资源描述
市政工程质量保证资料评分表 附表七
工程
名称
主要工作
量(万元)
承包
单位
开竣工
日期
序号
检查内容
检查重点
检查情况
标准分
实得分
1
主体结构技
术质量试验
资料。
1、道路各层密度(压实度)试验。2、回填土压实度。3、混凝土强度。4、预应力张拉.5、桩基质量要求齐全(含动载试验,无破损试验).6、沥青混凝土含油量试验。
压实度试验齐全,个别栏目填写不规范。砼强度报告个别无制作人签字,无水泥出厂日期,沥青砼含油量试验齐全、完整。
22
19.8
2
原材料试验
各项预制件
质量资料,
合格证明。
1、水泥、钢材、砂、石、砖、石灰、石灰土中的土、沥青等原材料试验资料.2、计量设备校核资料。3、各种预制件合格证书及试验资料。4、主要外购件合格证.
各种原材料试验资料无缺项,但个别报告填写不规范或存在漏填现象,计量设备校核资料齐全,主要外构件合格证齐全.资料填写不严谨。
22
18。0
3
工程总体质
量综合试验
资料。
1、污水管道闭水试验,污水厂水满池试验。2、道路弯沉试验.3、桥梁静、动载试验等.4、热力、给水管道压力试验。
道路弯沉试验有资料,但填写不规范。
12
9。0
4
隐蔽工程验
收单.
凡下道工序覆盖部分的重要项目都需要隐验手续.
隐验手续齐全
12
12。0
5
工程质量评
定单。
分项、分部、单位(群体)工程质量评定资料。
评定资料齐全。
12
12。0
6
质量事故处
理。
报告、处理、结案及时,有市政质检站认可。
无质量事故
—(0—6)
0
7
施工组织设
计,技术交
底。
有质量目标、措施,落实情况、环保、文明施工安全,节约及专项方案设计,审批完备,设计交底、施工交底齐备。配比通知单,施工记录。
施工组织设计审批完备,内容齐全。技术交底不齐全.施工记录有缺项.
6
4.0
8
洽商记录,
竣工图。
洽商、纪要、变更齐全,有编号,手续完备。竣工图清晰完整,与实际相符。
洽商记录有,但手续不够完备.竣工图与实际相符。
10
6。0
9
测量复核记
录。
控制点、基准项、水准点,复核记录,有放必复。
齐全
4
4。0
10
合计
100
84.8
注:1、第1项主体结构资料:按质量检验评定标准要求的检验内容和频率,凡带“△” 项目不合格,或漏检点数达到全部应检点数的1%扣3分,直到扣完,此项得分率不足70%(15。4分)资料评定为不合格。
2、第2项原材料试验及合格证:每缺一项或一项不合格视严重程度扣0。5—2分.合格证、保证单试验报告,原件可以复印,必须红、兰印章方为有效(图章复印无效)。
3、第3—9项依资料完整,内容充实,手续完备等情况酌情打分。
4、凡发现质量保证资料有弄虚作假编造数据的情况,资料定为不合格。 ××年××月××日 检查人:×××(签名)
市政道路工程外观评分表 附表一(甲)
工程
名称
工程
地点
承包
单位
施工负责人
检查
项目
外 观 要 求
存 在 问 题
应得分
实得分
小计
加权系数
评分
沥
青
混
凝
土
面
层
1、面层平整、坚实、无脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象。
有面层局部积水和脱砂现象.
50
42
88。0
0.4
35。2
2、10吨以上压路机碾压无明显论迹。
无明显论迹。
10
10
3、接茬紧密、平顺、烫缝不应枯僬.
接茬紧密、平顺、烫缝无枯僬。
20
20
4、面层与路缘石及其它构筑物应接顺,不得有积水现象。
局部面层与平石衔接不顺.
20
16
侧
缘
石
1、测石、缘石必须稳固,线直弯顺、无折角,顶面应平整无错牙,测石勾缝严密,缘石不得阻水。
侧石局部有损坏、移位现象;平石局部有积水和折角现象。局部铺砌不平稳,个别灌缝欠饱满,局部翘动.
70
50
80.0
0。2
16.0
2、侧石背后填土必须密实。
侧石背后填土密实。
30
30
人
行
道
1、铺砌必须平整稳定,灌缝应饱满,不得有翘动现象。
个别砖块有翘动
60
45
80.5
0.2
17。0
2、人行道面层应与其它构筑物接顺,不得有积水现象。
人行道面层与其它构筑物已接顺,无积水现象。
40
40
检
查
井
与
收
水
井
1、路面与井接顺,无跳车现象。
路面与井已接顺,无跳车现象.
25
25
88。0
0。2
17。6
2、收水井内壁抹面平整,不得起壳,裂缝.
有个别井壁抹面平整。
25
20
3、井内无垃圾杂物,井圈及支管回填满足路面要求。
个别井内有垃圾杂物。
25
22
4、框盖完整无损,安装平稳、位置正确。
个别井框损坏。
25
21
评 分 合 计
84。6
注:1、如有护坡、挡墙、倒虹、涵洞等可根据行标增加项目,人行道和检查井与收水井的加权系数同改为0。15增加项目为0.10。
2、根据存在问题多少和产生程度,在应得分中酌情扣分。 ××年××月××日 检查人:×××、×××、×××(签名)
市政道路工程实测实量评分表 附表四(沥青)
工程名程
认证项目
应检点
合格点
合格率(%)
认 证 单 位
工程地点
面层压实度
23
20
87。0
承包单位
面层厚度
26
22
85。0
施工负责人
弯沉
30
27
90。0
序号
实测项目
允许偏差
(mm)
实测频率
各实测点偏差值(mm)
范围
点 数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
应检
点数
合格
点数
合格
率%
1
厚度
+20,-5
每工程
3
+12
+9
—2
2
平整度
5
20m
路
宽
<9
1
3
3
100
9-15
2
>15
3
4
3
3
6
2
3
6
1
4
4.5
5
5
2
5
7
15
12
80。0
3
宽度
-20
40m
1
+8
+4
+6
3
3
100
4
中线高程
±20
20m
1
+5
+23
+13
—4
+12
+9
6
5
83。3
5
横坡
±10且
≯0.3%
20m
路
宽
<9
2
9—15
4
>15
6
+7
+9
—12
+3
+8
+16
+7
—9
—7
+9
-13
+6
+10
+15
+2
-6
24
17
70.8
—7
-5
+14
+3
+12
+8
+6
+15
6
井框差
5
每座
1
+3
+2
+4
+5
+4
+7
+3
+6
+4
+5
10
8
80。0
平均合格率(%)
85。7
加权系数
0。7
评 分
60。0
××年××月××日 检查人:×××(签名)
市政道路工程实测实量评分表 附表四(附属)
工程名称
工程地点
承包单位
施工负责人
序号
实测项目
允许偏差
(mm)
实测频率
各实测点偏差值(mm)
应检
点数
合格
点数
合格
率%
范围
点数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
侧
缘
石
直顺度
10
100m
1
6
8
8
3
3
100
2
相邻块高差
3
20
1
4
3
5
2
2
0
5
1
1
0
4
5
3
2
3
15
11
73.3
3
缝宽
±3
20
1
3
—2
-1
0
3
5
2
4
—2
—2
-3
3
3
2
-4
15
12
80.0
4
侧石顶高程
±10
20
1
9
8
10
—14
—7
7
0
0
8
—8
15
10
—10
1
6
15
13
86。7
5
人
行
道
平整度
5
20
1
2
3
5
7
4
4
1
0
8
2
3
3
5
5
7
15
12
80.0
6
相邻块高差
3
20
1
3
3
2
2
0
3
2
1
1
3
5
3
2
3
2
15
14
93。3
7
横坡
±0。3%
20
1
0。2
0。3
—0。4
—0。3
0。3
0。2
0。1
0
0.5
—0。3
0。3
-0。4
0
-0。2
0。1
15
12
80.0
8
纵缝直顺
10
40
1
6
5
10
9
14
7
7
3
8
7
87。5
9
横缝直顺
10
20
1
4
5
5
9
13
8
8
5
5
7
15
10
9
3
6
15
13
86。7
10
井框与路面差
5
每座
1
3
3
3
4
5
8
4
4
5
2
10
9
90。0
平均合格率(%)
85。8
加权系数
0。3
评 分
25.7
合 计
85.7
注:如有其他附属工程可依据行标增加实测项目.
××年××月××日 检查人:×××(签名)
市政工程质量保证资料评分表 附表七
工程
名称
主要工作
量(万元)
承包
单位
开竣工
日期
序号
检查内容
检查重点
检查情况
标准分
实得分
1
主体结构技
术质量试验
资料。
1、道路各层密度(压实度)试验.2、回填土压实度。3、混凝土强度。4、预应力张拉。5、桩基质量要求齐全(含动载试验,无破损试验).6、沥青混凝土含油量试验。
回填土压实度个别资料点数不够,砼强度资料齐全,但个别报告有漏填现象.
22
19.5
2
原材料试验
各项预制件
质量资料,
合格证明。
1、水泥、钢材、砂、石、砖、石灰、石灰土中的土、沥青等原材料试验资料.2、计量设备校核资料。3、各种预制件合格证书及试验资料.4、主要外购件合格证。
试验资料齐全,但个别砂子及粒料筛分试验报告未加盖试验章.个别报告水泥品牌不清楚。
22
18。0
3
工程总体质
量综合试验
资料。
1、污水管道闭水试验,污水厂水满池试验.2、道路弯沉试验.3、桥梁静、动载试验等。4、热力、给水管道压力试验.
闭水试验资料齐全,能反映真实情况,但个别签字不齐全.
12
10.0
4
隐蔽工程验
收单.
凡下道工序覆盖部分的重要项目都需要隐验手续。
齐全。
12
12.0
5
工程质量评
定单。
分项、分部、单位(群体)工程质量评定资料。
评定资料齐全.
12
12.0
6
质量事故处
理.
报告、处理、结案及时,有市政质检站认可.
无质量事故。
—(0—6)
0
7
施工组织设
计,技术交
底。
有质量目标、措施,落实情况、环保、文明施工安全,节约及专项方案设计,审批完备,设计交底、施工交底齐备。配比通知单,施工记录。
施工组织设计审批完备,内容齐全.技术交底较齐全。施工记录有缺项。
6
4。5
8
洽商记录,
竣工图。
洽商、纪要、变更齐全,有编号,手续完备。竣工图清晰完整,与实际相符.
洽商记录有,但手续不够完备。竣工图与实际相符。
10
7.0
9
测量复核记
录。
控制点、基准项、水准点,复核记录,有放必复。
齐全
4
4。0
10
合计
100
87。0
注:1、第1项主体结构资料:按质量检验评定标准要求的检验内容和频率,凡带“△” 项目不合格,或漏检点数达到全部应检点数的1%扣3分,直到扣完,此项得分率不足70%(15。4分)资料评定为不合格。
2、第2项原材料试验及合格证:每缺一项或一项不合格视严重程度扣0。5—2分.合格证、保证单试验报告,原件可以复印,必须红、兰印章方为有效(图章复印无效)。
3、第3—9项依资料完整,内容充实,手续完备等情况酌情打分.
4、凡发现质量保证资料有弄虚作假编造数据的情况,资料定为不合格. ××年××月××日 检查人:×××(签名)
市政排水工程外观评分表 附表三(甲)
工程
名称
某省市××雨水管道工程
工程
地点
×××
承包
单位
某省市××市政工程公司
施工负责人
×××
填土
认证
(分层压实、含水量、密度情况)两井之间按每层一组(3点)进行抽检,共抽检54个点,均合格。
认证单位
××监理公司
闭水
认证
按每三个井段抽检一段,共抽检6个井段,均合格。
认证单位
××监理公司
检查
项目
外 观 要 求
存 在 问 题
应得分
实得分
小计
加权系数
评分
排
管
1。管道平稳,直顺,无倒流水,缝宽均匀.
管道平直,无倒流水,缝宽均匀。
50
50
91。0
0.35
31。9
2。接口平直止水装置准确,抹带密实,饱满,无裂缝,空鼓,不漏水。
接口基本平直,无空鼓和漏水.
30
25
3。构件质量符合要求。
构件基本符合要求.
20
16
顶
管
1.接口密实、平顺、不脱落。止水装置符合要求,内涨圈对中,不漏水。
50
2。线形直顺,坡度正确.
30
3.构件质量符合要求,无破损。
20
砖
石
渠
1。墙面平直,砂浆饱满,错缝砌筑,无通缝、裂缝.坡度正确.
50
2。变形缝贯通、垂直,抹面无空鼓、裂缝。不漏水。
50
混
凝
土
渠
1。混凝土外光内实,墙、板面无裂缝,蜂麻、露筋.坡度正确。
60
2。 变形缝贯通、垂直,预埋件准确。
20
3.渠底无垃圾、砂浆、杂物。
20
××年×××月××日 检查人:×××、×××、×××(签名)
市政排水工程外观评分表 附表三(乙)
工程
名称
某省市××雨水管道工程
工程
地点
×××
承包
单位
某省市××市政工程公司
施工负责人
×××
填土
认证
(分层压实、含水量、密度情况)两井之间按每层一组(3点)进行抽检,共抽检54个点,均合格.
认证单位
××监理公司
闭水
认证
按每三个井段抽检一段,共抽检6个井段,7个检查井,均合格。
认证单位
××监理公司
检查
项目
外 观 要 求
存 在 问 题
应得分
实得分
小计
加权系数
评分
检
查
井
1。井壁垂直,抹面压光无空鼓、裂缝.
个别抹面未压光,有空鼓现象。
70
58
79。0
0.35
27。7
2.流槽平顺,无倒流水,踏步牢固,位置正确,无垃圾.
个别流槽不平顺。
10
7
3。井框、井盖完整无损,配套严密,安装平稳,位置正确,高度符合规定。
个别井盖安装不平稳,个别井框有损坏。
20
14
回
填
土
1。分层填土,井边压实到位,填土到位,不带水回填。
个别井边压实不到位。
50
40
90.0
0.3
27.0
2.管道顶,井周围无下沉迹象。
管道顶,井周围无下沉迹象
50
50
护
坡
挡
墙
1。砌体材质合格,错缝砌筑,灰缝饱满密实,无裂缝、空鼓、脱落.
60
0
2.沉降缝垂直、贯通,预买件、泄水孔,反滤层、防水设施正确。
40
评 分 合 计
86。6
注:1、如无护坡挡墙加权系数为排管0。35,检查井为0。35,回填0.3。
2、某些项目是在施工过程中检查到的,应有足够数量。 ××年××月××日 检查人:×××、×××、×××(签名)
3、根据问题多少和问题严重程度,参照外观要求和得分,酌情扣分。
市政道路工程实测实量评分表 附表六
工程名称
某省市××雨水管道工程
工程地点
×××
承包单位
某省市××市政工程公司
施工负责人
×××
认证项目
应测点
合格点
合格率%
认 证 单 位
认 证 项 目
应测点
合格点
合格率%
认 证 单 位
管内底高程
20
20
100
×××监理公司
填
土
压
实
度
胸 腔
198
189
95。5
×××监理公司
路槽 0~800mm
132
125
94。7
×××监理公司
顶管中线位移
路槽800~1500mm
102
95
93。1
×××监理公司
排管中线位移
20
20
100
×××监理公司
路槽 >1500mm
33
30
90。9
×××监理公司
序
号
实测项目
允许
偏差
mm
实测频率
各 实 测 点 偏 差 值 (mm)
应测
点数
合格
点数
合格
率%
平均合
格率%
范围
点数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
排
管
△
管
内
底
高
程
D≤1000mm
±10
管内
井口
2
+8
+10
—7
+6
-5
-2
+9
+3
+3
—4
—5
-9
12
12
100
86.1
D>1000mm
±15
井内
管口
2
倒虹管
±30
井内
管口
3
2
排
管
邻
管
错
口
D≤1000mm
3
两井间
3
D>1000mm
5
两井间
3
3
顶
管
管
内
底
高
程
D≤1500mm
+30
-40
井内
管口
2
D>1500mm
+40
-50
井内
管口
2
4
检
查
井
井
身
尺
寸
长宽
±20
每座
2
直径
±20
每座
2
+11
+18
+20
+10
+28
+30
—11
—9
+20
—27
-6
+13
12
9
75.0
5
高
程
井
盖
非路面
±20
每座
1
井
底
D≤1000mm
±10
每座
1
—6
+5
+7
—3
+13
+6
6
5
83。3
D>1000mm
±15
每座
1
注:D为管径,当D<700mm时邻管错口不检查。沟渠实测实量表可依据行标按此表替代。
××年××月××日 检查人:×××(签名)
市政工程质量保证资料评分表 附表七
工程
名称
某省市××污水管道工程
主要工作
量(万元)
××(万元)
承包
单位
某省市××市政工程公司
开竣工
日期
××。 ××.××至
××. ××。××
序号
检查内容
检查重点
检查情况
标准分
实得分
1
主体结构技
术质量试验
资料。
1、道路各层密度(压实度)试验。2、回填土压实度。3、混凝土强度。4、预应力张拉.5、桩基质量要求齐全(含动载试验,无破损试验)。6、沥青混凝土含油量试验。
回填土压实度个别资料频率检查有误。
22
20.0
2
原材料试验
各项预制件
质量资料,
合格证明。
1、水泥、钢材、砂、石、砖、石灰、石灰土中的土、沥青等原材料试验资料。2、计量设备校核资料.3、各种预制件合格证书及试验资料.4、主要外购件合格证。
基本齐全,但个别砂子及粒料筛分试验报告未加盖试验章。个别报告水泥品牌不详。
22
18.0
3
工程总体质
量综合试验
资料。
1、污水管道闭水试验,污水厂水满池试验。2、道路弯沉试验.3、桥梁静、动载试验等.4、热力、给水管道压力试验。
闭水试验资料齐全,能反映真实情况,但签字手续不齐全.
12
8。0
4
隐蔽工程验
收单。
凡下道工序覆盖部分的重要项目都需要隐验手续.
手续齐全.
12
12。0
5
工程质量评
定单.
分项、分部、单位(群体)工程质量评定资料。
评定资料齐全。
12
12。0
6
质量事故处
理。
报告、处理、结案及时,有市政质检站认可。
无质量事故。
-(0—6)
0
7
施工组织设
计,技术交
底。
有质量目标、措施,落实情况、环保、文明施工安全,节约及专项方案设计,审批完备,设计交底、施工交底齐备。配比通知单,施工记录。
施工组织设计审批完备,内容齐全。技术交底较齐全。施工记录有缺项.
6
4.0
8
洽商记录,
竣工图.
洽商、纪要、变更齐全,有编号,手续完备.竣工图清晰完整,与实际相符。
洽商记录有,但手续不够完备。竣工图与实际相符。
10
7。0
9
测量复核记
录。
控制点、基准项、水准点,复核记录,有放必复。
手续齐全.
4
4。0
10
合计
100
85.0
注:1、第1项主体结构资料:按质量检验评定标准要求的检验内容和频率,凡带“△" 项目不合格,或漏检点数达到全部应检点数的1%扣3分,直到扣完,此项得分率不足70%(15.4分)资料评定为不合格.
2、第2项原材料试验及合格证:每缺一项或一项不合格视严重程度扣0。5-2分。合格证、保证单试验报告,原件可以复印,必须红、兰印章方为有效(图章复印无效)。
3、第3—9项依资料完整,内容充实,手续完备等情况酌情打分。
4、凡发现质量保证资料有弄虚作假编造数据的情况,资料定为不合格。 ××年××月××日 检查人:×××(签名)
市政排水工程外观评分表 附表三(甲)
工程
名称
某省市××污水管道工程
工程
地点
×××
承包
单位
某省市××市政工程公司
施工负责人
×××
填土
认证
(分层压实、含水量、密度情况)两井之间按每层一组(3点)进行抽检,共抽检54个点,均合格。
认证单位
××监理公司
闭水
认证
按每三个井段抽检一段,共抽检6个井段,均合格。
认证单位
××监理公司
检查
项目
外 观 要 求
存 在 问 题
应得分
实得分
小计
加权系数
评分
排
管
1。管道平稳,直顺,无倒流水,缝宽均匀。
平直无倒流水,个别缝宽不均匀.
50
45
88。0
0.35
30.8
2.接口平直止水装置准确,抹带密实,饱满,无裂缝,空鼓,不漏水.
个别接口欠平直,有空鼓,无漏水。
30
23
3。构件质量符合要求。
构件符合要求。
20
20
顶
管
1。接口密实、平顺、不脱落。止水装置符合要求,内涨圈对中,不漏水。
50
2.线形直顺,坡度正确。
30
3.构件质量符合要求,无破损.
20
砖
石
渠
1。墙面平直,砂浆饱满,错缝砌筑,无通缝、裂缝。坡度正确。
50
2。变形缝贯通、垂直,抹面无空鼓、裂缝。不漏水。
50
混
凝
土
渠
1.混凝土外光内实,墙、板面无裂缝,蜂麻、露筋。坡度正确。
60
2。 变形缝贯通、垂直,预埋件准确。
20
3。渠底无垃圾、砂浆、杂物.
20
××年×××月××日 检查人:×××、×××、×××(签名)
市政排水工程外观评分表 附表三(乙)
工程
名称
某省市××污水管道工程
工程
地点
×××
承包
单位
某省市××市政工程公司
施工负责人
×××
填土
认证
(分层压实、含水量、密度情况)两井之间按每层一组(3点)进行抽检,共抽检54个点,均合格。
认证单位
××监理公司
闭水
认证
按每三个井段抽检一段,共抽检6个井段,7个检查井,均合格。
认证单位
××监理公司
检查
项目
外 观 要 求
存 在 问 题
应得分
实得分
小计
加权系数
评分
检
查
井
1。井壁垂直,抹面压光无空鼓、裂缝。
个别抹面未压光,有空鼓现象。
70
60
81.0
0。35
28。4
2。流槽平顺,无倒流水,踏步牢固,位置正确,无垃圾.
个别流槽不平顺。
10
6
3。井框、井盖完整无损,配套严密,安装平稳,位置正确,高度符合规定。
个别井盖安装不平稳,个别井框有损坏.
20
15
回
填
土
1。分层填土,井边压实到位,填土到位,不带水回填。
个别井边压实不到位.
50
39
89。0
0。3
26。7
2。管道顶,井周围无下沉迹象。
管道顶,井周围无下沉迹象
50
50
护
坡
挡
墙
1。砌体材质合格,错缝砌筑,灰缝饱满密实,无裂缝、空鼓、脱落。
60
0
2.沉降缝垂直、贯通,预买件、泄水孔,反滤层、防水设施正确.
40
评 分 合 计
85。9
注:1、如无护坡挡墙加权系数为排管0。35,检查井为0。35,回填0。3。
2、某些项目是在施工过程中检查到的,应有足够数量. ××年××月××日 检查人:×××、×××、×××(签名)
3、根据问题多少和问题严重程度,参照外观要求和得分,酌情扣分。
市政排水工程实测实量评分表 附表六
工程名称
某省市××污水管道工程
工程地点
×××
承包单位
某省市××市政工程公司
施工负责人
×××
认证项目
应测点
合格点
合格率%
认 证 单 位
认 证 项 目
应测点
合格点
合格率%
认 证 单 位
管内底高程
20
20
100
×××监理公司
填
土
压
实
度
胸 腔
198
189
95.5
×××监理公司
路槽 0~800mm
132
125
94。7
×××监理公司
顶管中线位移
路槽800~1500mm
102
95
93。1
×××监理公司
排管中线位移
20
20
100
×××监理公司
路槽 >1500mm
33
30
90.9
×××监理公司
序
号
实测项目
允许
偏差
mm
实测频率
各 实 测 点 偏 差 值 (mm)
应测
点数
合格
点数
合格
率%
平均合
格率%
范围
点数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
排
管
△
管
内
底
高
程
D≤1000mm
±10
管内
井口
2
-6
9
7
—3
—5
8
—9
0
5
—9
-5
-8
12
12
100
88。9
D>1000mm
±15
井内
管口
2
倒虹管
±30
井内
管口
3
2
排
管
邻
管
错
口
D≤1000mm
3
两井间
3
D>1000mm
5
两井间
3
3
顶
管
管
内
底
高
程
D≤1500mm
+30
-40
井内
管口
2
D>1500mm
+40
-50
井内
管口
2
4
检
查
井
井
身
尺
寸
长宽
±20
每座
2
直径
±20
每座
2
—13
26
18
11
-14
-24
0
10
—20
—17
8
19
12
10
83.3
5
高
程
井
盖
非路面
±20
每座
1
井
底
D≤1000mm
±20
每座
1
-8
12
—18
—30
14
-10
6
5
83。3
D>1000mm
±15
每座
1
注:D为管径,当D<700mm时邻管错口不检查。沟渠实测实量表可依据行标按此表替代.
××年××月××日 检查人:×××(签名)
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