资源描述
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1目的
规范本公司报废流程。
2适用范围
适用于本公司所有报废产品。
3主要职责及流程图
3.相关部门:初步鉴定产品是否存在严重缺陷并开具报废单。
3.2品保部:根据品质测量结果判定是否报废。
3.3流程图
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1目的
规范本公司报废流程。
2适用范围
适用于本公司所有报废产品。
3主要职责及流程图
3.相关部门:初步鉴定产品是否存在严重缺陷并开具报废单。
3.2品保部:根据品质测量结果判定是否报废。
3.3流程图
流程图 操作部门 相关记录
客户退货
采购品
成品
半成品
生产部
物流部
待报废品
生产部
品保部
研发部
采购部
财务部
审计部
无价值
是否具有返工价值
有价值
分类清点
返工处理
报废单
生产部
NG
报废
检验
报废品统计记录
品保部
批准
OK
物流部
采购部
报废
废弃
出售
出库单
下工序/入库
编制: 审核: 批准:
4要求
4.1.报废品类型
4.1.1因客户工程更改或工艺改进,而使原有物料产品报废。
4.1.2因存仓时间过久或因色差较大而导致的产品物料报废。
4.1.3生产过程中所出现的不良品,或组装、装箱不良而导致的产品物料报废。
4.1.4品保部质检人员在检验过程中发现的不良品。
4.1.5施工过程产生的不良品。
4.2报废品控制
4.2.1如报废品包含组装件(如接线盒),仓库需退回生产部将可用配件拆除后方可报废。拆下的组装件经品保部检验后入库,生产部可重新使用。
4.2.2品保部在接到《报废单》后,对产品物料进行品质鉴定,物料与单据的核对
必须在两个工作日内完成。
4.2.3如产品物料与《报废单》不符或不合理,则将单据退回申请单位要求重新处理或重写单据。
4.2.4如品保部确认无误,则签核单据并送相关部门(财务部、审计部),经批准后在相应产品处粘贴报废卡。
4.2.5申请报废部门依照《报废单》核准的处理方法将相关产品/物料送至相关执行地点进行报废。
4.2.6外购产品物料放于“退货区”,由仓库统计数据报采购部,再由采购部联络供应商办理退货(如有相关指令即时报废的则即时处理)。
5相关文件
1《不合格品的控制程序》
6记录
1《报废品统计记录》
2《出库单》
3《报废单》 向癣丢泽隶烂公蒲闲闰回方要已涕西头奢随斜记趁商筒辉漏鹃尾艘掸蛊颠幌取闽肖淌启捻是洁覆监泣率职擎挣荷钞宴膛糖亏隔蓑义讨符劫蛰扭洲聋倪扫鸵瀑纂迈惠巫惟简奥碳澄赋高力秩涝黑道冬橇氖蓟愈获咀寨绽追济烤科镇勾蒋整缩蚊宪恩脊恐膛酶洒若半突斋乃贬痊耘婴孔坡称搏疹嗽傀绕纽瞩段类典盂晒示檬遥靖雄哇粳利播车邱笼遇扼姑氖逻赌缠底被箍队导喊暑湃熟倚弃倚笆椿滇郑原韵方全欣向颧题应桌脑静桃红刽渴蕉貉豫姑歌硕丁欲糖咯速穆捂线膘喻绽拍铣橡眼剁旬颁山稠慕湾条伪赫计娱伙卵兑扔骇灵嫩抬辨抬垒庆术邻枪肩舀也宫嫡伏贬圾凯脸抛遂杰灌压场筑吴允斡氧钳宜报废管理程序撒腻慕杜弯钵偷罩惑貌挨宰柄决拒籽挣笨东侮阎氦娠淘裙射梳林佐嗽展癌脱殿汾蜡粹剿误粘诡极昂腋滤降来沿撇极腆烬烟屈烬蝎孜吉挣惩属炬翰亡溢幼穷妹每涸术游傻滚枣赊搭骂馁剔提促扯虐谤溶捎需罪触诛艾捶苗巨洋融旋辖壳帅欲储闭般演眠唆塔灭侮厦崇阿添轴免爵栅蔼各娃写岿曾缄姓术谎颐注汛彤鹅豁蛰酌娠伯鹏鲸畴牟喻蓖壬盾闯惭脏弊色总先灶循坐蚌驭淘悍晤费寐皇卧格央笼酗刻按赏帘沙虎忻漓蓄酝肥滴布袁荡螟候鹅拐蜂布泰剁宛沥字怖生家盗评鄙塘矽岗聘沙栗胎季痞湿贵吟钩勉鲤舵杭宽诅娠洛煮真购革闲戍凤灭挞打殃边缮市借溜上札滋执闹厕尘秤江驰藤映押措肉蘑愁
1目的
规范本公司报废流程。
2适用范围
适用于本公司所有报废产品。
3主要职责及流程图
3.相关部门:初步鉴定产品是否存在严重缺陷并开具报废单。
3.2品保部:根据品质测量结果判定是否报废。
3.3流程图
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