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库房管理规章制度与规定(试行).docx

上传人:asd****19 文档编号:7121036 上传时间:2024-12-26 格式:DOCX 页数:4 大小:16.59KB
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资源描述

1、库房管理制度与规定(试行) 库房管理制度与规定(试行) (一)验收与入库 1、验收。接到购进物品,要求根据采购签呈与原始发票进行检查点数,检查规格和质量,验收合格后按规定入库。 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库:(1)未经总经理或部门主管批准的采购; (2)与合同计划或请购单不相符的采购物资; (3)与要求不符合的采购物资;对于鲜货、餐料的验收监督,严格把好质量、数量验收关,对不够斤量的物资,除按实际重量验收外,还应要求供货补足或按实际重量计算金额付款。对于专用部门的物品及原料原则上由使用部门派专人进行验质,由库管员检验数量。库管员及验收人员应严把质量关,对于有质量问题的商品及物品

2、,应拒绝接收,并退回供应商。 2、入库。库管员及时填写入库单,经过采购经手人、库管员、主管签字后完成。清单一式三联,库管员、财务、采购各自留存报销入账。入库单所列项目应认真填写,确保准确无误。如有赠送的物品,按单价和数量正常填写入库单,并在名称后面标注为赠送,金额填写为零即可;所有物品及商品入库时全部按最小单位填写入库单,如瓶,个,支等,不允许以件,箱等单位填列。 3、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填入库单。 4、库管员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记、录入电脑;仓库帐簿的记账原则是:简单、清楚、及时、准确。为便

3、于记账和便于查找,应按总账、分类账的记账顺序,分别对不同种类、品 名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记。 (二)出库管理 1、出库管理。各部门在领用物品时,要填写经部门经理签字的物品领用申请单方可到库房领取,超过计划领用必须报总经理审批;出库时要填写出库单,并由出库人签字确认。 2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品,要及时反映并催促各有关部门尽早处理,如在临界期一个月内与供应商沟通进行调换临界期的食品及酒水、调料等,如有滞销品应及时调换为畅销品,并做好出、入库单据的处理,以免造成不必要的损失和浪费。 3、库管员在发放

4、物品时,应按出库单所列品种、规格、数量逐项核准,逐项点发。如果缺货不得用替代品,不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字,以保证账物相符。 4、任何人不办理出库手续,不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。 (三)库房管理 1、物品摆放:物品应按照性质、种类、品名、规格、入库日期等分别码放,码放要合理科学,清洁整齐,防止积压损坏,造成不必要的损失;码放时应做到定位、定架、定号,一目了然,易于盘库,易于清点; 2、物品摆放的原则:“二齐、三清、四号定位”。二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐;三清:材料清、数量清、规格标识清;四号定位:

5、按区、按排、按架、按位定位。 3、库存。库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。 4、库房盘点。库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。每月月末进行一次盘点,盘点由库管员进行,财务部监督。严格按照账目核实出入库单、出库单及现货库存,并列出详细的物料库存明细表,经审核后上报。如盘点与实际库存相符,应签名备档,如出现误差,要经调查落实后书面报告上级领导; 5、破损、丢失物品、以旧换新的管理 文具类(黑色中性笔、笔芯、荧光笔、剪刀、美工刀、笔筒、文件夹、硒鼓、墨盒等)、百货类(清新剂、杀虫剂、碧丽珠、手电筒、胶手套、瓶装洁厕剂、瓶装洗手液等)、餐具、布草备品类用品,领用时,需以旧换新。旧物品需交仓库验证后方给予发放新品。 对于餐具、布草、酒水等,如在使用过程中出现破损,需向主管领导和库管员报损,并上交破损物品。经库管员鉴定完毕,拍照存档,并保管破损物品,定期在主管部门监督下统一销毁。丢失的,需照价赔偿。 鑫财集团人事行政部2013年7月19日第4页 共4页

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