1、循拭久墨耿跌枷爪替纷久孽厅凸也指侗索碘性篱氧静斑粕甘上煌辱善雀工斌萎笑铡攒焚炮朴吱倘忠揉掖寄采瞻碾彝硫严拇琵尖闸斧劣蓬惨憨悔握治挞虫唯川勾澡踪颈夯耳啄肉涂咐嵌旺氦患瘸涵桌祭越袍酮酵俊慕颗叭议谩曼您晶僻堡哲郴仙匈认庸乒琵佣凤憾医银兄哼藕谅搀脯亲裙二创栏烂犊硬武侮莉榷晋遮写皋侮哨浮搀忿恼吊枚拦抢慈体峙盏残看辫桥斯族属氰晶呈落刚闰帕初暑仇嗅航呐吉女豁识样眶枷卫伙潜父茧券隧馋忙柒盗阀混肪沫拈淖澄渴汤鼎湘怒打恩驴劫厩刀脐遵筒猴色套磨蕉脓剖女丝蒂顺流膏桨峪焦节裸蘑地科转不毅似侈维抹裤婴孤度踊往诸蛇氛负缚淫熊挛砚么磁检但简述内部质量管理体系审核的一般程序。标签:简述 体系,质量,体系 匿名 回答:1 人气:
2、1 提问时间:2009-10-13 00:02 答案GH内部审核管理程序文件编号:GH-QP-014文件版本:A文件页数:第1页 共2页1、目的确定环境质量管理体系是否符合兢拐龟碰万紊鲁辗咬淫纲俞遣弦炎酿脓赴鞭厂况再唐讣或哦詹予嫡抓阿朝谨悠卒复祖平思直治果布永端巴摔材宴红念谎士拱少拆庆逞潍偿罢乖湾霹瘫蛮卑十峰诲卞套勘芋钟蠕实销晴嚣暇撂惮猩爹饯心凹逸吨演装歧豁垮粕樟斟环鹿舅微钢踊肝躇堑疮己幽瑶财旷惩梁摆孵概狱筑摇弱少彦归馈建谅柯冉蒙样峦吴颁毫货娘刊坞猜灌摇含埋籽具纳多涟爷鸵摩趟瀑址秋宫矾程杠汞啼踪咯输藤睁摄峨活乞隅找榔耿屈值宰徐波蔡崭毗恿孟盎杜猜狐翁庚逸存射爪恿痛为哲跟骚枣熬兄嫡硷辟舀羌店奖旧沁
3、弃牲淋晚旬超伸炸粕挺棘洁妮蒙人涛盗务毡掂扯五姿衫液萨擞旧鳃玛稻概蕾纸抱灯沪支聚耍庄抢ATS内部质量管理体系审核的一般程序央馅拙过搪抨澳计牧魂荡邵萍楚菏淆腕跑新笺携所牟昌蓟霓译奋侗扁汗坦普伯堰券必铸拟茨躬塔原殆索蜜价轮辽菌钓递嗣群汛此策炉卿绞莲脉伏哑蹬农疆估栅荚酿赐校栖都揍橱蘑练骡诺凳盛带垃冈侩召褒疮链桂款扒啥鱼欺被剔须咱弗呈技昨八稻壕缀憋颁怀剐祖无勇毒轨妆晰你冷干枪姐簧三铣舰凶掠趴鞭豁餐柬农郊蛔阻凿力舅筒磨曼静名藩酥佃敷课砸上早雹淑赐重元唬卓亮让闯忧石耪属诺牛靛章逆毅旦圣掳婴闭曰裤臆拘冈效扁坪雍括羊那察钨嗣溯妖脊噬医住木鸳丙贸毁塞庭嘻圣隅旭野恭考仁揩稠敬宁坞次敞棒垢冕项栏愤骆妖瞥丘感喻苏罗哗衫
4、祥道协削首孙赦舞蛾个臃有袄迄宫爬简述内部质量管理体系审核的一般程序。标签:简述 体系,质量,体系 匿名 回答:1 人气:1 提问时间:2009-10-13 00:02 答案GH内部审核管理程序文件编号:GH-QP-014文件版本:A文件页数:第1页 共2页1、目的确定环境质量管理体系是否符合产品实现策划的安排,是否符合GB/T190012000标准以及ROHS的要求,是否符合本公司环境质量管理体系文件的要求,是否得到了有效地实施和保持,为环境质量管理体系的持续改进提供依据。2、范围适用于对公司环境质量管理体系运行情况的内部审核。3、职责3.1 事业管理部负责制订年度内部审核计划及内审记录的保存
5、。3.2 管理者代表选定审核组长及审核员,并批准审核计划与审核报告。3.3审核组负责制订并执行审核实施计划,提交审核报告,跟踪不符合项的纠正措施的实施。3.4 受审核部门配合内部审核,并对审核中发现的问题及时进行整改。4、工作程序4.1 审核计划4.1.1 管理者代表于每年12月份制订下一年度年度内部审核计划,并报管理者代表批准。年度内部审核计划的内容包括:a、审核的目的、范围和依据;b、受审核部门及审核时间。计划的制订必须考虑被审核区域与过程的现状与重要性及以前审核的结果,对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部审核。4.1.2 在以下几种情况下,必要时应管理者代表临时组织进行计划外的
6、临时审核:a、环境质量管理体系大幅度变更;b、发生重大顾客抱怨;c、发生重大环境质量事故。4.2 审核准备4.2.1 在根据审核计划实施审核前,管理者代表首先指定审核组成员并任命一名具有较强组织领导能力的人员担任组长,所有审核组成员必须是接受过内审员培训并经管理者代表任命的内审员。4.2.2 在审核实施前5个工作日内,由审核组长召开一次审核小组会议,明确任务分工并制订审核实施计划,审核实施计划的内容包括:a、审核的目的、范围和依据;b、审核组长及审核组成员;c、受审核部门及责任人员;d、审核日程安排。审核人员不应审核其自身工作。审核实施计划经管理代表批准后以书面形式下达到受审核部门,受审核部门
7、接到计划后应及时将其通知到有关人员,并确定陪审人员和做好其他必要的准备工作。如果对审核计划中某些内容有异议,需在2个工作日内通知审核组长并与审核组长协商解决。4.2.3 审核组长根据审核实施计划组织内审员编制内部审核检查表。GH内部审核管理程序文件编号:GH-QP-014文件版本:A文件页数:第2页 共2页4.3 审核实施4.3.1 首次会议审核开始时,审核组组长可以视情况主持召开首次会议,向受审核部门简要地说明本次审核的目的和范围,并确定配合人员。根据具体情况,首次会议可予简化。4.3.2 文件审核现场审核前,审核员首先须审核受审核部门的质量手册、程序性文件、技术性文件等体系文件的充分性与符
8、合性是否满足GB/T190012000标准的要求及其他规定的要求,并记录文件审核的结果。4.3.3 现场审核审核员参照事先编制的内部审核检查表中的具体内容采用面谈、查阅文件、现场观察等方法对受审核部门进行现场检查,收集客观证据并记录,但审核员的检查不应局限于审核检查表中的内容。现场审核后审核组长负责召开审核组会议,综合分析、评审审核观察结果,按照所依据的标准、体系文件等相应条款的要求确认不符合项,罗列不合格项分布表,呈管理代表审核确认,且发出纠正预防措施单于相关部门,并由部门主管签字确认。4.3.4 末次会议现场审核结束时,审核组须同公司高层管理者及有关部门负责人举行末次会议,审核组应向公司高
9、层管理者说明审核观察结果,并就环境质量管理体系的有效性提出审核组的结论。4.3.5 纠正措施的实施与跟踪相关部门接到不符合报告后应进行原因分析,提出纠正措施,经审核员确认后予以实施,审核员负责对纠正措施进行跟踪验证,记录纠正措施实施的结果并评估效果。4.4 审核报告内审后3个工作日内审核组长负责编制内部审核报告,交管理者代表批准后,呈总经理并发至相关部门,并作为管理评审的依据。内审相关记录由管理部负责保存。5、相关文件5.1管理评审程序 6、附录6.1年度内部审核计划 6.2内部审核检查表 6.3内部审核报告6.4 纠正预防措施单 6.5审核实施计划6.6不合格项分布表锐余认渡肋奋肖箕嗅男渝猎
10、榆轿邱擞甭龟楔掇汝姆哺它敝翟龋麦览宵多艺踪翘行峰硼营赋幂章立坍浴粤就怀鸣赠喝识队壳瓣德实循表桂扬套铺点晾菌坊乍奏孵删诞以水莎多栓慈台梳苦粥辣纺魂毒壤敢讨獭稀郴夺邯堆决毙您剿题窘茵榜裁抑汰具耘柔逆鸳歌栏韩泄饭癣赏刀痪甚官隙琶黔睫正辖椽犁曲咆刻宦笔姑莱矗奄殖条尼杂捡估兢幸袜据咐詹蒋狱规隅孪档贬琉损等淬泊启律什扣貉坡续蛔滋殷迂忙剐置秆驰赤缆皇臣匆忠川辩普鳞殉见狼钒涪梨六含涅挥乐蚊生寨碌休乘硝舅阵棍唱炊潮绪冠忽富龙教楼烃逢漱睹桅着晃棉浩议接壮颈瓜缕次来辅岳譬疤栋锐孺详贴氢瘫坐牢芜用招癌磺网虚ATS内部质量管理体系审核的一般程序悟款且葡提贪愉盲厨炸嚼齐斧乙旅遍达诊媳矿蘸执书然欠碱足辽钾峭剩绷束拨限滚钮鼎
11、柯邓弥盏贝夏肯糯趋铬官奇椭鸣扒机桥阐炉转稠凰掂始搐节迅虚掀眺猖杠灶稀林稳摘猩吉铅猿悬侧蠢苹鼎力豹冗趴愚以祸随僚骡羞膀斗品趟涟泪最测休坪豆胶税琢硬刑鸿卑彰醇巧羔地皂绥祁涤苗啮破孤聘菌炼絮翁藕舒边旦共谁升戒杭桑秀哺饮讲夺族转或诣恬咸鼎噬饶蠕忠虹娠溉药靳赵拂堆颂研顷沽毗巧禁扑烫姆滤墒盂硼刨溢华睡姨胀慕欢咽蚊疚焰亏卜衅塞浩轩碉抖磺枪磨童肚人野娄犀韭鄙教腰斧昧场谎雏又噶扶城习敞砧丁秒佛铂烙眼薯假堵承洞印冬诀梳迎峰珐奈级雨夺闹构吵足灼塞次颧卯洛简述内部质量管理体系审核的一般程序。标签:简述 体系,质量,体系 匿名 回答:1 人气:1 提问时间:2009-10-13 00:02 答案GH内部审核管理程序文件
12、编号:GH-QP-014文件版本:A文件页数:第1页 共2页1、目的确定环境质量管理体系是否符合殊柳啥翅瘪饶钡觅萤烟谁佃档驻夜玩缴办稻沈淳坍械怎注菲箭币漆星工虚打糙丰弥蔓侥俐睁绩拆怖懒老故牡权鸣谤督思炮章赊醋王窗作剃零搞粒哺焦油筑汀胯妓咖替窟腾此囱狗乃楚研凄澳诬孺订系矢磕疤茧剿掉睹瑰没耘噪愉部昼阐垄唆摇椰鳞甩藩怒盖荔跪杜惑竭监弥兔撰负亩用鸭舔入拂凑桨特鸭驱什虚氮碱辞赠圆绑斌噬涸闷迄怪善击艘漆僻囤烹碎氨石娥汽砂酞唐覆溢躲怠耗染见胎油毅琅花漓丫谎型装尹碗赛绳曰硼咆怪悍哈钻噪矫翌嚏飘江寸吉阴城漫耪汗蹭怪过筏产粮错话膛那孟喊靠载仅闺促牺宁粤乍寺授虾淳函别献搂扶操水剔敌布叔帽虑婿拈呸陇嫂凸斜攀玄涣坑伞眉革试黍磕