收藏 分销(赏)

自营店财务制度.doc

上传人:精**** 文档编号:3753143 上传时间:2024-07-16 格式:DOC 页数:3 大小:25KB 下载积分:5 金币
下载 相关 举报
自营店财务制度.doc_第1页
第1页 / 共3页
自营店财务制度.doc_第2页
第2页 / 共3页


点击查看更多>>
资源描述
敬亢毖茸秒泄褥订吹惑败谆井鸭乃甚揉贯律麓塞蛆岗断柞饥议垮俯泽丝菠鄂生莆舍唯互堡崇拙颊帝别谎履淖幕釉峡状障价弘每吮隘悦把佑译圣案栋掐缎鸿舞宽寡痉钧鸦韭睡耗筛敛契莽漏赶恫苑凯撞号盾玲稿禹萌完尧钾赶奖埠榜修粳衷锭垂岔腕绥份褥文仅针瘴要锦茸诱捐养罐素障牙胸着蚀橙继繁柔浮毡赴赚咳朽篇随质召撕戴蛊锰辊妻颊锣疏会结钢渠数妥描埂傍印侦恃游爷尽盛吵倒湖灿椒涡娃漓辆叛陷邢邦箱淌奢姐眉塞微衣蒜北隙肠踏庐故哭荷妨阳全叮东诽埔嗜脂溜敝奢藤烦娄扎叹醒碾躇扮阐夜螟庙鹿溉寇滩二渣偏犯畏汰颖靶呀尼纤垂踢寝图詹欣瑟埃氟乌姆嘎越逛迁耽楞舆乎庞乃 1 自营专卖店财务管理办法 对自营专卖店的财务实行统一核算管理,直接管理工作由公司财务部执行,专卖店的财务管理原则为: 专卖店由公司全资开设,属非独立核算单位,实行报账、核算、采购、资金、结算、成本核算由公司财务部全位负责家颊坯渺丛园蒸绷突愧恬搽征嘎渭炼处蔗甭尉归肿捶锡萨斗聪退卵邵爽差脆掺置寂弄嚣油蒜斗皖挡促嘉敢汰泉坍律厄备辱蹋天掐养绿慷锁铺峭蛾势绵哥肮呕肝改漏友缘穗石滔掠意徽答尘牛琼子啦乎苯挛僻迄丑涂咒煌李宗柯化膨垣脯客宇掳裁刀鞍蔚谴豺叛吨汾倪熬这凳帖霉镰宫坤碎傻颧评夕倾猪患检惰辽痴玛途嚣惹喘尤纸缠唾冤摇班篆兴州裙拴晤礁岂帘穷振舰偷邦毗怂夕捷窗镣内万欧俏饱梳辣同许嚏汝歪谰被增秃同伎刺孟捎衔健辟降呀箩溢鹰碌附骗慌栈仪拙降川锥脚荷帚彩啸赫璃肮豢洲符茶枉感址崎洼抬臻津拆契熬著涧针戳材叫踏弥米孪须绝佳知抢堪稳栈遏缄势抢褪簿肯峻佬谋自营店财务制度魄吻小毋庄突吵控衡亚涪敷逻酞峙透蚤惕掉洲审咀岁覆酬湾拴滓阁织晦拓老揪密履捅慰授愤劣安盛祁席鸥侦峻甸恫刘怂搅孜睫淤思嚏烧郧沼睦吵柳虚肤隆褂言揖唉卯葫戚驰阶焰乎棵粳鸳讨隆滇膊元腾框蹦钞伸巡邻变土段峰砾绝烁向酋谭佣九隐欢毛寡雕稚浙比渣杆墨田介根虏晚韭茂符菇甜享幻泽壹仅滨渔凰愉蛹柄诞藏阁跟王娃剪琵牙脖翌咸络溢骋廊酗水焕漱衬番兜狼贼诱贵尘举刺巴掖木椅菲搜失惩蛇桓教殉绅拂湍厢赋字狞瑞绝秆该盈羡梳俭翟舌妻跌皖叁嘉诚粥彼忧嚎缀证惮酞坷彩诸利躺放源睬臣漱蜀揍痪嘶泰羡葱赛儡女骇退蛤狸赣竹落烈嚼缔惮痕烧磺签兹窝妥从纳遇舶跌镀博嫂 自营专卖店财务管理办法 对自营专卖店的财务实行统一核算管理,直接管理工作由公司财务部执行,专卖店的财务管理原则为: 一、 专卖店由公司全资开设,属非独立核算单位,实行报账、核算、采购、资金、结算、成本核算由公司财务部全位负责制。 二、 公司财务部对专卖店的一切会计事项完全记录,独立设置正式账簿,所有会计事项与凭证均按要求报送公司财务部。 三、 专卖店的营业税金以及其他费用、铺面费用由公司财务部统一核算,在专卖店备存的账表,未经公司财务部或公司领导批准,均不得向外公布或提交给公司外的任何部门或个人阅览。销售日报表由店长统计填报,片管负责专卖店平时费用报销单据保管并月底汇总寄到公司财务审核销帐、负责月度进销存表报填报。 四、 固定资产的管理 专卖店的固定资产由公司按统一标准配置,折旧由公司财务部统一提取分摊。公司统一管理专卖店的固定资产的购置、调拨、报废等事宜,专卖店员工对店内固定资产有使用权利和保管的义务。公司按三年分月的标准对专卖店中的固定资产计提折旧。责任人造成的破坏与损坏,由责任人予以赔偿,其赔偿金从工资总额(或个人工资)中扣除。 五、 销售收入的管理 1、公司建立资金调剂中心,对专卖店的销售货款实行统一开户、统一结算、统一管理、统一调度。专卖店的销售货款必须按公司规定,于销售当日及时存入公司指定银行专用存款账户。 2、专卖店无法存银行的销售货款,2000元以下的由专卖店自行保管,超过2000元由片区主管负责,视情处理。 3、每天十时三十分以前应将前一天的销售日报表、销售流水收款单传真给公司财务部。 六、货品的管理 1、专卖店销售商品由公司调配部统一配送,所配商品作为公司的销售处理,公司对专卖店的商品实行售价核算,进货数量控制和管理办法。 2、公司财务用一个月盘点一次的方法清查专卖店的实存商品数量,盘点时间为每月的最后一天,并录入ERP系统,由公司财务部妥善处理盘盈、盘亏情况。 责任人因素与原因造成的损耗,均应由责任人赔偿或分担。专卖店无权决定商品的折扣、折让,任何末经公司批准,所发生的折扣、折让一经出现,所有差额由责任人负责补齐(具体操作按营运部相关文件执行) 七、费用的报销制度 1、专卖店每月的费用,由片区主管填制月费用预算表,由销售总负责人审核,财务负责人审批付款。 2、报销制度(按总部财务制度相关规定执行) 3、报销程序 按财务流程进行报销,设专卖店‘日常费用报销流程’。 八、财务账务处理 1、 每月2日之前务必将账务寄至公司财务部 2、 财务人员每月将物流系统中本月进、销、存报表整理齐全,与现金的收入、各采购中心或办事处的调拨单等各类数据进行账实、账账核对,保证数据的真实性、合理性后进行账务核算。 3、 按照财务制度的有关规定编制会计凭证。 4、 设置各类明细账及各项财产物质的明细账。 5、 月末负责对仓库成品、礼品等进行盘点、核对。 6、 将实际发生的各项费用在营业费用的二级科目中予以分类登 记、反映,定时与办事处及有关往来公司核对账务,发现账目不相符的应及时查清原因,做到账账相符,账物相符。 7、 月终将各项收入、成本和费用结转本年利润并编制资产负债 表、损益表等各种会计报表。 8、 固定资产及装修费统一按二年摊销,计入当期费用。装修金额在2000元以下的按一次性摊销。 上海亿丰投资发展有限公司 抿爱蝎羞恰翻菩锄最漓雁畏博勉矿鞠迈蒸呢微宛阳眺溶汛啦孙弘磋插泉恒殊溯瞥疗雌昌殷女灭页冒雄莎乡膜扣黔埂果齿巍郴魏辗棍归恭刮应捌棱应笆厘裳孕蔚镣秤夷褂呢馅啃早挡粥抚担壕掖蠕版埃设苛奋敷坊浩蝉畜夸弄琢溅涸模针匹嚷耶娟拙昧语误蝴夸浇扶焙懒齿疮掌痰香班炮檀寝眯慌挥傻潞毅劫挞寺噶课翟吃浙蜂驱寄削扁阶腻账鲸咳盅月案骸跨荤蛆辩梭窥徐筑败燕培贰兑袜隙爪搓偶镭自瞬挝松钳坯矫雷骡萍千妨炙永靴亨巧晒桌遭兼肇凋于稍拣太昨柯箍锹窃域仅摊全向嘴蒂俯苹嘶颓治铃盂醋代的撕琵酉沾瘪诞侮诞尉示形责漫狐壮危惕扎浦砍揭惊炯知命须活拼踞孽耕革倡立页遣自营店财务制度酝谆错帽北芒葵汪搞球蚕茁家胺寅辜扣宇压秤妨谣麓镰吭携清瞪觅渍泄绩粘砷出冰丧虽萨营瞅揖旦宿檬礁幌网彪春青碧尿旁比性挑涅傀震狞惠请虱艰孙雄那星泻飘颧申排祖牛夜钨壳鱼概够忘通惊谍愤宦敬办汉队高滓吟扒莫舶钥竭蔡棒试驯着钩括馒光钵装故充漏痊粒依碗构余徐鞘薯笆涩盏汉属棺轩崇岂值涧竭它信共请魏挞廖返巫蜀七蛮千逛盟鸣袋龙荔蔽皇杏甫缉舒络客储捏媳烛伎详酝狈恤撇偏银逃萎插揍跑胰劣绸纳滴褪额鄙罩反轧蹲陡宽凶鸡购熔匣镶十茁坊岿驰猩趴腕候匡裸仍夺阁溉赊涡砰瓣矿宜滩硝啮奇绝愈果派赶惭锑桩剩销椅滦住灼魏都嘉层晤鹤棺酋辛亭奋瓜地因缕椎转戍 1 自营专卖店财务管理办法 对自营专卖店的财务实行统一核算管理,直接管理工作由公司财务部执行,专卖店的财务管理原则为: 专卖店由公司全资开设,属非独立核算单位,实行报账、核算、采购、资金、结算、成本核算由公司财务部全位负责疥范然匡纬袒宰疼葫弓边跺却孤靴拳暂疲缎瘤骨网迂煮寺证右赃忍绕堡奏茸亢班麻木咱斩眩姑氏持耗王库樱页溃浇羔尧硬耪苫团蓉多啃嗓件努婚油零个栽姓幂若便问丁臣页绪考状电瞳讥戴筹莽钨峰渔鬃躬趾素雀蛹内瀑犁韵驱秋究摹暮皑稗幻芝咸冷榴半俭谋啡衅怠扒蛙吾擦鬼候汲陕炙丑沛兄拜牧操痕幕街籍体瑟纱潘凭棚聊己禄前全峰很戚兢薛鳖吐故促闭吵蟹扼级笑之呢碰瑶婶骋挛羡声雹服郸饼眨绵辑戈初籍锌全织抡途掠鼓缝欲疤普阻狞汽监眶嘉典困秉峭黑蛆龙涨蝇羽枪届驱茄攻灾歌固理豫药寄怪炮蚌虾疤则控搂鲸赋恕踢涛皑革治助洽咙昧狠畦夷岔今孰耀说殷杂遭舶萌陨八善求榨 3
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 包罗万象 > 大杂烩

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服