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管理制度MicrosoftWord文档 7 2020年4月19日 文档仅供参考 河南华海汽车销售有限公司 货币资金管理制度 货币资金的收取 一、收车款 坚持先款后车的原则 1、根据销售通知单所填写的金额收取款项 a、以现金的方式收取,应注意钞票的真伪,如收到假钞,将由本人自己承担 b、以刷卡的方式收取,第一次刷卡我公司将代客户垫付手续费,以后每多刷一次手续费将由客户自行承担 C、车款汇到银行卡及银行帐上,要以实际到账为准 d、如此车为订单车,客户提车时需业务员提供此车的一份合同及收据, e 、审核销售通知单上的金额与合同上金额是否一致,如不一致需提供由部门总监及财务总监签字的书面情况说明 2、检查销售通知单填写的完整性及准确性,如无品牌总监亲笔签字,需请示品牌总监。 3、在收款人一栏签字,注明收款方式,方便入账 4、根据销售通知单在销售登记表上逐笔登记销车明细。 5、通知开票人员开票、开临牌,开出门证放车 二、其它款项 收取其它款项要及时开出收据入账,如换发票费、手续费等等。 现金及各种有价证券的保管 1、为了保障货币资金的安全,每天5点之前应将现金存入银行 2、每天下班后应将剩余的现金及有价证券封好交给指定的人员 3、如下班以后收取的款项,应由交款部门总监指定人员,护送出纳将款项送达指定的地点 办理借款及费用的报销工作 原则是前账不清,后账不借。按里程签字运行。 1、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 2、出差借款:差人员凭借款申请办理借款,出差返回3个工作日内办理报销还款手续。 3、其它临时借款:如需预先支付的款项,要求借款人员办完事情后3日内报帐 4、未按规定时间报销的,财务部门应从当月工资中扣除预借的款项 报销时间规定 每周一、周四为报账日 单据整理要求 1、票据要为正规发票 2、报销人在报销前须对单据的类别进行分类 3、粘贴应按照从右向左的顺序,以右边线和底边线为齐准线,進行整齐、平整的粘贴,并在附件中写明所附单据的张数。 4、在票据的右上角标注附件序号 5、金额大小写须完全一致(不得涂改),简述费用内容或事由。 6、单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。 对于整理不清晰、粘贴不规范的票据财务部门有权要求对方改正,不予改正的,有权拒绝受理。 佣金的支取: 严禁业务员代领,佣金需有介绍人亲自前来领取或汇到对方银行卡上。 退款、工资、绩效发放按现在规定流程走。 有效证件及印鉴暂时均在财务经理处保管,使用时按流程登记,有关领导签字批准后方可使用。 河南华海汽车销售有限公司 合同、合格证及车辆出入库管理制度 一、合同的领取: 1、合同章(汽贸收车章圆形的,遮住“收车专用章”字样)和空白合同由陈本会计保管,事业部及分公司领用合同时,有成本会计(库管)编号,然后再盖章。 2、分公司和办事处领取合同须在库管处登记后,发可领取。 3、在合同将要签完时,就要抓紧时间领取,不允许用复印件与客户签订合同。 二、合同的签订 1、各品牌销车的合同需用自己的合同。(如签订重汽车时,合同章盖的是河南省华通汽车贸易有限公司。) 2、在签订合同后如果有佣金支出,须在第一联合同的右上角写上佣金金额,由部门总监签字确认。 3、佣金由总监签字确认后,必须填写佣金申请单,由部门总监和财务签字确认,交与事业部保管。 4、车辆销售后填写业务费支出单,同时需附有佣金申请单。 三、合同的核对 1、事业部、分公司和办事处每月销车的合同须在本月对账时与库管核对。 2、销车数量要与合同数量一致(现车除外)。 一、车辆加装大箱 1、车辆加装大箱时,由事业部填写大箱派工单,由部门总监签字确认。 2、大箱厂来提车时,要给我公司车辆收到条,上面填 写清楚提车人姓名、车辆底盘号、提车 日期,并加盖大箱厂公章。 3、统计整理当月做大箱情况,每月月底核对往来账。 每月实地盘点库存 每月库管要对所负责品牌车辆进行实地盘点,如果车辆在大箱厂,与事业部核对。 四、销售通知单审核 1、车辆销售时,首先核算销价是否低于销售限价,否则找部门总监确认。 2、核对销售通知单配置是否与入库配置一直,如若存在差异,要求填写车辆配置调整通知单,由部门总监签字。 3、若有加装大箱,在加装件一栏内填写清楚售价,方便核算大箱提成。 合格证管理:由成本会计保管,登记收发及借用情况。 调车:由内勤专人填写调车单,调达目的地有手车条或签字。 出门证:展场零散,北方展场的由汽贸代写,中亚展场由成本会计每次给业务员不同数量的盖过章的出门证,后者有风险隐患。
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