1、订单管理流程 SOPP4.1.1版本状态:A / 01。0 目的为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化,使各部门高度协作,保证客户订单能按时、保质保量的完成,特制定本流程。2。0 范围适合销售体系客户订单(含样品单)处理。3。0 岗位要求3.1销售部3。1.1在合同等销售文件签定前,填制订单评审表交市场部文员,进行订单的技术和交货期等评审;3.1.2根据评审结果签定合同等销售文件;3.1.3将销售文件移交给市场部文员;3.1.4关注安装验收情况,促成回款;3。2市场部文员3。2。1接收销售部提供的订单评审表,并组织评审,将结果反馈销售部;3。2。2接收、归档销售部的销售文件;3.2。3编
2、制生产任务单,并跟踪订单完成情况;3。2.4了解货款回收情况、审批报送;3.2.5 每天呈报订单明细;3.3工程部3.3.1负责审核订单评审表的相关技术要求,确定生产工艺,制作物料清单等;3。4生产中心PMC3.4。1审核订单评审表,并及时作出书面回复;3.4.2安排生产任务,并汇报生产进度和生产异常信息;3.4.3提供成品库存数据;3.5物流专员3.5。1按市场部文员的收、发货通知收、发货;3.5。2跟踪物流进度并汇报市场部文员;3。6财务部3。6.1建立客户档案;3.6。2将客户回款情况反馈市场部文员;4.0 订单管理流程4。1 签定销售合同4。1.1未与意向客户正式签约之前,销售人员应根
3、据客户的技术要求和交货期等填写订单评审表交市场部文员,由生产部、工程部、采购部、品质部、物流专员等进行书面回复;4。1.2根据订单评审表的评审结果,销售人员与客户签定销售合同、样品管理协议(后续简称销售文件),销售文件原件移交给市场部文员;4。2 接收订单4。2。1市场部文员审核销售文件内容,核实客户是否按约定方式结款;未按约定方式结款或前款未清者,注明情况后退回销售人员;若确有特殊情况,销售人员需向分管副总和总经理提出申请,经总经理批准,市场部文员才可接单;4.2.2 市场部文员根据销售文件填写生产任务单,经本部门负责人和总经理审核、签字批准;4。2。3 市场部文员将销售文件原件交财务部,复
4、印件留市场部备档;将核准过的生产任务单和订单评审表复印件交给PMC,原件留市场部备档;4。3 订单生产4.3。1 PMC根据生产任务单安排生产,报送生产总监批准;4。3。2 PMC安排生产相关流程;4.3。3 PMC整理并定时向市场部文员报备产品生产计划、进度,重点报备异常情况;4.3.4产品生产完毕,PMC通知市场部文员做好发货准备;4.3。5市场部文员每天9:30前更新订单明细,并呈报部门负责人、分管副总和总经理;4.4 物流4。4。1 产品准备完毕,市场部文员核实订单的要求,与销售人员沟通出货时间,通知物流专员发货,同时通知财务部完善客户档案;4.4.2物流专员安排发货,做好运输过程跟踪
5、,及时回收客户签收单,将到货消息及时通知市场部文员;4.5 回款及售后4。5.1 销售人员接到市场部文员到货通知以后,需及时了解产品安装验收情况,按合同要求促成回款;4.5.2 了解客户使用情况,若有异常,及时与销售支持部联系,为客户提供完善的售后服务;4.6 售后服务4.6.1 销售人员或客户提出售后服务需求;4.6。2 销售支持部需及时作出响应,提出解决方案;4。6。3 若解决方案无效,须退换产品,销售支持部就替换产品向市场部文员下单,并安排物流专员收回残次品;4。7 账务管理4.7。1 财务部根据合同要求核实回款情况,及时为客户开具相关票据。5.0 简易流程图订单评审(技术、交期)编制生产任务单签订合同账务管理PMC安排生产流程物流发货审核核实安装验收情况、回款售后服务6。0 支持文件6。1订单评审表6.2销售合同、样品管理协议等销售文件6.3生产任务单6.4订单明细6。5收、发货通知单第 3 页 共 3 页