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危险源点分级控制管理及考核制度.doc

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资源描述
吉林市建龙钢铁有限责任公司 编 号:SC102004A0 发布日期:2006年7月25日 危险源(点)分级控制 管理及考核制度 生效日期:2006年8月1日 编 制 人:陈学忠 责 任 人:刘 燚 编制部门:生产计划处 批 准 人:袁长青 页 数:第 1 页 共 11页 第一章 总 则 第一条 为进一步加强公司对危险源(点)的管控,科学控制作业场所的潜在危险因素,落实预防为主的方针,保障员工的身体健康和公司的财产安全,特制定本制度。 第二条 本制度适用于吉林市建龙钢铁有限责任公司所属各单位和部门。 第二章 确定危险源(点)的依据 第三条 危险源(点)是指企业里的设备、作业场所和岗位在生产过程中潜在的可能发生事故的危险地点。这些设备、场所和岗位一旦发生事故会导致人身伤亡、建筑物破坏、设备损坏,是重点控制和管理部位。 第四条 划分危险源(点)的具体依据是: 1、有发生爆炸、火灾、高温喷溅危险的场所; 2、有高处坠落、坠井危险的场所; 3、有腐蚀、放射、辐射、中毒、窒息危险的场所; 4、有被机具绞、辗、碰、割、挤、压、撞、刺伤危险的场所; 5、有触电伤害的线路、设施和场所; 6、有烧伤、烫伤危险的场所; 7、有被各种车辆造成伤害可能的场所; 8、其它容易致人受到伤害的场所。 第三章 危险源(点)的分级与确认 第五条 危险源(点)按危险程度分级。危险程度是衡量危险源(点)发生事故的可能性和事故后果的严重程度。 第六条 危险源(点)按危险程度分为四个等级: 1、一级危险源(点)(A级):是指发生事故机率大或虽发生事故机率小,但一旦发生事故将会造成人员的重大伤亡,引起重大设备事故,重大火灾事故的危险岗位、设备、场所及物质。对此必须制定应急预案,采取措施进行控制,及时排除危险因素。 2、二级危险源(点)(B级):是指发生事故频率较大或容易导致多人伤害事故的危险岗位、设备、场所及物质。对此要采取措施排除危险因素。 3、三级危险源(点)(C级):是指虽不导致重伤以上事故和发生重大设备事故、重大火灾事故,但发生事故有较大可能性。对此应予以排除或采取控制措施。 4、四级危险源(点)(D级):是指有一定危险性,有可能发生一般性的伤害事故。 第七条 危险源(点)的分级确认及建档 1 、A级危险源(点):由公司组织专业人员评定,安委会审核,报公司生产计划处经公司安委会批准,分别由分厂安全部门和公司生产计划处安环室建档立案。 2 、B级危险源(点):由分厂安全生产领导小组讨论评定,经分厂组织专业人员审定,安委会审核,安全部门建档立案,报公司生产计划处安环室备案。 3、 C级危险源(点):由作业区安全领导小组和班组讨论评定,分厂安委会审核,安全部门建档立案。 4 、D级危险源(点):由班组讨论,经作业区评定,作业区安全生产领导小组审核,分厂安全部门备案。 第四章 危险源(点)的分级管理 第八条 根据“管生产必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则,确定谁的危险源(点)就归谁管理,各单位应层层落实,加强日常管理。安全部门负责监督检查,并做好检查记录和健全管理档案(台帐)。 第九条 A级危险源(点)是公司监督检查和各分厂控制管理的重点;B级危险源(点)是分厂监督检查控制管理的重点;C、D级危险源(点)是作业区控制管理的重点,各级主管部门定期检查、鉴定和评价,同时填好检查登记表。(见附件一) 第十条 公司对A级危险源(点)进行月度检查,并对各厂危险源(点)的管理情况进行监督检查,督促各单位对危险源(点)存在问题进行整改。 4.4 各单位对本单位范围内危险源(点)进行监督检查。督促各作业区对危险源(点)存在问题进行整改。 第十一条 各单位必须根据实际情况对A、B级危险源(点)制定详细的检查标准,建立检查记录,A级危险源(点)每周必须至少进行一次详细检查并做好记录,B级危险源(点)每旬必须至少进行一次详细检查并做好记录,C级、D级危险源(点)每月必须至少进行一次详细检查并做好记录。 第十二条 班组对管辖范围的各级危险源(点)进行日常管理、维护和日检,对存在及查出的问题,及时进行处理,对无力解决的要采取必要的防范措施,并报告上一级请求处理,做好记录并存档。 第十三条 对危险源(点)开展安全评价。A级危险源(点)由公司生产计划处组织国家相关部门每2-5年评价一次。B级危险源(点)由分厂组织采用“安全检查表”每年评价一次。 第五章 对危险源(点)管理的几项要求 第十四条 A级危险源(点)由各单位一把手负责。其它危险源(点)各单位必须明确责任人。 第十五条 各分厂必须设立危险源(点)分布及控制管理平面图,平面图应标明全厂危险源(点)位置及注明A、B、C、D级危险源和责任人。 第十六条 各级危险源(点)所属单位必须建立各级危险源(点)的管理控制表;由公司并统一编号: A级危险源(点)编号为WA1、WA2……; B级危险源(点)编号为WB1、WB2……; C级危险源(点)编号为WC1、WC2……; D级危险源(点)编号为WD1、WD2……; 对A、B级危险源(点)必须悬挂管理控制表(见下表)。 危险源(点)管理控制表 编号 危险源(点) 名 称 形成事 故原因 可能产生 的后果 控制 对策 负责人 监督部 门人员 第十七条 各级危险源(点)必须设立标志牌,悬挂在明显位置,并保持牌面清洁、字迹清楚。 1、标志牌按规定要求制作(用不易损坏的材质): A级:800×550mm; B级:600×400mm; C级:500×400 mm; D级:400×350 mm; 标志牌样式如下: A (B、C、D)级危险源(点) 名称: 编号: 危险因素: 监控单位: 责任人: 2、标志牌的颜色:标牌底色为黄色,字体为黑色;警示标志的边框为黑色,底色为黄色,警示图案为黑色;说明字体为红色。 第十八条 废弃危险源(点)或A、B级危险源(点)负责人有变更,要有文件或标牌上显示,并上报公司生产计划处备案。 第六章 危险源(点)等级的升降及增减 第十九条 当危险源(点)潜在危险度增加或减少,应按照“危险源(点)等级划分和确认”程序,组织鉴定评价,经批准办理升降手续,并同时更换标志牌。 第二十条 当危险源(点)通过技术改造,工艺的改善,消除了危险度,应及时按照“危险源(点)等级划分和确认”程序,组织鉴定评价,经批准办理撤销手续和更换标志牌。 第二十一条 新建、改造项目符合A、B级危险源(点)的要立即纳入管理范围,并上报公司生产计划处安环室备案。 第二十二条 危险源(点)的升降级或增减,按照分级管理,分工负责原则,报上一级安全部门备案。 第七章 考核 第二十三条 对危险源(点)不指定安全负责人、没有建立安全责任制或安全责任制不落实,扣罚单位1000元。 第二十四条 对危险源(点)没有按规定检查,扣罚单位2000元。 第二十五条 没有危险源(点)平面控制图或设立标志,扣罚单位500元。 第二十六条 新增危险源(点)没有及时纳入控制管理和设立标志牌,扣罚单位500元 。 第二十七条 危险源(点)档案资料不齐、漏项,扣罚单位500元。 第二十八条 对危险源(点)下达安全隐患通知书,限期内没有整改,扣罚单位2000元。 第二十九条 因对危险源(点)管理不善,导致设备、人身事故的,按公司有关规定严格考核。 第三十条 危险源(点)控制管理责任到位,达到本制度要求标准,有效的控制事故,成绩突出的单位给予奖励。 第八章  附 则 第三十一条 本制度的附件有: 附件一:(危险源(点)名 称)A级危险源(点)检查记录表 附件二:吉林建龙A级危险源(点)明细表 附件三:吉林建龙B级危险源(点)明细表 附件四:制度执行情况检查计划和培训计划表 第三十二条 本制度解释权归公司生产计划处安环室。 第三十三条 本制度自下发之日起执行。 附件一: (危险源(点)名 称)A级危险源(点)检查记录表                      编码:SC102004B01A0 检查项目标准 检查情况 检查人 结论 1 2 3 4 1 2 3 4 作业长签名: 日期: 单位安全员签名: 日期: 单位领导签名: 日期: 附件二: 吉林建龙A级危险源(点)明细表                     编码:SC102004B02A0 编号 名 称 WA1 炼钢厂2万立方米煤气柜 WA2 炼铁厂1号高炉4座热风炉 WA3 炼铁厂2号高炉4座热风炉 WA4 炼铁厂3号高炉5座热风炉 WA5 冷轧厂10座光亮退火炉 WA6 动力厂制氧作业区制氧系统 WA7 炼铁厂喷煤作业区喷吹、制粉系统 WA8 冷轧厂酸洗作业区酸再生系统 附件三: 吉林建龙B级危险源(点)明细表                     编码:SC102004B03A0 编号 单位 名 称 WB1 冷轧厂 煤气加压站 WB2 冷轧厂 焙烧炉 WB3 冷轧厂 液化汽存放点 WB4 热轧厂 1#2#3#稀油站 WB5 炼钢厂 放射源铯137 WB6 炼钢厂 白灰煤气加压站 WB7 炼钢厂 转炉炉前平台 WB8 炼钢厂 混铁炉 WB9 炼钢厂 液压站 WB10 炼铁厂 各高炉炉前煤气区 WB11 炼铁厂 喷煤放射源 WB12 炼铁厂 1#炉放射源及煤气区 WB13 烧结厂 余热锅炉 WB14 烧结厂 竖炉汽包 WB15 烧结厂 竖炉放射源 WB16 烧结厂 竖炉煤气加压站 WB17 动力厂 10吨锅炉 WB18 动力厂 3吨锅炉 WB19 炼钢厂 汽包 WB20 热轧厂 汽包 WB21 冷轧厂 放射源 WB22 冷轧厂 放射源 WB23 冷轧厂 放射源 WB24 冷轧厂 放射源 WB25 烧结厂 90平放射源 注:红色B级危险源为后增设。 附件四: 吉林市建龙钢铁有限责任公司 制度执行情况检查计划及制度培训计划表 编码:SC102004B04A0 制度责任人 陈学忠 制度执行情况检查计划 检查时间 检 查 内 容 制度 下发次月 1、相关处室人员对出台制度的掌握情况; 2、制度培训情况; 3、制度本身存在哪些问题; 4、制度执行中存在哪些问题; 5、制度档案建设情况。 第二月 与上月检查结果对比,执行情况是否有所改进。 第三月 与上月检查结果对比,执行情况是否有所改进。 第六月 1、检查:对执行情况进行全面检查; 2、审计:审计处对本制度执行情况进行专项审计。 第九月 对执行情况进行全面检查 第十二月 对执行情况进行全面检查 培训计划 培训时间 培 训 人 拟培训单位 一个月内 陈学忠 各中层单位安全管理人员 12 / 12
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