1、公司备用金管理制度大全 公司备用金管理制度 一、目的: 为了保证备用金的使用合理透明,加强公司对备用金的管理特制定本流程; 二、适用范围: 物流发展部备用金使用人员 三、物流服务部备用金分配: 1.仓储部备用金2500元 1)外围库备用金400元/库房;2)西沙库备用金500元;3)pc库备用金500元; 2.运输服务部1000元 1)运输部备用金(西沙)500元;2)运输部备用金(pc)500元; 3.综合管理部10000元 1)厨卫备用金;10000元;2)综合维护备用金xx元; 4.运输服务部xx元 1)pc运输部xx元;2)西沙运输部xx元; 四、管理规定 1.外围库备用金使用制度;
2、1)外围库备用金管理人(库房主管); 2)经过部门经理审批通过后由仓储部经理带领取外围库备用金;3)仓储部经理在部门总经理处领取备用金,将备用金电汇外围库主管;4)备用金使用范围; a、水电费临时缴费;b、通讯费临时缴费;c、电路耗损,照明设施更换; d、工作机突发事件维护;(工作机备用机同时损坏)e、送货车辆的租用;f、办公用品临时使用;(有部门经理同意审核通过后)5)备用金报销流程; a、将发票、收据等有效票据在当月25号前邮寄到仓储部经理;b、仓储部经理核对票据的真实性和准确性;c、仓储部经理在12层领取“付款凭证”;d、将报销的用途、金额、填写清楚; e、将有效票据附在“付款凭证”后找
3、公司负责人签字;(部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理);f、仓储部经理在12层财务处领取报销钱款;g、仓储部将报销的钱款再次汇给各个外围库主管;h、外围库库管按照制度使用备用金; 2.西沙库备用金使用制度; 1)西沙库备用金管理人(库房主管);2)库房主管向仓储部经理申请备用金; 3)备用金申请经部门经理审批通过后仓储部经理领取;4)仓储部经理将备用金给到西沙库库管;5)备用金使用范围; a、水电费、通讯费等的临时缴费;b、地牛的临时修理费;c、卫生费用的临时缴费; d、午餐费备用金使用;(跟车送货中午不能返回公司)6)费用的报销流程; a.将发票、收据等有效票据在当月25号前
4、交给仓储部经理;b.仓储部经理核对票据的真实性和准确性;c.仓储部经理在12层领取“付款凭证”;d.将报销的用途、金额、填写清楚; e.将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字;(部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理)f.仓储部经理在12层财务处领取报销钱款; g.仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管;(做好交接)h.外围库库管按照制度使用备用金; 3.pc库备用金使用制度; 1)pc库备用金管理人(库房主管);2)库房主管向仓储部经理申请备用金; 3)备用金申请经部门经理审批通过后仓储部经理领取;4)仓储部经理将备用金给到西沙库库管;5)备用金使用范围; a、库房十点以后值
5、班人员晚餐费用;b、日常库房维护;c、发货费用的垫付;6)费用报销流程; a.将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理;b.仓储部经理核对票据的真实性和准确性;c.仓储部经理在12层领取“付款凭证”;d.将报销的用途、金额、填写清楚; e.将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字;(部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理)f.仓储部经理在12层财务处领取报销钱款; g.仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管;(做好交接)h.外围库库管按照制度使用备用金; 4.综合管理部备用金使用制度; 1)综合管理部备用金管理人(综合管理部经理);2)综合管理部工作人员向综合管理部经理申
6、请备用金;3)备用金申请经部门经理审批通过后综合管理部经理领取;4)综合管理部经理将备用金给到西沙库库管;5)备用金使用范围; a.厨房备用金使用; a)食堂材料的日常购买;b)厨卫工具的应急购买;b.综合维护备用金使用;a)西沙库的日常维护; b)日常耗损材料的购买;(灯泡、开关等) 6)费用的报销流程; a.将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理;b.仓储部经理核对票据的真实性和准确性;c.仓储部经理在12层领取“付款凭证”;d.将报销的用途、金额、填写清楚; e.将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字;(部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理)f.仓储部经理在
7、12层财务处领取报销钱款; g.仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管;(做好交接) 5.运输服务部备用金使用流程; 1)库司机班备用金管理人(库机动车调度);2)库机动车调度向运输服务部经理申请备用金;3)部门经理审批通过后运输服务部经理领取备用金;4)运输服务部经理将备用交给pc库司机班调度;5)备用金使用范围; a.三轮车的日常维修费用;(50元以上经仓储部经理审批)b.电池充电器的更换; c.机动车应急修理(仓储部经理审批);d.车辆的违章罚款(个人原因除外);e.车辆年检; f.车辆租用;(经部门经理审批); 6)费用的报销流程; h.将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理;i.运输服务部经理核对票据的真实性和准确性;j.运输服务部经理在12层领取“付款凭证”;k.将报销的用途、金额、填写清楚; l.将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字;(部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理)m.运输服务部经理在12层财务处领取报销钱款; n.运输服务部经理将报销的钱款交给运输服务部调度;(做好交接)o.运输服务部调度按照制度使用备用金; 四、实施时间: 于2014年6月22日执行第6页 共6页