资源描述
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目录
一、药品零售质量管理制度
1、药品采购、验收、列、销售等环节的管理,设置库房的 还应当包括储存、养护的管理;
2、供货单位和采购品种的审核;
3、处药销售的管理;
4、药品拆零的管理;
5、特殊管理的药品和有专门管理要求的药品的管理;
6、记录和凭证的管理;
7、收集和查询质量信息的管理;
8、质量事故、质量投诉的管理;
9、中药饮片处审核、调配、核对的管理;
10、药品有效期的管理;
11、不合格药品、药品销毁的管理;
12、环境卫生、人员安康的规定;
13、提供用药咨询、指导合理用药等药学效劳的管理;
14、人员培训及考核的规定;
15、药品不良反响报告的规定;
16、计算机系统的管理;
17、执行药品电子监管的规定;
18、其他应当规定的容。
二、药店各岗位职责
1、企业负责人
2、质量管理员
3、处审核、调配
4、采购
5、验收
6、储存、
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7、养护
8、营业员
三、 程序:
1、质量体系文件管理程序
2、药品采购程序
3、首营企业审核程序
4、首营品种审核程序
5、药品质量检查验收程序
6、药品养护程序
7、不合格药品控制程序
8、药品拆零销售程序
9、文件编制申请批准表
四、零售药店药品质量管理操作规程
〔一〕药品采购、验收、销售;
〔二〕处审核、调配、核对;
〔三〕中药饮片处审核、调配、核对;
〔四〕药品拆零销售;
〔五〕特殊管理的药品和有专门管理要求的药品的销售; 〔六〕营业场所药品列及检查;
〔七〕营业场所冷藏药品的存放;
〔八〕计算机系统的操作和管理;
〔九〕设置库房的还应当包括储存和养护的操作规程。
一、药品零售质量管理制度〔*13801〕
〔一〕药品采购、验收、列、销售等环节的管理,设置库房的还应当包括储存、 养护的管理;
〔二〕供货单位和采购品种的审核;
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〔三〕处药销售的管理;
〔四〕药品拆零的管理;
〔五〕特殊管理的药品和有专门管理要求的药品的管理;
〔六〕记录和凭证的管理;
〔七〕收集和查询质量信息的管理;
〔八〕质量事故、质量投诉的管理;
〔九〕中药饮片处审核、调配、核对的管理;
〔十〕药品有效期的管理;
〔十一〕不合格药品、药品销毁的管理;
〔十二〕环境卫生、人员安康的规定;
〔十三〕提供用药咨询、指导合理用药等药学效劳的管理;
〔十四〕人员培训及考核的规定;
〔十五〕药品不良反响报告的规定;
〔十六〕计算机系统的管理;
〔十七〕执行药品电子监管的规定;
〔十八〕其他应当规定的容。
〔一〕药品采购、验收、列、销售等环节的管理,设置库房的还应当包括储存、 养护的管理;
1-1**药店管理文件
文件名称:药品采购管理制度 -ZD-01-00
起草人: 审核人: 批准人: 颁发人:
起草日期: 审核日期: 批准日期: 生效日期:
分发人员:
1、 目的:加强药品采购环节的质量管理,确保采购药品的质量和合法性。
2、 依据: ?药品经营质量管理规?第 155、 156 条。
3、 适用围:适用于本企业药品采购的质量管理。
4、 责任:药品采购人员和质量管理人员对本制度的实施负责。
5、 容:
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5.1 把质量作为选择药品和供货单位条件的首位, 格执行 “按需采购、 择优选购, 质量第一〞的原则采购药品;
5.2 格执行?药品采购程序?,认真审查供货单位的法定资格、经营围和质量信誉 等,确保从合法的企业采购符合规定要求和质量可靠的药品。
5.3 采购药品应与供货单位签订质量保证协议书,协议书应满足 GSP 指导原则 15508 条规定要求。
5.4 格执行?首营企业和首营品种审核制度?,做好首营企业和首营品种的审核工 作,向供货单位索取合法证照、生产批文、质量标准、检验报告书、标签、说明 书、物价批文等资料,经审核批准后可采购。
5.5 采购药品应有合法票据,索取发票,做好真实完整的采购记录,并做到票、 帐、货相符。药品采购记录和采购票据应保存至少 5 年。
5.6 药品采购记录应包括:购货日期、药品通用名称〔商品名〕 、剂型、规格、 生产厂家、供货单位、采购数量、价格、购货日期等容。
1-2**药店管理文件
文件名称:药品验收管理制度 -ZD-02-00
起草人: 审核人: 批准人: 颁发人:
起草日期: 审核日期: 批准日期: 生效日期:
分发人员:
1、 目的: 把好采购药品质量关, 保证药品数量准确, 外观性状和包装质量符
合规定要求,防止不合格药品进入本企业。
2、 依据: ?药品经营质量管理规?第 157、 158、 159 条。
3、 适用围:适用于企业所采购药品的验收。
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4、 责任:验收员对本制度的实施负责。
5、 容:
5.1 药品验收必须执行制定的?药品质量检查验收程序?,由验收人员依照药品的 法定标准、 质量保证协议所规定的质量条款以及随货同行凭证等, 对所采购药品 进展逐批验收。
5.2 药品质量验收应包括对药品外观性状的检查和药品包装、标签、说明书及专 有标识等容的检查。
5.3 验收药品应在待验区按规定比例抽取样品进展检查,并在规定时限完成。 5.4 验收首营品种应同时验收该批药品出厂质量检验合格报告书。
5.5 验收药品,必须审核其?进口药品注册证?或?医药产品注册证?和?进口药品检 验报告书?或?进口药品通关单?复印件;进口血液制品应审核其?生物制品进口批 件?复印件; 进口药材应审核其?进口药材批件?复印件。 上述复印件应加盖供货单 位质量管理部门的原印章。
5.6 药品验收必须有验收记录。验收记录必须按照规定保存,不得少于 5 年。 5.7 验收员对采购手续不齐或资料不全的药品,不得验收入库。
5.8 验收工作中发现不合格药品或质量有疑问的药品,应予以拒收,并及时报告 质量管理人员进展复查。
5.9 验收工作完毕后,验收员应与营业员办理交接手续;由营业员依据验收结论 和验收员的签章将药品置于相应的货架、货柜,并做好记录
1-3**药店管理文件
文件名称:药品列管理制度 -ZD-03-00
起草人: 审核人: 批准人: 颁发人:
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起草日期: 审核日期: 批准日期: 生效日期:
分发人员:
1、 目的:为确保企业经营场所列药品质量,防止药品发生质量问题。
2、 依据: ?药品经营质量管理规?第 163、 164、 165 条
3、 适用围:企业药品的列管理
4、 责任:营业员对本制度实施负责
5、 容:
5.1 列的药品必须是合法企业生产或经营的合格药品。
5.2 列的药品必须是经过本企业验收合格,其质量和包装符合规定的药品。
5.3 药品应按剂型、用途以及储存条件要求分类整齐列,类别标签应放置准确,
物价标签必须与列药品一一对应,字迹清晰;药品与非药品,服药与外用药,易 串味药与一般药,中药饮片与其他药应分开摆放,处药与非处药应分柜摆放。 5.4 处药不得开架销售。
5.5 拆零药品必须存放于拆零专柜,做好记录并保存原包装、说明书至该药品销 售完为止。
5.6 需要冷藏保存的药品只能存放在冰箱或冷柜中,不得在常温以下,需列时只 列包装。
5.7 列药品应防止直射,需避光、密闭储存的药品不应列;
5.8 中药饮片应一味一斗,不得错斗、串斗、混斗;装斗前应进展质量复核,饮 片斗前必须写正名正字。
5.9 对列的药品应每月进展检查并予以记录,发现质量问题应及时通知质量管理 人员复查。
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5.10 用于列药品的货柜、橱窗等应保持清洁卫生,防止人为污染药品。
1-4**药店管理文件
文件名称:药品销售管理制度 -ZD-04-00
起草人: 审核人: 批准人: 颁发人:
起草日期: 审核日期: 批准日期: 生效日期:
分发人员:
1、 目的:加强药品销售环节的质量管理,禁销售质量不合格药品。
2、 依据: ?药品经营质量管理规?第 170、 171、 172、、 176 条。
3、 适用围:适用于本企业销售药品的质量管理。
4、 责任:执业药师或药师、营业员对本制度的实施负责。
5、 容:
5.1 凡从事药品零售工作的营业员,上岗前必须经过业务培训,考核合格后取得
上岗证,同时取得安康证明后能上岗工作。
5.2 认真执行的价格政策,做到药品标价签,标示齐全,填写准确、规。
5.3 药品列应清洁美观,摆放做到药品与非药品分开,处药与非处药分开,服药 与外用药分开,药品要按用途、剂型列。
5.4 营业员依据顾客所购药品的名称、规格、数量、价格核对无误后,将药品与 对应符合要求容的销售凭证一并交与顾客,同时做好销售记录。
5.5 销售药品必须以药品的使用说明书为依据,正确介绍药品的适应症或功能主 治、用法用量、不良反响、禁忌及本卷须知等,指导顾客合理用药,不得虚假夸 大药品的疗效和治疗围,误导顾客。
5.6 在营业时间,应有执业药师或药师在岗,并佩戴标明**、岗位以及执业药师
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或药师专业技术职称等容的胸卡。
5.7 顾客凭处购药,按照?药品处调配管理制度?执行。
5.8 销售非处药,可由顾客按说明书容自行判断购置和使用,如果顾客提出咨询 要求,药师应负责对药品的购置和使用进展指导。
5.9 药品拆零销售按照?药品拆零销售操作规程?执行。
5.10 销售特殊管理药品应格执行?特殊管理药品管理制度?的规定。
5.11 销售中药饮片按照?中药经营管理制度?执行。
5.12 不得销售规定不得零售的药品。
5.13 销售药品所使用的计量器具应经计量检定合格并在有效期限。
5.14 药品营业人员应熟悉药品知识,了解药品性能,不得患有精神病、传染病或
其他可能污染药品的疾病,每年定期进展安康检查。
5.15 店堂的药品广告宣传必须符合?广告法?和?药品广告管理方法?的规定。
5.16 做好各项记录,包括销售凭证、销售记录等,字迹端正、准确、记录及时。
1-5**药店管理文件
文件名称:仓库管理制度 -ZD-05-00
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起草日期: 审核日期: 批准日期: 执行日期:
分发人员:
1、 目的:建立企业仓库管理制度,规本企业仓库管理。
2、 依据: ?药品经营质量管理规?第 150、 151 条。
3、 使用围:本制度规定了仓库的卫生、平安、设施设备、药品等的管理。
4、 责任:企业质量管理员、仓库保管员、养护员对本制度的实施负责。
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5、 容:
5.1 仓库卫生管理规定:
5.1.1 仓库应环境整洁,无污染物;
5.1.2 地面应平整光滑,无积水、无杂物,墙面和顶棚外表光洁、平整;
5.1.3 通道需保持通畅,不得堆放任物品;
5.1.4 指定人员定期清洁仓库;
5.2 仓库平安管理规定:
5.2.1 私人物品不得带入仓库;
5.2.2 仓库钥匙由专人保管,交接有记录;
5.3 仓库设施设备管理规定:
5.3.1 配备保持所经营药品储存条件的空调、排风扇等;
5.3.2 设有温湿度计,每天定时记录;
5.3.3 配备防尘、防潮、防污染、防霉变及防虫、防鼠、防鸟的设施设备;
5.3.4 灭火器、应急灯等应定期检查,确保其处于正常状态;
5.3.5 建立设施设备档案,定期维护;
5.4 仓库药品管理规定
5.4.1 药品存放:
5.4.1.1 药品与墙、屋顶〔房梁〕的间距不小于 30 厘米,与地面的间距不小于 10
厘米。药品堆码垛间距不小于 5 厘米。
5.4.1.2 在库药品应实行色标管理。其统一标准是:待验药品库〔区〕、退货药品 库〔区〕为黄色;合格药品库〔区〕、零货库〔区〕、待发药品库〔区〕为绿色; 不合格药品库〔 区〕为红色。
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5.4.1.3 在库药品应按批号堆放,遵守 “先进先出,近期先出〞的原则;
5.4.1.4 服药、外用药、易串味药品应分开摆放;
5.4.2 在库药品应每季度进展养护检查并记录;
5.4.3 对于离有效期不到一年的药品应按月填报?近效期药品催售表?。
1-6**药店管理文件
文件名称:药品储存管理制度 -ZD-06-00
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起草日期: 审核日期: 批准日期: 生效日期:
分发人员:
1、 目的: 确保所储存药品数量准确和储存过程中质量稳定, 防止药品出库发
生过失。
2、 依据: ?药品经营质量管理规?第 167 条
3、 适用围:企业药品的储存管理
4、 责任:保管员、养护员对本制度的实施负责
5、 容:
5.1 药品储存的原则是:平安储存,收发迅速准确。
5.2 在库药品必须质量完好,数量准确,帐、货相符。
5.3 药品保管人员应依据验收员的验收结论将药品移入相适应的库〔区〕。
5.4 药品应按温、湿度要求储存于相应的库〔区〕中,其中常温库 10-30℃、阴
凉库不高于 20℃、冷库 2-10℃,各库〔区〕相对湿度保持在35-75%;药品与 非药品、 服药与外用药、 易串味的药品与一般药, 中药饮片与其他药品应分开存 放。
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5.5 在库药品实行分区管理和色标管理,统一标准:待验药品库〔区〕 、退货药 品库〔区〕 为黄色; 合格药品库〔区〕、 发货库〔区〕 为绿色; 不合格药品库 〔区〕 为红色。
5.6 库存药品应按批号及效期远近依次或分开堆放, 并与墙、 柱、 屋顶保持 30CM 的距离,与地面保持 10 CM 的距离。堆码垛间距不小于 5CM
5.7 库房应每日上、下午各一次做好温湿度记录,发现温湿度超出规定围,应采 取调控措施并予以记录。
5.8 搬运和堆放应格遵守药品外包装图式标志的要求,规操作。怕压药品应控制 堆放高度。保持库房、货架和在库药品的清洁卫生,做好防火、防潮、防鸟、防 霉、防虫、防鼠及防污染等工作。
5.9 药品上柜台前应做好交接,并进展质量检查。对储存中发现有以下质量问题 的药品不得上柜台销售,并及时通知质量管理人员进展复查:
〔1〕药品包装有异常响动和液体渗漏。 〔2〕外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条重损坏等现象。 〔3〕包装标识模糊不清或脱落。
〔4〕药品已超出有效期。
〔5〕中药饮片有吸潮、发霉等变质现象。
1-7**药店管理文件
文件名称:药品养护管理制度 -ZD-07-00
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起草日期: 审核日期: 批准日期: 生效日期:
分发人员:
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1、 目的:为确保所列和储存药品质量稳定,防止药品发生质量问题。
2、 依据: ?药品经营质量管理规?第 167 条
3、 适用围:企业列和储存药品的养护。
4、 责任:养护员对本制度的实施负责。
5、 容:
5.1 药品养护工作的职责是:平安储存,降低损耗,保证质量,防止事故。
5.2 依据列和储存药品的流转情况,制定养护方案,进展循环的质量检查;对质
量有疑问的或储存日久的品种,应有方案抽样送检。
5.3 做好温湿度检测和监控仪器,仓库用计量仪器及器具等的养护管理。
5.4 对储存的药品应每季度检查一次,一般第一个月检查 30%,第二个月检查 30%,第三个月检查 40%;对列的药品应每个月检查一次。
5.5 在药品养护中发现质量问题,应悬挂明显标志或马上撤下柜台并暂停上柜 台,尽快通知质量管理人员进展复查。
5.6 养护人员应定期对营业场所的温湿度、药品的储存列、清洁和防火、防潮、
防鸟、防霉、防虫、防鼠及防污染等工作进展检查。
〔二〕供货单位和采购品种的审核;
2**药店管理文件
文件名称:首营企业和首营品种审核制度 -ZD-08-00
起草人: 审核人: 批准人: 颁发人:
起草日期: 审核日期: 批准日期: 生效日期:
分发人员:
1、 目的:为确保从具有合法资格的企业采购合格和质量可靠的药品。
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2、 依据: ?药品经营质量管理规?第 155 条。
3、 适用围:适用于首营企业和首营品种的质量审核管理。
4、 责任:企业负责人、质量管理人员、采购人员对本制度的实施负责。
5、 容:
5.1 首营企业的审核
5.1.1 首营企业是指采购药品时,与本企业首次发生药品供需关系的药品生产或
经营企业。
5.1.2 索取并审核加盖有首营企业原印章的?药品生产〔经营〕 可证?、?营业执照?、 企业GSP或GMP等质量体系认证证书的复印件及有法人代表签章的企业法人授 权书原件,相关印章、随货同行单〔票〕样式;开户户名、开户银行及账号; ? 税务登记证?和?组织机构代码证?复印件。 药品销售人员**复印件等资料的合法性 和有效性。
5.1.3 审核是否超出有效证照所规定的生产〔经营〕围和经营式。
5.1.4 质量保证能力的审核容: GMP 或 GSP 证书等。 首营企业资料审核还不能确 定其质量保证能力时, 应组织进展实地考察, 考察企业的生产或经营场所、 技术 人员状况、储存场所、质量管理体系、检验设备及能力、质量管理制度等,并重 点考察其质量管理体系是否满足药品质量的要求等。
5.1.5 采购人员填写 ?首营企业审批表 ?,依次送质量管理人员和企业负责人审批 后,可从首营企业采购药品,首营企业审核的有关资料应归档保存。
5.2 首营品种的审核
5.2.1 首营品种是指本企业首次采购的药品〔含新规格、新剂型、新包装、新品 种等〕。
5.2.2 采购人员应向供货企业索取该品种生产批件、 法定质量标准、 药品出厂检验 报告书、药品说明书及药品最小包装样品等资料。
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5.2.3 资料齐全后, 采购人员填写?首营品种审批表?,依次送质量管理人员审查合 格后,企业负责人审核同意后可进货。
5.2.4 对首营品种的合法性和质量根本情况应进展审核,审核容包括:
5.2.4.1 审核所提供资料的完整性、真实性和有效性。
5.2.4.2 了解药品的适应症或功能主治、储存条件及质量状况。
5.2.4.3 审核药品是否符合供货单位?药品生产/经营可证?规定的生产/经营围。
5.2.5 当供货企业原有经营品种发生规格、剂型或包装改变时,应按首营品种审
核程序重新审核。
5.2.6 审核结论应明确,相关审核记录及资料应归档保存。
〔三〕处药销售的管理;
3、 **药店管理文件
文件名称:处药品销售管理制度 -ZD-09-00
起草人: 审核人: 批准人: 颁发人:
起草日期: 审核日期: 批准日期: 生效日期:
分发人员:
1、 目的:加强处药品的管理,确保企业处药销售的合法性和准确性。
2、 依据: ?药品经营质量管理规?第 170 条
3、 适用围:适用于本企业按处销售的药品。
4、 责任:执业药师或药师对本制度的实施负责。
5、 容:
5.1 销售处药时, 应由执业药师〔2015 年 12 月 31 日前或药师 〔含药师和中药师〕
以上的药学技术人员〕对处进展审核并签字或盖章后,可依据处调配、销售,调
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配及复核人员均应在处上签全名或盖章。
5.2 销售处药必须凭医师开具的处,可调配。
5.3 处所列药品不得擅自更改或代用。
5.4 处药销售后要做好记录,普通处保存 1 年备查,处药销售记录按照规定保存
5 年,顾客必须取回处的,应做好处登记。
5.5 对有配伍禁忌和超剂量的处,应拒绝调配、销售。必要时,需经原处医师更
正或重新签字后可调配和销售。
5.6 处所写容模糊不清或已被涂改时,不得调配。
〔四〕药品拆零的管理;
4**药店管理文件
文件名称:药品拆零管理制度 -ZD-10-00
起草人: 审核人: 批准人: 颁发人:
起草日期: 审核日期: 批准日期: 生效日期:
分发人员:
1、 目的:为加强拆零药品的质量管理。
2、 依据: ?药品经营质量管理规?第 172 条
3、 适用围:适用于本企业拆零销售的药品。
4、 责任:执业药师或药师、营业员对本制度的实施负责。
5、 容:
5.1 拆零药品是指所销售药品最小单元的包装上, 不能明确注明药品名称、 规格、
服法、用量、有效期等容的药品。
5.2 执业药师或药师负责处药的拆零销售,营业员可负责其他药品的拆零销售。
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5.3 企业须设立专门的拆零柜台或货柜, 并配备必要的拆零工具, 如药匙、 药刀、 瓷盘、拆零药袋、医用手套等,并保持拆零工具清洁卫生。操作人员不得用手直 接接触药品。
5.4 拆零前,对拆零药品须检查外观质量,凡发现质量可疑或外观性状不合格的 药品不可拆零。
5.5 对拆零后的药品,应集中存放于拆零专柜,不能与其他药品混放,拆零专柜 尚无的药品应从其他药柜移入,采用即买即拆,并保持原包装及标签。
5.6 拆零药品储存有温度要求的,必须按规定的温度条件存放。
5.7 拆零的药品销售时必须放入拆零药袋中,加贴拆零标签,标明顾客**、药品 的通用名称、规格、数量、用法、用量、批号、有效期及拆零药店,并做好拆零 药品记录,容包括:药品名称、规格、批号、生产厂商、有效期、销售数量、销 售日期、拆零销售过程、分拆及复核人等。
五、有专门管理要求的药品管理制度
5、 **药店管理文件
文件名称: 有专门管理要求的药品管理制度 -ZD-12-00
起草人:
起草日期:
分发人员:
批准人:
批准日期:
颁发人:
生效日期:
审核人:
审核日期:
〔一〕目 的
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为加强专门管理要求药品〔含特殊药品复制剂〕管理工作,防止上述药品流 入非法渠道, 按照公安部、 食品药品监视管理总局的有关规定要求, 结合药店实 际情况,特制定本制度。
〔二〕依 据
1、 ?人民国药品管理法?
2、 ?药品经营质量管理规?
3、公安、药监部门有关规定
〔三〕 容
1 专门管理要求药品〔含特殊药品复制剂〕是指含*些特殊药品成份的复制剂, 此类药品包含麻黄碱类复制剂〔中药麻黄除外〕、含可待因复口服溶液、复甘草 片、复地芬诺酯片等。
2、含特殊药品复制剂药店格执行向供货单位索要发票规定,格验收制度, 必要时双人验收。
3、含特药复制剂的销售管理
药店销售含特殊药品复制剂时,应按公安、药监的文件规定执行。
〔1〕销售时应查验、登记购置者**。在?含麻黄碱类复制剂销售记录?如实登 记,具体容包括:购置人**、 **号、联系式、住址以及所售药品品名、规格、生 产批号、生产单位名称、数量、销售日期、营业员**。
〔2〕从控制含麻黄碱类复制剂单次零售数量,禁采用开架销售含麻黄碱类 复制剂, 设立专柜。 耐心做好顾客的解释和沟通工作。 在店堂悬挂贴有关提醒标 识、标语,如“购置含麻黄碱类复制剂,请主动出示**〞、“单次购置含麻黄碱 类复制剂不得超过 2 盒〞等。
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〔3〕如实做好含麻黄碱类复制剂进销存记录,销售时应及时开具销售凭证, 实物数量必须与进、销、存系统中的数量一致。
六、质量记录与凭证管理制度
6**药店管理文件
文件名称:质量记录与凭证管理制度 -ZD-13-00
起草人: 审核人: 批准人: 颁发人:
起草日期: 审核日期: 批准日期: 生效日期:
分发人员:
1、 目的: 提供符合要求的质量管理体系有效运行的依据, 保证质量管理工作
的真实性、规性、可追溯性,有效控制质量记录。
2、 依据: ?药品经营质量管理规?142 条
3、 适用围:企业质量体系记录的管理。
4、 责任:质量管理人员、采购人员、验收员、养护员、保管员、营业员对本
制度的实施负责。
5、 容:
5.1 质量管理人员为质量记录的管理人员。
5.1.1 起草企业质量记录管理制度,汇编?质量记录清单?,并聚集记录的空白样本,
报企业负责人确认。
5.1.2 负责组织质量记录的起草、审核和修订工作。
5.1.3 负责对各岗位质量记录的使用和管理进展指导、评估。
5.1.4 负责对各岗位质量记录的使用和管理进展监视、检查。
5.2 各岗位负责保证企业质量记录的符合性、全面性、真实性。
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5.2.1 各岗位负责企业所需质量记录的种类并设计其格式。
5.2.2 负责编制企业质量记录清单,清单容包括名称、编号、保存期、存放地点 等,并聚集备案各记录的空白样本。
5.3 记录的设计、
5.3.1 质量记录由使用人员设计,报质量管理人员。
5.3.2 质量管理人员组织有关人员进展审核。
5.3.3 审核通过的记录样本由质量管理人员按企业的 ?质量体系文件管理程序 ?进
展编号,并通知有关人员可以使用。
5.4 记录的形式:
5.4.1 记录一般采用表格的形式。
5.4.2 每种记录至少要有以下工程:名称、 编号、容、页码、记录人〔审核人等〕、
记录时间。
5.4.3 记录可采用纸或磁盘等媒体形式。
5.5 记录的标识:
5.5.1 装订时,装订本的封面应标明质量记录的名称、编号。
5.5.2 作废或留样的空白记录样本应在右上角有相应标识。
5.6 记录的填写:
5.6.1 质量记录的填写要及时、真实、容完整〔不空格,不漏项〕、字迹清晰,不
能随意涂抹, 没有发生的工程记 “无〞或画 “/〞, 各相关负责人签名不允空白, 要签全名。
5.6.2 如果发生错误需更改,应用“-〞划去原容,写上更改后的容,需在更改 处由更改人签名〔章〕 ,签名要签全名,更改原容应清晰可辨;日期填写要清晰。
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-
5.7 记录的储存、保护:
5.7.1 记录由质量管理人员统一保管,防止损坏、变质、发霉、遗失。
5.7.2 记录应按规定期限保存。一般不少于 5 年。
5.8 记录的处置:
5.8.1 质量管理人员在每年 6 月、 12 月整理质量记录,根据记录的保存期限,将
需处置的记录列出清单。处置清单交企业负责人审批后,可处置。
5.8.2 质量记录的处置要有专人进展,做好处置过程记录, 并由企业负责人确认。
七、质量信息管理制度
7、 **药店管理文件
文件名称:质量信息管理制度 -ZD-14-00
起草人: 审核人: 批准人: 颁发人:
起草日期: 审核日期: 批准日期: 生效日期:
分发人员:
1、 目的: 确保质量信息传递顺畅, 及时沟通各环节的质量管理情况, 不断提
高工作质量和效劳质量。
2、 依据: ?药品经营质量管理规?第 126 条
3、 适用围:适用于本企业所有质量信息的管理。
4、 责任:质量管理人员对本制度的实施负责。
5、 容:
5.1 质量管理人员为企业质量信息中心,负责质量信息的收集、分析、处理、传
递与汇总。
5.2 质量信息的
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