效果 监督人 无变压器漏油等可能引发火灾的隐患 □正常 □异常 □合格 □不合格 油样等常规性检测按时、结果合格 □正常 □异常 □合格 □不合格 主变附属区域无可引发火灾的杂物 □正常 □异常 □合格 □不合格 灭火设备完好 □正常 □异常 □合格 □不合格 架构区钥匙借用记录完整,架构区门可以正常锁闭 □正常 □异常 □合格 □不合格 视频监控正常、清晰 □正常 □异常 □合格 □不合格 防火标识完整 □正常 □异常 □合格 □不合格 本检查周期内如有变压器检修,检修时有专职监督人员确保工作不引起火灾隐患 □正常 □异常 □合格 □不合格 本检查周期内如在主变区域内有动火工作,工作前动火工作票填写完成,签发手续完整 □正常 □异常 □合格 □不合格 重点防火部位检查表 重点防火部位:35kV配电室 检查时间: 检查人: 检查内容 检查结果 存在问题 整改措施/时限 整改效果 监督人 无穿墙套管放电声等可能引发火灾的隐患 □正常 □异常 □合格 □不合格 电缆头测温等常规检查按时进行无异常 □正常 □异常 □合格 □不合格 灭火设备完好 □正常 □异常 □合格 □不合格 35kV配电室钥匙借用记录完整,35kV配电室门可以正常锁闭 □正常 □异常 □合格 □不合格 防火标识完整 □正常 □异常 □合格 □不合格 本检查周期内如在35kV配电室有设备检修,检修时有专职监督人员确保工作不引起火灾隐患 □正常 □异常 □合格 □不合格 本检查周期内如在35kV配电室有动火工作,工作前动火工作票填写完成,签发手续完整 □正常 □异常 □合格 □不合格 重点防火部位检查表 重点防火部位:站用电室 检查时间: 检查人: 检查内容 检查结果 存在问题 整改措施/时限 整改效果 监督人 站用电室内设备正常运行,无可能引发火灾的故障 □正常 □异常 □合格 □不合格 灭火设备完好 □正常 □异常 □合格 □不合格 站用电室钥匙借用记录完整,站用电室门可以正常锁闭 □正常 □异常 □合格 □不合格 防火标识完整 □正常 □异常 □合格 □不合格 本检查周期内如在站用电室内有设备检修,检修时有专职监督人员确保工作不引起火灾隐患 □正常 □异常 □合格 □不合格 本检查周期内如在站用电室内有动火工作,工作前动火工作票填写完成,签发手续完整 □正常 □异常 □合格 □不合格 重点防火部位检查表 重点防火部位:备件库及棚库 检查时间: 检查人: 检查内容 检查结果 存在问题 整改措施/时限 整改效果 监督人 原则上不存放可能引起火情的备品备件,确因生产需要需要储存的,严格控制数量,并经常巡视,确保其正常存储 □正常 □异常 □合格 □不合格 备件库及棚库钥匙专人专管,备件库及棚库门可以正常锁闭 □正常 □异常 □合格 □不合格 灭火设备周围无杂物 □正常 □异常 □合格 □不合格 灭火设备完好 □正常 □异常 □合格 □不合格 视频监控正常、清晰 □正常 □异常 □合格 □不合格 防火标识完整 □正常 □异常 □合格 □不合格 本检查周期内如在备件库或棚库内有设备检修,检修时有专职监督人员确保工作不引起火灾隐患 □正常 □异常 □合格 □不合格 本检查周期内如在备件库或棚库内有动火工作,工作前动火工作票填写完成,签发手续完整 □正常 □异常 □合格 □不合格 重点防火部位检查表 重点防火部位:蓄电池室 检查时间: 检查人: 检查内容 检查结果 存在问题 整改措施/时限 整改效果 监督人 蓄电池室内设备运行正常,无易引发火灾的故障 □正常 □异常 □合格 □不合格 灭火设备完好 □正常 □异常 □合格 □不合格 蓄电池室钥匙借用记录完整,蓄电池室门可以正常锁闭 □正常 □异常 □合格 □不合格 每日蓄电池监测记录完整,确保蓄电池运行状态正常 □正常 □异常 □合格 □不合格 防火标识完整 □正常 □异常 □合格 □不合格 本检查周期内如在蓄电池室内有设备检修,检修时有专职监督人员确保工作不引起火灾隐患 □正常 □异常 □合格 □不合格 本检查周期内如在蓄电池室内有动火工作,工作前动火工作票填写完成,签发手续完整 □正常 □异常 □合格 □不合格 重点防火部位检查表 重点防火部位:资料室 检查时间: 检查人: 检查内容 检查结果 存在问题 整改措施/时限 整改效果 监督人 灭火设备完好 □正常 □异常 □合格 □不合格 资料室钥匙专人专人专管,资料室门可以正常锁闭 □正常 □异常 □合格 □不合格 所存资料有序摆放,无随意堆放,与电暖器等易发热设备保持安全距离 □正常 □异常 □合格 □不合格 防火标识完整 □正常 □异常 □合格 □不合格 本检查周期内如在资料室内有设备检修,检修时有专职监督人员确保工作不引起火灾隐患 □正常 □异常 □合格 □不合格 本检查周期内如在资料室内有动火工作,工作前动火工作票填写完成,签发手续完整 □正常 □异常 □合格 □不合格 重点防火部位检查表 重点防火部位:主控室 检查时间: 检查人: 检查内容 检查结果 存在问题 整改措施/时限 整改效果 监督人 灭火设备完好 □正常 □异常 □合格 □不合格 主控室内设备无过热现象,必要时,值班运行人员能够及时采取启动空调、开启设备柜门等措施进行降温处理 □正常 □异常 □合格 □不合格 主控室内线路无老化等易引起火灾的隐患发生 □正常 □异常 □合格 □不合格 防火标识完整 □正常 □异常 □合格 □不合格 本检查周期内如在主控室内有设备检修,检修时有专职监督人员确保工作不引起火灾隐患 □正常 □异常 □合格 □不合格 本检查周期内如在主控室内有动火工作,工作前动火工作票填写完成,签发手续完整 □正常 □异常 □合格 □不合格 重点防火部位检查表 重点防火部位:电缆隧道及沟道 检查时间: 检查人: 检查内容 检查结果 存在问题 整改措施/时限 整改效果 监督人 电缆穿入、穿出孔洞被非燃烧材料严密封堵 □正常 □异常 □合格 □不合格 防火墙、防火门完整 □正常 □异常 □合格 □不合格 长电缆隧道所设置的夹层沙垒堆放满足防火要求 □正常 □异常 □合格 □不合格 电缆隧道及沟道内无异物 □正常 □异常 □合格 □不合格 本检查周期内如在电缆沟道或隧道内有设备检修,检修时有专职监督人员确保工作不引起火灾隐患 □正常 □异常 □合格 □不合格 本检查周期内如在电缆沟道或隧道有动火工作,工作前动火工作票填写完成,签发手续完整 □正常 □异常 □合格 □不合格 重点防火部位检查表 重点防火部位:风电机 检查时间: 检查人: 检查内容 检查结果 存在问题 整改措施/时限 整改效果 监督人 抽查检修人员执行公司禁烟规定情况 □正常 □异常 □合格 □不合格 定期检查风机内部线路及电容等重要设备 □正常 □异常 □合格 □不合格 抽查检修流程,检修人员无违章及误操作 □正常 □异常 □合格 □不合格 风机内无漏油、废油及杂物 □正常 □异常 □合格 □不合格 风机内消防标识完整 □正常 □异常 □合格 □不合格 本检查周期内如在风机内部有动火工作,工作前动火工作票填写完成,签发手续完整 □正常 □异常 □合格 □不合格
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