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公公司审计报告样本.doc

上传人:a199****6536 文档编号:4045737 上传时间:2024-07-26 格式:DOC 页数:2 大小:16.54KB
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审计汇报天职京审字200第号(股份)董事会(或全体股东): 我们接收委托,审计后附(股份)(以下简称企业)财务报表,包含200年12月31日资产负债表(及合并资产负债表),200年度利润表(及合并利润表)、全部者权益变动表(及合并全部者权益变动表)和现金流量表(及合并现金流量表)和财务报表附注。一、管理层对财务报表责任 根据企业会计准则和会计制度要求编制财务报表是企业管理层责任。这种责任包含:(1)设计、实施和维护和财务报表编制相关内部控制,以使财务报表不存在因为舞弊或错误而造成重大错报;(2)选择和利用合适会计政策;(3)作出合理会计估量。 二、造成无法表示意见事项企业未对201年12月31日存货进行盘点,金额为万元,占期末资产总额40%。我们无法实施存货监盘,也无法实施替换审计程序,以对期末存货数量和情况获取充足、合适审计证据。 三、审计意见 因为上述审计范围受到限制可能产生影响很重大和广泛,我们无法对企业财务报表发表意见。 此页无正文中国北京二年月日中国注册会计师:中国注册会计师:

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