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造价咨询单位工程项目结算审核工作流程(附表格).doc

上传人:二*** 文档编号:4640296 上传时间:2024-10-08 格式:DOC 页数:11 大小:224.54KB
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造价咨询单位工程项目结算审核工作流程(附表格).doc_第1页
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工程项目结算审核工作流程 为了提高结算审核质量,规范审核行为,加强审核管理,特拟订工程结算审计工程流程。 1、 咨询单位交接资料,填写“结算资料交接单” 2、 咨询单位熟悉资料,提交“建设工程咨询实施方案” 3、 组织召开由委托审核单位,施工单位和咨询单位(简称:三方)参加的工程结算审计审前工作会议 4、 咨询单位向委托方通报初步审核意见,由委托方主持,与施工单位见面核对初步审核意见。为了督促核对双方遵守时间,双方对帐人员须填写“工程结算审核签到表”。对每日已核对认可的量价,须双方签字确认。对于有争议的项目,可由委托方组织召开协商会,以便达成共识。 5、 咨询单位出具审计报告。施工单位可在收到初稿15日内提出书面意见,15日内不提出书面意见,视为默认。在初稿得到认可后,三方签署造价咨询成果确认表,以便形成审核最终报告。如施工单位提出书面意见,由委托方组织相关部门共同复审确认,以便形成共识; 6、 咨询单位提交审核正式报告,归还送审资料; 附件1: 工程项目送审表 以下由管理单位填写: 工程名称 计划总投资 合同价款 管理单位 监理单位 施工单位 开工竣工时间 自 年 月至 年 月 委托事项 编制标的□(其中:定额基价□ 清单报价□) 预算审计 □ 跟踪审计 □ 结算审计 □ 决算审计 □ 已经内审 □是 □否 内审单位 施工单位送审金额 内审后结算金额 内审审减额 内审审减率 送审资料齐全 □是 □否 签署新建工程项目结算承诺书 □是 □否 签署维修工程项目结算承诺书 □是 □否 签署让利协议条款 □是 □否 承诺:为保证审计处对委托事项作出客观、公正的鉴定、评价,确保在审计期间的稽查权,我们向贵处提供真实、合法、完整的送审资料,没有遗漏,并在查阅文件、财产清查以及约定当事人谈话等方面,给予积极配合。 管理单位(盖章) 负责人: 施工单位(盖章) 负责人: 内审单位(盖章) 负责人: 委托时间:200 年 月 日 附件2: 结算资料交接单 : 受 委托,我公司对贵单位 工程进行审计。对下列资料进行交接。 (管理单位)于 年 月 日将下列资料交给 (咨询单位)。 序 号 资 料 名 称 份数 页数 备注 1 施工图或竣工图 2 工程招标文件、招标答疑纪要及有关文件 3 施工合同及相应补充协议 4 经批准的开工报告、工期延期联系单 5 设计变更及图纸会审纪要 6 基础处理核定单 7 隐蔽工程验收资料 8 现场签证的工程量核定单 9 经批准的施工组织设计或施工方案 10 现场签证的工程价款调整资料 11 经签证认可的材料、设备采购、租赁合同等 12 工程概预算书、标底、投标报价表 13 工程量计算式 14 竣工结算书 15 工程竣工验收资料 16 新建工程项目结算承诺书 17 维修工程项目结算承诺书 18 让利协议 管理单位经办人: 咨询单位经办人: 附件3: 建设工程咨询实施方案 工程名称 工程概况 咨询单位名称 咨询工作目标 咨询依据及 标准 咨询方式 咨询单位项目人员配置 姓名 联系电话 项目负责人 土建审核人 安装审核人 咨询质量目标 咨 询 进 度 计 划 争议处理措施 咨询合同编号 咨询单位负责人意见 咨询单位负责人签字 年 月 日 附件4: 工程造价结算审前会议纪要 工程名称: 时间 地点 主持人 记录人 参加会议单位及人员: 委托单位: 管理单位: 施工单位: 咨询单位: 会议议题: 1、送审资料确定; 2、送审金额确定; 3、结算方式确定; 4、三方人员确定; 5、审核时间计划; 6、审计费的确定。 会议确认意见: 1、 为保证送审资料的严肃性,施工单位郑重申明送审资料没有遗漏,不再递送任何有关经济签证资料。 2、 本工程经学校内审,内审后送审金额为 元,施工单位对自报的结算书负责,对结算书中漏算、少算的金额不予增加。 3、 本工程结算 合同及招投标文件执行:本工程为 合同价加增减变更 的结算方式。 4、 本工程双方对帐人员的确定: 管理单位 施工单位 咨询单位 土建 安装 土建 安装 土建 安装 姓 名 联系电话 双方对账人员一经确定中途不得无故更换,并对每日已核对认可的量价进行签字确认。 5、 审计时间应连续,从 年 月 日开始。 6、 审计费按审前施工方签署的“新建工程项目结算承诺书”或“维修工程项目结算承诺书”执行。 管理单位签字: 施工单位签字: 咨询单位签字: 附件5: 工程结算审核签到表 工程名称: 序号 审核日期以及通知时间 咨询单位 施工单位 审核内容 备注 对帐人员 到达时间 对帐人员 到达时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 一、工程概况: 二、审核依据: 三、审核意见: 四、审核说明: 五、项目负责人意见: 项目负责人签字: 附件6: 工程量计价编制说明 工程名称: 附件7: 工程量确认表 工程名称: 序号 定额编号 项目名称 计量单位 核定工程量 备注 1           2           3           4           5           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16           17           18           19           20           21           22           23           24           25           26           27           28           29           30           31           32           33           34           35           36           37           施工单位签字: 咨询单位签字: 附件8: 结算材料价格确认表 工程名称: 序号 材料名称 规格 计量单位 核实价格 备注 1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16           17           18           19           20           21           22           23           24           25           26           27           28           29           30           31           32           33           34           管理单位签字: 施工单位签字: 咨询单位签字: 附件9: 工程项目结算单 工程名称 咨询单位 审计报告文号 施工单位 施工单位送审金额 元 已经内审 □是 □否 内审审减额 元 内审单位 内审后送审金额 元 外审审减率 % 外审审减额 元 内外审审减率 % 审定金额 元 审计处(盖章) 负责人: 合同优惠额 元 支付审计费单位 施工单位 □是 □否 外审审计费金额 元 填表人 审核人 以下内容由管理单位填写 送审资料归还 □是 □否 管理单位(盖章) 负责人: 内审审计费金额 元 协议让利率 协议让利额 元 填表人 审核人 以下内容由财务处填写 预付款 元 财务处(盖章) 负责人: 进度款 元 质保金 元 财务结算金额 元 填表人 审核人 一式四份(审计、财务、管理单位、资产)                                年 月 日
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