1、后勤管理处承担学校规定范围内物资采购管理办法文档资料后勤管理处承担学校规定范围内物资采购管理办法第一条 为加强物资采购管理,规范后勤管理处承担学校规定范围内物资采购行为提高资金使用效益促进廉政建设根据佛山科学技术学院采购与招标投标管理暂行办法,佛科院计财,2008,2 号,以及学校相关规定,结合实际情况制定本办法。 第二条 物资采购遵循公开透明、公正公平和诚实信用原则依照学校有关物资采购规定秉公办事廉洁采购维护学校和供应商利益. 第三条 学校规定范围内物资采购的范围 ,一,技术物资单价5000元/件以下批量2万元以下,不含2万元,采购项目按佛山市政府集中采购目录执行。 具体包括如下行政办公设备
2、:空调器、打印机、复印机、计算机、传真机、投影机、碎纸机、服务器、扫描仪、速印一体机等办公自动化设备.上述物资采购采取询价采购方式供应商必须是佛山市政府单位协议定点供应商。 ,二,一般物资单价3000元/件以下批量1万元以下,不含1万元,采购项目。一般物资指办公用品耗材、家具、基建维修材料等采取询价或单一采购方式进行采购。 办公用品耗材在部门定额业务经费额度内进行采购由使用部门掌握实报实销. 家具类:课桌椅、黑板、办公桌椅、柜、书架等. 基建维修材料类:包括基建或维修项目中各种批量五金、水电材料。其他类:包括商业经营用品、汽油燃油、印刷用纸及配件、绿化苗木以及其他批量物资等。 ,三,后勤管理处
3、属下食堂日常使用的原材料及设备包括米、1 面、食油、猪肉、家禽、蔬菜、炊具等。 第四条 设立物资采购领导小组组长由主管处领导担任成员由物资采购部以及有关部门同志组成. 领导小组的主要职责是领导、监督、协调做好物资采购工作。领导小组下设物资采购部办公室设在后勤管理处资产管理科。 第五条 物资采购部主要职责 ,一,健全和完善物资采购规章制度。 ,二,负责物资采购及招标工作,如项目申报、预算编制、经费落实、样品选择、起草招标文件、签订合同等,。 ,三,负责组织相关人员,一般不少于3人,及时将所需物资采购到,四,负责组建专项物资采购评标小组。评标小组应吸收使用单位工作人员以及有关专家参加专家人选根据采
4、购工作的需要临时选聘。,五,负责确定采购方式和程序。 ,六,负责对采购中和采购后的情况进行抽查、监督。,七,代表学院,后勤管理处,与供应商签订物资采购合同。,八,负责组织有关部门对采购货物进行验收督促供应商按合同提供售后服务。 ,九,负责采购项目完成后的资料收集整理归档工作。第六条 物资采购工作程序 2 ,一,干货、饮料、纸张、燃料、常用维修材料等批量物资的采购由使用部门按实际情况做出预算计划分别于当月1号、15号分两次向物资采购部提出请购。 ,二,蔬果类、鱼类等鲜制品及日用杂货的采购使用部门应按实际需要提前一天,下午4点钟以前,向物资采购部提出请购。,三,提出请购时应填写零星物资申购表或大宗
5、、批量物资申购表注明品名、数量、单位、金额、属性、规格型号、交货日期等由使用部门负责人审核并报物资采购部经主管处领导审批后方可组织采购. 大宗、批量物资的标准是指:一次性申请采购单价200元以上,不含200元,的固定资产或低值易耗品的物资,一次性申请采购总额估算在1000元以上,不含1000元,的物资,不含食堂日常下单采购,。,四,采购人员应认真进行市场调研了解其他学校购置物品的情况了解有关厂家供货的情况了解该物资的品牌厂家及当前价格。,五,对大宗食堂物资或及价值较高物资的采购在物资采购领导小组指导下由物资采购部会同相关部门实行集体采购。 ,六,物资采购如须公开招标的物资采购部应执行以下规定:
6、严格执行学校物资采购制度成立后勤管理处物资采购评标小组;制定招标文件安排采购日程向有关厂家或供应商发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等; 接受竞标厂家或供应商报名指定专人先行审核报名材料并填写供3 应商投标一览表。竞标厂家或供应商应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料外地产品应具有进场许可证; 参照学校采购及招标程序的方式召开评标会议或议标会议.物资采购报价书或标书由供应商盖章并封存会前任何人不得拆封.评标小组当场拆封报价书或标书综
7、合样品质量、服务承诺、价格按规定的评标方式确定中标供应商.如有必要在会前或会后可组织有关人员到有关厂家或供应商考察。 ,七,申请采购单位和中标的供应商签订采购合同或协议规定采购物资的品种、数量、质量、价格、交接时间、验收方式、付款办法及违约责任等内容货款结算应严格执行质量保证金制度。采购合同或协议由使用部门负责人、物资采购部负责人审核报主管处领导审批后方可执行。,八,大件、大宗物品由使用单位负责验收物资采购部派人参加重要物品还需请专业质检人员参加。验收后填写物资采购验收登记表。,九,在紧急情况下不能按正常请购程序实行采购的应急物资部门负责人应及时与物资采购领导小组及物资采购部联系同意后可先采购
8、、后补办相关手续。 第七条 物资的报账、 ,一,物资采购发票应先由经手人、证明人签字后由物资保管人签字验收再由物资采购部负责人及使用部门负责人签字交财务部审核后给主管处 ,二,购进的物资统一由使用部门相关负责人及指定仓管人员验收入库物资采购部有权拒绝其他人员验收物资. ,三,使用部门验收时认真核对物资的品名、数量、属性、规格型号等是否与零星物资申购表或大宗、批量物资申购表的要求相符4 若发现有异应及时与有关人员核实. ,四,使用部门对采购物品的验收应以样品为准严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应按合同或协议追究供应商责任并及时上报经办人不验收或发现问题不报告必须追究其相关责
9、任。,五,使用部门办理实物入库后及时做好本部门仓库进销存管理帐登记工作。 ,六,各部门将每月发生的采购进行汇总编制收、发、存月报表并按领用部门进行汇总后报财务部。各食堂仓库进销存帐设在饮食服务中心管理。 ,六,使用部门为避免错领、漏领或重领领料时应在领料单上签收并注明该批货物的实际数量、价格、日期等。 第八条 物资采购工作要求及纪律 ,一,坚持勤跑多问、集体谈价努力采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物资 ,二,采购人员应认真检查物资质量力求价格合理、质量合格。如因失职而采购伪劣产品采购人员应负相应 ,三,凡需要长期购买的批量物资应对供应物资实施跟踪监控并对供应商实行淘汰制定期评议并重新议标不搞
10、一次议标定终生。,四,评标、采购工作人员必须遵守保密制度不得向供应商泄露有关采购秘密不得与投标人串通损害学校利益。 ,五,凡购置大件、大宗物品未按本办法执行的财务部门一律不得报销或预付货款。 ,六,物资采购报账程序按学校财务规定执行付款时间、方式按合同或协议执行。未经物资采购部会同相关部门验收、登记的采购物资财务部一律不予办理报账。 ,七,为保证廉洁采购实行回避制度。与供应商有亲属关系或其他5 商业利益关系的相关采购人员应主动回避。 ,八,物资采购工作接受纪检、监察、审计、财务和全校师生员工监督任何单位和个人有权对物资采购活动中的违规违法行为以口头、书面等形式向学校有关部门投诉。 ,九,凡违反规定擅自采购造成不良影响或给学校造成其它损失的由有关部门依情节轻重和态度好坏给予批评教育、调离岗位、党纪政纪处分情节严重构成犯罪的移送司法机关依法追究刑事责任。 第九条 本办法自发文之日起执行后勤产业集团物资采购、领料操作规程,修订,同时废止。 第十条 本办法解释权归后勤管理处。 后勤管理处二??八年七月二十五日6