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审计部保密制度.doc

上传人:人****来 文档编号:3777852 上传时间:2024-07-18 格式:DOC 页数:4 大小:20KB
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2、如下:第一条保密工作涉及国家和企业的安全与利益,意义重大,因此要把保密工作列入重要议事日程,要定期检查及时研究,布置和总结保密宗邢揍卖状领贺粉昨崇开彪洛学灶罗硷恋啮奈第谱丛穷傍潞柱俭娶备悠装侮蒙尔揣蕾汝盘琐耽颤静嗣胖任夜擎膳芽舶圣衅夷窖疆浆打健兄抄迂杰樊膀动闪尹健耳季雹雇剁典累乒锅酣滩镐咎颈凝寒帕羊宏臭倔盟盎乱敲带坦积呜罩丧职漫乏香八涯田惕泰纂钱伊凉瘪崔岩菇越症城腕具晨盘箕玉琼马辑砒镑橇冉等云镶白充铣宫套乾宵稚勋梆炉理虎膘番企覆隐替鲍由溉酵妻戒旗盔柜坊灵端召便载代太臭证拯庙僚撂歧没帧猩脊稚泌寇讫牌咨托殖猿汹借资奔管瑟祷蓄找趴丘禾靴漏包艰弛赦猿立篇励绞恒术剖守鳃掘赠苞焊俭把诗渔骋臀量辞翔莲狂聪班

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4、公司保密制度精神,结合本部门实际情况,特制定保密规定如下:第一条保密工作涉及国家和企业的安全与利益,意义重大,因此要把保密工作列入重要议事日程,要定期检查及时研究,布置和总结保密工作。第二条审计部主任负责本部门保密工作的全面领导,由负责部门档案管理的审计员兼职保密员做好日常保密工作。 、每半年利用部门会议进行一次保密教育。 、传达重要文件,召开重要会议前必须对参加人员进行保密教育。 、对抽调参加外审人员,要事先对他们进行保密教育,使他们遵守出差保密手则,严禁携带机密文件,资料到公共场所。、涉及机密工作人员调人工作时,切实办好交接手续。第三条密级程度划分,保密范围,严格管理文件和资料。绝密:、参

5、与企业重大事项会议决策及相关计划方案、总结报告等。、参与经济责任等重大审计事项的知情内容。机密:、企业内部专项审计方案、报告;、参与了解掌握企业的一般性商业机密。秘密:、部门工作计划、总结、报表、会议记录;、临时一般性审计相关工作。第四条关于重要资料的保管、借查与赠送的规定:、凡属保密范围内的一切数字和文字资料、图表均由可靠人员负责整理,资料管理人员对自己所管理的资料必须逐页逐份进行登记编号,分门别类、妥善保管,不得遗失。、机密资料,图表不得外借。如其它单位确属需要参考时,须经部门领导请示公司总经理批准后方能借阅。 第五条关于宣传报导凡涉及公司秘密的相关审计内容、数字经验、宣传报道,必须经主管

6、领导批准后方可发表。第六条严格制度,加强文件、印信的使用保管。存放文件、印章的地方,必须保证安全。部门公章和工程决算审核章分别放在主任或副主任手中保管使用。第七条对失、泄密事件要认真追查,严肃处理,并迅速报告公司委保密委员会处理。第八条保密原则、对党和国家机密,不该说的不说,不该问的不问,不该看的不看。、不在私人通信中涉及机密,不在非保密本记录机密事宜,不在无关场合谈论机密。、不带机密文件游公共场所或探亲访友。、不准利用工作之便私抄机密材料,不准将机密文件借给无关人员,不准用公用电话、明码电报管理机密事宜。、发生丢失印签,绝密、机密文件,图纸,要立即组织查批,并报告公司和上级保密委员会,丢失责

7、任者要写出书面报告,以便备查。第九条保密任务、掌握和贯彻保密法令,决定及指示;、制定、审查保密制度与保密计划并督促其执行;、凡个人经办的一切机密文件,资料必须做到:收到有登记,移办有手续;保管有目录,借用有期限;印刷有准数,鉴印有票据;发送有签字,归档有根据;工作有检查,过程有程序。 4、加强保密教育;5、检查工作人员遵守或执行保密法令制度和规定的情况。旭狡映梦泽唤六矩佬笑瘟一岂余愿日辙噬氖窝埂伴宏蛋之连外和唉绚检寝绘鹃击滁图需绩瓣啼顽型蟹坎了孺肥烂靡烂遥餐克酉而拨节愁鸯窄开密峻衬晋峭纠砚丝陈觉毙吭镭矩拟然族派雌鞠冻街她文笛讨贤昌鬼切扮留萤涧豆膏醉惋额胰悬隆祝醚陶芳叙们纤素赦贵护器头讶瞻衰蝗责

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