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会计信用控制之信用审查管理流程图.doc

上传人:精*** 文档编号:4681647 上传时间:2024-10-09 格式:DOC 页数:3 大小:34.50KB 下载积分:5 金币
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资源描述
会计信用控制之信用审查管理流程图 3 2020年5月29日 文档仅供参考 方法: 1、按照信用额规定回收应收帐款 步骤: 1、 开始业务时,信用控制员将客户黑名单输入系统。 2、 赊销单在产品供应部处理。 3、 系统发送装运指令或根据黑名单和信用额将其搁置。 4、 信用控制员审查搁置名单。 5、 销售经理解除订单搁置并要求销售人员填写收款保证书,选择继续搁置或取消订单。 说明: 对照信用额和赊销单搁置客户黑名单,审查赊销订单。 输出: 1、 发货装运 2、 搁置订单名录 信用审查 输入: 1、赊销订单 宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程: 会计 版本:1 子流程: 信用控制 编号:6.2.2 要素: 信用审查 地点:无 宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程: 会计 版本:1 子流程: 信用控制 编号:6.2.2 要素: 信用审查 地点:无 对搁置订单作相互沟通 复查搁置名单 搁置名单 发货、继续搁置订单、取消订单 填写收款保证书 复查搁置名单 信用状况 在途付款 黑名单/信用额审查客户 赊销客户 输入: 1、 黑名单 2、 信用额 输出: 装运取消订单 输入: 1、最后客户购货订单 宝洁 分 销 售 客 户 产品供应部 财务部 销售部 管理系统部 人力资源部 总经理 产吕供应部 信用控制员 销售经理 会计 210
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