1、节能型铝合金型材生产项目可行性研究报告1152020年4月19日文档仅供参考节能型铝合金型材生产项目可行性研究报告报告分享网版权所有目录第一章 项目总论1一、项目名称及承办单位1二、项目拟建地址1三、可行性研究的目的1四、可行性研究报告编制依据和范围2(一)项目可行性报告编制依据2(二)可行性研究报告编制范围2五、研究的主要过程3六、建设规模与产品方案4七、项目总投资估算4八、工艺技术装备方案的选择4九、项目建设期限4十、投资项目备案数据5项目备案数据一览表5十一、研究结论5十二、项目主要经济技术指标8项目主要经济技术指标一览表8第二章 项目承办单位概况17第三章 节能型铝合金型材生产市场发展
2、需求分析18第四章 建设规模与生产方案22一、建设规模的确定原则22二、项目建设规模22三、项目生产纲领23第五章 项目建设选址及土建工程24一、项目建设地选择原则24二、项目建设地概况24三、项目建设选址方案27四、选址用地权属性质类别及占地面积27五、项目用地利用指标27项目占地及建筑工程投资一览表28六、项目建筑工程方案29(一)建筑工程概况29(二)建筑结构设计30(三)标准化厂房设计33七、项目选址综合评价35项目总图布置主要技术经济指标一览表36第六章 原材料及能源需求情况37原辅材料及能源供应情况一览表37第七章 技术生产方案39一、工艺技术方案的选用原则39二、产品生产工艺流程
3、40节能型铝合金型材生产生产工艺流程示意简图40三、设备的选择41(一)设备配置原则41(二)设备配置方案42主要设备投资明细表42第八章 环境保护43一、项目建设区环境质量现状43(一)环境空气质量现状43(二)地表水环境质量现状43(三)声环境质量现状43二、污染物的来源43(一)项目建设期污染源44(二)项目运营期污染源44三、污染物的治理45(一)项目施工期环境影响简要分析及治理措施451、施工期大气环境影响分析和防治对策452、施工期水环境影响分析和防治对策463、施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策484、施工期噪声环境影响分析和防治对策49主要设备噪声源强一览表50施工机械在不
4、同距离处的贡献值一览表51施工机械噪声最大影响范围测算一览表52(二)项目营运期环境影响分析及治理措施531、废水的治理54拟建项目水量平衡图54(1)废清洗液、废乳化液治理54(2)生活和办公污水的治理55办公及生活废水处理流程图56生活及办公废水治理效果比较一览表56生活及办公废水治理效果一览表562、废气的治理57(1)工艺废气治理措施57(2)机械加工工序皂化油雾的治理措施57(3)热处理工序油烟治理58(4)焊接工序焊接烟尘的治理措施593、固体废弃物的治理措施及排放分析601)排放分析602)治理措施60项目固体废弃物产生及处理处理情况一览表624、噪声治理措施及排放分析62主要噪
5、声源治理情况一览表64四、生态环境影响评价64(一)环境空气影响评价64(二)水环境影响分析65(三)噪声环境影响评价65(四)施工期环境影响分析65(五)固体废物环境影响评价65五、环境保护结论65第九章 劳动保护安全卫生及消防67一、劳动保护和安全卫生67(一)设计标准及规定67(二)主要不安全因素及职业危害因素68(三)采取的主要防范措施68二、安全生产措施71三、项目消防74(一)设计原则74(二)主要防范措施74第十章 项目节能分析76一、项目建设的节能方向76二、设计依据及用能标准76(一)节能政策依据76(二)行业标准、规范、技术规定和技术指导77三、节能背景及目标78四、项目能
6、源消耗种类和数量分析79(一)主要耗能装置及能耗种类和数量79项目主要能源和含耗能工质年需量测算表79(二)单位产品能耗指标测算80单位能耗估算一览表81五、项目用能品种选择的可靠性分析82六、工艺设备节能措施82七、电力节能措施83八、节水措施84九、运营期节能原则84十、运营期主要节能措施85十一、能源管理86(一)管理组织和制度86(二)能源计量管理86十二、节能建议及效果分析87(一)节能建议87(二)节能效果分析87项目主要能耗指标一览表88第十一章 项目风险分析及风险防控90一、政策风险分析及风险防控90二、用地及工程建设配套风险分析90三、市场风险分析及风险防控91四、资金风险分
7、析及风险防控93五、原材料采购风险分析及风险防控94六、环保因素风险分析及风险防控95七、项目风险评价结论95项目风险因素和风险程度分析表95第十二章 项目实施管理和劳动定员97一、项目建设期管理组织97二、项目建设期管理97三、工作制度97四、劳动定员98劳动定员一览表98第十三章 项目实施进度计划99第十四章 投资估算与资金筹措100一、投资估算依据和说明100(一)总投资估算编制依据100(二)投资费用分析102(三)固定资产投资(固定资产)102(四)固定资产投资估算103固定资产投资估算表103(五)流动资金估算103流动资金估算一览表104(六)项目总投资估算104总投资构成分析一
8、览表105二、资金筹措方案105(一)资金筹措方案105资金筹措与投资计划表106三、投资使用方案106(一)建设投资使用计划106(二)流动资金使用计划107资金使用计划与运用表107第十五章 经济评价108一、经济评价的依据和范围108二、费用估算与财务效益108(一)销售收入估算108产品销售收入及税金估算一览表108(二)综合总成本估算109综合总成本费用估算表109(三)利润总额估算110(四)所得税及税后利润110(五)项目投资收益率测算110项目综合损益表111三、财务分析111(一)全部投资财务分析111财务现金流量表(全部投资)112(二)固定资产投资财务分析113财务现金流
9、量表(固定投资)113四、盈亏平衡分析114盈亏平衡分析表115五、敏感性分析115单因素敏感性分析表116第十六章 综合评价及投资建议117一、综合评价117二、投资建议119第一章 项目总论一、项目名称及承办单位1、项目名称:节能型铝合金型材生产项目2、项目建设性质:新建3、承办企业名称:XXX有限公司4、项目负责人:AA二、项目拟建地址项目建设地址:XXXXXX三、可行性研究的目的本可行性研究报告对该项目所涉及的主要问题,例如:资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经
10、济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。经过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。本可行性研究报告具体论述该项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性。技术和设备的先进性、适用性、可靠性。财务上的盈利性、合法性。环境影响和劳动卫生保障上的可行性。建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。本可行性研究报告提供的数据准确可靠,符合国家有关规定,各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映
11、,并能够提出确实可行的有效解决措施。四、可行性研究报告编制依据和范围(一)项目可行性报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。2、。3、。4、(第三版)。5、南京市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。6、XXX有限公司提供的。7、XXX有限公司提供的相关技术文件和有关数据。8、国家、省、部关于节能型铝合金型材生产生产技术规范和有关规定等。9、国家现行有关政策、法规和标准等。(二)可行性研究报告编制范围本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会的要求进行,依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及公司实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经
12、济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下十个方面:1、确定项目建设总平面布置方案。2、确定节能型铝合金型材生产生产规模和工艺技术方案。3、确定建设条件与项目选址。4、确定原材料、燃料及动力的供应。5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。6、确定企业组织机构及劳动定员。7、项目实施进度建议。8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、研究的主要过程根据
13、XXX有限公司的委托和有关技术资料,我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究,重点对项目内容、节能型铝合金型材生产生产方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解,根据企业提供的有关数据,进行综合详细的分析论证,提出了如下要求:1、在基建施工和设备选购、安装中,必须严格执行各相关标准和规定,使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。2、本工程项目属于节能型铝合金型材生产生产项目,因此从项目的开始就必须将”安全第一,预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程,按照规范配备相应的安全生产设施,对新入厂的员工进行三级安全
14、教育。将”安全生产”贯穿到项目的各个方面,落实到每个环节,确保”安全第一、以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。六、建设规模与产品方案该节能型铝合金型材生产生产建设项目,预计年产100000套节能型铝合金型材生产,实现年产值 00.0万元销售规模。七、项目总投资估算1、项目固定资产投资:49140.6万元人民币。2、项目流动资金:10879.9万元人民币。3、项目总投资预算额为60020.5万元人民币。八、工艺技术装备方案的选择本方案依照”保护环境和节约能源”的原则,经过调研分析,在技术工艺的选择和生产装备的选型上,综合考虑达到当前国内较先进的水平,接近并达到国际21世纪初的先进水平。九
15、、项目建设期限XXX有限公司年产100000套节能型铝合金型材生产生产项目,已经完成工程前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定,现正在办理项目立项工作。预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需60个月的时间。十、投资项目备案数据本建设项目备案登记需要的有关数据,详见下表所示。项目备案数据一览表单位:万元/公顷、万元、平方米项目名称地址投资情况拟建项目名称节能型铝合金型材生产项目项目拟建地址*省*市项目总投资项目用汇资金来源合计固定资产投资流动资金自筹资金银行贷款其它投资60020.549140.610879.954020.53000.03000.0固定资产
16、投资占地设备及技术投资35358.0项目占地面积133400.0土建工程投资8439.7新增建筑面积112572.9建设期利息224.4固定资产投资强度3683.7设备安装费及其它费用5118.5占地产出效益1000.0经济效益项目销售收入年利润额年纳税总额年利税额 00.021259.515941.437200.9十一、研究结论1、随着中国国民经济快速持续发展,市场上对节能型铝合金型材生产的需要量不断增加。本项目的实施符合国家的产业政策,节能型铝合金型材生产将在国内外市场上有广阔的畅销空间,发展前景良好市场潜力巨大,因此,项目的建设是十分必要的。2、本项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未
17、列入和中的禁止和限制类之列,因此,本项目节能型铝合金型材生产生产符合国家产业政策,符合当地发展规划。项目选择本着增加企业利润、提升企业产品加工工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行。这将大幅提升企业产品质量和档次,提高企业占有市场的能力,节能型铝合金型材生产市场前景广阔,也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。3、适应国内市场需求,该项目的建设能够有效促进当地经济发展,为社会创造720个就业机会,有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定,为当地财政收入做出应有的贡献,由此可见,该项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在江苏省南京市,拟建工程选址符合项目建设区域土地利用总体规划,国土资源部门已经出
18、具用地说明文件,可保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用公用工程设施,水、电、汽等能源供应有保障。从建设条件方面来看,项目选择合理,主要客户渠道稳定可靠,节能型铝合金型材生产销售市场潜力巨大,工艺设备选择先进,能够在国内市场保持领先,配套设施齐全,建设条件较好。5、本项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备,对项目节约能源、环境保护、生产节能型铝合金型材生产均可得到有力的支撑,成熟的生产工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。6、本工程所采用的工艺方案(路线)技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小,国内市场对原辅材料的供应充裕
19、。7、本项目建设地周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点,XXX有限公司对建设期和生产经营过程中产生的”三废”进行综合治理达标后排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。8、拟建工程总投资额为60020.5万元,其中:固定资产投资49140.6万元,流动资金为10879.9万元。项目建成投产后达产年可实现销售收入 00.0万元,年利税37200.9万元,其中:年利润为21259.5万元,纳税总额为15941.4万元。9、根据测算,该项目税后平均投资利润率为34.4%,税后平均投资利税率为60.3%,全部投资回报率为45.9%,项目全部投资
20、所得税后财务内部总收益率31.3%,财务净现值69572.4万元,全部投资回收期为7.73年,固定资产投资回收期为7.29年,项目盈亏平衡点为39.1%,因此该项目经营很安全,说明该项目具有一定的抗风险能力。综上所述,本项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力,具有显著的社会效益和经济效益。该项目生产对促进南京市节能型铝合金型材生产产业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用,项目建成后可为当地带来较高的利税收入,为当地经济发展做出贡献,有着重大的社会效益。该项目符合国家产业政策和行业发展要求,节能型铝合金型材生产市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。因此,该项目建设无
21、论在经济上还是社会效益上都是可行的。十二、项目主要经济技术指标该项目主要经济技术指标,详见下表列示。项目主要经济技术指标一览表序号指标名称单位数量备注一生产纲领套100000.0达纲年1节能型铝合金型材生产套100000.0二劳动定员人720达纲年1生产工人人4682技术人员人1443管理人员人364品管人员人72三企业工作制度1年时基数天300达纲年2日工作基数小时243年工作时数小时72004生产制度班/天3四设备数量台(套)71主要生产设备台(套)52主要检验设备台(套)13环境保护设备台(套)6五项目占地及建筑面积1项目总占地面积133400.0200.0亩2建构筑物基底占地面积713
22、85.73总建筑面积112572.9其中生产工程69034.5辅助生产工程1334.0公用工程14647.3总图工程6680.0服务工程(办公及生活)7003.5其它工程13873.64项目占地绿化率%5.0%5项目建筑系数0.546项目建设建筑容积率%84.4%7服务工程占地比重%1.8%8服务工程建筑面积占比例%6.2%9固定资产投资强度万元/公顷3683.7固定投资10固定资产投资强度万元/亩245.611项目总投资强度万元/亩300.1全部投资12土地销售产出率万元/亩1000.0土地销售产出率万元/公顷15000.013土地税收产出率万元/亩79.7土地税收产出率万元/公顷1195.
23、514土地利润率万元/亩141.7土地利润率万元/公顷2125.5六主要原材料及能源供应(一)主要原料消耗t/a10000.01钢铁t/a5000.0达纲年2精密铸件t/a3000.03其它配件t/a .0(二)年运输总量t/a205000.01年运入量t/a105000.02年运出量t/a100000.0(三)能源需求预测1电力万千瓦时450.00达纲年2天然气万立方米0.003热力(百万千焦)0.004新鲜水(吨)90000.005原煤(吨)0.006洗精煤(吨)0.007其它洗煤(吨)0.008型煤(吨)0.009原油(吨)0.0010汽油(吨)0.0011煤油(吨)0.0012柴油(吨
24、)72.0013燃料油(吨)0.0014液化石油气(吨)0.0015焦炭(吨)0.0016其它焦化产品(吨)0.0017炼厂干气(吨)0.0018其它石油制品(吨)0.0019其它燃料吨标煤0.0020项目综合能耗吨标煤679.82(四)能源消耗指标分析1项目综合能耗tce679.82达纲年2万元产值综合能耗tce/万元0.00343万元增加值综合能耗tce/万元0.01624年人均综合能耗tce/人0.94425单位产品综合耗能tce/套0.00686单位投资综合能耗tce/万元0.0138固定投资7项目综合耗能量tce/d679.8200达纲年(五)电能消耗指标分析1项目总用电量kw.h4
25、500000.00达纲年2万元产值电能消耗kw.h/万元22.503万元增加值电能消耗kw.h/万元107.004单位产品电能消耗kw.h/套45.005年人均综合电能消耗kw.h/人6250.006单位投资电能消耗kw.h/万元91.60固定投资7项目电能消耗kw.h/d4500000.00达纲年七项目节能降耗分析1项目总节能量tce106.0519对比传统工艺2单位产值节能量tce/万元0.00063单位增加值节能量tce/万元0.00304人均年节能量tce/人0.17565单位产品综合节能量tce/套0.00136单位投资节能量tce/万元0.00267平均日节能量tce/d126.4
26、465八总投资及其构成万元60020.5(一)总投资现值PVI万元60020.51其中:外汇万美元2单位产品占总投资元/套6002.1(二)固定资产投资万元49140.61固定资产投资现值万元49140.6其中设备投资万元35358.0土建投资万元8439.7安装工程万元2828.6其它投资万元2289.9固定资产投资调节税万元建设期利息万元224.42单位产品占固定投资元/套4914.13固资占总投资比例%81.9%4人均占有固定资产投资万元/人68.3(三)铺底流动资金(IWC)万元10879.91其中外汇万美元2铺底流资占总投资比例%18.1%九项目投资指标1百元收入占用总投资元/百元3
27、0.0达纲年2百元收入占用建设投资元/百元24.63百元收入占用铺底流资元/百元5.44单位产品占用总投资元/套6002.15单位产品占用建设投资元/套4914.16单位产品占用铺底流资元/套1088.07人均占有总投资万元/人83.48人均占有建设投资万元/人68.39人均占有铺底流资万元/人15.11十企业资金筹措万元60020.5十一企业资本金(EC)万元54020.5(一)自有固定资金万元43140.61自有固资占总投资比例%71.9%2自有固资占固资比例%87.8%3贷款占固资比例%6.1%3000.04申请财政资金占固资比例%6.1%3000.05其它资金占固资比例%0.0%0.0
28、(二)自有流动资金万元10879.91自有流资占流资比例%100.0%2借款流资占流资比例%0.0%3自有流资占总投资比例%18.1%(三)资本金用于建期利息万元224.41建设期利息占固资比例%0.5%2建设期利息占总投资比例%0.4%(四)资本金占总投资比例%90.0%(五)资本金占固资比例%109.9%十二项目申请借款总额万元3000.001申请长期借款万元3000.002申请流动资金借款万元0.003借款占总投资比例%5.0%4借款占固资比例%6.1%十三其它资金万元0.001其它资金占总投资比例%0.0%2其它资金占固资比例%0.0%十四申请财政投资万元3000.01申请财政无偿资金
29、万元3000.02申请财政有偿资金万元0.03申请财政投资占总投资比例%5.0%4无偿资金占固资比例%6.1%5有偿资金占固资比例%0.0%十五项目总成本(TC)万元162799.1100%负荷1固定成本(FC)万元18201.52可变成本(VC)万元144597.63经营成本万元159503.74单位产品成本元/套16279.9十六销售收入万元 00.01总成本占销售收入元/元0.812固定成本占销售收入元/元0.093可变成本占销售收入元/元0.724经营成本占销售收入元/元0.805全员劳动生产率万元/人58.46单位占地收益万元/公顷15000.07单位占地收益万元/亩1000.0十七
30、年利税额万元37200.91人均利税额万元/人51.72百元产值利税额元/百元18.63百元增加值利税额元/百元88.54单位产品利税额元/套3720.15单位占地利税额万元/亩186.0十八年利润额万元21259.51人均利润额万元/人29.52百元产值利润额元/百元10.63百元增加值利润额元/百元50.64单位产品利润额元/套2126.05单位占地利润额万元/亩106.36综合利润率%10.6%十九年纳税总额万元15941.4全部税额1人均纳税额万元/人22.1达纲年2百元产值纳税额元/百元8.03百元增加值纳税额元/百元37.94单位产品纳税额元/套1594.15单位占地纳税额万元/亩
31、79.76综合纳税率%8.0%二十销售毛利润率%14.2%二十一销售纯利润率%10.6%二十二销售利税率%18.6%二十三成本费用利润率%17.4%二十四成本费用利税率%22.9%二十五项目综合纳税率%8.0%二十六现价工业增加值万元42041.1二十七工业增加值率%21.0%二十八税金及附加万元8854.91增值税万元8049.92城建税及教育附加万元805.0其中城乡维护建设税万元563.5教育费附加万元241.5二十九年利润总额万元28346.0人均利润总额万元39.4三十年纳所得税万元7086.5人均所得税额万元9.8三十一企业年纯利润额万元21259.5人均纯利润万元29.5三十二财
32、务收益指标1年利润总额万元28346.0达纲年2税后纯利润万元21259.53人均年纯利润万元/人29.54平均投资利润率%34.4%5平均投资利税率%60.3%6平均投资回报率%45.9%7平均资本金利润率%38.2%8全部投资净收益率(ROI)%35.4%9总资产贡献率%62.0%10总资产周转率%333.2%11总资产收益率%47.2%12固定资产周转率%407.0%13铺底流资周转率%1838.3%14权益收益率(ROE)%87.6%三十三清偿能力分析1资产负债率%3.9%达纲年2流动比率(CR)%531.43速动比率(QR)%429.0三十四盈亏平衡分析%39.1%生产期平均三十五财
33、务评价()全部投资1全部投资财务内部收益率%31.3%ic122全部投资财务净现值FNPU万元69572.40达纲年3静态投资回收期(pt)年2.82含建设期4动态投资回收期(pt)年7.73含建设期5全部投资财务净现值率%115.9%达纲年6总投资收益率(ROI)%35.4%7资本金净利润率(ROE)%39.4%8利息备付率(ICR)%523.39偿债备付率(DSCR)%33.3三十六财务评价()固定投资1全部投资财务内部收益率%39.8%ic122全部投资财务净现值FNPU万元84737.10达纲年4静态投资回收期(pt)年2.82含建设期5动态投资回收期(pt)年7.29含建设期6全部投
34、资财务净现值率%141.2%达纲年7总投资收益率(ROI)%35.4%8资本金净利润率(ROE)%39.4%9利息备付率(ICR)%523.39偿债备付率(DSCR)%33.3三十七生产能力利用率%39.1%1盈亏平衡点(BEP)%39.1%2项目经营安全度%60.9%三十八盈亏平衡分析(一)盈亏平衡产量套39100.0平衡点1节能型铝合金型材生产套39100.0(二)盈亏平衡销售价格1销售价格控制限度%83.4%达纲年2盈亏平衡销售价格元/套16680.03销售价格下降极限率%16.6%第二章 项目承办单位概况第三章 节能型铝合金型材生产市场发展需求分析中国高速铁路规划和实施情况中国铁路系统
35、瞄准世界铁路先进水平,运用后发优势,博采众家之长,坚持原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新,用短短几年时间,推动中国高速铁路技术走在世界最前列。 底,中国铁路营业里程达到9.1万公里,居世界第二位;投入运营的高速铁路营业里程达到8,358公里,居世界第一位。 高铁预计将建成通车4,715公里,合计13,000公里以上。新线合计7,901公里,共计98,901公里。现在中国已成为世界上高速铁路系统技术最全、集成能力最强、运营里程最长、运行速度最高、在建规模最大的国家,引领着世界高铁发展的新潮流。高速铁路是优先发展的战略性新兴产业 12月7日,国务院副总理张德江在第七届世界高速铁路大会上表示,政
36、府已将高速铁路作为优先发展的战略性新兴产业,今后将在财政投入、建设用地、技术创新、经营环境等方面加大支持力度。提出,到2020年,全国铁路营业里程达到10万公里,建设客运专线1.2万公里以上。 ,对进行了调整,确定到2020年,全国铁路营业里程达到12万公里以上,建设客运专线1.6万公里以上。以上规划将提前到 完成。根据,中国高速铁路发展以”四纵四横”为重点,构建快速客运网的主要骨架,形成快速、便捷、大能力的铁路客运通道,逐步实现客货分线运输。”四纵”是指北京上海高速铁路;北京武汉广州深圳(香港)高速铁路;北京沈阳哈尔滨(大连)高速铁路;上海杭州宁波福州深圳高速铁路。”四横”是指青岛石家庄太原
37、高速铁路;徐州郑州兰州高速铁路;上海南京武汉重庆成都高速铁路;上海杭州南昌长沙昆明高速铁路。同时,以环渤海地区、长三角地区、珠三角地区以及辽中南、山东半岛、中原地区、江汉平原、湘东地区、关中地区、成渝地区、海峡西岸等经济发达和人口稠密地区为重点,建设城际高速铁路,覆盖区域内主要城镇。与国外高铁技术相比,中国高铁一是具备系统集成优势,经过国内市场的培育,中国高铁行业具备了丰富的建设和运营经验,能够提供从轨道线路施工、列车、信号、牵引等设备供应到运营管理和设备维护的交钥匙工程;二是中国高铁具有较大的成本优势,中国的劳动力成本优势使得高铁的设计、建设、制造均具有较大成本优势,成本优势对发展中国家具有较强的吸引力。因此当前中国高铁已经出口到了泰国、和美国、欧盟等很多国家也展开了形式多样的合作。铁路快速客运网建设达5亿公里,铁路”十二五”规划每年7000亿投资超预期。据铁道部总工程师何武华介绍,到 ,中国铁路营业里程将达到11万公里以上,其中新建高速铁路将达到1.3万公里。到202