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东山乡财政所度部门决算报表.doc

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第二部分:东山乡财政所2017年度部门决算报表 表一:收入支出决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款  40.87 一、一般公共服务支出  33.92 二、事业收入   二、外交支出   三、事业单位经营收入   三、教育支出   四、其他收入   四、科学技术支出     五、文化体育与传媒支出     八、社会保障和就业支出  3.68     九、医疗卫生与计划生育支出  1.11     十九、住房保障支出  2.17 本年收入合计 本年支出合计    用事业基金弥补收支差额   结余分配    上年结转   年末结转与结余         收入总计 40。87 支出总计  40。87 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 表二:收入决算表 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 40。87 40.87           类             款             项             2010601 行政运行 27。81 27.81           2010602 一般行政管理事务 6。11 6。11           2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3。61 3。61           2082703 财政对生育保险基金的补助 0.06 0。06           2101101 行政单位医疗 1。11 1。11           2210201 住房公积金 2.17 2.17 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表三:支出决算表 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计  40。87  40。87         类               款               项               2010601 行政运行 27.81   27。81         2010602 一般行政管理实务   6。11  6。11         2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出  3。61   3。61         2082703 财政对生育保险基金的补助  0。06  0。06         2101101 行政单位医疗  1。11  1.11         2210201 住房公积金   2。17  2.17         注:本表反映部门本年度各项支出情况。 表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次   1 栏 次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 40。87  一、一般公共服务支出 18 33.92 33。92 二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19   3   三、教育支出 20   4   四、科学技术支出 21   5   五、文化体育与传媒支出 22   6   六、社会保障和就业支出 23   7   八、社会保障和就业支出 24 3.68 3.68   8   九、医疗卫生与计划生育支出 25 1。11 1.11   9   十九、住房保障支出 26 2。17 2.17   10   …… 27   11     28 本年收入合计 12 40。87  本年支出合计 29 40.87 年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14     31 政府性基金预算财政拨款 15     32   16     33 合计 17 40.87  合计 34 40.87 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 40。87 40。87   类     款     项     2010601  行政运行 27。81 27.81   2010602  一般行政管理事务 6。11 6。11   2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3。61 3.61 2082703 财政对生育保险基金的补助 0。06 0。06 2101101 行政单位医疗 1。11 1。11 2210201 住房公积金 2.17 2。17 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出  30。24 302 商品和服务支出  6。84 30101 基本工资  13。35 30201 办公费  0。91 30102 津贴补贴  10。40 30206 电费  0。22 …… ……   30207  邮电费  1.45 …… ……   30211 差旅费  2.90 30104 其他社会保障缴费  5。06 30213 维修(维护)费 0。04 30107 绩效工资   30217 公务接待费 0。23 30199 其他工资福利支出  1。43 30299 其他商品和服务支出  1。09 303 对个人和家庭的补助  3.79 310 其他资本性支出   30301 离休费   31001 房屋建筑物购建   30302 退休费   …… ……   30305 生活补助  1。62 31099 其他资本性支出   30311 住房公积金  2.17 304 对企事业单位的补贴   30313 购房补贴   30401 企业政策性补贴   30399 其他对个人和家庭的补助支出   …… ……         307 债务付息支出         30701 国内债务付息         …… ……         399 其他支出         39901 赠与         …… ……   人员经费合计 34。03  公用经费合计 6。84 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公"经费支出决算表 单位:万元 2017年度预算数 2017年度决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   0。12     0.12       0。12  0。23    0。23      0.23 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况.其中.2017年度预算数为“三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位:万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计              类                款                项                               注:巴马瑶族自治县东山乡财政所没有政府性基金预算财政收入,也没有政府性基金预算拨款收入支出安排的支出,故此表无数据.
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