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质量技术监督局---C标志申请书--张掖市金鹰食品工业有.docx

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资源描述
编号 定量包装商品生产企业 计量保证能力评价申请书 申请单位  张掖市金鹰食品工业有限公司 (盖章) 注册地址 张掖市甘州区东门外直属粮库旁   生产地址 张掖市甘州区东门外直属粮库旁 邮政编码   734000   核查单位     申请日期 2011 年 11 月 2 日 一、填表说明 1.企业名称:与工商行政管理部门核发的企业营业执照名称一致; 2.生产地址:填写所在的地市(州)、县、街道(镇、乡、村)门牌号; 3.主管部门:填部、省、地(州、市)、县、乡(镇、)主管部门名称; 4.计量机构名称:填写申请单位内主管计量工作的机构名称,无专设机构的也可以填写计量管理人员姓名,后面注明(专)或(兼); 5.申报产品必须是《定量包装商品计量监督管理办法》规定的定量包装商品; 6.定量包装商品实际含量计量检验原始记录按照产品检验要求的格式填写; 7.填写表格时,若留的空白不够,可以加页加盖骑缝章; 8.申请书可用计算机打印或用钢笔填写,字迹清晰、工整,不得涂改,填写内容要实事求是,不得弄虚作假,无签字、印章无效。 二、有关申请资料 1.计量保证能力评价申请书,一式三份 (签字、公章复印无效); 2.申请单位合法地位的证明文件(企业领取的营业执照、企业代码证书等); 3.企业计量管理文件((1)计量管理机构及人员职责;(2)计量器具配备管理程序;(3)计量器具采购、流转管理程序;(4)计量器具检定(校准)管理程序;(5)不合格计量器具的管理程序;(6)不合格产品计量检测管理程序;(7)不合格产品控制程序;(8)内部审核和管理评审程序); 4.企业生产定量包装商品的产品标准; 5.企业生产的定量包装商品的包装标识、使用说明书; 6.定量包装商品生产企业计量保证能力自我评价审查备案登记表和定量包装商品生产 企业申请“C”标产品明细表的电子版。 注:2~5项的申请资料仅需提供复印件(现场核查时提供原件)。 定量包装商品生产企业计量保证能力 自我评价声明 根据国家质量监督检验检疫总局《定量包装商品生产企业计量保证能力评价规范》,本企业通过自我评价,声明符合该《规范》要求。 企业法定代表人签名 (企业印章) 年 月 日 定量包装商品生产企业计量保证能力 自我评价审查备案登记表 企业名称 张掖市金鹰食品工业有限公司 企业性质 有限责任公司 主管部门 张掖工商 行政管理局 法人代表 陈国福 联系人 韩瑞 地址 张掖市甘州区东门外直属粮库旁 邮政编码 734000 电话 0936-8269250 年销售额(万元) 8376 职工人数 82 分管计量部门名称 生产技术部 专兼职计量人员数 3 计量器具总数 24 强检器具数 24 质量体系认证情况 计量体系认证情况 计量保证能力 自我评价结论 符合规范要求 符 合 18 项 不符合 0 项 企业领导意见: 我公司产品定量包装符合规范要求,同意申请评价。 2011年11月2 日(公章) 受理单位意见: 年 月 日(公章) 定量包装商品生产企业申请“C”标产品明细表 序号 产品类别 产品品牌 产品名称及规格型号 净含量 产品标准 1 小麦粉 江枫 高筋小麦粉 25Kg GB1355-86 2 小麦粉 江枫 高筋小麦粉 24Kg GB1355-86 3 小麦粉 江枫 饺子粉 25Kg GB1355-86 4 小麦粉 江枫 饺子粉 24Kg GB1355-86 5 小麦粉 江枫 饺子粉 10Kg GB1355-86 6 小麦粉 江枫 馒头专用粉 25Kg GB1355-86 7 小麦粉 江枫 馒头专用粉 24Kg GB1355-86 8 小麦粉 江枫 特制一等粉 25Kg GB1355-86 9 小麦粉 江枫 特制一等小麦粉 24Kg GB1355-86 10 小麦粉 江枫 特制二等小麦粉 25Kg GB1355-86 11 淀粉 江枫 小麦淀粉 25Kg GB/T8883-2008 12 淀粉 江枫 小麦淀粉 10Kg GB/T8883-2008 13 淀粉 江枫 小麦淀粉 5Kg GB/T8883-2008 14 谷朊粉 江枫 谷朊粉 25 Kg GB/T21924-2008 15 谷朊粉 江枫 谷朊粉 10Kg GB/T21924-2008 16 谷朊粉 江枫 谷朊粉 5Kg GB/T21924-2008 定量包装商品生产企业计量保证能力评价表 类别 项目 评价要求 评价方法 企业自评结果 核查评价结果 记事 符合 不符合 符合 不符合 1 管 理 要 求 1.1 管理职责 企业管理者应了解计量法律、法规的要求,并负责在本企业组织实施。 检查对计量法律、法规掌握情况;并通过对其他要求的检查,评价企业组织实施的情况。 符合 1.2 管理机构 应有主管计量的领导;有管理计量的部门,并能统一管理计量工作。 检查企业组织机构图和关于机构职责的文件,并通过对其他要求的检,查评价其管理职能的落实情况。 符合 1.3 计量人员 企业应配备与生产相适应的,并经培训取得资格的计量管理和检测人员。 检查企业组织机构图和关于机构职责的文件,并通过对其他要求的检查评价企业管理职能的落实情况。 符合 1.4 管理文件 应建立与企业相适应的计量体系文件或计量管理制度,并能有效实施,实施结果要有记录。 检查计量体系文件或计量管理制度(至少应包括《定量包装商品生产企业计量保证能力评价规范》4.4中规定的8项)的覆盖性和适应性,并根据文件检查实施情况及工作记录。 符合 *1.5 计量单位 企业使用的技术文件、计量设备及产品标识、使用说明书、净含量标注等必须采用国家法定计量单位。 检查工艺文件、原始记录、统计报表、计量设备、产品包装、标识、说明书是否全部采用法定计量单位。 符合 类 别 项目 评价要求 评价方法 企业自评结果 核查评价结果 记事 符合 不符合 符合 不符合 2 技 术 要 求 *2.1 产品标准 企业必须有包含产品净含量要求的产品标准。净含量要求必须符合国家有关强制性标准或《定量包装商品计量监督管理办法》的要求。 检查产品标准的符合性。检查标准中有关净含量规定的符合性。 符合 *2.2 计量设备 企业应根据生产工艺和产品标准的要求配备数量和准确度等计量特性符合规定要求的计量设备。企业检测定量包装商品净含量所配备的计量器具,其最大允许误差应小于被检测的定量包装商品的计量负偏差的三分之一。用于商品量检测的计量器具配备率必须达到100%。 根据工艺文件和产品标准,检查主要原材料检测、工艺过程控制和终端产品检测的计量器具配备在数量和计量性能上是否满足规定的要求。特别是用于商品量检测的计量器具配备率是否达到100%。 符合 *2.3 量值溯源 企业使用的强检计量器具受检率必须达到100%,非强检计量器具应有有效期内的检定证书或校准报告。 检查全部强检和非强检计量器具的检定证书或校准报告,并检查其溯源关系的合理性。 符合 2.4 标志管理 计量器具应实施标志管理,标志应注明其检定(校准)状态、检定(校准)日期、有效期和检定(校准)单位等信息。 到现场抽查若干计量器具,检查检定标志的完整性,并追溯检查其所反映信息的真实性。 符合 类别 项目 评价要求 评价方法 企业自评结果 核查评价结果 记事 符合 不符合 符合 不符合 2 技 术 要 求 2.5 不合格设备控制 企业对不合格计量器具应停止使用、隔离存放,并作出明显标志,不合格设备应经修理后重新检定合格方可使用。如计量设备在以往检测中给商品的量值带来了明显的误差风险,应采取必要的纠正措施。 在现场抽查计量器具,检查是否有不合格的在用计量器具;检查对不合格计量器具的管理是否符合规定的要求;检查是否对有明显误差风险的数据采取了纠正措施。 符合 2.6 计量检测 企业应根据产品标准和工艺文件制定必要的检测规范,并按检测规范的规定程序进行检测,检测结果要有记录。 检查企业是否制定了必要的检测规范(一般应包括检测要求、检测设备、检测方法、检测频次、检测记录及检测结果的处理等内容),并检查规范内容的完整性。现场检查检测工作情况,并抽查部分检测原始记录。 符合 2.7 环境条件 检测的环境条件应满足检测规范和计量检测设备对环境的要求。 根据检测规范和计量器具使用说明,检查环境条件是否满足规定的要求。 符合 2.8 记录 检查企业有关记录的完整性。 符合 3 产 品 要 求 *3.1 净含量 标注 企业必须在商品包装上明确标注定量包装商品的净含量,净含量的标注必须符合产品标准和《定量包装商品计量监督管理办法》的要求。 检查商品的包装是否有净含量的标注,并检查净含量的标注是否符合产品标准和《定量包装商品计量监督管理办法》的有关要求。 符合 类 别 项目 评价要求 评价方法 企业自评结果 核查评价结果 记事 符合 不符合 符合 不符合 3 产 品 要 求 *3.2 净含量 企业生产的定量包装商品的净含量的误差必须符合产品标准和《定量包装商品计量监督管理办法》的要求;企业对定量包装商品进行抽样、检测及评价的方法必须符合《定量包装商品净含量计量检验规则》的要求。 在生产现场和库房对成品按规定比例进行抽样,检查其是否符合规定的要求;并检查抽样、检测和评价记录,看是否符合规定的要求。 符合 3.3 包装材料 企业使用的包装材料应满足定量包装商品计量准确性的要求,并能防止商品在包装(分装)和运输过程中的渗漏和破损。 在生产现场和包装材料库房,检查包装材料是否能满足计量准确性的要求;并检查包装材料的性能是否能满足生产工艺和运输的要求。 符合 *3.4 不合格 控制 企业必须确保不符合产品标准或实物净含量超过允许误差规定的不合格品处于受控状态,以防止其出厂损害消费者利益。 在生产现场及库房检查不合格品的控制情况,并检查不合格品的流向。 符合 3.5 纠正措施 企业应对不合格品进行评审,分析不合格产生的原因,并采取相应的纠正措施。纠正措施的实施情况应加以记录。 检查对不合格品的评审记录,并检查纠正措施的实施情况记录。 符合 注:1.带*号项有一项不符合,即为评价不通过。 2.不带*号项有三项以上不符合,即为评价不通过。 3.不带*号项有三项以下(含三项)不符合,应限期整改,整改仍不合格视为评价不通过。 定量包装商品生产企业计量器具配备情况表 序号 计量器具名称 型号规格 准确度 数量(台) 运行 状态 使用场所 制造厂家 备注 1 电子称重粉状定量灌装机 DGJ-25A 25KG 3台 合格 面粉车间 哈尔滨科华航天技术有限责任公司 2 电子称重粉状定量灌装机 DGJ-65DP 35KG 1台 合格 面粉车间 哈尔滨科华航天技术有限责任公司 3 电子称重式定量充填机 DGJ-50FP 35KG 1台 合格 面粉车间 哈尔滨科华航天技术有限责任公司 4 电子称重式定量充填机 DGJ-10FP 10KG 1台 合格 面粉车间 哈尔滨科华航天技术有限责任公司 5 电子称重式定量充填机 DGJ-25F 25KG 1台 合格 淀粉车间 哈尔滨科华航天技术有限责任公司 6 托盘天平 JPT-2A 0.1g 1台 合格 化验室 江苏常熟衡器厂 7 分析天平 FG328A ±0.1mg 1台 合格 化验室 上海精科天平厂 8 分样筛 JPT-2A 100目 1台 合格 化验室 浙江上虞市永仙沙筛厂 9 托盘天平 XSP-2C 0.1g 1台 合格 化验室 江苏常熟衡器厂 10 生物显微镜 PHS-3C 1台 合格 化验室 上海精科天平厂 11 精密酸度计 0.01° 1台 合格 化验室 上海大谱仪器有限公司 12 糖度计 GC5890E 0.1° 1台 合格 化验室 上海精密仪器仪表有限公司 13 精密酸度计 PHS-3C 0.01° 1台 合格 化验室 上海精科天平厂 14 电热蒸馏水发生器 HS.268.5 1台 合格 化验室 北京科伟永兴仪器有限公司 15 电能表 TD862-2 1台 合格 面粉车间 无锡市电度表有限公司 16 电能表 DX862-2 1台 合格 面粉车间 无锡市电度表有限公司 17 电能表 1台 合格 配电室 环宇集团有限公司 18 电能表 1台 合格 配电室 天正电气集团有限公司 19 水表 3台 合格 收购部 宁波宏浪水表有限公司 20 电子衡器 SCS-100 1台 合格 收购部 兰州金和电子衡器有限责任公司 定量包装商品生产企业强制检定计量器具登记表 序号 计量器具名称 型号规格 准确度 器具编号 运行状态 检定周期及日期 检定单位 使用场所 1 电子称重粉状定量灌装机 DGJ-25A 25KG 001 合格 检定周期一年鉴定日期:2010.2.3 张掖市计量测试鉴定书 淀粉车间 2 电子称重粉状定量灌装机 DGJ-25A 25KG 002 合格 检定周期一年鉴定日期:2010.2.3 张掖市计量测试鉴定书 淀粉车间 3 电子称重粉状定量灌装机 DGJ-25A 25KG 003 合格 检定周期一年鉴定日期:2010.2.3 张掖市计量测试鉴定书 淀粉车间 4 电子称重粉状定量灌装机 DGJ-65DP 35KG 004 合格 检定周期一年鉴定日期:2010.2.3 张掖市计量测试鉴定书 淀粉车间 5 电子称重式定量充填机 DGJ-50FP 35KG 005 合格 检定周期一年鉴定日期:2010.2.3 张掖市计量测试鉴定书 淀粉车间 6 电子称重式定量充填机 DGJ-10FP 10KG 006 合格 检定周期一年鉴定日期:2010.2.3 张掖市计量测试鉴定书 面粉车间 7 电子称重式定量充填机 DGJ-25F 25KG 007 合格 检定周期一年鉴定日期:2010.2.3 张掖市计量测试鉴定书 面粉车间 8 托盘天平 JPT-2A 0.1g Hys-001 合格 检定周期一年鉴定日期:2011.5.3 张掖市计量测试鉴定书 化验室 9 分析天平 FG328A ±0.1mg Hys-002 合格 检定周期一年鉴定日期:2011.5.3 张掖市计量测试鉴定书 化验室 10 分样筛 JPT-2A 100目 Hys-007 合格 检定周期一年鉴定日期:2011.5.3 张掖市计量测试鉴定书 化验室 11 托盘天平 XSP-2C 0.1g Hys-008 合格 检定周期一年鉴定日期:2011.5.3 张掖市计量测试鉴定书 化验室 12 生物显微镜 PHS-3C Hys-009 合格 检定周期一年鉴定日期:2011.5.3 张掖市计量测试鉴定书 化验室 13 精密酸度计 0.01° Hys-0010 合格 检定周期一年鉴定日期:2011.5.3 张掖市计量测试鉴定书 化验室 14 糖度计 GC5890E 0.1° Hys-0011 合格 检定周期一年鉴定日期:2011.5.3 张掖市计量测试鉴定书 化验室 15 精密酸度计 PHS-3C 0.01° Hys-0012 合格 检定周期一年鉴定日期:2011.5.3 张掖市计量测试鉴定书 化验室 16 电热蒸馏水发生器 HS.268.5 Hys-0014 合格 检定周期一年鉴定日期:2011.5.3 张掖市计量测试鉴定书 化验室 17 电能表 TD862-2 0.5 Hys-0015 合格 检定周期一年鉴定日期:2011.5.3 张掖市计量测试鉴定书 面粉车间 18 电能表 DX862-2 0.1 Hys-0016 合格 检定周期一年鉴定日期:2011.8.3 张掖市计量测试鉴定书 面粉车间 19 电能表 0.1 Hys-0017 合格 检定周期一年鉴定日期:2011.8.3 张掖市计量测试鉴定书 配电室 20 电能表 0.1 Hys-0018 合格 检定周期一年鉴定日期:2011.8.3 张掖市计量测试鉴定书 配电室 21 水表 0.1 Hys-0019 合格 检定周期一年鉴定日期:2011.2.1 张掖市计量测试鉴定书 收购部 22 水表 0.1 Hys-0019 合格 检定周期一年鉴定日期:2011.2.1 张掖市计量测试鉴定书 收购部 23 水表 0.1 Hys-0019 合格 检定周期一年鉴定日期:2011.2.1 张掖市计量测试鉴定书 收购部 24 电子衡器 SCS-100 0.25KG Hys-0020 合格 检定周期一年鉴定日期:2011.2.15 张掖市计量测试鉴定书 收购部 不合格项目报告表 不合格情况记录:无不合格项目。 被审核企业意见:情况属实。 依据《规范》第 章第 款,上述不合格情况是:无 次要/主要/不合格项 签字(被审核方代表) 签字(考评员): 企业计划采取纠正措施及实施日期: 签字(被审核方): 日期: 上述纠正措施被确认为可行和有效 措施可行。 签字(考评员): 日期: 计 量 管 理 体 系 文 件           文件编号: JJ7.6-03 版 本: 01 编 审: 韩 瑞 郑 江 成守祥 批 准: 陈国福                 颁布日期:2011年10月1日 实施日期:2011年10月 张掖市金鹰食品工业有限公司计量管理体系由计量管理的组织结构、管理职责、管理制度和量值溯源系统组成,以实现: a)   保证公司在用计量器具的量值准确、一致和有效。 b)    保证产品生产的需要,使产品计量准确度达到标准规定的要求。 c)    为新产品的开发、研究、试制提供可靠的计量手段 01计量管理质量方针 通过产品实现过程中在用计量器具的控制,确保计量器具的量值准确、一致和有效,以保证产品质量,为用户提供合格的产品。 02计量管理质量目标 在用计量器具受检率达100%,检定合格率95%以上。 03职责和权限 03-1管理者代表 (1)确保质量管理体系(计量管理体系)所需的过程得到建立、实施和保持; (2)确保在全公司内提高满足顾客要求的意识; (3)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求; (4)及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更; (5)建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志; (6)代表本公司就相关事宜与外部各方进行联络和沟通。 本公司所有人员应服从协调,共同履行质量职能,以确保质量管理体系的有效运行。 03-2技术质量部 (1)负责做好本公司文件资料和记录的控制工作。 (2)编制年度《管理评审计划》,拟制管理评审通知,起草《管理评审报告》,做好管理评审记录及记录保存工作。 (3)编制公司年度《培训计划》,并按计划组织培训,保存好有关培训的资料和记录。 (4)确定本公司的产品实现过程,编制适宜的生产作业和检验文件。 (5)需要时,配合经营业务部做好合同评审工作;编制相关采购控制文件,配合经营业务部做好采购工作。 (6)指导、检查制造部的生产作业工作,确保按文件规定进行生产作业。 (7)负责本公司的统计技术、持续改进和纠正、预防措施工作。 (8)建立公司《监测装置台帐》,编制年度《检定/校准计划》并按计划实施检定/校准。正确使用生产设备和监测器具,并认真做好日常维护保养和控制工作。 (9)编制公司年度内部质量管理体系《审核计划》,保存好有关内审记录。 (10)负责本公司产品检验、不合格品的评审和处置工作,确保产品质量。 1 组织结构 1.1 本公司的计量管理工作由公司管理者代表主管。 1.2 本公司的计量管理由技术质量部归口,并由技术质量部长负责。 1.3 本公司指定一名专职计量管理员,负责本公司具体的量值溯源工作和计量器具的管理工作。 1.4 本公司每个车间和部门的负责人为本公司基层计量管理员,负责本部门计量器具的使用、管理工作,保证在用计量器具的量值准确、一致和有效。 1.5 组织机构如下图 2 计量管理职责 2.1 管理者代表 2.1.1 管理者代表负责贯彻国家计量法律和法规,直接主管公司的计量管理工作,建立和不断健全公司的计量管理体系。制定公司年度计量管理工作方针和目标。 2.1.2 审批技术质量部的年度计量管理工作计划、审批计量设备、仪器的添置更新计划。 2.1.3 检查和考核技术质量部执行计量管理工作计划的情况。 2.1.4 主持年度计量工作内审、并向总经理报告。 2.2 技术质量部 2.2.1 根据公司年度计量管理的方针目标,制定具体的计量管理工作计划: a)       计量培训/考核计划; b)      计量设备的更新与添置计划; c)      计量法规的宣传贯彻; d)      计量仪器维护、检修、溯源计划; 2.2.2 组织实施上述计划,并及时检查计划的执行情况,及时修改计划,保证: a)       本公司计量器具受检率达100%,完成率达95%以上; b)      在用量值的统一、一致和有效; c)      产品的计量技术特性符合国家规定要求; 2.2.3 指导、监督、检查和考核计量管理员的工作。 2.2.4具体实施年度计量工作内审,负责对体系制度的有效性提出实施改进,并将审核/情况报告管理者代表, 2.3 专职计量管理员 2.3.1 在技术质量部领导下,制定: a)       周期检定计划 a)       计量器具、仪器的维护、检修、溯源计划。 2.3.2 执行上述计划(检定、维护、朔源),并将执行情况向技术质量部汇报。 2.3.3负责建立计量器具管理台帐,建立和保管计量器具的技术档案。 2.3.4 指导各车间、部门计量管理员计量器具使用和管理工作。 2.4 部门计量管理员 2.4.1 接受专职计量管理员的指导,负责本部门计量器具的使用和管理: a)       保证本部门在用计量器具量值的准确、统一和有效; b)      及时向专职计量管理员报告计量器具的状态。 2.4.2 监督和指导计量器具使用人员正确使用计量器具。 2.4.3 保管好部门的计量器具,及时报告计量器具周期内的失准。 2.4.4 根据生产需要,及时向专职计量管理员提出计量器具的添置/更新。 2.5 计量器具使用人员 2.5.1正确使用计量器具。 2.5.2 在使用前,应检查和确认计量器具的技术状态,发现技术状态不正常、应停止使用,并逐级报告。 2.5.3 做好计量器具的日常保养/维护和保管。 3 计量管理制度 3.1内部质量审核 3.1.1 目的 定期进行内部计量管理审核,验证公司的计量管理体系是否符合标准要求,计量管理体系文件规定是否得到有效贯彻实施,采取纠正措施,以确保计量管理体系有效运行。 3.1.2 职责 3.1.2.1 技术质量部是内审的归口管理部门;审核组长负责内部质量管理审核。 3.1.2.2 各职能部门配合做好内部质量审核工作,并负责本部门纠正措施的制定和实施。 3.1.3 工作程序 3.1.3.1内审每年进行一次,时间间隔不超过十二个月,必要时可追加审核。技术质量部负责编制年度内部审核计划报管理者代表批准后组织实施。 3.1.3.2审核组长负责编制本次审核审核计划,报管理者代表批准后按计划实施。 3.1.3.3审核组长和审核组成员由管理者代表委派。 3.1.3.4审核依据《上海市中小企业计量工作指南》。 3.1.3.5审核目的审核期中的计量管理工作是否与《上海市中小企业计量工作指南》要求相一致。 3.1.3.6审核实施阶段主要包括首次会议、现场审核、末次会议等内容,会议由管理者代表主持。 3.1.3.7 现场审核采用抽样等方法进行检查: a)     计量器具运行状态是否符合文件要求; b)     计量器具帐、卡、物的一致性; c)     计量器具周检周期是否有效; d)     计量管理与文件要求的符合性; e)     查产品实现过程检验记录与要求的符合性。 3.1.3.8审核《不符合报告》内容应准确、有事实证据,经受审核部门确认;有审核组长的签名。 3.1.3.9对内审中发生的不合格项,技术质量部必须分析产生原因,制订纠正措施,在规定期限之前进行整改;管理者代表负责整改的验证。 3.1.3.10技术质量部负责保存内审材料,并负责将《审核报告》提交管理评审。 3.2计量器具流转制度 3.2.1尺类计量器具适当配备流转用计量器具,以供检定和溯源、流转使用。 3.2.2流转用计量器具,当其在有效周期内时,应由仓库保管。当其超过有限期时,应由专职计量员及时安排溯源。 3.2.3高价值、非连续使用的计量器具,可不配备流转计量器具。 3.2.4计量器具的购置、入库、领用与报废。 3.2.1 购置 a)       低值、常用计量器具有相关部门提出购置申请,有技术质量部审核,有管理者代表批准后由采购部采购; b)      高价值计量器具有管理者代表提出购置申请,有总经理批准后由采购部协助管理者代表采购; c)      凡新购置的计量器具,必须由技术质量部验收,并保管好随机资料,包括说明书、合格证、随机文件等; d) 由专职计量员编号登记入册。 3.2.2 入库 a)       新购买的计量器具应办理入库手续; b)      对入库的新购置和外送检定、溯源后的计量器具由技术质量部验收合格,登记造册后方可开具入库单。 c)      仓库由专人保管计量器具,存放应保证计量器具不受损害。 3.2.3 领用 a)       领用计量器具应填写领用单据,专职计量员作好领用登记/签字方能领用; b)      领用计量器具应注明有效期范围。 3.2.4 降级、报废 a)       计量器具经检修后,不能恢复到原有等级精度的,可做下一级精度等级使用,但应用于与之相适应的工艺场合; b)      降级使用应由技术质量部负责申报,由管理者代表批准后,方能降级使用; c)      计量器具经检修后无法保持要求的精度时,可由技术质量部申请报废,并由管理者代表审核批准后办理正式报废手续。 3.4 计量器具周期检定(或溯源)制度 3.4.1所有计量器具均由技术质量部负责规定检定周期或溯源周期: a)        对于有国家有法定检定规程要求的计量器具,按国家法定检定周期,根据公司的实际情况可适当缩短检定周期,以保证产品的质量; b)       重要控制点计量器具规定检定或溯源周期为一年; c)       一般计量器具规定检查周期为二年。 3.4.2 由技术质量部制定年度周期检定计划。 3.4.3规定每一种计量器具的下一次检定或溯源的日期。 3.4.4专职计量员具体负责周期检定或溯源的实施。 3.4.5周期检定合格的计量器具才能入库、领用和投入生产现场使用。 3.4.6周期检定不合格或发现不合格的计量器具不得使用。 3.4.7无检定标志,无合格标志的不得使用。 3.5计量器具的配备、维护保养与检修制度 3.5.1 配备 3.5.1.1 技术质量部根据生产工艺,规定相应的检测计量器具由管理者代表核准。 3.5.1.2 各部门可根据生产的发展和使用情况提出添置和更新现有计量器具的申请,并由管理者代表核准。 3.5.1.3 批准后应按3.1.5的有关规定实施。 3.5.2 维护、保养 3.5.2.1计量器具保管者或使用者应实施日常维护保养。 3.5.2.2个人专用的计量器具应专管专用、不得任意外借,不得在其表面任意刻划,调离岗位时应办理移交手续; 3.5.2.3 当使用不当而造成失准或损坏时,应上报专职计量管理员,由技术质量部分析处理。 3.5.2.4自制的计量器具由技术质量部组织有经验的人员实施检修,其他计量器具由技术质量部联系外送到计量设备供方或有检修资格的单位实施检修。 3.6 计量技术档案、资料证书、标志的管理。 3.6.1 技术质量部负责计量技术档案的建立和资料的保管,并指定一个专人负责该项工作。 3.6.2 设立《计量器具、仪器台帐》。 3.6.3计量随机资料、台帐、报表、证书、标志、发放和领用由技校质量部统一管理。 3.6.4外送检修的计量器具,应保存好送检、送修的记录和检修单位的证书或标志。 3.6.5 凡有随机资料的还应设立档案袋,档案袋的文件应有档案目录。 3.6.6对于失效计量档案资料的销毁应由计量档案保管员根据资料的实际情况提出申请,并由技术质量部审批后报管理者代表批准后方可正式销毁。 3.6.7原始记录不得涂改、伪造。 3.7 试验室(计量室)环境要求。 3.7.1试验室(计量室)是产品作最后出厂检定的场所,必须保证试验室(计量室)工作环境符合检定规程要求。 3.7.1计量检定必须保持其室温为15-20度。 3.7.2室内严禁吸烟和饮食。 3.7.3室内不准堆放与检验计量检定无关的物品。 3.7.4室内计量器具应放置整齐,不得着地放置。 3.8 计量人员培训考核 3.8.1 技术质量部负责计量人员的培训工作,对新工人或转岗工人进行计量器具的使用和保养方法的知识。 3.8.2 专职计量人员外委培训由技术质量部提出申请经总经理批准后实施。 3.9 计量人员的任用与奖励 3.9.1 计量人员的任用由技术质量部提出,经管理者代表审核批准后方能正式任用。 3.9.2 计量检定人员必须经培训、考核取得相应的资格后,方可任用。 3.9.3 对于遵守国家计量法规,努力做好计量检定、计量管理工作的计量人员的奖励一般每年在年底进行一次,由技术质量部提出,经管理者代表审核批准后实施奖励。 3.9.4对于有重大贡献的计量人员,由管理者代表提出,经总经理审核批准后实施奖励。 3.9.5奖励一般可采取精神奖励和物质奖励。
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