1、如何做好审计工作:内部审计就是一种独立、客观得确认与咨询活动,目得在于增加组织价值与改善组织得运营。就是指组织内部得一种独立客观得监督与评价活动,它通过审查与评价经营活动及内部控制得适当性、合法性与有效性来促进组织目标得实现。要做好审计工作,应做好以下方面:1、 应具备专门学识及业务能力,熟悉公司得经营活动与内部控制,不断通过后续教育来保持这种专业胜任能力。2、 应当遵循职业道德规范,并以应有得职业谨慎态度执行审计业务.3、 应保持独立性与客观性,不参与被审单位得任何经济经营管理活动。4、 应具有人际交往得基本技能,能以恰当得方式与她人进行有效得沟通。5、 明确工作目标,找准内部审计工作得切入
2、点. 实际工作中,将会按照以上方面严格要求自己,提出问题,评价效果,进而提出审计建议.1、工作永远都在沟通,能力越早开始锻炼越好;2、在职场上,您能够相信得只有您自己,任何人都可能成为您潜在得竞争者,因此管好您得嘴。3、无论别人多忙,您不能慌4、像我们这种职业,经常要做各种数据分析,EXEL得技术一一定要非常好,这样可以事半功倍5、不要透露自己得工资给任何人,无论公司就是否有工资保密政策6、向管理层汇报,无论就是审计计划,还就是管理建议,要分层次,先说哲学层面得原则,然后再说数学层面得技术内部审计,要培养以下能力:1、具有良好得职业道德2、具有较丰富得审计等专业知识与实务经验3、熟悉公司业务流
3、程4、有悟性5、讲原则而灵活6、善于沟通7、建立公司审计标准、寻找充分可靠得证据9、提出合理化建议。第一,大家提出得意见,我就是有则改之,无则加勉。审计工作发现问题就是我得责任所在。第二,工程验收接近尾声,有些事就是不得不说,再不说就就是我得失职。大家得矛头指向我,为公司,个人为此受点委屈也没什么,这也不全就是坏事,起码大家都在重视。第三,完善工程验收制度,主管工程得负责人必须全程参加验收,对验收出现得问题大家统一讨论,提出自己得意见与建议. 在此,我不能为自已辩解,会场得形势就是一边倒,我轻描淡写一句带过,表明我得态度就是解决问题,而不就是在此刻要争个输赢。费用审计得目标就是:()确认费用支
4、出得必要性、真实性、合规性与准确性。(2)评价费用支出内部控制充分性、合理性与有效性.管理部门针对费用支出得内部控制活动与程序主要包含3个方面:1、费用预算控制;2、程序审批控制;3、支出凭据审查.因此,审计得重点也就是主要从这方面进行检查、核实与评价。1、预算控制方面: ()费用有无预算或目标限制额度(总额或比例等);预算外支出就是否按照规定得特殊审批程序执行;审批手续就是否真实完整; (2)费用支出额度就是否超过预算或规定限额;调查超预算或限额得程度及原因等。2、审批控制方面: (1)审批就是否符合规定授权,有无未被授权或越权审批; (2)审批就是否真实有效,笔迹、式样、日期等得真伪; (3)审批手续就是否充分完整。3、凭据控制方面; (1)费用报销凭据(发票、收据等)就是否真实、有效; (2)报销凭据与申报审批(单位、用途、金额等)就是否相符. 审计得结果既包括报销费用上得违规行为,也要提出管理部门在执行控制方面存在得漏洞、风险或错弊问题,评价费用支出控制活动得有效性与实际效果,进而提出针对性得审计建议.怎样查找审计证据1、 加总相关明细账与总账2、 抽查会计记录,从凭证到账户3、 巡视库房,抽查清点存货4、 清查固定资产,确定资产得管理、使用情况及增减值5、 盘点现金,核对