收藏 分销(赏)

公司报销管理制度.doc

上传人:胜**** 文档编号:774356 上传时间:2024-03-12 格式:DOC 页数:5 大小:103.50KB
下载 相关 举报
公司报销管理制度.doc_第1页
第1页 / 共5页
公司报销管理制度.doc_第2页
第2页 / 共5页
公司报销管理制度.doc_第3页
第3页 / 共5页
公司报销管理制度.doc_第4页
第4页 / 共5页
公司报销管理制度.doc_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、精选资料深圳市*贸易有限公司报销管理相关规定1.0目的1.1为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特定此规定。2.0范围2.1公司所有报销业务。3.0职责3.1借款人填写借款单或报销单并粘贴齐相关单据;3.2部门主管审签借款及报销单据;3.3会计复核借款及报销单据;3.4财务经理审核借款及报销;3.5总裁或总裁助理批准借款、报销;3.6出纳根据经批准的单据报销付款。4.0作业内容4.1.报销有关规定:4.1.1借款、报销审批权限:4.1.1.1公司员工因公出差借款或报销,由本部门主管审签后,由会计对单据进行复核,送公司总裁或总裁助理批准

2、,方能借款或报销。一般不批准员工借款私用,确需借款的,应不超过未发工资的30%。4.1.1.2员工出差需预借差旅费的应填写借款单,经过批准程序后到财务部预借差旅费(凡借款金额在1000元以上的,应最少提前一天通知财务准备资金)。4.1.1.3员工出差返回后,凭出差申请单和费用报销单按规定的时间及审批手续到财务部门报销。4.1.2报销时限的规定:4.1.2.1发生的费用二星期内报销,不允许跨月报销。4.1.2.2超过一个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部不予报销。4.1.2.3总裁或总经理因其业务的特殊性,报销时限可适当延长,但以不跨月报销为佳。4.1.2.4现金报销业务为每星期

3、五下午支付,凡报销金额在2000元以上者,应在星期四中午前通知财务。4.1.2.5月结报销时间为每月15号前办妥申请请款手续,财务在当月25-28日付清所有款项,遇假期顺延(特殊情况除外)。4.1.3报销程序和方法:4.1.3.1由当事人到财务部领取费用报销单,并认真填写报销单上的各项内容。并附原始单据于费用报销单后。4.1.3.2由当事人将填写完整的费用报销单交由会计复核并转交总裁或总裁助理审批。4.1.3.3出纳根据审核完整的单据办理付款手续。4.1.3.4审批:500元以下的所有人员的报销须部门经理或总裁助理签字后由总经理或副总经理审批;500元以上至1000元以下的所有人员的报销须部门

4、经理或总裁助理签字后由总经理且副总经理审批,;1000元以上的所有人员的报销须部门经理或总裁助理签字后由总裁审批。4.1.4报销注意事项:4.1.4.1若原始单据遗失,应取得开出单位证明,总裁或总裁助理批准,才能代作原始单据。4.1.4.2若原始单据遗失而又无法取得证明的,应由当事人填写现金支出证明单,总裁或总裁助理核准,方能代作原始凭证。4.1.4.3只有经过财务部审核的真实、合法、完整的原始单据,才能作为合法的原始凭证予以报销,否则财务不予报销。4.1.4.4发票抬头(付款单位或客户名称)处应填写公司全称,如深圳市*贸易有限公司,而不能简化为:*贸易有限公司等不齐全的名称,名称不齐全视为不

5、合格发票,不能作为报销凭据;发票名称为个人姓名、私家车牌号的不能报销。4.1.4.5所有发票(火车票除外)都应有两个印章,一是全国统一发票和税务部门监制的印章(发票上方红色椭圆形),二是开票单位加盖单位财务专用章或发票专用章,盖其他类型的章的发票为无效发票,印章不清或根本没有印章的发票为无效发票。4.1.4.6必须准确填开日期和内容;无论是机打还是手填都必须将发票日期及内容填写齐全,内容包括开票单位发票章或财务章、抬头、开票日期、商品名称、数量、单价、金额、规格、型号、开票人,大小写(是否一致),如发票上商品名称标注不全的,报销时请附上机打商品明细表;已超过发票使用期限的发票(发票有标识使用期

6、限的)为无效发票。4.1.4.7报销人应对报销的费用及支付的款项真实性、合法性、准确性负责。对不符合税法规定的发票,财务部有权拒绝报销。4.1.4.8员工在索取发票时如果对发票的真实性有疑问,可通过打电话、上网和发短信等三种方式查询发票的信息(具体查询方式见发票背面)。通过以上方式仍不能判断发票真伪的,可找公司财务部协助查询,最终可到当地税务机关申请鉴定。4.1.4.9发票、收据与个人消费清单的单据要分开粘贴,粘贴时注意不能遮盖住发票或收据上的字体,粘贴时要工整、对齐。凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者,应予退回或重新补正。4.1.4.10报销单据须分类,员工报销常用的发票

7、种类:4.1.4.10.1差旅费发票:所乘交通工具时索取的票据,如公共汽车票、飞机票、的士票、地铁票、轮船票等:4.1.4.10.2业务招待费发票:餐饮、娱乐业服务定额发票、机打和手填发票;4.1.4.10.3购货发票:超市、大型商场开具的机打和手填发票;4.1.4.10.4车辆费用发票:加油费,过路费,停车费,车辆维修费等。5.0相关补助标准: 5.1公司部分员工采取每月补助制度,补助的相关标准如下: 5.1.1交通费补贴,电话费补贴以及餐费补贴每月各150元,共计450元,补贴与每月工资一同发放。财务有权拒绝该三项费用的其他支付,超支部分,由员工个人承担。6.0此规定自发布之日起生效并执行

8、,最终解释权归本公司所有。7.0 附件附件1 报销/借款审批流程图 总裁或总经理或副总经理核准签字部门主管或总裁助理对事实进行审核签字NGNGNG填写借款单/报销单(附出差申请单、费用发票、现金支出证明单等)出纳付款会计复核YYY沁园春雪北国风光, 千里冰封, 万里雪飘。望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。山舞银蛇, 原驰蜡象, 欲与天公试比高。须晴日, 看红装素裹,分外妖娆。江山如此多娇, 引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。俱往矣,数风流人物, 还看今朝。 克出师表两汉:诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此

9、诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。 亲贤臣,远小人,此先汉所以兴

10、隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离,临表涕零,不知所言。THANKS !致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载,资料仅供参考可修改编辑

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 应用文书 > 规章制度

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      联系我们       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号  |  icp.png浙ICP备2021020529号-1 浙B2-2024(办理中)  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服