资源描述
工程项目结算审核工作流程
为了提高结算审核质量,规范审核行为,加强审核管理,特拟订工程结算审计工程流程。
1、 咨询单位交接资料,填写“结算资料交接单”
2、 咨询单位熟悉资料,提交“建设工程咨询实施方案”
3、 组织召开由委托审核单位,施工单位和咨询单位(简称:三方)参加的工程结算审计审前工作会议
4、 咨询单位向委托方通报初步审核意见,由委托方主持,与施工单位见面核对初步审核意见。为了督促核对双方遵守时间,双方对帐人员须填写“工程结算审核签到表”。对每日已核对认可的量价,须双方签字确认。对于有争议的项目,可由委托方组织召开协商会,以便达成共识。
5、 咨询单位出具审计报告。施工单位可在收到初稿15日内提出书面意见,15日内不提出书面意见,视为默认。在初稿得到认可后,三方签署造价咨询成果确认表,以便形成审核最终报告。如施工单位提出书面意见,由委托方组织相关部门共同复审确认,以便形成共识;
6、 咨询单位提交审核正式报告,归还送审资料;
附件1:
工程项目送审表
以下由管理单位填写:
工程名称
计划总投资
合同价款
管理单位
监理单位
施工单位
开工竣工时间
自 年 月至 年 月
委托事项
编制标的□(其中:定额基价□ 清单报价□) 预算审计 □ 跟踪审计 □ 结算审计 □
决算审计 □
已经内审
□是 □否
内审单位
施工单位送审金额
内审后结算金额
内审审减额
内审审减率
送审资料齐全
□是 □否
签署新建工程项目结算承诺书
□是 □否
签署维修工程项目结算承诺书
□是 □否
签署让利协议条款
□是 □否
承诺:为保证审计处对委托事项作出客观、公正的鉴定、评价,确保在审计期间的稽查权,我们向贵处提供真实、合法、完整的送审资料,没有遗漏,并在查阅文件、财产清查以及约定当事人谈话等方面,给予积极配合。
管理单位(盖章)
负责人:
施工单位(盖章)
负责人:
内审单位(盖章)
负责人:
委托时间:200 年 月 日
附件2:
结算资料交接单
:
受 委托,我公司对贵单位 工程进行审计。对下列资料进行交接。 (管理单位)于 年 月 日将下列资料交给 (咨询单位)。
序 号
资 料 名 称
份数
页数
备注
1
施工图或竣工图
2
工程招标文件、招标答疑纪要及有关文件
3
施工合同及相应补充协议
4
经批准的开工报告、工期延期联系单
5
设计变更及图纸会审纪要
6
基础处理核定单
7
隐蔽工程验收资料
8
现场签证的工程量核定单
9
经批准的施工组织设计或施工方案
10
现场签证的工程价款调整资料
11
经签证认可的材料、设备采购、租赁合同等
12
工程概预算书、标底、投标报价表
13
工程量计算式
14
竣工结算书
15
工程竣工验收资料
16
新建工程项目结算承诺书
17
维修工程项目结算承诺书
18
让利协议
管理单位经办人: 咨询单位经办人:
附件3:
建设工程咨询实施方案
工程名称
工程概况
咨询单位名称
咨询工作目标
咨询依据及
标准
咨询方式
咨询单位项目人员配置
姓名
联系电话
项目负责人
土建审核人
安装审核人
咨询质量目标
咨
询
进
度
计
划
争议处理措施
咨询合同编号
咨询单位负责人意见
咨询单位负责人签字
年 月 日
附件4:
工程造价结算审前会议纪要
工程名称:
时间
地点
主持人
记录人
参加会议单位及人员:
委托单位:
管理单位:
施工单位:
咨询单位:
会议议题:
1、送审资料确定; 2、送审金额确定;
3、结算方式确定; 4、三方人员确定;
5、审核时间计划; 6、审计费的确定。
会议确认意见:
1、 为保证送审资料的严肃性,施工单位郑重申明送审资料没有遗漏,不再递送任何有关经济签证资料。
2、 本工程经学校内审,内审后送审金额为 元,施工单位对自报的结算书负责,对结算书中漏算、少算的金额不予增加。
3、 本工程结算 合同及招投标文件执行:本工程为 合同价加增减变更 的结算方式。
4、 本工程双方对帐人员的确定:
管理单位
施工单位
咨询单位
土建
安装
土建
安装
土建
安装
姓 名
联系电话
双方对账人员一经确定中途不得无故更换,并对每日已核对认可的量价进行签字确认。
5、 审计时间应连续,从 年 月 日开始。
6、 审计费按审前施工方签署的“新建工程项目结算承诺书”或“维修工程项目结算承诺书”执行。
管理单位签字: 施工单位签字: 咨询单位签字:
附件5:
工程结算审核签到表
工程名称:
序号
审核日期以及通知时间
咨询单位
施工单位
审核内容
备注
对帐人员
到达时间
对帐人员
到达时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
一、工程概况:
二、审核依据:
三、审核意见:
四、审核说明:
五、项目负责人意见:
项目负责人签字:
附件6:
工程量计价编制说明
工程名称:
附件7:
工程量确认表
工程名称:
序号
定额编号
项目名称
计量单位
核定工程量
备注
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
施工单位签字:
咨询单位签字:
附件8:
结算材料价格确认表
工程名称:
序号
材料名称
规格
计量单位
核实价格
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
管理单位签字:
施工单位签字:
咨询单位签字:
附件9:
工程项目结算单
工程名称
咨询单位
审计报告文号
施工单位
施工单位送审金额
元
已经内审
□是 □否
内审审减额
元
内审单位
内审后送审金额
元
外审审减率
%
外审审减额
元
内外审审减率
%
审定金额
元
审计处(盖章)
负责人:
合同优惠额
元
支付审计费单位
施工单位
□是 □否
外审审计费金额
元
填表人
审核人
以下内容由管理单位填写
送审资料归还
□是 □否
管理单位(盖章)
负责人:
内审审计费金额
元
协议让利率
协议让利额
元
填表人
审核人
以下内容由财务处填写
预付款
元
财务处(盖章)
负责人:
进度款
元
质保金
元
财务结算金额
元
填表人
审核人
一式四份(审计、财务、管理单位、资产)
年 月 日
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