资源描述
重点部位承包人安全活动记录编号1
重点部位名称
溴化釜
所在车间
溴化聚苯乙烯车间
厂级领导
宗宪庆
活动时间
年 月 日
序号
活 动 内 容
参加活动及检查情况
需整改的问题或安全工作指示
1
参加班组安全活动
检查操作人员是否持证上岗及三级安全教育情况
承包人:
检查督促承包岗位员工技术练兵
组织班组学习法律法规、我厂安全生产方针、目标等
参加班组事故应急预案演练
参加班组安全例会或事故案例分析会
检查班组开展安全标准化情况,实现安全生产
2
安全生产检查
反应釜安全装置、连锁报警、气体监测等设施运行情况
反应场所的消防设施、防护器具完好情况
反应釜配套生产设备完好运行情况
反应的工艺指标控制情况
3
检查安全生产中存在的问题和隐患,督促隐患整改
4
督促安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实
5
督促事故处理按“四不放过”原则的落实
6
解决影响安全生产的突出问题
关键装置承包人安全活动记录编号
关键装置名称
溴化聚苯乙烯装置
所在车间
溴化聚苯乙烯车间
厂级领导
宗宪庆
活动时间
年 月 日
序号
活 动 内 容
参加活动及检查情况
需整改的问题或安全工作指示
1
参加班组安全活动
检查操作人员持证上岗及三级安全教育情况
承包人:
检查督促承包岗位员工技术练兵
组织班组学习法律法规、我厂安全生产方针、目标等
参加班组事故应急预案演练
参加班组安全例会或事故案例分析会
检查班组开展安全标准化情况,实现安全生产
2
安全生产检查
安全装置、连锁报警、气体监测等设施运行情况
溴化聚苯乙烯装置的消防设施、防护器具完好情况
溴化聚苯乙烯装置的生产设备完好运行情况
溴化聚苯乙烯装置的工艺指标控制情况
3
检查安全生产中存在的问题和隐患,督促隐患整改
4
督促安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实
5
督促事故处理按“四不放过”原则的落实
6
解决影响安全生产的突出问题
重点部位安全检查表
重点部位:反应工序 检查单位: 溴化聚苯乙烯车间 时间: 年 月 日 编号
序号
检查项目
检查标准内容
检查方法
检查情况
符合性评价
备注
1
防护用品
完好、齐全、表面卫生良好
查现场
2
灭火器
压力正常、无腐蚀、表面卫生良好
查现场
3
应急水
水源充足、干净
查现场
4
作业现场
无明显的安全隐患或对特殊隐患做到有效控制
查现场
5
运行状态
运行正常、主要安全控制指标符合标准
查现场
6
安全生产设施
监视、检测、报警、事故处理等设施运行正常
查现场
7
安全活动记录
齐全符合要求
查记录
8
其他
检查人员: 说明:安全部、车间、班组使用此表
关键装置安全检查表
关键装置:溴化聚苯乙烯装置 检查单位: 溴化聚苯乙烯车间 时间: 年 月 日 编号
序号
检查项目
检查标准内容
检查方法
检查情况
符合性评价
备注
1
防护用品
完好、齐全、表面卫生良好
查现场
2
灭火器
压力正常、无腐蚀、表面卫生良好
查现场
3
应急水
水源充足、干净
查现场
4
作业现场
无明显的安全隐患或对特殊隐患做到有效控制
查现场
5
运行状态
运行正常、主要安全控制指标符合标准
查现场
6
安全生产设施
监视、检测、报警、事故处理等设施运行正常
查现场
7
安全活动记录
齐全符合要求
查记录
8
其他
检查人员: 说明:安全部、车间、班组使用此表
溴化聚苯乙烯车间综合安全检查表
编号:TX/JL04-023
检查计划
目的:排除事故隐患,确保安全生产。
要求:按照检查标准认真检查,发现隐患及时整改。
内容:按下表内容检查。
时间: 检查组长: 参加检查人员:
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
1
安全作业
1、 按规定办理各种安全作业票证
2、 执行安全作业规程,杜绝违章
3、 正确穿戴劳动防护用品
4、 严格执行安全操作规程,严格控制工艺指标
5、 各种压力表、温度计、流量计显示灵敏、准确
6、 按时进行工艺指标的记录,记录书写规范,认真、准确
7、 严格进行交接班,并填写交接班记录
8、 当班发现问题及时处理,无隐患
9、 当班解决不了的问题及时进行汇报
现场查看
查看记录
2
安全消防设施
1、 安全消防设施配备齐全、摆放规范
2、 按规定进行维护保养
3、 维护保养应有记录
4、 安全消防设施完好有效
5、 安全消防设施定期检验检测
6、 静电接地良好
7、 消防通道畅通
现场查看
查看记录
3
现场
1、 设备、平台、护栏无腐蚀、缺失
2、 无跑冒滴漏现象
3、 生产装置区、罐区周围无杂物
4、 罐区无隐患
5、 电器线缆敷设良好、无私拉乱扯现象
6、 地面无积水,清洁干净
7、 工作场所无吸烟及烟头
8、 物品摆放整洁
9、 设备运转正常,定期润滑
现场查看
4
安全标准化记录
记录清晰、工整、齐全
查看记录
5
文件传达
及时将文件传达到相关人员
查看记录
6
应急演练
按照计划进行演练
现场查看、
查看记录
7
安全教育、班组活动及交接班情况
1、新入厂工人进行三级安全教育
2、安全教育应符合教育制度规定
3、对转岗、外来施工人员进行安全教育
4、员工熟悉本岗位安全技术操作规程
5、按照年度培训计划内容进行培训、考核
6、安全教育记录齐全
7、各级人员应持证上岗
8、班组活动按计划开展
9、特种作业人员持证上岗,定期复审,资格证书在有效期内
现场查看、询问
查看记录
8
其他
溴化聚苯乙烯班组安全检查表
编号:TX/JL04-067
检查计划
目的:排除事故隐患,确保安全生产。
要求:按照检查标准认真检查,发现隐患及时整改。
内容:按下表内容检查。
时间:
检查组长:
参加检查人员:
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
1
安全作业
1、 按规定办理各种安全作业票证
2、 执行安全作业规程,杜绝违章
3、 正确穿戴劳动防护用品
4、 严格执行安全操作规程,严格控制工艺指标
5、 各种压力表、温度计、流量计现实灵敏、准确
6、 按时进行工艺指标的记录,记录书写规范,认真、准确
7、 严格进行交接班,并填写交接班记录
8、 当班发现问题及时处理,无隐患
9、 当班解决不了的问题及时进行汇报
现场查看
查看记录
2
安全消防设施
1、 安全消防设施配备齐全、摆放规范
2、 按规定进行维护保养
3、 维护保养应有记录
4、 安全消防设施完好有效
5、 安全消防设施定期检验检测
6、 静电接地良好
7、 消防通道畅通
现场查看
查看记录
3
现场
1、 设备、平台、护栏无腐蚀、缺失
2、 无跑冒滴漏现象
3、 生产装置区、罐区周围无杂物
4、 罐区无隐患
5、 电器线缆敷设良好、无私拉乱扯现象
6、 地面无积水,清洁干净
7、 工作场所无吸烟及烟头
8、 物品摆放整洁
9、 设备运转正常,定期润滑
现场查看
4
安全标准化记录
齐全
查记录
5
其它
消防安全每日巡查重点部位签到单
部位: 时间: 年 月 日
日期
时段
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
8:30-9:30
9:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
15:30-16:30
16:30-17:30
抽查记录
消防安全管理人签字:
填写说明
1. 每月进行一次重点防火部位检查,由安全员牵头开展,遇上级文件要求或特殊情况,应增加检查次数,并做好记录。
2. 按照检查表逐项检查,检查发现异常后应将存在问题进行记录并制定整改措施和时限,经值长检查整改效果后签字确认。
3. 纸质版记录、台账采用蓝黑钢笔或碳素笔书写,并按格式逐项填写,不准留空白,字迹要工整、清晰,内容要详实、准确。
重点防火部位检查表
重点防火部位:主变压器 检查时间: 检查人:
检查内容
检查结果
存在问题
整改措施/时限
整改效果
监督人
无变压器漏油等可能引发火灾的隐患
□正常 □异常
□合格 □不合格
油样等常规性检测按时、结果合格
□正常 □异常
□合格 □不合格
主变附属区域无可引发火灾的杂物
□正常 □异常
□合格 □不合格
灭火设备完好
□正常 □异常
□合格 □不合格
架构区钥匙借用记录完整,架构区门可以正常锁闭
□正常 □异常
□合格 □不合格
视频监控正常、清晰
□正常 □异常
□合格 □不合格
防火标识完整
□正常 □异常
□合格 □不合格
本检查周期内如有变压器检修,检修时有专职监督人员确保工作不引起火灾隐患
□正常 □异常
□合格 □不合格
本检查周期内如在主变区域内有动火工作,工作前动火工作票填写完成,签发手续完整
□正常 □异常
□合格 □不合格
重点防火部位检查表
重点防火部位:35kV配电室 检查时间: 检查人:
检查内容
检查结果
存在问题
整改措施/时限
整改效果
监督人
无穿墙套管放电声等可能引发火灾的隐患
□正常 □异常
□合格 □不合格
电缆头测温等常规检查按时进行无异常
□正常 □异常
□合格 □不合格
灭火设备完好
□正常 □异常
□合格 □不合格
35kV配电室钥匙借用记录完整,35kV配电室门可以正常锁闭
□正常 □异常
□合格 □不合格
防火标识完整
□正常 □异常
□合格 □不合格
本检查周期内如在35kV配电室有设备检修,检修时有专职监督人员确保工作不引起火灾隐患
□正常 □异常
□合格 □不合格
本检查周期内如在35kV配电室有动火工作,工作前动火工作票填写完成,签发手续完整
□正常 □异常
□合格 □不合格
重点防火部位检查表
重点防火部位:站用电室 检查时间: 检查人:
检查内容
检查结果
存在问题
整改措施/时限
整改效果
监督人
站用电室内设备正常运行,无可能引发火灾的故障
□正常 □异常
□合格 □不合格
灭火设备完好
□正常 □异常
□合格 □不合格
站用电室钥匙借用记录完整,站用电室门可以正常锁闭
□正常 □异常
□合格 □不合格
防火标识完整
□正常 □异常
□合格 □不合格
本检查周期内如在站用电室内有设备检修,检修时有专职监督人员确保工作不引起火灾隐患
□正常 □异常
□合格 □不合格
本检查周期内如在站用电室内有动火工作,工作前动火工作票填写完成,签发手续完整
□正常 □异常
□合格 □不合格
重点防火部位检查表
重点防火部位:备件库及棚库 检查时间: 检查人:
检查内容
检查结果
存在问题
整改措施/时限
整改效果
监督人
原则上不存放可能引起火情的备品备件,确因生产需要需要储存的,严格控制数量,并经常巡视,确保其正常存储
□正常 □异常
□合格 □不合格
备件库及棚库钥匙专人专管,备件库及棚库门可以正常锁闭
□正常 □异常
□合格 □不合格
灭火设备周围无杂物
□正常 □异常
□合格 □不合格
灭火设备完好
□正常 □异常
□合格 □不合格
视频监控正常、清晰
□正常 □异常
□合格 □不合格
防火标识完整
□正常 □异常
□合格 □不合格
本检查周期内如在备件库或棚库内有设备检修,检修时有专职监督人员确保工作不引起火灾隐患
□正常 □异常
□合格 □不合格
本检查周期内如在备件库或棚库内有动火工作,工作前动火工作票填写完成,签发手续完整
□正常 □异常
□合格 □不合格
重点防火部位检查表
重点防火部位:蓄电池室 检查时间: 检查人:
检查内容
检查结果
存在问题
整改措施/时限
整改效果
监督人
蓄电池室内设备运行正常,无易引发火灾的故障
□正常 □异常
□合格 □不合格
灭火设备完好
□正常 □异常
□合格 □不合格
蓄电池室钥匙借用记录完整,蓄电池室门可以正常锁闭
□正常 □异常
□合格 □不合格
每日蓄电池监测记录完整,确保蓄电池运行状态正常
□正常 □异常
□合格 □不合格
防火标识完整
□正常 □异常
□合格 □不合格
本检查周期内如在蓄电池室内有设备检修,检修时有专职监督人员确保工作不引起火灾隐患
□正常 □异常
□合格 □不合格
本检查周期内如在蓄电池室内有动火工作,工作前动火工作票填写完成,签发手续完整
□正常 □异常
□合格 □不合格
重点防火部位检查表
重点防火部位:资料室 检查时间: 检查人:
检查内容
检查结果
存在问题
整改措施/时限
整改效果
监督人
灭火设备完好
□正常 □异常
□合格 □不合格
资料室钥匙专人专人专管,资料室门可以正常锁闭
□正常 □异常
□合格 □不合格
所存资料有序摆放,无随意堆放,与电暖器等易发热设备保持安全距离
□正常 □异常
□合格 □不合格
防火标识完整
□正常 □异常
□合格 □不合格
本检查周期内如在资料室内有设备检修,检修时有专职监督人员确保工作不引起火灾隐患
□正常 □异常
□合格 □不合格
本检查周期内如在资料室内有动火工作,工作前动火工作票填写完成,签发手续完整
□正常 □异常
□合格 □不合格
重点防火部位检查表
重点防火部位:主控室 检查时间: 检查人:
检查内容
检查结果
存在问题
整改措施/时限
整改效果
监督人
灭火设备完好
□正常 □异常
□合格 □不合格
主控室内设备无过热现象,必要时,值班运行人员能够及时采取启动空调、开启设备柜门等措施进行降温处理
□正常 □异常
□合格 □不合格
主控室内线路无老化等易引起火灾的隐患发生
□正常 □异常
□合格 □不合格
防火标识完整
□正常 □异常
□合格 □不合格
本检查周期内如在主控室内有设备检修,检修时有专职监督人员确保工作不引起火灾隐患
□正常 □异常
□合格 □不合格
本检查周期内如在主控室内有动火工作,工作前动火工作票填写完成,签发手续完整
□正常 □异常
□合格 □不合格
重点防火部位检查表
重点防火部位:电缆隧道及沟道 检查时间: 检查人:
检查内容
检查结果
存在问题
整改措施/时限
整改效果
监督人
电缆穿入、穿出孔洞被非燃烧材料严密封堵
□正常 □异常
□合格 □不合格
防火墙、防火门完整
□正常 □异常
□合格 □不合格
长电缆隧道所设置的夹层沙垒堆放满足防火要求
□正常 □异常
□合格 □不合格
电缆隧道及沟道内无异物
□正常 □异常
□合格 □不合格
本检查周期内如在电缆沟道或隧道内有设备检修,检修时有专职监督人员确保工作不引起火灾隐患
□正常 □异常
□合格 □不合格
本检查周期内如在电缆沟道或隧道有动火工作,工作前动火工作票填写完成,签发手续完整
□正常 □异常
□合格 □不合格
重点防火部位检查表
重点防火部位:风电机 检查时间: 检查人:
检查内容
检查结果
存在问题
整改措施/时限
整改效果
监督人
抽查检修人员执行公司禁烟规定情况
□正常 □异常
□合格 □不合格
定期检查风机内部线路及电容等重要设备
□正常 □异常
□合格 □不合格
抽查检修流程,检修人员无违章及误操作
□正常 □异常
□合格 □不合格
风机内无漏油、废油及杂物
□正常 □异常
□合格 □不合格
风机内消防标识完整
□正常 □异常
□合格 □不合格
本检查周期内如在风机内部有动火工作,工作前动火工作票填写完成,签发手续完整
□正常 □异常
□合格 □不合格
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