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项目费用报销管理办法.doc

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重庆市郎恪劳务有限公司 项目材料采购及费用报销规定 签发: 李明建 审核: 谈文平 编制: 杨友江 时间:2015年9月25日 1.目的 1.1.为了加强项目费用管理,本着合理使用,有效控制的原 则,规范项目费用报销行为。特制定以下规定: 2. 票据规范及签批流程 2.1.大批量材料采购由公司采购员采购,零星材料由现场工 地组长在当地采购。 2.2.材料采购费用报销原则上必须取得正规发票。如对方实 在提供不了,可以凭对方开具的收据、收据上必须加盖 销货方发票专用章或财务专用章,收据填写材料名称、 规格型号、数量、单价、金额必须填写完整、保证字迹 清晰,不允许潦草。发票或收据背面必须留有销货方电 话(必须保证电话真实、最好座机)备查,如抽查发现 虚报电话,此单不予报销。经手人必须在原始票据背面 签字确认,同时在费用报销单上面签字。完善手续后报 项目经理审批。 2.3.项目经理审批后报财务经理、总经理和董事长逐层审批。 出纳凭手续完善的费用报销单据予以报销。 3. 价格管理 3.1.购买材料时必须和销货方讲到最低价、实事求是;不准 购买假冒伪劣产品、一次性购买伍仟元以上材料、设备及电动工具必须先询价并报项目经理审批后方可购买,必须有质保书、保修卡。如发现报销人弄虚作假、一旦查实,扣 发当月工资,立即开除。如给公司造成经济损失,视情 节严重程度,处以1-3倍的索赔。 4. 报销期限 4.1.费用报销期限原则上一周,每周五为费用报销日。超过期 限的费用不予报销,由报销人自行承担。 以上规定作为公司费用报销的补充,如有冲突以本规定为准,希各位遵照执行。
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