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某医疗器械公司质量手册表格.doc

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文件发放、回收记录 序号: 编号:GNKJ/QR-4。2。3—01 序号 文件名称 编号 分发号 版本/ 状态 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 签回 日期 部门: 记录人: 受控文件清单 序号: 编号:GNKJ/QR—4。2.3-02 序号 文件名称 编号 版本/状态 备注 部门: 文件类型: 文件复制记录 序号: 编号:GNKJ/QR—4。2.3—03 序号 文件名称 编号 版本/状态 复印份数 复印人 领导审批 复印时间 备注 部门: 记录人: 文件更改申请 序号:  编号:GNKJ/QR—4.2.3—04 文件名称 编号 版本/状态 更改位置及原因: 申请人:    日期: 更改前内容:    申请人:    日期: 更改审查意见: 审核人:    日期: 审批意见: 审批人:    日期: 文件销毁申请 序号: 编号:GNKJ/QR—4。2.3—05 文件名称 编号 版本/状态 份数 销毁原因: 申请人:    日期 所在部门意见:                 审批人:    日期 综合部意见:                 审批人:    日期 主管领导意见: 审批人:    日期 管理者代表意见: 审批人:    日期 文件借阅记录 序号: 编号:GNKJ/QR—4.2。3—06 序号 文件名称 编号 版本/状态 借阅人 领导审批 借阅时间 归还时间 备注 部门: 记录人: 记录清单 序号: 编号:GNKJ/QR-4。2。4-01 序号 记录名称 编号 保存期限 使用部门 保管部门 备注 部门: 审核: 记录人: 记录归档清单 序号: 编号:GNKJ/QR—4。2.4—02 记录名称 编 号 存档部门 存放地点 保管期限 月 份 页 数 备 注 月 份 页 数 备 注 1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 年 月 ―― 月 合计总页数: 页。 记录借阅登记表 序号: 编号:GNKJ/QR-4。2。4—03 借阅时间 记录名称 编号 借阅人 归还日期 说明 部门: 记录人: 记录移交清单 序号: 编号:GNKJ/QR-4。2。4-04  记录名称 编号 数量 备注 移交人:        日期: 交出部门: 经理: 接收人: 日期:   接收部门: 经理:  管理评审计划 序号: 编号:GNKJ/QR-5.6—01 评审时间       年   月   日 到 年 月 日 地点 评审目的: 评审依据: 评审内容: 参加部门/人: 各部门需准备工作要求: 编制: 审核: 批准: 管理评审记录 序号: 编号:GNKJ/QR-5.6-02 时间 地点 记录人 参加部门/人: 会议记录: 管理评审签到表 序号: 编号:GNKJ/QR—5。6—03 会议日期 会议时间 地点 序号 部门 姓名 职务 签到 备注 管理评审报告 序号: 编号:GNKJ/QR—5.6-04 评审日期 地 点 参加部门/人: 评审目的: 评审内容: 评审结论: 改进、纠正/预防措施及责任部门: 编制: 审核: 批准: 培训签到表 序号:  编号:GNKJ/QR-6。2—01 培训时间 培训地点 培训内容 培训教师 序号 部门 姓名 职务 签到 培训记录表 序号: 编号:GNKJ/QR—6。2-02 培训人员姓名:何永、杜莉媛 张薇、何甫 所属部门:营销中心 培训时间:2008年10月21日 培训教师:周云 培训地点:公司会议室 培训内容: 医疗器械生产企业质量管理体系基础知识、2008版《质量手册》。 考评记录: 记录人: 时间: 考评结论: 考评人: 时间: 培训申请单 序号:   编号:GNKJ/QR-6。2-03 培训申请部门 质量管理部 培训人数 培训需求理由、目的和要求: 培训需求内容: 培训方式和时间: 部门经理意见: 签字:   日期: 主管领导意见: 签字: 日期: 总经理意见: 签字:   日期: 备注: 年度培训计划 序号: 编号:GNKJ/QR—6。2-04 培训时间 参训人员 培训内容 备注 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 生产设施配置申请单 序号:编号:GNKJ/QR—6.3—01 设施名称 配置数量 型号/规格 申请日期 使用部门 主要技术性能: 用途说明: 市场调研情况: 采购员: 日期: 生产供应部意见: 经理: 质量管理部意见: 经理: 技术部意见: 经理: 总经理: 主管领导: 部门经理: 申请人: 设施检修计划 序号: 编号:GNKJ/QR—6。3-03  序 号 设施(设备)名称 设施编号 检修内容 检修时间 检修人 备注 批准: 审核: 编制: 编制时间: 设施报废单 序号: 编号:GNKJ/QR—6。3-04 设施名称 设施编号 型号/规格 使用部门 启用日期 设备原值(元/台) 累计折旧(元) 残值(元) 报废原因: 申请人: 日期: 设备使用部门意见: 经理: 日期: 质量管理部意见: 经理: 日期: 技术部意见: 经理: 日期: 审批意见: 主管领导: 日期: 审批意见: 总经理: 日期: 仪器设备明细表 序号: 编号:GNKJ/QR-6。3—05  名称 编号 安装位置 型号 厂家 备注 电话 联系人 类别: 制表人: 编制时间: 年 月 日 设施日常保养项目表 序号: 年 月 编号:GNKJ/QR—6。3—06 设施名称 设施编号 使用部门 保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 异常情况 记  录 备 注 保 养 人 注:保养后,用“√”表示日保;“△"表示周保;“○”表示月保;“☆"表示季保;“⊕"表示年保;“×"表示异常,应在异常栏内予以详细记录 设施验收表 序号: 编号:GNKJ/QR—6。3—07 名称 厂家 规格 型号 随机附件 说明书 合格证 工具 零配件 其他 设备试机情况: 设备使用人: 设备使用部门意见: 经理: 设备管理部门意见: 设备管理员: 技术部门意见: 经理: 备注: 设施管理表 序号: 编号:GNKJ/QR—6.3-08 名称 编号 规格型号 验收日期 生产厂家 使用部门 主要技术 性能指标 随机附件 和文件 维修记录 备注 设备封存(启用)申请表 序号:编号:GNKJ/QR—6。3-09 设施名称 设备编号 型号/规格 申请日期 使用部门 封存/启用 主要技术性能: 封存/启用说明: 备注: 生产供应部意见: 经理: 质量管理部意见: 经理: 技术部意见: 经理: 主管领导批准:申请人: 低值易耗品报废单 序号:编号:GNKJ/QR—6。3—10 名称 编号 型号/规格 启用日期 使用部门 申请日期 报废原因: 设备管理部门意见: 设备管理员: 日期: 设备使用部门意见: 经理: 日期: 申请人: 物资采购合同评审表 序号: 表格编号:GNKJ/QR—6。3—11 合同类别 采购合同编号 设备名称 使用部门 供方名称 供方营业执照号 评审内容 1. 供货商是否具有相应资质、供货能力及信誉. 2. 拟采购的物资或设备其规格型号、技术标准、质量要求、采购数量是否明确。 3. 价格、交付方式、交货期限、验收条件、违约责任等合同条款是否合理。 4. 其他要求 评审意见 采购员 使用部门 技术部 财务部 总经理 设备管理员 主管领导 总工程师 主管领导 质量计划实施情况检查表 序号: 编号:GNKJ/QR-7。1—01 质量计划项目名称: 执行部门: 实施情况: 检查结论:                                   检查:   日期:                                   批准:   日期: 对该项措施实施的验证:                                   验证:   日期: 部门质量计划 序号: 编号:GNKJ/QR—7.1—02  项目名称 计划日期 年  月  日 ――――-      年  月  日 质量目标: 计划内容: 实施方案: 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 项目建议书 序号: 表格编号:GNKJ/QR—7。3—01 编制: 审核: 批准: 设计计划任务书 序号: 编号:GNKJ/QR-7。3—02 编制: 审核: 批准: 设计开发评审报告 序号: 编号:GNKJ/QR—7。3-03 项目名称 项目负责人 设计/开发阶段 评审日期 参加评审部门/人: 评审内容: 存在问题及改进措施: 评审结论: 改进措施验证: 备注:验证结果作为附件予以保存 编制: 审核: 批准: 设计开发验证报告 序号: 编号:GNKJ/QR-7.3—04 项目名称 参加部门人: 验证日期: 验证方式: 验证内容: 验证结论: 改进措施及其跟踪验证: 备注:验证结果作为附件予以保存。 编制: 审核: 批准: 试产报告 序号: 编号:GNKJ/QR—7.3—05 试产产品名称 试产时间 试产执行部门 试产配合部门 生产供应部门意见: 质量管理部门意见: 总经理: 日期: 总工程师: 日期: 申请部门负责人: 日期: 试产总结报告 序号: 表格编号:GNKJ/QR—7.3-06 编制: 审核: 批准: 设计开发历程记录 序号: 表格编号:GNKJ/QR—7.3—07 编制: 审核: 批准: 设计更改申请单 序号: 表格编号:GNKJ/QR-7。3—08 编制: 审核: 批准: 供方评定记录  序号:  编号:GNKJ/QR—7.4—01  供方名称 供品名称 电话/传真 联系人 地址 邮政编码 质量保证能力(包括体系、设备、人员、检测能力): 进货检验结果(包括样品检测及小试检测): 信誉及售后服务: 评定结论: 主管领导: 编制: 审核: 批准: 合格供方单 序号:编号:GNKJ/QR-7。4-02 供方名称 序号 物资类别 供品名称 等级/规格 备注 编制:             审核:              批准: 供方业绩评定表 序号: 编号:GNKJ/QR—7。4-03 供方名称 地址 邮政编码 产品/类别 电话/传真 联系人 质量得分(占60%):(合格批次/到货总批次)×60                                   质量评分: 交货期(占20%)(按期到货的批次/到货总批次)×20                                   质量评分: 其他(占20%)(包括价格、包装、售后服务等)                                   质量评分: 总评分及处理建议: 生产供应部负责人:      日期: 主管领导意见:                              签名:      日期: 编制: 审核: 批准: 临时采购要求单 日期:       编号:GNKJ/QR-7.4—04 序号: 序号 名称 规格 数量 申购部门/人 要求      审核:                        批准: 月采购计划 序号: 编号:GNKJ/QM—7。4—05 序号 类别 物资名称 规格 数量 等级 单价(元) 金额(元) 供方名称 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计金额: 批准: 审核: 编制: 日期: 类别:1类为重要物资,2类为一般物资,3类为辅助物资 供方现场评定记录 序号: 编号:GNKJ/QR-7。4-06 供方名称 供品名称 电话/传真 联系人 地址 邮政编码 设备能力: 评定结论: 评定人员: 职务: 日期: 人员能力: 检测能力: 体系能力: 记录: 审核; 批准: 物资采购合同评审表 序号: 表格编号:GNKJ/QR—7.4-07 合同类别 采购合同编号 供方名称 供方营业执照号 采购物资  采购员 评审内容 评审意见 采购员 生产供应部 技术部 质量管理部 财务部 总工程师 主管领导 总经理 1 、供货商是否具有相应资质、供货能力及信誉。 2、拟采购的物资或设备其规格型号、技术标准、质量要求、采购数量是否明确。3、价格、交付方式、交货期限、验收条件、违约责任等合同条款是否合理。 4、其他要求 国纳科技 __车间__月生产计划    序号: 编号:GNKJ/QR-7。5-01 产品名称 型号/规格 计划数量 计划完成量 实际完成量 实际完成日期 产品合格率统计: 备注: 编制:                   审核:                批准: 生产工作单 产品名称:医用纳米HA/PA66复合骨充填材料(  ) 记录编号:GNKJ/QR-7.5—02 序号: 工序 名称 生产 日期 生产 批号 规格/型号 数量 来料名称/批号 合格数量 判定 备注 检验人员: 操作人员: 检测设备履历卡 序号: 编号: GNKJ/QR-7。6—01 设备名称 生产厂家 出厂编号 型号规格 精度等级 购置日期 校准记录 校准机构 校准日期 校准周期 结论 维修记录: 随机附件及资料: 使用部门/地点: 备注: 填表人: 计量校准计划 序号:  编号:GNKJ/QR—7.6-02 序号 设备名称 设备编号 型号规格 精度等级 计划校准日期 校准机构 备注 编制:              审核:    批准: 内校记录表 序号: 编号:GNKJ/QR—7。6—03  设备名称 型号规格 精度等级 设备编号 生产厂家 环境条件 校准依据 校准日期 校准所用设备: 校准记录: 校准结论及有效期: 校准:                           复检: 风险管理计划 序号: 表格编号:GNKJ/QR—7。9-01 编制: 审核: 批准: 风险分析报告表 序号: 表格编号:GNKJ/QR—7。9—02 编制: 审核: 批准: 风险评价报告表 序号: 表格编号:GNKJ/QR—7.9-03 编制: 审核: 批准: 风险控制记录 序号: 表格编号:GNKJ/QR-7.9-04 编制: 审核: 批准: 年度内审计划 序号: 编号:GNKJ/QR—8。2.2-01 审核目的: 审核范围: 审核准则(依据): 审核组成成员: 审核安排: 备注 编制:        审核:            批准:           内部审核计划 序号: 编号:GNKJ/QR—8。2。2—02 审核目的 审核范围 审核准
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