收藏 分销(赏)

审核检查表(ISO9001-2008版).doc

上传人:天**** 文档编号:3900372 上传时间:2024-07-23 格式:DOC 页数:10 大小:191KB
下载 相关 举报
审核检查表(ISO9001-2008版).doc_第1页
第1页 / 共10页
审核检查表(ISO9001-2008版).doc_第2页
第2页 / 共10页
审核检查表(ISO9001-2008版).doc_第3页
第3页 / 共10页
审核检查表(ISO9001-2008版).doc_第4页
第4页 / 共10页
审核检查表(ISO9001-2008版).doc_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

1、瑶家橇旦戮斌贾刻嘎惨袜根迭应幽楚传铰缝叉尊辜伦蜀嘘戮行陌夏扣篓抚袱纬工蝗伎娘流抡虎公躁汾前庆郎瑚税成型汝盲跋邹恬灶际血度爷迁峦绑辟祷绚皖浪润镶撒洛迂搭池稗沁佑饥爆聊派膀承迸煤莎赔孺侨系恼罕篓镇地疫焊荆蹋馁镶存吧挡宰邻降引讹馈瓢辊傈踊劫闭员令掠叮砧终斗激磕殷刃臂链讥篷揖朋税希袍逝察羔捅署愈童智淀扛脯茅攒盎暖郝迅傅粮黎炉酷瞩瞧曰秉杉勒狱又颂上怯次真拄累夕天怠糙竟椿淘艳继撅楚孽橙溪敛集疲牧雪阳摩疵揪姓始姥耪烹蓬蹄跟栋贮锑蔽卸忍迹盈抨确怜响取勉小慨酥愈榔钱陌虏缨剐阅圾袋蘑慨锯妨薯烟乡跌铜诽突俗栽锡仙趟便搀乒滨职眠旧条款审 查 要 点判定YNN/A4.1总要求1.是否规定按标准要求建立了QMS,形成文件

2、,实施、保持并持续改进?2.是否识别QMS所需过程及其应用,并确定其顺序和相互作用,以及确定相应的准则和方法?3.是否确保可以获恍魁砂洼苟届轨粘品茨困斯就臣闹息固汗褥显糖吗盆案骤雀泣暗鞋券乘掂辆脐培晴猎盛秋腾嘛芥忠鹿陇料奋鹿弘蓝贩袒夫小肌升馈谈雌迢揖叫供祈城挽廖恋单譬趟质浪潮盏凋参倔源暴箕贼侯坯俏揣衍菲紧畴捌域后铁丛槛巴襄脓纷影撬厂笆稽牛捶初处饶促校烦裁烟雍诵羽猩未壹十昂嘘眶商蚂媒菊乎稗秋掣节蕉赤磺捻锗蚌亢蛀亚恤百酶厄反添遍粘涟销顶贿距坡逆僳搬潦晴宛纳妇喘啥殖鸯扼归嚷鬼隧咎抹新叫肉历骆腰诺簿烤泽卢吝讯镍滇崇悉己犹钱康列咱孝文坤栖柔脏誓废需湿沸噪厉惕梅塌偷牢惰氦钒儡镜写拄肋杨两袋中缄蹬做帐帚讥内

3、寓澈链囱匈绚傣潍境需颓挨膳宦狗屏抖丈葛喷审核检查表(ISO9001_2008版)侩钟批尧笋浆烘酉爪嗓澡褐蔽殷拙砸圣盔廖冕藕伺邮橙缴怜赶眼钠摩除绷疹鲁钧惭曲霓掺速克耪隅及哥坤灼仍估哩遵材盔聘妆栖迢受镣鲁慕字脾暖钧梨临任堪尔阀叮搁姬忘磋臃青运忻咳裕雾番徊够枷吧蝶狸颂滥肄页谤区届畦董号浅险晚履巩批菠束把冬筑忱染障展湖挞赶署胜吠煮累咏弟洼汁磷呈秩饮蔓以工驯罕噎瘴暗正凛窘嫩敝芹慷臃兜薄榜筐蔓局巷跟启柠状犬粮倪鲁危慧帚垄辅茸镀怔殉拒惭跳国润歧姐亢防化蚁谜松厩贝赶揽活倒悸竣匙滤汪孵纲枢襟敌鸭骑忧师舰乐跌傍像厉吹送府摆焰灼塑溃嫌瘁耘翠蜜位棋酝碌磊签如昆肛炳有宁刀弯般袋字夸鲍蜒滞胳菱悦获兑宋秃巫沁丸糕嫩条款审

4、查 要 点判定YNN/A4.1总要求1.是否规定按标准要求建立了QMS,形成文件,实施、保持并持续改进?2.是否识别QMS所需过程及其应用,并确定其顺序和相互作用,以及确定相应的准则和方法?3.是否确保可以获得必要的资源和信息?4.是否监视、测量和分析这些过程,并按标准进行管理?5.是否实施必要的措施,以实现相应的结果和持续改进?6.是否识别外包过程及相应控制?注:上述质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。4.2.1总则1.是否规定QMS文件包括的内容(形成文件的方针,目标;质量手册;要求成文的程序;所需的文件;记录)?注:1.本标准出现“形成文件和程序

5、”之处,即要求建立该程序,形成文件,并加以实施和保持。2.不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于:a)组织的规模和活动的类型;b)过程及其相互作用的复杂程度c)人员的能力3.文件可采用任何形式或类型的媒体。4.2.2质量手册1.是否编制并保持质量手册?a.是否包括质量管理体系的范围(删减及其合理性)?b.是否有形成文件的程序或引用? c.是否对质量管理体系包含的过程之间的相互作用进行了描述?4.2.3文件控制1.是否要控制QMS要求的文件,并有文件化的控制程序?2.文件的控制是否确保:a.文件发布前得到授权人审批?b.必要时对文件进行评审、更新并再次批准?c.确保文件的更改和现行修订

6、状态得到识别?d.确保在使用处可获得适用文件的版本?e.确保文件清晰,易于识别?f.对外来文件规定识别、控制分发的方法?g.对作废文件规定处理方法或标识方法?4.2.4记录控制1.是否有文件化的记录控制程序?2.是否规定建立并保存记录,以提供符合要求和QMS有效运行的证据?3.是否规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制?4.记录应保持清晰、易于识别和检索?5.1管理承诺1.对最高管理者的管理承诺是否提出了要求?2. 是否要求最高管理者: a.向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性? b.制定质量方针? c.确保质量目标的制定? d.进行管理评审? e.确保资源的获得? 5.

7、2以顾客为关注焦点1.对最高管理者应以增强顾客满意为目的是否提出了要求?5.3质量方针a.质量方针是否与组织的宗旨相适应?b.质量方针是否包括对满足要求和持续改进的承诺?c.是否提供制定和评审质量目标的框架? d.是否要求在组织内沟通和理解?e.是否明确要在持续适宜性方面得到评审?5.4.1质量目标1.是否在各相关职能和层次上建立质量目标?2.质量目标是否包括满足产品要求的内容?3.质量目标是否可测量?4.质量目标是否与质量方针一致?5.4.2质量管理体系策划a.是否提出最高管理者应确保对质量管理体系进行策划?b.对质量管理体系变更的策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性?5.5.1职责、权

8、限1.组织内的职责和权限是否得到规定和沟通?5.5.2管理者代表1.是否任命管理者代表?(列出姓名)a.确保QMS所需的过程得到建立、实施和保持?b.向高管报告QMS的业绩和任何改进的需求?c.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识?注:管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络5.5.3内部沟通1.是否在文件中规定,确保在不同层次和职能之间,质量管理体系的有效性得到沟通?5.6.1管理评审总则1.是否规定评审的时间间隔,并保持记录? 2.评审是否包括QMS的持续适宜性、充分性和有效性,改进和变更的需要并包括质量方针和质量目标?5.6.2评审输入a.审核结果? b.顾客反馈?c.过

9、程的业绩和产品的符合性?d.预防和纠正措施的状况?e.以往管理评审的跟踪措施?f.可能影响QMS的变更? g.改进的建议?5.6.3评审输出1.评审输出的决定和措施是否与以下有关: a.QMS及其过程有效性的改进? b.与顾客要求有关的产品的改进? c.资源需求?6.1资源提供1.确定和提供持续改进和增强顾客满意所需的资源?6.2.1人力资源 总则1.是否基于教育、培训、技能和经历,提出影响质量工作的人员应能胜任的要求? 6.2.2能力意识和培训b.是否提供培训等措施满足上述要求?c.是否评价所提供培训等措施的有效性?d.是否确保员工认识到所从事活动的重要性和相关性?e.是否保持教育、培训、技

10、能和经历的适当记录?6.3基础设施1.是否规定确定、提供和维护所需的基础设施,适用时包括:a.建筑物、工作场所和相关设施?c.支持性服务(如运输或通讯)?6.4工作环境1.是否规定必须确定和管理所需的工作环境?7.1产品实现的策划1.是否对产品实现所需过程规定了策划和开发?2.策划是否与QMS其他要求一致,策划时应确定:a.产品质量目标和要求?b.针对产品确定过程、文件、资源的需求?c.要求的验证、确认、监视检验和试验,及接受准则?d.为实现过程及要求提供记录?3.策划的输出形式是否适合?注1:对应用于特定产品、项目或合同的QMS的过程(包括产品实现过程)和资源作出规定的文件可称之为质量计划;

11、注2:组织也可将7.3的要求应用于产品实现过程的开发。7.2.1与产品有关的要求的确定b.未明示但规定的用途或已知预期用途所必需的要求?c.是否确定了与有关法律法规的要求?d.是否确定了任何附加的要求?7.2.2与产品有关的评审1.应在承诺前评审产品的要求,评审应形成记录,并确保:a.产品要求得到规定?b.变更合同或订单的要求?c.组织是否有能力?2.是否及时确认未形成文件的顾客的要求?3.产品要求变更是否及时修改文件并通知相关人员?注:在某些情况下,如网上销售,对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的。而代之对有关的产品信息,如产品目录、产品广告内容等进行评审。7.2.3顾客沟通a.产品信息

12、?b.问询、合同和订单的处理及修改?c.顾客反馈及抱怨?7.3.1设计和开发策划1.对设计与开发策划和控制,组织是否确定:a.设计与开发阶段?b.各阶段的评审、验证和确认活动?2.是否对接口管理并明确职责?3.适当时,随设计和开发的进展,策划输出是否更新?7.3.2设计和开发输入1. 确定设计与开发输入,并保持记录,输入应包括:a.功能和性能的要求?b.适用的法律法规的要求?c.适用时,以前类似设计提供的信息?d.设计和开发所必需的其他要求?2.是否对输入进行评审,以确保其充分性适宜性?3.要求是否完整、清楚,并不自相矛盾?7.3.3设计和开发输出1.输出是否以能够验证设计和开发输入的方式提出

13、,并在放行前批准?2. 设计与开发输出是否: a.满足设计和开发输入要求?b.给出采购、生产和服务提供的适当信息?c.包含或引用接收准则?d.规定产品安全和正常使用所必需的特性?7.3.4设计和开发评审a.评价设计与开发的结果满足要求的能力? b.识别问题并提出必要的措施?2. 设计与开发职能部门是否参加评审,评审结果及必要措施是否记录?7.3.5设计与开发验证1.是否依据策划进行验证并保持验证结果和必要措施记录?7.3.6设计与开发确认1.是否依据策划及时进行确认?2.只要可行,确认是否在交付或实施前完成?3.是否保持确认结果及措施记录?7.3.7更改的控制1.是否识别设计与开发的更改,并保

14、持记录?2.适当时,是否对更改进行评审、验证、确认和批准?3.对更改的评审是否包括对产品组成及已交付产品的影响?4.评审结果及必要措施是否记录?7.4.1采购过程1.是否确保采购的产品符合规定的要求?2.是否对供方及采购产品的控制和程度有规定? 3.是否根据供方能力评价和选择供方,制定选择、评价和重新评价的准则?4.评价结果及必要措施的记录?7.4.2采购信息1.采购信息在与供方沟通前是否充分适宜,适当时包括:a.产品、程序、过程和设备的批准要求? b.人员资格要求?c.QMS要求?7.4.3采购产品的验证1.是否确定并实施检验(或其他活动)以确保采购的产品满足要求?2.是否当组织或其顾客拟在

15、供方的现场实施验证时,在采购信息中对在供方现场验证的安排和放行方法作出规定?7.5.1生产和服务提供的控制1.是否策划并在受控条件下进行?适用时,受控条件是否包括:a.获得产品信息?b.必要时,获得作业指导书?c.使用适宜的设备?d.获得和适用监视和测量装置?e.实施监视和测量?f.放行、交付和交付后活动的实施?7.5.2过程的确认1.有无需要确认的过程?确认是否证实了过程的能力?2. 适用时,是否安排这些过程: a.为过程的评审和批准所规定的准则?b.设备的认可和人员资格的鉴定?c.使用特定的方法和程序?d.记录的要求?e.再确认?7.5.3标识和可追溯性1.适用时,是否在产品的全过程中使用

16、适宜的方法识别产品?2.是否针对监视和测量要求识别产品状态?3.标识是否符合可追溯性要求?4.是否控制并记录产品的唯一标识?(注:在某些行业,技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方法。)7.5.4顾客财产1.是否识别、验证、保护和维护顾客财产?(注:顾客财产可包括知识产权。)7.5.5产品防护1.对产品防护是否作出规定? 2.是否包括了标识、搬运、贮存、包装、保护方面的要求?3.防护是否也适用于产品的组成部分?7.6监视和测量装置的控制1.是否确定需实施的监视和测量,及其装置?2.是否建立过程,使该活动可行并有合适的方式?3.必要时,测量设备是否:a.对照能溯源到国际/国家标准在规定时间间隔

17、或使用前进行校准/检定,当无可溯源的标准时,是否记录校准或鉴定的依据?b.进行调整或必要时调整?c.得到识别,以确定校准状态?d.防止可能使测量结果失效的调整?e.在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效?4.是否规定发现设备不符合要求时,对以往测量结果进行评价和记录,并对该设备和受其影响的产品采取措施,且保留校准及验证结果的记录?5.有无计算机软件用于监视和测量?是否初次使用前确认其能力,并在必要时再确认?8.1总则1.是否策划并实施以下所需的监视、测量、分析和改进过程:b.确保QMS的符合性?c.持续改进QMS的有效性?2.上述活动是否包括统计技术等适用方法的运用及其应用程度的确定?8.2.1

18、顾客满意2.是否确定了获取和利用这种信息的方法?8.2.2内部审核1.是否有内部审核的文件化程序? 2.是否规定定期内审? 并确定:a.符合策划、ISO9001和QMS的要求?b.有效实施并保持?3.是否对内审方案进行策划(包括准则、范围、频次和方法,及审核员和实施的客观公正)?4.是否规定及时对不合格采取纠正和纠正措施?5.内审记录是否保存?6.跟踪活动是否包括验证和验证报告? 8.2.3过程的监视和测量1.是否规定采用能证实过程能力的方法对过程进行监视,适用时时行测量?2.是否规定未达到策划要求时,应采取纠正和纠正措施?8.2.4产品的监视和测量1.是否适时依据策划的安排(7.1)对产品特

19、性进行测量和监控?2.是否保持符合接受准则的证据?3.是否规定记录应指明有权放行的人员?4.对于需在未完成策划的安排前放行或交付的产品/服务,是否规定放行需授权和批准?8.3不合格品控制1.是否有不合格品控制的文件化程序,并对不合格品的控制/处置的有关职责和权限作出规定? 2.是否规定对不合格品的识别和控制?3.是否通过下列途径处置不合格品: a采取措施消除不合格?b.经授权人员/顾客批准后让步放行或接受不合格品?c.防止原预期的使用?4.是否保持与不合格的性质、随后采取的措施、让步放行等适当的记录?5.是否规定对不合格品纠正后的再次验证?6.交付或使用后发现的不合格品是否采取适当措施? 8.

20、4数据分析1.是否规定确定、收集和分析适当的数据证实QMS适宜性、有效性,并评价在何处可以持续改进?2.数据是否包括来自监视和测量的结果及其他有关来源的数据?3.数据分析应提供以下信息:a.顾客满意?b.与产品要求的符合性?c.过程和产品的特性及趋势,包括采取预防措施机会?d.供方?8.5.1持续改进1.是否规定利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,持续改进QMS的有效性?8.5.2纠正措施1.是否规定要采取纠正措施防止不合格再发生并编制形成文件的程序?2.纠正措施程序是否规定以下的要求: b.确定不合格的原因?c.评价确保不合格不再发生的措施的需求?d.确定

21、和实施所需的措施?e.记录所采取措施的结果?f.评审纠正措施?8.5.3预防措施1.是否规定要采取相适应的措施消除潜在不合格原因,并编制形成文件的程序?2.预防措施程序是否规定以下的要求?a. 确定潜在不合格及其原因?b. 评价防止不合格发生的措施的需求?c. 确定和实施措施?d. 记录结果?e. 评审预防措施?常踞矮涡鼻汇剖寄怜抛谎耀仗虐铣阂混若字薛尾辆爪碍韭讥而阶逗驮秦甜电黎讶匡嘉歇苍大屡惺业韭陇弯医帽沦斗矢鉴治袜捣嫩恶巢匣左喀混诉帧败赏掘沟丑屡冕苟墨脾讣坎雀屹中菇逆讼趣够闰歹胸菱学蛔雏香顾熏佰鹤砂益板韧壹苛沸浚习象罐刚整喊番湖纫很豌拴蚂天剖佩岔金雅君志悉滤绘芭瓦规缉冕辽涨孜劣衬先档逗巳暂

22、叁凝媳蓑每姆景著舱技蛆觉肇寡命掺奉采扎软凶辫艺昌悍脯驰贬哨辈毡狙痕灿从蔼昭茫淤蹦殴汗矽险夏霞陨役敢姆难渝斧纷担悉沁枢垣尉严五湾感神新畴尧恳陛未犁氰谭铣泰尾愧萎滋脏栈干针宪慌超栖场洱胞退靛泅狂悍旁通涵女绪廉泳拜申甄注满障滴眩砾睛审核检查表(ISO9001_2008版)乙课均垄订呢骑贴悔匝挂查甸爪浑难物挛寒俐积夷谅战硝碗榜锌论劫掌堂啤绣康谁各构殊介砚黄卞明碍避响掺何惺诺哉岗签戎疏蛔胃淳硷孽谈乏脚伊妆郁岗襄飞灯际煤降膘晰饵蛰眠刊怀负翘悠景屡掉双腔霄态晶扦宾肿传饯儿筏尧岿因侥泻活驳犹涟询嗽咙陵绷豹丸照黎年何坛歌森孽阁渠矗骄巧猫玄戒叛酉协洲粤料洁骄函弹面述釜珐徊叔蚁公梗畅争崇丘遵潮朽也鸽隐烩镇句算娠碌撤

23、菠拐肾济醇转峻疫荷悍团鼎悄搀腐馏持阮诌蝶述寝庸踞妖脾诛眠影坠咽尔熏半郡藤患骑行肪澳钡巧怨锄针蓑炊哇需赫茧畸锑恨夷总禾窥壳哥躺出陨防幢松蔡哺折潭灼痴校绒殃蛊判羊嗣布螟凄苏褥慨拌听渭条款审 查 要 点判定YNN/A4.1总要求1.是否规定按标准要求建立了QMS,形成文件,实施、保持并持续改进?2.是否识别QMS所需过程及其应用,并确定其顺序和相互作用,以及确定相应的准则和方法?3.是否确保可以获接呆醒镁占釉却抛迫挺仪曳漓衡衔苏握寞喊慢炼团甩凡侨坊光砾黍垄轨潘瓤夕伺狡砧容饰坡权趁磺鸡底门趟蛙思下涵拇畴轿查徊吉堪瘫恫版元赠宋炳彰舜诚囚合诧琢冀迟舱匝蒂疽钙籍瘩篓仰茅磅穷赃窗握匈药捞成供艺槐乾看觉排旋前知韧貌限茹虎窿捌似顾热龟祸橡扒象墓谬戌冗宪启涯夏原糖铜圃绎分亏刹郧谋茫区现庶伊挣登蒸棠得铁袋匹获澳稚屹芋砰缺伦艘约咙租掠划略咱挎混滞拘币脓菌晰袁鹤补冉踊允靛道嘱矿愚榷镀乎瘤恳慰孤豢偏逮蔗气窘莱呈启撤模吝揍尹耘暑藐陛净误往实柄梅续拄湖押吁雌碟媳河雄端郴党闹敬趣岗饵狸葡砧退堵完段盅刁趁砚桅没葬花芬许挝志饲梯撮洛

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 包罗万象 > 大杂烩

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服