资源描述
固定资产处置流程说明
编号
流程步骤
角色
流程步骤描述
时限
01
使用部门提出固定
资产处置申请
各部门资产
管理员
[R01][C01]
1. 对于使用期满、正常报废的固定资产,各部门资产管理员依据实际情况填写《固定资产处置申
请》,注明报废理由,提出报废建议。
2. 对于使用期未满、非正常报废的固定资产,由固定资产使用部门提出报废申请,填写清楚《固
定资产处置申请单》,注明报废理由,估计清理费用和可回收残值、预计出售价值。
3. 对于暂不使用,但以后可能有再次利用价值的固定资产,由固定资产使用部门依据实际情况填
写《固定资产处置申请单》、《资产闲置、封存申请单》,注明闲置、封存理由。
1天-7天
02
使用部门经理审批
各部门经理
[C02 ]
1. 各部门经理对本部门的固定资产处置申请进行审批。
2. 审核通过转至03步骤,审核未通过,转至01步骤。
1天一3天
03
鉴定小组审核
使用部门相
关人员、资
产管理员、
财务部门相
关人员
[C03]
鉴定小组人员对于使用部门上报的固定资产处置申请,结合公司实际情况,审核是否符合处置要
求:
1. 对于正常报废的固定资产,审核是否超过或达到使用年限,且不能继续使用.
2. 对于非正常报废的固定资产,审核是否符合以下情况:
(1) 。因工艺设置改变和技术进步而遭淘汰,需要更新换代;
(2) .严重损毁,使固定资产失去了原有的功能且无法恢复到正常使用状态;
(3) 申请报废的固定资产虽没有超过使用年限,但实际工作量超过其产品设计工作量,且继续使
1天一7天
编号
流程步骤
角色
流程步骤描述
时限
用易发生危险.
3.审核未通过,转至01步骤,审核通过,转入04步骤。
04
总经理审批
总经理
[C04]
总经理依据鉴定小组意见,结合实际情况作出审批。审批未通过,转至01步骤,审批通过,转至
05步骤。
1天一3天
05
编制固定资产处置
报告
资产管理员
[R02][C05]
1. 如需报废、变卖的固定资产,资产管理员根据审批后的《固定资产处置申请单》,依据使用部
门建议的处置方式结合实际情况,填写《固定资产处置定价申请单》,上报处置方式、处置价
格、处置过程。
2. 对于暂不使用,但以后可能有再次利用价值的固定资产,由固定资产使用部门依据实际情况填
写《固定资产处置申请单》、《资产闲置、封存申请单》,注明闲置、封存理由,报公司领导
批准以后,进行闲置封存处理。
1天一30天
06
资产管理部经理审
批
资产管理部
经理
[C06]
资产管理部经理依据《固定资产处置申请单》、《固定资产处置定价申请单》进行审核。审核通
过,转至07步骤,审核未通过,转至05步骤。
1天-3天
07
总经理审批
总经理
[C07 ]
总经理依据《固定资产处置申请单》、《固定资产处置定价申请单》进行审核。审核通过,转至08
步骤,审核未通过,转至05步骤。
1天一3天
08
固定资产处置
使用部门相
关人员、财
[C08]
1天-30天
编号
流程步骤
角色
流程步骤描述
时限
务部门相关
人员、资产
管理员
使用部门相关人员、财务部门相关人员、资产管理员以审批后的《固定资产定价处置申请单》作
为固定资产处置依据,共同参与固定资产的处置.
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