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所得税纳税评估表样.doc

上传人:快乐****生活 文档编号:4130583 上传时间:2024-07-31 格式:DOC 页数:14 大小:90.54KB
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企业所得税纳税评估指标分析表 所属时间 纳税人名称:纳税人识别号: 评估指标 评估值 参考值 是否异常 主营业务收入变动率 单位产成品原材料耗用率 销售利润率 主营业务成本变动率 主营业务费用变动率 主营业务利润变动率 成本费用利润率 总资产周转率 存货周转率 应收(付)账款变动率 主营业务收入变动率与主营业务利润变动率配比分析 主营业务收入变动率与主营业务成本变动率配比分析 主营业务收入变动率与主营业务费用变动率配比分析 主营业务成本变动率与主营业务利润变动率配比分析 资产利润率配比分析 总资产周转率配比分析 存货变动率配比分析 所得税税收负担率 主营业务利润税收负担率 应纳税所得额变动率 所得税贡献率 所得税贡献变动率 所得税负担变动率 评估人员意见: 评估单位意见: 企业所得税纳税评估建议书 年 月 日 纳税人名称: 纳税人代码: 评估年度收入总额: 地 址: 评估年度利润总额: 经济类型: 申报纳税调整金额: 注册资本: 申报应纳税所得额: 法定代表人: 适用税率: 财务主管 : 申报应纳所得税额: 银行账号: 已纳税额: 行业 : 实际税负率: 实用会计制度: 累计欠税额: 联系电话: 累计未弥补亏损 : 评估项目及所属期: 确定评估对象依据: 预计评估实施完成时间及要求: 评估经办人意见: 签名: 年 月 日 分管局长意见: 签名: 年 月 日 企业所得税纳税评估工作底稿(一) 单位:元 序号 评估标的 会计金额 纳税调整金额 调整后金额 评估认定金额 差异金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 评估人员: 评估日期: 企业所税纳税评估工作底稿(二) 所属期: 编号: 纳税人名称: 纳税人识别号: 审核评析中的异常情况: 审核主析人员: 年 月 日 审核评析确定的主要问题及需约谈举证的内容: 审核评析人员: 年 月 日 企业所得税纳税评估约谈举证通知书 ( )国税所评谈字[ ]第 号 : 经我局企业所得税纳税评估,发现你单位企业所得税纳税申报中存在以下问题,现通知你单位法人代表或财务负责人于 年 月 日到市(县)国家税务局分局股(所)说明情况,请准时到达. 如有特殊情况不能如期接受约谈,可提出延期约谈要求。延期约谈时间: 同意人: 你单位存在的主要问题: 1、 2、 3、 4、 如你单位认为问题确实存在,也可选择以自查补税代替约谈说明,但自查补税资料必须在上述时间内报送我局. 税务机关(章) 年 月 日 联系人: 电话: 地址: 税务文书送达回证 送达文书名称 受送达人 送达地点 受送达人签名或盖章 年 月 日 时 分 代收人代收理由、签名或盖章 年 月 日 时 分 受送达人拒收理由 年 月 日 时 分 见证人签名或盖章 年 月 日 时 分 送达人签名或盖章 年 月 日 时 分 填发税务机关 (签章) 企业所得税纳税评估约谈举证记录表 编号: 纳税人名称 纳税人识别号: 被约谈人姓名 : 被约谈人职务: 约谈人: 约谈时间: 约谈地点: 记录人: 约谈记录 约谈人: 被约谈人: 记录人: 年 月 日 注:约谈记录可加附页 纳税评估约谈举证结论书 纳税人 名称 纳税人 识别号 评估所属期 约谈地点 税种 约谈举证情况: 处理意见: 约谈人: 年 月 日 企业所得税纳税评估意见书 所属期 编号: 纳税人名称: 纳税人识别号: 审核评析情况: 约谈核实情况: 拟办意见 : 纳税评估人(签章): 年 月 日 主管税务机关 负责人意见 同意 负责人(签章): 年 月 日 纳税评估实地核查通知书 纳税人评估实地核查通知书(存根联) 税核字[ ]第 号 签发人: 经纳税评估约谈举证,所属期为 年 月的纳税申报仍存在以下疑点问题需实地核查: (1) (2) 部门负责人: 评估人员: 年 月 日 …………………………………………………………………………… 纳税评估实地核查通知书(通知联) 税核字[ ]第 号 : 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第五十四条规定,我局决定于 年月日派 等同志对你单位所属期 年月的纳税情况进行了核查,请予配合。 税务机关(公章) 年 月 日 纳税评估实地核查记录 纳税人名称 被核查人 纳税人识别号 税种 核查人 核查时间 核查内容 主要疑点: 纳税评估实地核查结论书 纳税人名称 纳税人识别号 评估所属期 实地核查地点 税种 实地核查情况: 处理意见: 约谈人: 年 月 日 纳税评估认定结论书 纳税人名称 纳税人识别号 税种 注册类型 评估所属期 筛选疑点项目(约谈举证、实地核查)阶段存在的疑点问题: 依据及处理意见: 附列资料: 评估人员:(签 章) 年 月 日 部门(主管)领导意见: (签 章) 年 月 日 申报(纳税)错误更正通知书 税评更字[ ]第 号 : 你(单位)报送的纳税申报表(代扣代缴税款报告)或缴款书(汇款凭证),经我局审核,发现如下错误: (1)申报错误事项: (2)缴款错误事项: 请你(单位)根据上列情况,于收到通知书3日内到 办理如下更正手续: (1)请将更正后的纳税申报表送达本(分)局; (2)应补税的,请办理因申报错误而造成的少缴税款、滞纳金的缴纳手续; (3)多缴的,请办理退税手续或抵缴获税款手续。 税务机关(公章) 年 月 日 纳税评估自查报告 纳税人名称(章): 纳税人识别号 法人代表(负责人) 办税员 地址 电话 所属起止时期 自自查情况 项目 数额 税额 滞纳金 调整销项税额 调整进项税额 调整应纳税 所得额(亏损) 其它 合计 调帐记录 填报日期: 年月日 填报人: (签章) 税务机关接收日期:年月日 接收人: (签章) 说明:本报告由纳税人自查填报用。 纳税评估稽查案件移送书 国税评移字( )第号 国税局稽查局: 经对(单位名称)实施纳税评估,发现 ,已达到立案标准。现连同有关资料移送你局依法进行处理,请按规定将查结处理情况及时反馈我局(科)。 附:(移送资料) 移送部门负责人: 移送人: 接收人: (案件移送部门章) 年 月 日 注:本移送书一式三份,稽查部门、案件移送部门、岗责考核部门各一份.实行一级稽查模式的,案件移送部门为县级税务局。 纳税评估处理情况登记表 所属时期: 序号 纳税人识别号 企业名称 主要问题 拟办意见 复核意见 处理结果 反馈信息
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